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2019年度瓦屋塘镇部门决算
文件名称: 2019年度瓦屋塘镇部门决算
索引号: 4305270003/2020-00372 发文编号:
公开目录: 财政预决算和三公经费 公开责任部门: 瓦屋塘镇
发文日期: 2020-10-14 公开形式: 主动公开
生效日期 : 2020-10-14 有效期: 永久

2019年度

瓦屋塘镇部门决算

目录

第一部分瓦屋塘镇概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、机构运行信息表(含三公经费

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

政府性基金预算收入支出决算情况

、预算绩效情况说明

、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分

瓦屋塘镇概况

一、部门职责

1)执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,接受同级党委的领导,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。

2)制定并落实本行政区域的经济计划和措施,促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3)承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产,保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策,履行经济合同。

4)开展社会主义民-主和法制的宣传教育,保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作,依法管理外来流动人口,处理人民来信来访,调解民间纠纷,打击违法犯罪,维护社会稳定。

5)制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

6)加强镇级财政的监督和管理,按计划组织、管理镇财政收入和支出,执行国家有关财经纪律和政策,保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

7)指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民-主自治。

8)制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作,保护和改善生活环境和生态环境。

9)协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10)承办县人民政府交办的其它事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。瓦屋塘镇内设机构包括:一个为行政机构,一个为事业机构,本年没有发生机构变动。

(二)决算单位构成。瓦屋塘镇2018年部门决算汇总公开单位构成包括瓦屋塘镇本级

第二部分

部门决算表

 (见附件)


第三部分

2019年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2019年收入2724.18万元,其中:一般公共预算拨款收入2683.48万元比上年增加34.55%占本年总收入98.51%。政府性基金预算财政拨款收入14.45万元比上年减少96.39%。占本年总收入0.53%。其他收入26.25万元,比上年减少95.97%。占本年总收入0.96%.其增加(减少)的主要原因为:一般公共预算拨款收入增加与政府性基金预算财政拨款收入减少的原因是本年度上级资金来源多为一般公共预算拨款,政府性基金预算财政拨款收入相应减少;其他收入减少的原因是本年往来款项较去年减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2724.18万元,其中:财政拨款收入2697.93万元,占99.04%;上级补助收入0万元;事业收入0万元;经营收入0元;附属单位上缴收入0万元;其他收入26.25万元,占0.96%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2787.97万元,其中:基本支出996.17万元,比上年增加12.01%占本年总支出35.73%。项目支出1791.80万元,比上年增加17.38%占本年总支出64.27%。其增加的主要原因为:基本支出增加的原因是本年度合并了原林业站、国土所、畜牧站,人员增加,业务增加,导致基本支出增加;项目支出增加的原因是本年度项目量增加,项目支出也相应增加了。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度财政拨款收、支总计5512.15万元,。2019年度财政拨款收入2724.18万元,上年结转和结余1267.02元,财政拨款支出2787.97万元,年末结转和结余1203.23万元。与2018年相比,财政拨款收入减少321.64万元,10.56%出增加372.19万元,增加15.41%。其中一般公共预算财政拨款为2683.48万元政府性基金为14.45万元,收入减少的主要原因为:减少的原因是扶贫项目减少,扶贫资金相应减少,工作经费也相应减少;其支出增加的主要原因为:本年度合并了原林业站、国土所、畜牧站,人员增加,业务增加,导致各项支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出2787.97万元,占本年支出合计的100%,与2018年相比,财政拨款支出增加372.19万元,增长15.41%,主要是因为本年度合并了原林业站、国土所、畜牧站,人员增加,业务增加,导致各项支出增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出2787.97万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出462.86万元,占16.60%。文化体育与传媒支出18.66万元,占0.67%。社会保障和就业支出163.56万元,占5.87%。医疗卫生与计划生育支出62.80万元,占2.25%。城乡社区支出725.25万元,占26.01%。农林水支出1264.22万元,占45.35%。住房保障支出14.17万元,占0.51%。灾害防治及应急管理支出72.86万元,占2.61%。其他支出3.59万元,占0.13%。增加的主要原因为:本年度合并了原林业站、国土所、畜牧站,人员增加,业务增加,导致各项支出增加。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算拨款支出年初预算为676.80万元,支出决算为2787.97万元,支出决算大于年初预算的主要原因是年初预算中只有一般公共服务、医疗卫生与计划生育农林水的各项基本支出,没有包含项目支出,各部门因为工作需要临时新增项目,所以支出决算大于年初预算。

