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绥宁县民政局2022年部门预算公开说明
文件名称: 绥宁县民政局2022年部门预算公开说明
索引号: 4305270003/2021-00517 发文编号:
公开目录: 财政预决算和三公经费 公开责任部门: 绥宁县民政局
发文日期: 2021-12-01 公开形式: 主动公开
生效日期 : 2021-12-01 有效期: 永久

绥宁县民政局2022年部门预算公开说明

第一部分2022年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六)预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分2022年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、国有资本经营预算表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、其他项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。


第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

1、依法对全县社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织进行登记管理和执法监督。

2、贯彻执行社会救助政策、规划和标准,统筹社会救助体系建设,负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、精简退职的老职工生活困难救济工作;负责特困人员供养和敬老院建设与监督管理工作;负责国家机关公务员以及参照公务员管理的国家工作人员、人民警察伤亡抚恤工作。

3、贯彻执行城乡基层群众自治建设和社区治理政策;负责全县行政区划、行政区域界限管理和地名管理工作。

4、贯彻执行国家婚姻登记政策并组织实施;贯彻执行国家殡葬管理政策、服务规范并组织实施。

5、负责生活无着落流浪乞讨人员和流浪未成年人救助保护工作。

6、统筹推进、督促指导、监督管理全县养老服务工作;承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

7、贯彻执行残疾人权益保护政策并组织实施,统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

8、贯彻执行儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策并组织实施,健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保护制度。

9、拟订全县慈善事业发展规划,指导社会捐助工作;负责全县福利彩票管理工作,管理本级福利彩票公益金。

10、贯彻执行社会工作、志愿服务政策和标准,会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

11、贯彻执行国家、省、市、县扶持革命老区发展有关法规、政策,会同有关部门共同推进革命老区发展。

12、负责全县民政事业财务、国有资产管理和统计、内部审计工作,指导、监督全县民政事业经费的管理和使用。

(二)机构设置

绥宁县民政局内设机构包括:绥宁县民政局内设股室5个,分别为:办公室、行政审批服务股(社会组织管理办公室)、社会救助股、基层政权社区治理和区划地名股、养老和社会事务股(儿童福利股)。本部门共有编制人数39人,实有人数39人。

二、部门预算单位构成

本部门无二级预算单位,因此,纳入2022年部门预算编制范围的为绥宁县民政局本级。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算652.42万元,其中,一般公共预算拨款收入652.42万元,政府性基金预算拨款收入0万元,国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去年减少675.8万元,主要原因是县级配套民政专项资金2022年未纳入我部门的预算

(二)支出预算:2022年本部门支出预算652.42万元,其中:社会保障和就业支出604.82万元,卫生健康支出19.38万元,住房保障支出28.23万元,年终结转结余0万元;支出较去年减少675.8万元,主要原因是县级配套民政专项资金2022年未纳入我部门的预算

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算652.42万元,其中:社会保障和就业支出604.82万元,占92.7%;卫生健康支出19.38万元,占2.97%;住房保障支出28.23万元,占4.33%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2022年本部门基本支出预算393.42万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2022年本部门项目支出预算259万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:行政运行支出185万元,主要用于救助、低收入认定、两项补贴工作、中介机构审计等方面;其他民政管理事务支出74万元,主要用于民生救助保险、养老机构失能半失能人员补助等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2022年本部门机关运行经费56.93万元,比上年预算增加4.91万元,比上年预算上升9.44%,主要是单位人员数比上年增加1人,工资性支出比上年预算增加

(二)三公经费预算:2022年本部门三公经费预算数为3万元,其中,公务接待费3万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2022三公经费预算较2021减少3万元,主要是厉行节约,严控三公经费支出

(三)一般性支出情况:2022年本部门会议费预算0万元,我单位2022年度无会议费预算支出;培训费预算0万元,我单位2022年度无培训费预算支出;拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元,无相关活动计划

(四)政府采购情况:2022年本部门政府采购预算总额0万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至202112月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明本部门所有支出实行绩效目标管理,其中:纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为652.42万元,基本支出393.42万元,单位项目支出259万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

2、机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。



第二部分 2022年部门预算表

601001 绥宁县民政局本级部门预算公开表



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