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绥宁县寨市苗族侗族乡人民政府2020年度部门决算公开
文件名称: 绥宁县寨市苗族侗族乡人民政府2020年度部门决算公开
索引号: 4305270003/2021-00510 发文编号:
公开目录: 财政预决算和三公经费 公开责任部门: 寨市苗族侗族乡
发文日期: 2021-09-27 公开形式: 主动公开
生效日期 : 2021-09-27 有效期: 永久

2020年度绥宁县寨市苗族侗族乡人民政府部门决

目 录

第一部分绥宁县寨市苗族侗族乡人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分绥宁县寨市苗族侗族乡人民政府概况

一、部门职责

(一)执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,接受同级党委的领导,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。

(二)制定并落实本行政区域的经济计划和措施,促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

(三)承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产,保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策,履行经济合同。

(四)开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作,依法管理外来流动人口,处理人民来信来访,调解民间纠纷,打击违法犯罪,维护社会稳定。

(五)制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

(六)加强乡级财政的监督和管理,按计划组织、管理乡财政收入和支出,执行国家有关财经纪律和政策,保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

(七)指导、支持、帮助村()民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村()民委员会民-主自治。

(八)制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作,保护和改善生活环境和生态环境。

(九)协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

(十)承办县人民政府交办的其它事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置

    绥宁县寨市苗族侗族乡人民政府内设机构包括:内设股室10个,分别为党政办,基层党建办,乡村振兴办,社会事务办,自然资源和生态环境办,社会治安和应急管理办,退役军人服务站,综合行政执法大队,政务服务中心,农业综合服务中心。

