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2022年度绥宁县妇幼保健计划生育服务中心部门决算
文件名称: 2022年度绥宁县妇幼保健计划生育服务中心部门决算
索引号: 4305270003/2023-01166 发文编号:
公开目录: 财政预决算和三公经费 公开责任部门: 绥宁县财政局
发文日期: 2023-09-03 公开形式: 主动公开
生效日期 : 2023-09-03 有效期: 永久

2022年度绥宁县妇幼保健计划生育服务中心部门决算

第一部分 绥宁县妇幼保健计划生育服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 绥宁县妇幼保健计划生育服务中心概况

一、部门职责

(一)履行公共卫生职责掌握辖区内妇女儿童健康状况信息,为辖区内妇女儿童提供育龄妇女保健、围产保健、儿童保健、计划生育技术等妇幼保健计生技术服务,控制孕产妇及5岁以下儿童死亡率。

(二)受卫生和计划生育局委托,承担辖区内妇幼保健、母婴保健技术、计划生育服务技术人员的培训和技术支持工作。

(三)负责对本辖区内各级医疗保健机构开展妇幼卫生计生服务质量的检查、考核与评价。

(四)承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务生殖保健等工作。负责开展孕前优生优育健康检查和孕期出生缺陷综合防控工作等。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置

绥宁县妇幼保健计划生育服务中心内设机构包括:内设股室8个,分别为办公室、财务科、妇保门诊、儿保门诊、孕前优生优育门诊、B超室、检验科、预防保健科。本部门共有编制人数49人,实有人数37人。

