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2020年度绥宁县财政局部门决算公开
文件名称: 2020年度绥宁县财政局部门决算公开
索引号: 4305270003/2021-01291 发文编号:
公开目录: 财政预决算和三公经费 公开责任部门: 绥宁县财政局
发文日期: 2021-09-28 公开形式: 主动公开
生效日期 : 2021-09-28 有效期: 永久

2020年度绥宁县财政局部门决

目 录

第一部分绥宁县财政局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分绥宁县财政局概况

一、部门职责

(一)组织贯彻执行国家财税方针政策,拟订和执行全县财政政策、改革方案,指导全县财政工作;分析预测宏观经济形势,参与制定各项宏观经济政策;提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议;拟订和执行县、乡(镇)政府与企业的分配政策,完善鼓励公益事业发展的财税政策。

(二)代县政府起草财政、财务、会计管理的制度及办法。

(三)承担县本级各项财政收支管理的责任。负责编制县本级年度预决算草案并组织执行。代编全县财政收支预算,汇总全县财政总决算;受县人民政府委托,向县人民代表大会报告县本级、全县财政预算及其执行情况,向县人大常委会报告决算。组织制订县本级经费开支标准、定额,负责审核批复部门(单位)的年度预决算。完善转移支付制度,推进省直管县财政体制改革。

(四)负责政府非税收入管理,负责政府性基金管理,按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。制定彩票管理政策和有关办法,管理彩票市场,会同有关部门监督和管理彩票公益资金,管理其他彩票资金。

(五)组织制定国库管理制度、国库集中收付制度,指导和监督县本级国库业务,按规定开展国库现金管理工作。负责制定政府采购制度并监督管理。

(六)贯彻执行国家税收法律、行政法规和税收调整政策,反馈政策执行情况,提出调整建议。参与县管理权限内有关税收政策及税收政策调整方案的调查研究,提出对策建议。

(七)负责制定全县行政事业单位国有资产管理规章制度,会同有关部门管理行政事业单位国有资产,制定需要全县统一规定的开支标准和支出政策,负责财政预算内行政、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

(八)负责审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案,制定国有资本经营预算的制度和办法,收取县本级企业国有资本收益,组织实施企业财务制度,参与拟订企业国有资产管理相关制度,负责县级经营性国有资产管理,按规定管理国有资产评估处置工作。

(九)负责办理和监督县财政的经济发展支出、县级政府性投资项目的财政拨款,参与拟订县建设投资的有关政策,组织实施基本建设财务制度,负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

(十)会同有关部门管理县财政社会保障和就业及医疗卫生支出,组织实施社会保障资金(基金)的财务管理制度,编制县社会保障预决算草案。

(十一)贯彻执行政府内外债务管理的政策、制度和办法,防范财政风险。负责统一管理县政府外债,制定基本管理制度,按规定管理外国政府和国际金融组织贷(赠)款。承担财税领域交流与合作的具体工作。

(十二)负责管理全县的会计工作,监督和规范会计行为,组织实施国家统一的会计制度,组织实施会计行政法规规章,指导和监督注册会计师和会计事务所的业务,指导和管理社会审计。

(十三)监督财税法规、政策的执行情况,反映财政收支管理中的重大问题,提出加强财政管理的政策和建议。

(十四)负责全县乡镇财政管理,研究提出乡镇财政管理的政策和办法,研究拟定乡镇财政管理体制,加强乡镇财政所建设。

(十五)承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置

    绥宁县财政局内设机构包括:办公室(信息股), 政工股(离退休人员服务股、党建工作办公室), 综合规划股(行政审批服务股、非税收入管理股), 预算股(绩效管理股), 国库股, 行政政法股, 经济建设股(企业股、对外经济贸易股、绥宁县县域经济与产业发展融资管理办公室), 农业农村股, 教科文股, 社会保障股, 金融与政府债务管理股(绥宁县政府和社会资本合作(PPP)办公室), )国有资产与政府采购管理股, 乡财股, 财政监督检查与会计管理股(税政法规股、财政投资评审股),共14个股室。