(二)决算单位构成

    绥宁县寨市苗族侗族乡人民政府2020年部门决算汇总公开单位构成包括:绥宁县寨市苗族侗族乡人民政府本级。


第二部分 2020年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01

部门:绥宁县寨市苗族侗族乡人民政府

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

4,628.33

一、一般公共服务支出

32

2,972.25

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

1,730.06

二、外交支出

33

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

三、国防支出

34

四、上级补助收入

4

四、公共安全支出

35

1.02

五、事业收入

5

五、教育支出

36

0.62

六、经营收入

6

六、科学技术支出

37

七、附属单位上缴收入

7

七、文化旅游体育与传媒支出

38

113.44

八、其他收入

8

520.97

八、社会保障和就业支出

39

192.15

9

九、卫生健康支出

40

53.95

10

十、节能环保支出

41

16.50

11

十一、城乡社区支出

42

1,801.75

12

十二、农林水支出

43

2,496.03

13

十三、交通运输支出

44

163.03

14

十四、资源勘探工业信息等支出

45

2.62

15

十五、商业服务业等支出

46

30.00

16

十六、金融支出

47

17

十七、援助其他地区支出

48

18

十八、自然资源海洋气象等支出

49

19

十九、住房保障支出

50

40.95

20

二十、粮油物资储备支出

51

21

二十一、国有资本经营预算支出

52

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

126.58

23

二十三、其他支出

54

79.85

24

二十四、债务还本支出

55

25

二十五、债务付息支出

56

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

本年收入合计

27

6,879.36

本年支出合计

58

8,090.74

使用非财政拨款结余

28

结余分配

59

年初结转和结余

29

1,665.98

年末结转和结余

60

454.59

30

61

总计

31

8,545.34

总计

62

8,545.34

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02

部门:绥宁县寨市苗族侗族乡人民政府

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

6,879.36

6,358.39

0.00

0.00

0.00

0.00

520.97

201

一般公共服务支出

1,727.58

1,206.61

0.00

0.00

0.00

0.00

520.97

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,632.96

1,111.99

0.00

0.00

0.00

0.00

520.97

2010301

行政运行

1,632.96

1,111.99

0.00

0.00

0.00

0.00

520.97

20105

统计信息事务

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010501

行政运行

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

9.95

9.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010602

一般行政管理事务

9.95

9.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20111

纪检监察事务

7.90

7.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011101

行政运行

7.90

7.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20123

民族事务

28.00

28.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012304

民族工作专项

28.00

28.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

2.20

2.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013199

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

2.20

2.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

3.89

3.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013201

行政运行

3.89

3.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20136

其他共产党事务支出

40.68

40.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013601

行政运行

8.58

8.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013699

其他共产党事务支出

32.10

32.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

1.02

1.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20402

公安

1.02

1.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040201

行政运行

1.02

1.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

0.62

0.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

0.62

0.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050202

小学教育

0.62

0.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

113.44

113.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

97.52

97.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070199

其他文化和旅游支出

97.52

97.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20706

新闻出版电影

0.36

0.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070607

电影

0.36

0.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20799

其他文化旅游体育与传媒支出

15.56

15.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2079999

其他文化旅游体育与传媒支出

15.56

15.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

196.98

196.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

6.22

6.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080201

行政运行

0.46

0.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080299

其他民政管理事务支出

5.76

5.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20807

就业补助

30.18

30.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080799

其他就业补助支出

30.18

30.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

44.85

44.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

死亡抚恤

15.51

15.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080805

义务兵优待

22.60

22.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080899

其他优抚支出

6.74

6.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20809

退役安置

5.80

5.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080999

其他退役安置支出

5.80

5.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20819

最低生活保障

109.93

109.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081902

农村最低生活保障金支出

109.93

109.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

48.69

48.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

9.47

9.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100410

突发公共卫生事件应急处理

9.47

9.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

39.21

39.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100716

计划生育机构

27.80

27.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100717

计划生育服务

10.41

10.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100799

其他计划生育事务支出

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

16.50

16.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21103

污染防治

16.50

16.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110399

其他污染防治支出

16.50

16.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

1,826.92

1,826.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

125.85

125.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

125.85

125.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21202

城乡社区规划与管理

36.63

36.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120201

城乡社区规划与管理

36.63

36.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

13.89

13.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120303

小城镇基础设施建设

10.89

10.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120399

其他城乡社区公共设施支出

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

177.02

177.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120801

征地和拆迁补偿支出

172.02

172.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21219

国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出

1,473.53

1,473.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2121903