(二)决算单位构成

绥宁县妇幼保健计划生育服务中心无下属单位,因此,绥宁县妇幼保健计划生育服务中心2022年单位决算即绥宁县妇幼保健计划生育服务中心本级2022年单位决算。


第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门:绥宁县妇幼保健计划生育服务中心

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

729.04

一、一般公共服务支出

32

21.49

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

二、外交支出

33

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

三、国防支出

34

四、上级补助收入

4

四、公共安全支出

35

五、事业收入

5

93.50

五、教育支出

36

50.00

六、经营收入

6

六、科学技术支出

37

七、附属单位上缴收入

7

七、文化旅游体育与传媒支出

38

八、其他收入

8

19.46

八、社会保障和就业支出

39

45.36

9

九、卫生健康支出

40

696.01

10

十、节能环保支出

41

11

十一、城乡社区支出

42

12

十二、农林水支出

43

13

十三、交通运输支出

44

14

十四、资源勘探工业信息等支出

45

15

十五、商业服务业等支出

46

16

十六、金融支出

47

17

十七、援助其他地区支出

48

18

十八、自然资源海洋气象等支出

49

19

十九、住房保障支出

50

25.90

20

二十、粮油物资储备支出

51

21

二十一、国有资本经营预算支出

52

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

23

二十三、其他支出

54

24

二十四、债务还本支出

55

25

二十五、债务付息支出

56

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

本年收入合计

27

842.00

本年支出合计

58

838.77

使用非财政拨款结余

28

结余分配

59

3.88

年初结转和结余

29

0.65

年末结转和结余

60

30

61

总计

31

842.64

总计

62

842.64

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门:绥宁县妇幼保健计划生育服务中心

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

842.00

729.04

0.00

93.50

0.00

0.00

19.46

201

一般公共服务支出

21.49

2.03

0.00

0.00

0.00

0.00

19.46

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

19.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

19.46

2010301

行政运行

19.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

19.46

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

2.03

2.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013199

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

2.03

2.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

50.00

0.00

0.00

50.00

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

50.00

0.00

0.00

50.00

0.00

0.00

0.00

2050204

高中教育

50.00

0.00

0.00

50.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

45.36

45.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

34.54

34.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

34.54

34.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

10.82

10.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

死亡抚恤

10.82

10.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

699.24

655.75

0.00

43.50

0.00

0.00

0.00

21001

卫生健康管理事务

92.10

92.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100101

行政运行

91.70

91.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100199

其他卫生健康管理事务支出

0.40

0.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21002

公立医院

18.50

0.00

0.00

18.50

0.00

0.00

0.00

2100206

妇幼保健医院

18.50

0.00

0.00

18.50

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

542.40

517.40

0.00

25.00

0.00

0.00

0.00

2100403

妇幼保健机构

309.38

284.38

0.00

25.00

0.00

0.00

0.00

2100408

基本公共卫生服务

134.00

134.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100409

重大公共卫生服务

23.64

23.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100499

其他公共卫生支出

75.38

75.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100716

计划生育机构

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

35.84

35.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

35.84

35.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21099

其他卫生健康支出

0.40

0.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2109999

其他卫生健康支出

0.40

0.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

25.90

25.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

25.90

25.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

25.90

25.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门:绥宁县妇幼保健计划生育服务中心

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

838.77

585.12

253.64

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

21.49

21.49

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

19.46

19.46

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

19.46

19.46

0.00

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

2.03

2.03

0.00

0.00

0.00

0.00

2013199

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

2.03

2.03

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

50.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

50.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050204

高中教育

50.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

45.36

45.36

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

34.54

34.54

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

34.54

34.54

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

10.82

10.82

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

死亡抚恤

10.82

10.82

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

696.01

442.37

253.64

0.00

0.00

0.00

21001

卫生健康管理事务

92.10

85.70

6.40

0.00

0.00

0.00

2100101

行政运行

91.70

85.30

6.40

0.00

0.00

0.00

2100199

其他卫生健康管理事务支出

0.40

0.40

0.00

0.00

0.00

0.00

21002

公立医院

18.50

18.50

0.00

0.00

0.00

0.00

2100206

妇幼保健医院

18.50

18.50

0.00

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

539.17

291.93

247.24

0.00

0.00

0.00

2100403

妇幼保健机构

305.51

277.65

27.85

0.00

0.00

0.00

2100408

基本公共卫生服务

134.65

0.03

134.63

0.00

0.00

0.00

2100409

重大公共卫生服务

23.64

4.26

19.38

0.00

0.00

0.00

2100499

其他公共卫生支出

75.38

9.99

65.39

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100716

计划生育机构

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

35.84

35.84

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

35.84

35.84

0.00

0.00

0.00

0.00

21099

其他卫生健康支出

0.40

0.40

0.00

0.00

0.00

0.00

2109999

其他卫生健康支出

0.40

0.40

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

25.90

25.90

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

25.90

25.90

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

25.90

25.90

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:绥宁县妇幼保健计划生育服务中心

金额单位:万元

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

729.04