(二)决算单位构成

    绥宁县财政局2020年部门决算汇总公开单位构成包括:绥宁县财政局本级。


第二部分 2020年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01

部门:绥宁县财政局

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

3,475.57

一、一般公共服务支出

32

2,935.42

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

二、外交支出

33

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

三、国防支出

34

四、上级补助收入

4

四、公共安全支出

35

五、事业收入

5

五、教育支出

36

六、经营收入

6

六、科学技术支出

37

七、附属单位上缴收入

7

七、文化旅游体育与传媒支出

38

八、其他收入

8

11.31

八、社会保障和就业支出

39

190.58

9

九、卫生健康支出

40

98.03

10

十、节能环保支出

41

11

十一、城乡社区支出

42

12

十二、农林水支出

43

44.79

13

十三、交通运输支出

44

14

十四、资源勘探工业信息等支出

45

15

十五、商业服务业等支出

46

15.00

16

十六、金融支出

47

17

十七、援助其他地区支出

48

18

十八、自然资源海洋气象等支出

49

19

十九、住房保障支出

50

189.67

20

二十、粮油物资储备支出

51

21

二十一、国有资本经营预算支出

52

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

23

二十三、其他支出

54

24

二十四、债务还本支出

55

25

二十五、债务付息支出

56

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

本年收入合计

27

3,486.88

本年支出合计

58

3,473.49

使用非财政拨款结余

28

结余分配

59

年初结转和结余

29

43.23

年末结转和结余

60

56.62

30

61

总计

31

3,530.11

总计

62

3,530.11

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02

部门:绥宁县财政局

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

3,486.88

3,475.57

0.00

0.00

0.00

0.00

11.31

201

一般公共服务支出

2,948.81

2,937.50

0.00

0.00

0.00

0.00

11.31

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

350.24

350.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

350.24

350.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

2,572.79

2,561.48

0.00

0.00

0.00

0.00

11.31

2010601

行政运行

2,307.79

2,296.48

0.00

0.00

0.00

0.00

11.31

2010602

一般行政管理事务

7.00

7.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010699

其他财政事务支出

258.00

258.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20113

商贸事务

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011308

招商引资

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

5.78

5.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013199

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

5.78

5.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2019999

其他一般公共服务支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

190.58

190.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

132.89

132.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

132.89

132.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20807

就业补助

2.64

2.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080799

其他就业补助支出

2.64

2.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

55.05

55.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

死亡抚恤

55.05

55.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

98.03

98.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

98.03

98.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

98.03

98.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

44.79

44.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

4.79

4.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130501

行政运行

4.79

4.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21308

普惠金融发展支出

40.00

40.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130899

其他普惠金融发展支出

40.00

40.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

216

商业服务业等支出

15.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21699

其他商业服务业等支出

15.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2169999

其他商业服务业等支出

15.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

189.67

189.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22101

保障性安居工程支出

90.00

90.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210108

老旧小区改造

90.00

90.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

99.67

99.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

99.67

99.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03

部门:绥宁县财政局

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

3,473.49

3,241.66

231.83

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

2,935.42

2,793.59

141.83

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

350.24

350.24

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

350.24

350.24

0.00

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

2,559.40

