中共绥宁县委宣传部2020年部门预算
时间: 2020-04-27 10:18 来源:绥宁县 【字体:


                              

   

第一部分 2020 年部门预算说明

第二部分 2020 年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表(按部门预算经济分类)

5、部门支出总表(按政府预算经济分类)

6、县级基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预 算经济分类)

7、县级基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预 算经济分类)

8、县级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门 预算经济分类)

9、县级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府 预算经济分类)

10、县级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按 部门预算经济分类)

11、县级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支 出(按部门预算经济分类)

16、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支 出(按政府预算经济分类)

17、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务 支出(按部门预算经济分类)

18、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务 支出(按政府预算经济分类)

19、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家 庭的补助(按部门预算经济分类)

20、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家 庭的补助(按政府预算经济分类)

21、政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)

22、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按 部门预算经济分类)

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按 政府预算经济分类)

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)

     26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)

27、省级专项资金预算汇总表

28、一般公共预算“三公”经费预算表

29、项目支出绩效目标表

30、整体支出绩效目标表


第一部分:

中共绥宁县委宣传部2020年度预算公开说明

一、部门基本概况

1、职能职责

(一)制订全县宣传思想文化工作政策和事业发展总体规划,统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设,按照县委统一部署,协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

(二)统筹协调全县党的意识形态工作,贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于意识形态工作决策部署,组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查,结合巡察工作开展专项检查。

(三)统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传工作,组织推动理论武装工作,组织实施马克思主义理论研究和建设工程。负责为全县各级党委(党组)理论学习中心组学习提供有关服务,组织实施理论宣讲活动等。

(四)负责规划组织全局性思想政治工作,配合县委组织部做好党员教育工作,会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

(五)统筹分析研判和引导社会舆论,指导协调全县各新闻单位工作,组织全县突发公共事件应急新闻工作。

(六)负责全县新闻出版业的管理,督促落实有关政策,管理新闻出版行政事务,组织协调有关行政审批工作,统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展,监督管理出版物内容和质量,监督管理印刷业,管理著作权等。

(七)从宏观上统筹指导协调全县互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调数字新媒体的建设与管理。

(八)统筹指导协调推动全县精神文化产品的创作和生产,协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作,指导协调推动群众文化建设。

(九)负责管理全县电影行政事务,指导监管电影制片、发行、放映工作,组织对电影内容进行审查,指导协调全县性重大电影活动,组织开展电影交流与合作。

(十)对全县新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议,统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展,指导协调国有文化资产监管工作。承担县文化体制改革发展领导小组办公室日常工作。

(十一)统筹指导全县舆情信息工作,组织协调开展舆情信息收集分析研判工作,跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

(十二)统筹协调全县对外宣传工作,指导协调有关部门研究落实对外宣传工作重大方针政策和拟定对外宣传事业发展规划,指导对外文化交流工作,协调推动本土文化走出去工作。组织协调涉及港澳新闻宣传工作,协同有关部门开展涉台问题宣传工作。

<!--[if !supportLists]-->(十三)<!--[endif]-->统筹协调组织开展全县新闻发布工作,承担县委新闻发布有关组织协调工作,负责县人民政府新闻发布组织实施工作,指导协调县直各部门、各乡镇的新闻发布工作,推动新闻发言人制度建设。拟定重大问题对外宣传口径。

(十四)负责组织开展全县新闻领域对外交流与合作,会同有关部门做好境外来访记者采访事务方面的工作。

(十五)负责落实中央、省、市、县精神文明建设指导委员会工作部署,拟定全县精神文明建设工作规划并组织实施。

(十六)受县委委托,会同县委组织部管理县直宣传文化系统单位的领导干部。对各乡镇宣传委员的任免提出意见。负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理。负责组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。

(十七)对县互联网信息办公室互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施政策指导。

(十八)完成县委交办的其他任务。

二、机构设置及预算单位构成

(一)内设机构设置。

中共绥宁县委宣传部是县委工作机关,根据编办核定,我部内设机构5个,分别是办公室、宣传理教组、新闻组、新闻出版(版权)与电影管理组、文明创建指导组(加挂县文明委办公室牌子)

(二)预算单位构成。

县委宣传部2020年部门预算汇总公开单位构成包括:县委宣传部预算单位本级以及县文联、县文明办、县社科联、县新时代文明实践中心(事业单位)均没有单独预算,统一在部机关预算,全部纳入 2020 年部门预算编制范围

三、部门收支总体情况

2020 年部门预算即我部本级预算。我部 2020 年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国

有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件 21、22、23、24表均为空。收入为经费拨款;支出包括保障部机关及部属事业单位基本运行的经费,也包括宣传项目经费。

收入预算:2020 年年初预算数 3696179元, 其中,一般公共预算拨款 3696179元,纳入预算管理的非税收入拨款0元,政府性基金预算拨款0元,收入较去年增加 121165元,主要是在职人员增加,相应增加了工资福利及商品服务费,但是专项项目业务减少了,相应减少项目费用预算。

(二)支出预算:2020年支出3696179元,其中:住房公积金支出166660元,机关事业单位基本养老保险费支出222214元,行政运行(宣传事务)支出2993198元,行政运行(其他共产党事务支出)200000元,行政单位医疗支出114107元。支出较去年增加 121165元,其中基本支出增加 431165元,项目支出减少 310000元,主要是在职人员增加,相应增加了工资福利及商品服务费,但是专项项目业务减少了,相应减少项目费用预算。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020 年一般公共预算拨款收入3696179元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2020 年基本支出年初预算数为

2326179元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日 常公用经费。

(二)项目支出:2020年项目支出年初预算数为1370000元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括宣传专项经费和文明考核创建工作经费。其中: 宣传专项经费业支出 1170000元,主要用于理论教育、外宣、文联、社科联、新闻表彰、意识形态责任制督查巡察、宣讲等方面文明考核创建工作经费200000元,主要用于文明考核、文明创建、志愿者服务、学雷锋活动、农村精神文明建设、文明指数测评、文明县城复查等方面。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020 年单位本级机关运行经费当年一般公共预算拨款

380281元,比 2019 年预算增加69720元,增加主要原因是机构改革职能增加,业务量增加。

2、“三公”经费预算

2020“三公”经费预算数为8万元,其中,公务接待

8万元,公务用车购置及运行费0万元其中,公务

用车购置费0万元,公务用车运行费0万元,因公出国

(境 0万元。2020“三公”经费预算较 2019年减少 16万元,主要是厉行节约,规范管理,进一步压缩三公经费。

3、一般性支出情况:2020年本部门会议费预算3万元,拟召开宣传思想工作、意识形态述职评议等会议,人数约 300人次, 主要包含全县宣传思想、意识形态工作布置;培训费预算 3万元,拟开展全县理论宣讲班、新闻写作骨干班及其他专题 业务培训班等培训,人数500人次,主要内容为对全县新闻骨干、理论宣讲骨干进行轮训,对宣传、意识形态各项业务进行专题培训;未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事 活动。

4、政府采购情况

2020年宣传部政府采购预算总额0万元。

5、国有资产占用使用情况说明:

宣传部无公务用车和无单位价值200万元以上的大型设备。

6、预算绩效目标说明:本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入 2020年部门整体支出绩效目标的金额为3696179元,其中:基本支出 2326179元;项目支出 1370000元。具体绩效目标详见报表。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

     2“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境费。其中,公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税,以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境费反映单位公务出国(境的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 附件:宣传部2020年部门预算公开



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