一、一般公共服务支出

33

2.03

2.03

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

34

0.00

0.00

三、国有资本经营财政拨款

3

三、国防支出

35

0.00

0.00

4

四、公共安全支出

36

0.00

0.00

5

五、教育支出

37

0.00

0.00

6

六、科学技术支出

38

0.00

0.00

7

七、文化旅游体育与传媒支出

39

0.00

0.00

8

八、社会保障和就业支出

40

45.36

45.36

0.00

0.00

9

九、卫生健康支出

41

656.39

656.39

0.00

0.00

10

十、节能环保支出

42

0.00

0.00

11

十一、城乡社区支出

43

0.00

0.00

12

十二、农林水支出

44

0.00

0.00

13

十三、交通运输支出

45

0.00

0.00

14

十四、资源勘探工业信息等支出

46

0.00

0.00

15

十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

16

十六、金融支出

48

0.00

0.00

17

十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

18

十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

19

十九、住房保障支出

51

25.90

25.90

0.00

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

21

二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

0.00

0.00

23

二十三、其他支出

55

0.00

0.00

24

二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

25

二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

本年收入合计

27

729.04

本年支出合计

59

729.69

729.69

0.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

28

0.65

年末财政拨款结转和结余

60

0.00

0.00

一般公共预算财政拨款

29

0.65

61

政府性基金预算财政拨款

30

62

国有资本经营预算财政拨款

31

63

总计

32

729.69

总计

64

729.69

729.69

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:绥宁县妇幼保健计划生育服务中心

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

栏次

7

8

9

合计

729.69

476.04

253.64

201

一般公共服务支出

2.03

2.03

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

2.03

2.03

0.00

2013199

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

2.03

2.03

0.00

208

社会保障和就业支出

45.36

45.36

0.00

20805

行政事业单位养老支出

34.54

34.54

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

34.54

34.54

0.00

20808

抚恤

10.82

10.82

0.00

2080801

死亡抚恤

10.82

10.82

0.00

210

卫生健康支出

656.39

402.75

253.64

21001

卫生健康管理事务

92.10

85.70

6.40

2100101

行政运行

91.70

85.30

6.40

2100199

其他卫生健康管理事务支出

0.40

0.40

0.00

21004

公共卫生

518.05

270.81

247.24

2100403

妇幼保健机构

284.38

256.53

27.85

2100408

基本公共卫生服务

134.65

0.03

134.63

2100409

重大公共卫生服务

23.64

4.26

19.38

2100499

其他公共卫生支出

75.38

9.99

65.39

21007

计划生育事务

10.00

10.00

0.00

2100716

计划生育机构

10.00

10.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

35.84

35.84

0.00

2101102

事业单位医疗

35.84

35.84

0.00

21099

其他卫生健康支出

0.40

0.40

0.00

2109999

其他卫生健康支出

0.40

0.40

0.00

221

住房保障支出

25.90

25.90

0.00

22102

住房改革支出

25.90

25.90

0.00

2210201

住房公积金

25.90

25.90

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门:绥宁县妇幼保健计划生育服务中心

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

448.28

302

商品和服务支出

14.26

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

基本工资

143.15

30201

办公费

2.47

30701

国内债务付息

0.00

30102

津贴补贴

0.00

30202

印刷费

0.00

30702

国外债务付息

0.00

30103

奖金

124.50

30203

咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00

30106

伙食补助费

0.00

30204

手续费

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

30107

绩效工资

85.77

30205

水费

0.28

31002

办公设备购置

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

35.85

30206

电费

0.46

31003

专用设备购置

0.00

30109

职业年金缴费

0.00

30207

邮电费

0.09

31005

基础设施建设

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

17.13

30208

取暖费

0.00

31006

大型修缮

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

0.00

30209

物业管理费

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30112

其他社会保障缴费

5.64

30211

差旅费

0.00

31008

物资储备

0.00

30113

住房公积金

35.25

30212

因公出国(境)费用

0.00

31009

土地补偿

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

0.09

31010

安置补助

0.00

30199

其他工资福利支出

0.98

30214

租赁费

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

13.50

30215

会议费

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

0.09

31013

公务用车购置

0.00

30302

退休费

0.00

30217

公务接待费

0.43

31019

其他交通工具购置

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00

30304

抚恤金

10.82

30224

被装购置费

0.00

31022

无形资产购置

0.00

30305

生活补助

0.00

30225

专用燃料费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

2.23

399

其他支出

0.00

30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

2.00

39906

赠与

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

0.70

39907

国家赔偿费用支出

0.00

30309

奖励金

2.69

30229

福利费

0.40

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

39999

其他支出

0.00

30311

代缴社会保险费

0.00

30239

其他交通费用

0.84

30399

其他对个人和家庭的补助

0.00

30240

税金及附加费用

0.00

30299

其他商品和服务支出

4.18

人员经费合计

461.78

公用经费合计

14.26

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门:绥宁县妇幼保健计划生育服务中心

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0

0

0

0

0

0

注:我单位没有使用该支出,故本表无数据。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门:绥宁县妇幼保健计划生育服务中心

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

0

0

0

注:我单位没有使用该支出,故本表无数据。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门:绥宁县妇幼保健计划生育服务中心

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.91

0.00

1.48

0.00

1.48

0.43

1.91

0.00

1.48

0.00

1.48

0.43

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。


第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计842.64万元。与上一年度相比,收、支总计各增加120.01万元,增长16.61%。主要原因是人员增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计842万元,其中:财政拨款收入729.04万元,占86.59%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入93.5万元,占11.1%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入19.46万元,占2.31%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计838.77万元,其中:基本支出585.12万元,占69.76%;项目支出253.64万元,占30.24%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计729.69万元。与上一年度相比,财政拨款收、支总计各增加172.41万元,增长30.94%。主要原因是新增人员。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出729.69万元,占本年支出合计的87%。与上一年度相比,财政拨款支出增加172.74万元,增长31.02%。主要是因为人员增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出729.69万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出2.03万元,占0.28%;社会保障和就业支出45.36万元,占6.22%;卫生健康支出656.39万元,占89.95%;住房保障支出25.9万元,占3.55%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为339.19万元,支出决算数为729.69万元,完成年初预算的215.13%,其中:

1、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为2.03万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:退休党员活动经费。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

年初预算为34.54万元,支出决算为34.54万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

3、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)

年初预算为0万元,支出决算为10.82万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:死亡抚恤金。

4、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)

年初预算为0万元,支出决算为91.7万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:免费农村妇女两癌检查和免费产前筛查及新生儿先天性心脏病检查。

5、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为0.4万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:护士节慰问活动经费。

6、卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项)

年初预算为260.96万元,支出决算为284.38万元,完成年初预算的108.97%。决算数大于年初预算数的主要原因是:人员增加。

7、卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)

年初预算为0万元,支出决算为134.65万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:基本公共卫生补助。

8、卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)

年初预算为0万元,支出决算为23.64万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:重大传染病防治项目。

9、卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为75.38万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:出生缺陷、孕前优生项目。

10、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)

年初预算为0万元,支出决算为10万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:项目经费。

11、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)

年初预算为17.78万元,支出决算为35.84万元,完成年初预算的201.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是:医疗保险基数增加。

12、卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为0.4万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:医师节慰问经费。

13、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算为25.9万元,支出决算为25.9万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出476.04万元,其中:

人员经费461.78万元,占基本支出的97%,主要包括:基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、奖励金。

公用经费14.26万元,占基本支出的3%,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.91万元,支出决算为1.91万元,完成预算的100%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,因公出国(境)费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为0.43万元,支出决算为0.43万元,完成预算的100%,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,与上年相比减少0.05万元,下降10.42%,下降的主要原因是厉行节约。

公务用车运行维护费支出预算为1.48万元,支出决算为1.48万元,完成预算的100%,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,与上年相比增加1.02万元,增长221.74%,增长的主要原因是下乡较频繁,因此车辆维护费增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.43万元,占22.51%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算1.48万元,占77.49%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,我单位2022年度无因公出国(境)费支出。

2、公务接待费支出决算为0.43万元,全年共接待来访团组12个、来宾56人次,主要是单位业务联系与项目督导发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.48万元,其中:公务用车购置费0万元,单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费1.48万元,主要是燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全行车奖励费用等支出,截至2022年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

绥宁县妇幼保健计划生育服务中心2022年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

绥宁县妇幼保健计划生育服务中心2022年度没有国有资本经营收入,也没有使用国有资本经营安排的支出,并已公开空表。

十、关于机关运行经费支出说明

绥宁县妇幼保健计划生育服务中心为财政补助事业单位,未纳入机关运行经费统计范围,无机关运行经费。

十一、一般性支出情况

2022年度绥宁县妇幼保健计划生育服务中心一般性支出171.85万元,其中:会议费0万元,我单位2022年度无会议费支出;开支培训费0.09万元,医务人员业务培训;项目培训;办公费2.47万元;印刷费13.74万元;咨询费0万元;水费1.16万元;电费2.72万元;邮电费0.52万元;取暖费0万元;物业管理费0万元;差旅费10.33万元;因公出国(境)费用0万元;维修(护)费1.86万元;租赁费0万元;公务接待费0.43万元;被装购置费0万元;劳务费55.56万元;委托业务费80.54万元;公务用车运行维护费1.48万元;其他交通费用0.95万元;房屋建筑物购建0万元;办公设备购置0万元;公务用车购置0万元;其他交通工具购置0万元。

十二、关于政府采购支出说明

绥宁县妇幼保健计划生育服务中心2022年度政府采购支出总额58.86万元,其中:政府采购货物支出58.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额58.86万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额58.86万元,占政府采购支出总额的100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,绥宁县妇幼保健计划生育服务中心共有车辆1辆(台),其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆;单价100万元(含)以上专用设备1台(套)。

十四、关于2022年度预算绩效情况说明

本单位预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求已公开或作为其他有关部门需随同部门决算一同公开的绩效信息详见附件。

第四部分名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

2022年度部门整体支出绩效自评报告



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