2022年麻塘苗族瑶族乡人民政府部门预算
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2022年麻塘苗族瑶族乡人民政府部门预算
目 录
第一部分 2022年部门预算说明 第二部分 2022年部门预算表 1、收支总表 2、收入总表 3、支出总表 4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类) 5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类) 6、财政拨款收支总表 7、一般公共预算支出表 8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) 9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) 10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) 11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类) 12、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类) 13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) 14、一般公共预算“三公”经费支出表 15、政府性基金预算支出表 16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类) 17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类) 18、国有资本经营预算支出表 19、财政专户管理资金预算支出表 20、专项资金预算汇总表 21、专项资金绩效目标表 22、其他项目支出绩效目标表 23、部门整体支出绩效目标表 注:以上部门预算报表中,空表表示本单位无相关收支情况。
第一部分 2022年部门预算公开说明
一、部门基本概况 (一)职责职能。 (1)执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,接受同级党委的领导,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。 (2)制定并落实本行政区域的经济计划和措施,促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。 (3)承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产,保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策,履行经济合同。 (4)开展社会主义民-主和法制的宣传教育,保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作,依法管理外来流动人口,处理人民来信来访,调解民间纠纷,打击违法犯罪,维护社会稳定。 (5)制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。 (6)加强乡级财政的监督和管理,按计划组织、管理乡财政收入和支出,执行国家有关财经纪律和政策,保证国家财政收入的完成;做好统计工作。 (7)指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民-主自治。 (8)制定和组织实施乡村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作,保护和改善生活环境和生态环境。 (9)协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。 (10)承办县人民政府交办的其它事项。 (二)机构设置。 2022年人员编制数共有54个,实有在编人员62人。麻塘乡共有两个机构构成,一个为行政机构,一个为事业机构,本年没有发生机构变动。
二、部门预算单位构成 从预算单位构成看,麻塘苗族瑶族乡为一级预算单位,没有下属单位或机构单独核算,麻塘苗族瑶族乡预算只包括镇本级预算,并进行公开。 三、单位收支总体情况 (一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算973.54万元,其中,一般公共预算拨款973.54万元。收入较去年893.24万元增加80.3万元,主要是增加经费拨款。 (二)支出预算:2022年本部门支出预算973.54万元,其中,一般公共服务842.37万元,社会保障和就业支出57.89万元,卫生健康支出29.87万元,住房保障支出43.41万元。支出较去年893.24万元增加80.3万元,主要是一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出以及住房保障支出增加。
四、一般公共预算拨款支出 2022年本部门一般公共预算拨款支出预算973.54万元,其中,一般公共服务支出842.37万元,占86.53 %;社会保障和就业支出57.89万元,占5.94%;卫生健康支出 29.87万元,占3.07%;住房保障支出43.41万元,占4.46%。具体安排情况如下: (一)基本支出:2022年本部门基本支出预算数777.5万元,主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 (二)项目支出:2022年本部门项目支出预算0万元。
五、政府性基金预算支出 2022年本部门政府性基金支出预算0元,本部门无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算支出 2022年本部门国有资本经营支出预算0万元,本部门无政府性基金安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明 (一)机关运行经费:2022年本单位机关运行经费562.48万元,比上年预算增加67.96万元,上升13.74%。 (二)“三公”经费预算:2022年本部门“三公”经费预算数为12万元,其中,公务接待费7万元,公务用车购置及运行费5万元,因公出国(境)费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少1万元,主要是厉行节约,压缩了三公经费预算。 (三)一般性支出情况:2022年本部门会议费预算4万元,拟召开疫情防控、乡村振兴、人居环境整治等会议,人数 89人。 (四)政府采购情况:2022年本部门政府采购预算总额0万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。 (五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2021年12月底,本单位共有公务用车2辆,其中,应急保障用车消防车1辆,其他按照规定配备的公务用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。 (六)预算绩效目标说明:本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年单位整体支出绩效目标的金额为0万元,其中,基本支出0万元,项目支出0万元。
八、名词解释 1.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 2.“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2022年部门预算公开表 1、收支总表 2、收入总表 3、支出总表 4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类) 5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类) 6、财政拨款收支总表 7、一般公共预算支出表 8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) 9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) 10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) 11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类) 12、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类) 13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) 14、一般公共预算“三公”经费支出表 15、政府性基金预算支出表 16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类) 17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类) 18、国有资本经营预算支出表 19、财政专户管理资金预算支出表 20、专项资金预算汇总表 21、专项资金绩效目标表 22、其他项目支出绩效目标表 23、部门整体支出绩效目标表 注:以上部门预算报表中,空表表示本单位无相关收支情况。 附件:麻塘苗族瑶族乡人民政府2021年部门预算公开表 |
基本信息
所属领域 | 财政预决算 | ||
一级事项 | 财政预决算 | 二级事项 | 部门预算 |
公开时限 | 本级政府财政部门批复后20日内 | 公开方式 | 主动 |
公开依据 | 《预算法》、《预算法实施条例》、《政府信息公开条例》、《财政部关于印发<地方预决算公开操作规程的通知>》、《财政部关于印发<地方政府债务信息公开办法(试行)>的通知》等法律法规和文件规定 | ||
公开主体 | 麻塘乡政府 | ||
公开层级1 | 乡、村级 | 公开渠道和载体 | 政府网站 |
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