按经济分类:工资福利支出510.39万元,比上年减1.67%。商品和服务支出313.47万元,比上年增加32.20%。对个人和家庭的补助154.16万元,比上年减少1.26%。其他资本性支出0万元,上年相比无变动。对企事业单位的补贴0万元,上年相比无变动。项目支出1791.80万元,比上年增加17.38%。工资福利支出增加的主要原因为人员变动;商品和服务支出增加的主要原因为本年度合并了原林业站、国土所、畜牧站,人员增加,业务增加,导致各项支出增加;对个人和家庭的补助减少的主要原因为临时救助人数减少;项目支出增加的主要原因为项目量增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

瓦屋塘镇2019年度一般公共预算财政拨款基本支出978.02万元。其中:

人员经费664.55万元,主要包括:按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费313.47万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

三公”经费财政拨款支出预算为39.38万元,支出决算为27.71万元,完成预算的70.37%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,,与上年相比无变化

公务接待费支出预算为32.49万元,支出决算为20.89万元,完成预算的64.30%,决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约,与上年相比减少9.47万元,减少31.19%,减少的主要原因是更严格控制“三公”经费开支减少招待

公务用车购置费及运行维护费支出预算为6.89万元,支出决算为6.82万元,完成预算的98.98%,决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约,与上年相比减少0.64万元,减少8.58%,减少的主要原因是严格控制公务出行

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算20.89万元,占75.39%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算6.82万元,占24.61%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次

2、公务接待费支出决算为20.89万元,全年共接待来访团组301个、来宾3482人次,主要是各项工作上级检查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为6.82万元,其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费6.82万元,主要是公车保养、维修、加油等支出,截至2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位有政府性基金预算收入支出情况,具体收支情况为:本年收入为14.45万元;本年支出为14.45;结余108万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本单位预算绩效管理工作及自评结果已单独公开,在此注明已单独公开,不再说明。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019瓦屋塘镇机关(事业)运行经费财政拨款决算0万元。

(二)一般性支出情况

2019年瓦屋塘镇开支会议费1.23万元,用于召开村干部会议;开支培训费2.14万元,用于开展扶贫普查培训等。

(三)政府采购支出情况

本年度政府采购计划采购总额0万元,其中:货物0万元;本年度政府采购实际采购总额0万元,其中:货物0万元;服务0万元

(四)国有资产占用情况

本单位年末共有车辆1辆。年末单价50万元以上通用设备0台。年末单价100万元以上通用设备0台

第四部分

名词解释


财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出(类):是指用于人大、政协、政府办公厅(室)及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人 力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办 公厅(室)及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目 标的支出。

社会保障和就业支出(类):是指用于社会保障和就业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休,指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

医疗卫生与计划生育支出(类):是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出(类):是指用于城乡社区事务支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

资源勘探信息等支出(类):是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

国土海洋气象等支出(类):是指用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出(类):是指用于住房方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙 食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接 待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

政府采购 :就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工 资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工 资、基础工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴:反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费:反映单位发给职工的伙食补助费,如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。

职业年金缴费:反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费,不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

办公费:反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费:反映单位的印刷费支出。

水费:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费:反映单位的电费支出。

邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费:反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费,包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费:反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

租赁费:反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费:反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费:反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

专用燃料费:反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。

劳务费:反映支付给单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费等。

工会经费:反映单位按规定提取的工会经费。

福利费:反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

退休费:反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

抚恤金:反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金,伤残人员的抚恤金,离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

其他对个人和家庭的补助支出:反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出,如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退 役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

对企业补助:反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。

费用补贴:反映对企业的费用性补贴。

其他资本性支出:反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

办公设备购置:反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。

绥宁县瓦屋塘镇人民政府


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