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2020年度湖南省邵阳市绥宁县地方海事处部门决算
文件名称: 2020年度湖南省邵阳市绥宁县地方海事处部门决算
索引号: 4305270003/2021-00353 发文编号:
公开目录: 财政预决算和三公经费 公开责任部门: 绥宁县交通运输局
发文日期: 2021-09-27 公开形式: 主动公开
生效日期 : 2021-09-27 有效期: 永久

2020年度绥宁县地方海事处部门决

目 录

第一部分绥宁县地方海事处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分绥宁县地方海事处概况

一、部门职责

(一)宣传、贯彻和执行国家水路交通的有关法律、法规、规章和政策,实施水路交通地方性规章、规划和技术规范。

(二)依据法律、法规授权和主管局的委托权限,负责辖区内水路交通行政执法工作。

(三)负责辖区内水上交通安全监督和防止船舶污染水域工作;负责监督落实客渡船舶签单发航制度和学生乘船交接制度;负责监控、整改水上交通安全隐患;负责对码头、渡口、船舶和水上设施进行日常安全检查;负责水上交通一般等级事故的调查处理;参与较在事故的调查处理;负责挖砂碍航性审核和水上水下活动许可。

(四)负责对辖区内水上交通特别是重要码头、重要水域、重点船舶的监控,实行24小时值班,负责收集、整理和及时处理水上交通安全动态信息,做好相关情况的报送、请示和传达工作;负责水上搜寻救助、船舶大面积污染水域应急处置工作,负责调动专业和社会资源参与水上应急搜索。