城市建设支出

600.00

600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2121999

其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出

873.53

873.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

2,504.93

2,504.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

538.38

538.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130101

行政运行

374.88

374.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130153

农田建设

151.50

151.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130199

其他农业农村支出

12.00

12.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21302

林业和草原

39.93

39.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130207

森林资源管理

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130209

森林生态效益补偿

1.09

1.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130299

其他林业和草原支出

8.84

8.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

26.14

26.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130301

行政运行

0.60

0.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130306

水利工程运行与维护

0.79

0.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130335

农村人畜饮水

24.75

24.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

1,462.82

1,462.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130501

行政运行

97.43

97.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130504

农村基础设施建设

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

其他扶贫支出

1,345.39

1,345.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

437.67

437.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130701

对村级一事一议的补助

104.12

104.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

104.80

104.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130706

对村集体经济组织的补助

228.75

228.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

163.03

163.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21401

公路水路运输

41.41

41.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140104

公路建设

38.41

38.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140199

其他公路水路运输支出

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21404

成品油价格改革对交通运输的补贴

10.62

10.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140499

成品油价格改革补贴其他支出

10.62

10.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21406

车辆购置税支出

96.00

96.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140602

车辆购置税用于农村公路建设支出

96.00

96.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21499

其他交通运输支出

15.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2149999

其他交通运输支出

15.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探工业信息等支出

2.62

2.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21508

支持中小企业发展和管理支出

2.62

2.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2150805

中小企业发展专项

2.62

2.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

216

商业服务业等支出

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21602

商业流通事务

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2160299

其他商业流通事务支出

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21699

其他商业服务业等支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2169999

其他商业服务业等支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

40.95

40.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22101

保障性安居工程支出

40.95

40.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210105

农村危房改造

40.95

40.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

126.58

126.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22402

消防事务

49.97

49.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240299

其他消防事务支出

49.97

49.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

76.61

76.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240701

中央自然灾害生活补助

75.27

75.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240799

其他自然灾害救灾及恢复重建支出

1.34

1.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

79.50

79.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

79.50

79.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

79.50

79.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03

部门:绥宁县寨市苗族侗族乡人民政府

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

8,090.74

2,666.40

5,424.35

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

2,972.25

1,234.73

1,737.53

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

2,873.21

1,186.94

1,686.27

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

2,867.21

1,180.94

1,686.27

0.00

0.00

0.00

2010302

一般行政管理事务

6.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20105

统计信息事务

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010501

行政运行

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

9.95

9.95

0.00

0.00

0.00

0.00

2010602

一般行政管理事务

9.95

9.95

0.00

0.00

0.00

0.00

20111

纪检监察事务

7.90

1.90

6.00

0.00

0.00

0.00

2011101

行政运行

7.90

1.90

6.00

0.00

0.00

0.00

20123

民族事务

28.00

5.00

23.00

0.00

0.00

0.00

2012304

民族工作专项

28.00

5.00

23.00

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

3.62

3.62

0.00

0.00

0.00

0.00

2013199

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

3.62

3.62

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

6.89

6.89

0.00

0.00

0.00

0.00

2013201

行政运行

6.89

6.89

0.00

0.00

0.00

0.00

20136

其他共产党事务支出

40.68

18.42

22.26

0.00

0.00

0.00

2013601

行政运行

8.58

8.58

0.00

0.00

0.00

0.00

2013699

其他共产党事务支出

32.10

9.84

22.26

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

1.02

1.02

0.00

0.00

0.00

0.00

20402

公安

1.02

1.02

0.00

0.00

0.00

0.00

2040201

行政运行

1.02

1.02

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

0.62

0.62

0.00

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

0.62

0.62

0.00

0.00

0.00

0.00

2050202

小学教育

0.62

0.62

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

113.44

27.42

86.02

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

97.52

11.50

86.02

0.00

0.00

0.00

2070199

其他文化和旅游支出

97.52

11.50

86.02

0.00

0.00

0.00

20706

新闻出版电影

0.36

0.36

0.00

0.00

0.00

0.00

2070607

电影

0.36

0.36

0.00

0.00

0.00

0.00

20799

其他文化旅游体育与传媒支出

15.56

15.56

0.00

0.00

0.00

0.00

2079999

其他文化旅游体育与传媒支出

15.56

15.56

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

192.15

192.15

0.00

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

9.62

9.62

0.00

0.00

0.00

0.00

2080201

行政运行

0.46

0.46

0.00