2,417.57

141.83

0.00

0.00

0.00

2010601

行政运行

2,294.40

2,294.40

0.00

0.00

0.00

0.00

2010602

一般行政管理事务

7.00

0.00

7.00

0.00

0.00

0.00

2010699

其他财政事务支出

258.00

123.17

134.83

0.00

0.00

0.00

20113

商贸事务

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011308

招商引资

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

5.78

5.78

0.00

0.00

0.00

0.00

2013199

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

5.78

5.78

0.00

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2019999

其他一般公共服务支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

190.58

190.58

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

132.89

132.89

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

132.89

132.89

0.00

0.00

0.00

0.00

20807

就业补助

2.64

2.64

0.00

0.00

0.00

0.00

2080799

其他就业补助支出

2.64

2.64

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

55.05

55.05

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

死亡抚恤

55.05

55.05

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

98.03

98.03

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

98.03

98.03

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

98.03

98.03

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

44.79

44.79

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

4.79

4.79

0.00

0.00

0.00

0.00

2130501

行政运行

4.79

4.79

0.00

0.00

0.00

0.00

21308

普惠金融发展支出

40.00

40.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130899

其他普惠金融发展支出

40.00

40.00

0.00

0.00

0.00

0.00

216

商业服务业等支出

15.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21699

其他商业服务业等支出

15.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2169999

其他商业服务业等支出

15.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

189.67

99.67

90.00

0.00

0.00

0.00

22101

保障性安居工程支出

90.00

0.00

90.00

0.00

0.00

0.00

2210108

老旧小区改造

90.00

0.00

90.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

99.67

99.67

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

99.67

99.67

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04

部门:绥宁县财政局

金额单位:万元

收 入

支 出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

3,475.57

一、一般公共服务支出

33

2,924.11

2,924.11

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

34

0.00

0.00

三、国有资本经营财政拨款

3

三、国防支出

35

0.00

0.00

4

四、公共安全支出

36

0.00

0.00

5

五、教育支出

37

0.00

0.00

6

六、科学技术支出

38

0.00

0.00

7

七、文化旅游体育与传媒支出

39

0.00

0.00

8

八、社会保障和就业支出

40

190.58

190.58

0.00

0.00

9

九、卫生健康支出

41

98.03

98.03

0.00

0.00

10

十、节能环保支出

42

0.00

0.00

11

十一、城乡社区支出

43

0.00

0.00

12

十二、农林水支出

44

44.79

44.79

0.00

0.00

13

十三、交通运输支出

45

0.00

0.00

14

十四、资源勘探工业信息等支出

46

0.00

0.00

15

十五、商业服务业等支出

47

15.00

15.00

0.00

0.00

16

十六、金融支出

48

0.00

0.00

17

十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

18

十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

19

十九、住房保障支出

51

189.67

189.67

0.00

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

21

二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

0.00

0.00

23

二十三、其他支出

55

0.00

0.00

24

二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

25

二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

本年收入合计

27

3,475.57

本年支出合计

59

3,462.18

3,462.18

0.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

28

43.23

年末财政拨款结转和结余

60

56.62

56.62

0.00

0.00

一般公共预算财政拨款

29

43.23

61

政府性基金预算财政拨款

30

62

国有资本经营预算财政拨款

31

63

总计

32

3,518.80

总计

64

3,518.80

3,518.80

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05

部门:绥宁县财政局

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

3,462.18

3,230.34

231.83

201

一般公共服务支出

2,924.11

2,782.28

141.83

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

350.24

350.24

0.00

2010301

行政运行

350.24

350.24

0.00

20106

财政事务

2,548.09

2,406.26

141.83

2010601

行政运行

2,283.09

2,283.09

0.00

2010602

一般行政管理事务

7.00

0.00

7.00

2010699

其他财政事务支出

258.00

123.17

134.83

20113

商贸事务

10.00

10.00

0.00

2011308

招商引资

10.00

10.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

5.78

5.78

0.00

2013199

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

5.78

5.78

0.00

20199

其他一般公共服务支出

10.00

10.00

0.00