(五)负责辖区内渡工和小型船舶船员的培训、考试与发证工作,负责船舶登记资料的收集和三类及三类以上船员注册和船员适任证书申请受理工作。

(六)负责辖区内长度20米以内非载客船舶水上设施和20客位以内载客船舶的建造检验;负责船舶、水上设施的营运检验。

(七)负责辖区内水路运输服务市场、港口装卸搬运市场的行业管理工作;负责港口安全的监督和港口行政许可初审;负责组织运力调配,协调水路战备军事运输工作。

(八)负责辖区内航道行政管理、航道养护、航标设施及通航设施管理工作,参与协调水资源综合利用;负责辖区内中小型水路交通设施建设管理。

(九)负责辖区内交通规费征收、管理工作。

(十)负责辖区内水路交通行业统计和信息采集上报工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置

    绥宁县地方海事处内设机构包括:绥宁县地方海事处为财政补助事业单位,内设办公室、安全法规股、综合管理股、监控中心四个股室。

(二)决算单位构成

    绥宁县地方海事处2020年部门决算汇总公开单位构成包括:绥宁县地方海事处本级。


第二部分 2020年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01

部门:绥宁县地方海事处

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

133.22

一、一般公共服务支出

32

2.44

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

二、外交支出

33

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

三、国防支出

34

四、上级补助收入

4

四、公共安全支出

35

五、事业收入

5

五、教育支出

36

六、经营收入

6

六、科学技术支出

37

七、附属单位上缴收入

7

七、文化旅游体育与传媒支出

38

八、其他收入

8

2.00

八、社会保障和就业支出

39

6.51

9

九、卫生健康支出

40

4.27

10

十、节能环保支出

41

11

十一、城乡社区支出

42

12

十二、农林水支出

43

13

十三、交通运输支出

44

115.59

14

十四、资源勘探工业信息等支出

45

15

十五、商业服务业等支出

46

16

十六、金融支出

47

17

十七、援助其他地区支出

48

18

十八、自然资源海洋气象等支出

49

19

十九、住房保障支出

50

6.53

20

二十、粮油物资储备支出

51

21

二十一、国有资本经营预算支出

52

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

23

二十三、其他支出

54

24

二十四、债务还本支出

55

25

二十五、债务付息支出

56

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

本年收入合计

27

135.22

本年支出合计

58

135.33

使用非财政拨款结余

28

结余分配

59

年初结转和结余

29

0.11

年末结转和结余

60

30

61

总计

31

135.33

总计

62

135.33

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02

部门:绥宁县地方海事处

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

135.22

133.22

0.00

0.00

0.00

0.00

2.00

201

一般公共服务支出

2.44

2.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

2.44

2.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

2.44

2.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

6.51

6.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

6.51

6.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

6.51

6.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

4.27

4.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

4.27

4.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

4.27

4.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

115.47

113.47

0.00

0.00

0.00

0.00

2.00

21401

公路水路运输

109.47

107.47

0.00

0.00

0.00

0.00

2.00

2140101

行政运行

106.57

104.57

0.00

0.00

0.00

0.00

2.00

2140131

海事管理

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140199

其他公路水路运输支出

0.90

0.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21404

成品油价格改革对交通运输的补贴

6.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140403

对出租车的补贴

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140499

成品油价格改革补贴其他支出

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

6.53

6.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

6.53

6.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

6.53

6.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03

部门:绥宁县地方海事处

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

135.33

135.33

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

2.44

2.44

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

2.44

2.44

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

2.44

2.44

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

6.51

6.51

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

6.51

6.51

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

6.51

6.51

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

4.27

4.27

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

4.27

4.27

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

4.27

4.27

0.00

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

115.59

115.59

0.00

0.00

0.00

0.00

21401

公路水路运输

109.59

109.59

0.00

0.00

0.00

0.00

2140101

行政运行

106.69

106.69

0.00

0.00

0.00

0.00

2140131

海事管理

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140199

其他公路水路运输支出

0.90

0.90

0.00

0.00

0.00

0.00

21404

成品油价格改革对交通运输的补贴

6.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140403

对出租车的补贴

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140499

成品油价格改革补贴其他支出

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

6.53

6.53

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

6.53

6.53

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

6.53

6.53

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04

部门:绥宁县地方海事处

金额单位:万元

收 入

支 出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

133.22

一、一般公共服务支出

33

2.44

2.44

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

34

0.00

0.00

三、国有资本经营财政拨款

3

三、国防支出

35

0.00

0.00

4

四、公共安全支出

36

0.00

0.00

5

五、教育支出

37

0.00

0.00

6

六、科学技术支出

38

0.00

0.00

7

七、文化旅游体育与传媒支出

39

0.00

0.00

8

八、社会保障和就业支出

40

6.51

6.51

0.00

0.00

9

九、卫生健康支出

41

4.27

4.27

0.00

0.00

10

十、节能环保支出

42

0.00

0.00

11

十一、城乡社区支出

43

0.00

0.00

12

十二、农林水支出

44

0.00

0.00

13

十三、交通运输支出

45

113.59

113.59

0.00

0.00

14

十四、资源勘探工业信息等支出

46

0.00

0.00

15

十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

16

十六、金融支出

48

0.00

0.00

17

十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

18

十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

19

十九、住房保障支出

51

6.53

6.53

0.00

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

21

二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

0.00

0.00

23

二十三、其他支出

55

0.00

0.00

24

二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

25

二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

本年收入合计

27

133.22

本年支出合计

59

133.33

133.33

0.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

28

0.11

年末财政拨款结转和结余

60

0.00

0.00

一般公共预算财政拨款

29

0.11

61

政府性基金预算财政拨款

30

62

国有资本经营预算财政拨款

31

63

总计

32

133.33

总计

64

133.33

133.33

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05

部门:绥宁县地方海事处

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

133.33

133.33

0.00

201

一般公共服务支出

2.44

2.44

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

2.44

2.44

0.00

2010301

行政运行

2.44

2.44

0.00

208

社会保障和就业支出

6.51

6.51

0.00

20805

行政事业单位养老支出

6.51

6.51

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

6.51

6.51

0.00

210

卫生健康支出

4.27

4.27

0.00

21011

行政事业单位医疗

4.27

4.27

0.00

2101102

事业单位医疗

4.27

4.27

0.00

214

交通运输支出

