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绥宁县麻塘苗族瑶族乡学校
2019年部门预算公开情况说明
目 录 |
第一部分 绥宁县麻塘苗族瑶族乡学校概况
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一、部门职能 |
二、机构设置 |
三、部门预算单位构成 |
第二部分 绥宁县麻塘苗族瑶族乡学校2019年部门预算 |
一、《财政拨款收支总表》及说明 |
二、《一般公共预算支出表》及说明 |
三、《一般公共预算基本支出表》及说明 |
四、《一般公共预算“三公”经费支出表》及说明 |
五、《政府性基金预算支出表》 |
六、《部门收支总表》及说明 |
七、《部门收入总表》及说明 |
八、《部门支出总表》及说明 |
第三部分 其他有关情况说明 |
一、机关(事业)运行经费 |
二、政府采购情况 |
三、国有资产占有使用情况 |
四、预算绩效情况说明 |
第四部分 名词解释 |
一、收入科目 |
二、支出科目 |
三、“三公”经费 |
四、机关运行费 |
一、单位基本情况
绥宁县麻塘学校是全额拨款事业单位,编制34人,在职教职人员34人,退休人员31人。
二、部门主要职能及机构设置情况
宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和教育法规,贯彻执行上级教育行政部门的行政规章。配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学,严格控制辍学,推进九年义务教育。组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革,科研兴教,科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理,负责教育教学管理及教研教改工作,全力推进素质教育实施。按照教师的职数、编制和管理权限,负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作,提高办学质量和办学效益。认真实施中小学的教育教学管理,全面推进素质教育,全面提高教育教学质量。
根据单位的主要职责,共设5个内设机构,分别为:校长室、教务处、总务处、政教处、办公室。
人员:编制人数34人,在职人员34人,退休人员31人。
三、预算编制情况
(一)年度预算收支情况
本年度预算收入为353.02万元。其中财政拨款收入353.02万元。 本年度预算支出为353.02万元。其中基本支出353.02万元,无项目支出,预算收支平衡。2018年度预算收入351.58万元,本年度比上年度增加1.44万元,增加原因主要是工资调整提高。
(二)一般公共财政拨款预算支出情况
本年度一般公共财政拨款预算支出为353.02万元。其中,基本支出353.02万元。包括:工资福利支出335.92万,商品服务支出1.27万,对个人和家庭补助支出15.83万。2018年度一般公共财政拨款预算支出351.58万元,本年度比上年度增加1.44万元,增加原因主要是工资调整提高。
(三)年度“三公”经费预算情况
学校为积极落实各项规定,本年度“三公”经费的预算支出 3.5万元,其中公务用车购置及运行费0万元,公务接待费3.5万元,因公出国(境)费0万元。
(四)政府采购经费预算情况
我校为积极落实各项规定,严格按照《关于做好2019年部门预算编制工作的通知》的要求,本年度政府采购的预算支出 0万元。
(五)单位运行经费支出情况:无。
(六)国有资产占用情况
我校共有车辆0辆,单位价值200万元以上通用设备0 台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。
(七)重点项目预算的绩效目标:无。
四:相关的名称解释
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:2019年度 绥宁县麻塘苗族瑶族乡学校部门预算公开表格