2019999

其他一般公共服务支出

10.00

10.00

0.00

208

社会保障和就业支出

190.58

190.58

0.00

20805

行政事业单位养老支出

132.89

132.89

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

132.89

132.89

0.00

20807

就业补助

2.64

2.64

0.00

2080799

其他就业补助支出

2.64

2.64

0.00

20808

抚恤

55.05

55.05

0.00

2080801

死亡抚恤

55.05

55.05

0.00

210

卫生健康支出

98.03

98.03

0.00

21011

行政事业单位医疗

98.03

98.03

0.00

2101101

行政单位医疗

98.03

98.03

0.00

213

农林水支出

44.79

44.79

0.00

21305

扶贫

4.79

4.79

0.00

2130501

行政运行

4.79

4.79

0.00

21308

普惠金融发展支出

40.00

40.00

0.00

2130899

其他普惠金融发展支出

40.00

40.00

0.00

216

商业服务业等支出

15.00

15.00

0.00

21699

其他商业服务业等支出

15.00

15.00

0.00

2169999

其他商业服务业等支出

15.00

15.00

0.00

221

住房保障支出

189.67

99.67

90.00

22101

保障性安居工程支出

90.00

0.00

90.00

2210108

老旧小区改造

90.00

0.00

90.00

22102

住房改革支出

99.67

99.67

0.00

2210201

住房公积金

99.67

99.67

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06

部门:绥宁县财政局

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

2,137.67

302

商品和服务支出

920.18

307

债务利息及费用支出

30101

基本工资

532.21

30201

办公费

60.96

30701

国内债务付息

30102

津贴补贴

318.84

30202

印刷费

53.90

30702

国外债务付息

30103

奖金

758.55

30203

咨询费

2.76

310

资本性支出

69.87

30106

伙食补助费

94.96

30204

手续费

31001

房屋建筑物购建

30107

绩效工资

30205

水费

2.16

31002

办公设备购置

10.05

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

133.10

30206

电费

8.14

31003

专用设备购置

56.77

30109

职业年金缴费

30207

邮电费

13.72

31005

基础设施建设

30110

职工基本医疗保险缴费

30208

取暖费

0.39

31006

大型修缮

30111

公务员医疗补助缴费

89.15

30209

物业管理费

16.03

31007

信息网络及软件购置更新

3.04

30112

其他社会保障缴费

21.58

30211

差旅费

88.06

31008

物资储备

30113

住房公积金

167.08

30212

因公出国(境)费用

31009

土地补偿

30114

医疗费

30213

维修(护)费

50.61

31010

安置补助

30199

其他工资福利支出

22.21

30214

租赁费

4.20

31011

地上附着物和青苗补偿

303

对个人和家庭的补助

102.63

30215

会议费

6.09

31012

拆迁补偿

30301

离休费

30216

培训费

1.96

31013

公务用车购置

30302

退休费

30217

公务接待费

3.14

31019

其他交通工具购置

30303

退职(役)费

30218

专用材料费

20.11

31021

文物和陈列品购置

30304

抚恤金

55.05

30224

被装购置费

31022

无形资产购置

30305

生活补助

36.85

30225

专用燃料费

31099

其他资本性支出

30306

救济费

30226

劳务费

148.56

399

其他支出

30307

医疗费补助

30227

委托业务费

147.91

39906

赠与

30308

助学金

30228

工会经费

115.41

39907

国家赔偿费用支出

30309

奖励金

7.25

30229

福利费

27.33

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30310

个人农业生产补贴

30231

公务用车运行维护费

39999

其他支出

30311

代缴社会保险费

30239

其他交通费用

122.23

30399

其他对个人和家庭的补助

3.47

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

26.53

人员经费合计

2,240.30

公用经费合计

990.05

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

公开07

部门:绥宁县财政局

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

3.50

0.00

0.00

0.00

0.00

3.50

3.14

0.00

0.00

0.00

0.00

3.14

注:本表反映部门本年度三公经费支出预决算情况。其中,预算数为三公经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08

部门:绥宁县财政局

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09

部门:绥宁县财政局

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。


第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计3,530.11万元。与上一年度相比,收、支总计各增加677.59万元,增长23.75%。主要是因为本年补发了上年度的绩效奖,人员经费支出增加,本年对院内旧城区进行了改造,项目经费支出增加

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计3,486.88万元,其中:财政拨款收入3,475.57万元,占99.68%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入11.31万元,占0.32%

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计3,473.49万元,其中:基本支出3,241.66万元,占93.33%;项目支出231.83万元,占6.67%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计3,518.8万元。与上一年度相比,财政拨款收、支总计各增加667.44万元,增长23.41%。主要是因为本年补发了上年度的绩效奖,人员经费支出增加,本年对院内旧城区进行了改造,项目经费支出增加

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出3,462.18万元,占本年支出合计的99.67%。与上一年度相比,财政拨款支出增加656.24万元,增长23.39%。主要是因为本年补发了上年度的绩效奖,人员经费支出增加,本年对院内旧城区进行了改造,项目经费支出增加

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出3,462.18万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出2,924.11万元,占84.47%;社会保障和就业支出190.58万元,占5.5%;卫生健康支出98.03万元,占2.83%;农林水支出44.79万元,占1.29%;商业服务业等支出15万元,占0.43%;住房保障支出189.67万元,占5.48%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为2103.11万元,支出决算数为3,462.18万元,完成年初预算的164.62%,其中:

1、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)

年初预算为0万元,支出决算为350.24万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:本年补发了上年度的绩效奖,人员经费支出增加,本年对院内旧城区进行了改造,项目经费支出增加