113.59

113.59

0.00

21401

公路水路运输

107.59

107.59

0.00

2140101

行政运行

104.69

104.69

0.00

2140131

海事管理

2.00

2.00

0.00

2140199

其他公路水路运输支出

0.90

0.90

0.00

21404

成品油价格改革对交通运输的补贴

6.00

6.00

0.00

2140403

对出租车的补贴

3.00

3.00

0.00

2140499

成品油价格改革补贴其他支出

3.00

3.00

0.00

221

住房保障支出

6.53

6.53

0.00

22102

住房改革支出

6.53

6.53

0.00

2210201

住房公积金

6.53

6.53

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06

部门:绥宁县地方海事处

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

113.21

302

商品和服务支出

20.13

307

债务利息及费用支出

30101

基本工资

47.04

30201

办公费

2.45

30701

国内债务付息

30102

津贴补贴

30202

印刷费

30702

国外债务付息

30103

奖金

6.57

30203

咨询费

310

资本性支出

30106

伙食补助费

1.01

30204

手续费

31001

房屋建筑物购建

30107

绩效工资

39.75

30205

水费

0.13

31002

办公设备购置

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

6.51

30206

电费

0.48

31003

专用设备购置

30109

职业年金缴费

30207

邮电费

0.41

31005

基础设施建设

30110

职工基本医疗保险缴费

1.53

30208

取暖费

31006

大型修缮

30111

公务员医疗补助缴费

30209

物业管理费

0.04

31007

信息网络及软件购置更新

30112

其他社会保障缴费

2.74

30211

差旅费

3.06

31008

物资储备

30113

住房公积金

7.40

30212

因公出国(境)费用

31009

土地补偿

30114

医疗费

30213

维修(护)费

0.19

31010

安置补助

30199

其他工资福利支出

0.66

30214

租赁费

1.66

31011

地上附着物和青苗补偿

303

对个人和家庭的补助

30215

会议费

31012

拆迁补偿

30301

离休费

30216

培训费

31013

公务用车购置

30302

退休费

30217

公务接待费

0.34

31019

其他交通工具购置

30303

退职(役)费

30218

专用材料费

31021

文物和陈列品购置

30304

抚恤金

30224

被装购置费

31022

无形资产购置

30305

生活补助

30225

专用燃料费

6.00

31099

其他资本性支出

30306

救济费

30226

劳务费

1.67

399

其他支出

30307

医疗费补助

30227

委托业务费

39906

赠与

30308

助学金

30228

工会经费

2.00

39907

国家赔偿费用支出

30309

奖励金

30229

福利费

0.33

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30310

个人农业生产补贴

30231

公务用车运行维护费

39999

其他支出

30311

代缴社会保险费

30239

其他交通费用

1.29

30399

其他对个人和家庭的补助

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

0.08

人员经费合计

113.21

公用经费合计

20.13

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07

部门:绥宁县地方海事处

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

0.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.34

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08

部门:绥宁县地方海事处

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09

部门:绥宁县地方海事处

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。


第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计135.33万元。与上一年度相比,收、支总计各增加23.22万元,增长20.71%。主要是因为人员工资调整及专用燃料费增加

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计135.22万元,其中:财政拨款收入133.22万元,占98.52%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入2万元,占1.48%

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计135.33万元,其中:基本支出135.33万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计133.33万元。与上一年度相比,财政拨款收、支总计各增加21.22万元,增长18.93%。主要是因为人员工资调整及专用燃料增加

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出133.33万元,占本年支出合计的98.52%。与上一年度相比,财政拨款支出增加21.34万元,增长19.06%。主要是因为人员工资调整专业燃料增加

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出133.33万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出2.44万元,占1.83%;社会保障和就业支出6.51万元,占4.88%;卫生健康支出4.27万元,占3.2%;交通运输支出113.59万元,占85.19%;住房保障支出6.53万元,占4.9%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为80.60万元,支出决算数为133.33万元,完成年初预算的165.42%,其中:

1、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)

年初预算为0万元,支出决算为2.44万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:此资金为航道疏通资金,追加预算

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

年初预算为8.71万元,支出决算为6.51万元,完成年初预算的74.74%。决算数小于年初预算数的主要原因是:人员工资调整

3、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)

年初预算为4.5万元,支出决算为4.27万元,完成年初预算的94.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是:人员工资调整

4、交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)

年初预算为60.85万元,支出决算为104.69万元,完成年初预算的172.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是:海事专项工作经费

5、交通运输支出(类)公路水路运输(款)海事管理(项)

年初预算为0万元,支出决算为2万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:水上交通安全专项整治,追加预算

6、交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为0.9万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:2019年全市渡口气象公示牌补助资金,追加预算

7、交通运输支出(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)对出租车的补贴(项)

年初预算为0万元,支出决算为3万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:2019年度农村水路客运成品油价格补助资金,追加预算

8、交通运输支出(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)成品油价格改革补贴其他支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为3万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:2019年度农村客运成品油价格补助资金—水运,追加预算

9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算为6.53万元,支出决算为6.53万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2020年度财政拨款基本支出133.33万元,其中:人员经费113.21万元,占基本支出的84.9%,主要包括:基本工资、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费20.13万元,占基本支出的15.1%,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为1万元,支出决算为0.34万元,完成预算的34%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,因公出国(境)费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为1万元,支出决算为0.34万元,完成预算的34%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,减少不必要的开支 ,与上年相比增加0.09万元,增长36%,增长的主要原因是上年度发票本年度报账

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,与上年相比减少1.22万元,下降100%,下降的主要原因是单位无公务用车

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.34万元,占100%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,我单位2020年度无因公出国(境)费支出。

2、公务接待费支出决算为0.34万元,全年共接待来访团组8个、来宾36人次,主要是相关部门来绥宁检查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元,截至20201231日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2020年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

绥宁县地方海事处2020年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

绥宁县地方海事处为非参公事业单位和非行政单位,未纳入机关运行经费统计范围,故机关运行经费为0万元。

十、一般性支出情况

2020年度绥宁县地方海事处一般性支出11.72万元,其中:会议费0万元,我单位2020年度无会议费支出;开支培训费0万元,我单位2020年度无培训费支出;没有举办…等节庆、晚会、论坛、赛事活动;办公费2.45万元;印刷费0万元;咨询费0万元;水费0.13万元;电费0.48万元;邮电费0.41万元;取暖费0万元;物业管理费0.04万元;差旅费3.06万元;因公出国(境)费用0万元;维修(护)费0.19万元;租赁费1.66万元;公务接待费0.34万元;被装购置费0万元;劳务费1.67万元;委托业务费0万元;公务用车运行维护费0万元;其他交通费用1.29万元;房屋建筑物购建0万元;办公设备购置0万元;公务用车购置0万元;其他交通工具购置0万元。

十一、关于政府采购支出说明

绥宁县地方海事处2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

十二、关于国有资产占用情况说明

截至20201231日,绥宁县地方海事处共有车辆0辆(台),其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

十三、关于2020年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求已公开或作为其他有关部门需随同部门决算一同公开的绩效信息详见附件。

第四部分 名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

海事2020年部门整体支出绩效评价基础数据表(5)
海事2020年整体支出绩效评价表
海事处2020年绩效自评报告


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