2、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)

年初预算为1,802.06万元,支出决算为2,283.09万元,完成年初预算的126.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是:人员经费支出和项目支出增加

3、一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为0万元,支出决算为7万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:增加乡镇财政管理资金

4、一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为258万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:新增财政管理工作绩效考核奖励资金、非税征管补助

5、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)

年初预算为0万元,支出决算为10万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:增加招商引资项目工作经费

6、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为5.78万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:增加退休支部工作经费

7、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为10万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:办公楼维修资金

8、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

年初预算为132.89万元,支出决算为132.89万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

9、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为2.64万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:增加公益性岗位资金

10、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)

年初预算为0万元,支出决算为55.05万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:增加两人丧葬费及一次性抚恤金

11、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

年初预算为68.5万元,支出决算为98.03万元,完成年初预算的143.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是:年中预算调整,增加行政单位医疗支出

12、农林水支出(类)扶贫(款)行政运行(项)

年初预算为0万元,支出决算为4.79万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:增加非贫困村驻村工作队员工作经费

13、农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)其他普惠金融发展支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为40万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:增加农担工作经费拨款

14、商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为15万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:增加2020年现代服务业引导资金

15、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)老旧小区改造(项)

年初预算为0万元,支出决算为90万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:增加2020年提前批保障性安居工程专项老旧小区改造配套基础设施建设中央预算内基建资金

16、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算为99.67万元,支出决算为99.67万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2020年度财政拨款基本支出3,230.34万元,其中:人员经费2,240.3万元,占基本支出的69.35%,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费990.05万元,占基本支出的30.65%,主要包括:办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.5万元,支出决算为3.14万元,完成预算的89.71%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,因公出国(境)费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为3.5万元,支出决算为3.14万元,完成预算的89.71%,决算数小于预算数的主要原因是加强公务接待管理,凭公函接待,接待人次和批次减少 ,与上年相比增加2.12万元,增长207.84%,增长的主要原因是本年因工作需要,业务量略增,接待批次较上年增加

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,与上年相比减少4.22万元,下降100%,下降的主要原因是本单位没有公务用车车辆

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算3.14万元,占100%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,我单位2020年度无因公出国(境)费支出。

2、公务接待费支出决算为3.14万元,全年共接待来访团组35个、来宾324人次,主要是公务活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元,截至20201231日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2020年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

绥宁县财政局2020年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

绥宁县财政局2020年度机关运行经费支出990.05万元,比年初预算数增加724.71万元,增长273.13%。主要原因是:本年更新了国库集中支付系统,精准脱贫费用增加

十、一般性支出情况

2020年度绥宁县财政局一般性支出745.06万元,其中:会议费6.09万元,用于召开财政大会、脱贫攻坚会议,人数425人,内容为全局财政大会和脱贫攻坚会议;开支培训费1.96万元,用于开展业务财政业务培训及脱贫迎国检业务培训未举办节庆、晚会;办公费60.96万元;印刷费53.9万元;咨询费6.95万元;水费2.16万元;电费8.14万元;邮电费13.72万元;取暖费0.39万元;物业管理费16.03万元;差旅费88.06万元;因公出国(境)费用0万元;维修(护)费50.61万元;租赁费4.2万元;公务接待费3.14万元;被装购置费0万元;劳务费148.56万元;委托业务费147.91万元;公务用车运行维护费0万元;其他交通费用122.23万元;房屋建筑物购建0万元;办公设备购置10.05万元;公务用车购置0万元;其他交通工具购置0万元。

十一、关于政府采购支出说明

绥宁县财政局2020年度政府采购支出总额298.07万元,其中:政府采购货物支出70.43万元、政府采购工程支出90万元、政府采购服务支出137.64万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

十二、关于国有资产占用情况说明

截至20201231日,绥宁县财政局共有车辆0辆(台),其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

十三、关于2020年度预算绩效情况说明

本部门已按照相关要求进行预算绩效管理,并将相关开展情况、绩效目标和绩效评价报告进行公开,具体见附件。

第四部分 名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

绥宁县财政局2020年部门整体支出绩效评价基础数据表

绥宁县财政局2020年部门整体支出绩效评价指标表

绥宁县财政局2020年整体绩效自评报告


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