0.00

0.00

0.00

2080299

其他民政管理事务支出

9.16

9.16

0.00

0.00

0.00

0.00

20807

就业补助

26.93

26.93

0.00

0.00

0.00

0.00

2080799

其他就业补助支出

26.93

26.93

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

50.75

50.75

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

死亡抚恤

15.51

15.51

0.00

0.00

0.00

0.00

2080805

义务兵优待

22.60

22.60

0.00

0.00

0.00

0.00

2080899

其他优抚支出

12.64

12.64

0.00

0.00

0.00

0.00

20809

退役安置

5.80

5.80

0.00

0.00

0.00

0.00

2080999

其他退役安置支出

5.80

5.80

0.00

0.00

0.00

0.00

20819

最低生活保障

99.05

99.05

0.00

0.00

0.00

0.00

2081902

农村最低生活保障金支出

99.05

99.05

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

53.95

53.95

0.00

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

9.47

9.47

0.00

0.00

0.00

0.00

2100410

突发公共卫生事件应急处理

9.47

9.47

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

39.21

39.21

0.00

0.00

0.00

0.00

2100716

计划生育机构

27.80

27.80

0.00

0.00

0.00

0.00

2100717

计划生育服务

10.41

10.41

0.00

0.00

0.00

0.00

2100799

其他计划生育事务支出

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21015

医疗保障管理事务

5.26

5.26

0.00

0.00

0.00

0.00

2101501

行政运行

5.26

5.26

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

16.50

16.50

0.00

0.00

0.00

0.00

21103

污染防治

16.50

16.50

0.00

0.00

0.00

0.00

2110399

其他污染防治支出

16.50

16.50

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

1,801.75

112.45

1,689.30

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

125.85

1.63

124.22

0.00

0.00

0.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

125.85

1.63

124.22

0.00

0.00

0.00

21202

城乡社区规划与管理

12.05

12.05

0.00

0.00

0.00

0.00

2120201

城乡社区规划与管理

12.05

12.05

0.00

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

13.89

8.89

5.00

0.00

0.00

0.00

2120303

小城镇基础设施建设

10.89

5.89

5.00

0.00

0.00

0.00

2120399

其他城乡社区公共设施支出

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

170.52

89.89

80.64

0.00

0.00

0.00

2120801

征地和拆迁补偿支出

165.52

89.89

75.64

0.00

0.00

0.00

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

21213

城市基础设施配套费安排的支出

5.91

0.00

5.91

0.00

0.00

0.00

2121301

城市公共设施

5.91

0.00

5.91

0.00

0.00

0.00

21219

国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出

1,473.53

0.00

1,473.53

0.00

0.00

0.00

2121903

城市建设支出

600.00

0.00

600.00

0.00

0.00

0.00

2121999

其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出

873.53

0.00

873.53

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

2,496.03

878.89

1,617.14

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

538.38

386.88

151.50

0.00

0.00

0.00

2130101

行政运行

374.88

374.88

0.00

0.00

0.00

0.00

2130153

农田建设

151.50

0.00

151.50

0.00

0.00

0.00

2130199

其他农业农村支出

12.00

12.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21302

林业和草原

39.93

1.09

38.84

0.00

0.00

0.00

2130207

森林资源管理

30.00

0.00

30.00

0.00

0.00

0.00

2130209

森林生态效益补偿

1.09

1.09

0.00

0.00

0.00

0.00

2130299

其他林业和草原支出

8.84

0.00

8.84

0.00

0.00

0.00

21303

水利

26.14

1.39

24.75

0.00

0.00

0.00

2130301

行政运行

0.60

0.60

0.00

0.00

0.00

0.00

2130306

水利工程运行与维护

0.79

0.79

0.00

0.00

0.00

0.00

2130335

农村人畜饮水

24.75

0.00

24.75

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

1,453.09

269.36

1,183.73

0.00

0.00

0.00

2130501

行政运行

87.70

87.70

0.00

0.00

0.00

0.00

2130504

农村基础设施建设

20.00

0.00

20.00

0.00

0.00

0.00

2130599

其他扶贫支出

1,345.39

181.66

1,163.73

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

438.50

220.17

218.33

0.00

0.00

0.00

2130701

对村级一事一议的补助

104.95

104.12

0.83

0.00

0.00

0.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

104.80

104.80

0.00

0.00

0.00

0.00

2130706

对村集体经济组织的补助

228.75

11.25

217.50

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

163.03

30.29

132.74

0.00

0.00

0.00

21401

公路水路运输

41.41

19.67

21.74

0.00

0.00

0.00

2140104

公路建设

38.41

19.67

18.74

0.00

0.00

0.00

2140199

其他公路水路运输支出

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

21404

成品油价格改革对交通运输的补贴

10.62

10.62

0.00

0.00

0.00

0.00

2140499

成品油价格改革补贴其他支出

10.62

10.62

0.00

0.00

0.00

0.00

21406

车辆购置税支出

96.00

0.00

96.00

0.00

0.00

0.00

2140602

车辆购置税用于农村公路建设支出

96.00

0.00

96.00

0.00

0.00

0.00

21499

其他交通运输支出

15.00

0.00

15.00

0.00

0.00

0.00

2149999

其他交通运输支出

15.00

0.00

15.00

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探工业信息等支出

2.62

2.62

0.00

0.00

0.00

0.00

21508

支持中小企业发展和管理支出

2.62

2.62

0.00

0.00

0.00

0.00

2150805

中小企业发展专项

2.62

2.62

0.00

0.00

0.00

0.00

216

商业服务业等支出

30.00

10.00

20.00

0.00

0.00

0.00

21602

商业流通事务

20.00

0.00

20.00

0.00

0.00

0.00

2160299

其他商业流通事务支出

20.00

0.00

20.00

0.00

0.00

0.00

21699

其他商业服务业等支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2169999

其他商业服务业等支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

40.95

40.95

0.00

0.00

0.00

0.00

22101

保障性安居工程支出

40.95

40.95

0.00

0.00

0.00

0.00

2210105

农村危房改造

40.95

40.95

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

126.58

63.31

63.27

0.00

0.00

0.00

22402

消防事务

49.97

49.97

0.00

0.00

0.00

0.00

2240299

其他消防事务支出

49.97

49.97

0.00

0.00

0.00

0.00

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

76.61

13.34

63.27

0.00

0.00

0.00

2240701

中央自然灾害生活补助

75.27

12.00

63.27

0.00

0.00

0.00

2240799

其他自然灾害救灾及恢复重建支出

1.34

1.34

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

79.85

1.50

78.35

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

79.85

1.50

78.35

0.00

0.00

0.00

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

79.85

1.50

78.35

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04

部门:绥宁县寨市苗族侗族乡人民政府

金额单位:万元

收 入

支 出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

4,628.33

一、一般公共服务支出

33

2,451.28

2,451.28

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

1,730.06

二、外交支出

34

0.00

0.00

三、国有资本经营财政拨款

3

三、国防支出

35

0.00

0.00

4

四、公共安全支出

36

1.02

1.02

0.00

0.00

5

五、教育支出

37

0.62

0.62

0.00

0.00

6

六、科学技术支出

38

0.00

0.00

7

七、文化旅游体育与传媒支出

39

113.44

113.44

0.00

0.00

8

八、社会保障和就业支出

40

192.15

192.15

0.00

0.00

9

九、卫生健康支出

41

53.95

53.95

0.00

0.00

10

十、节能环保支出

42

16.50

16.50

0.00

0.00

11

十一、城乡社区支出

43

1,801.75

151.79

1,649.97

0.00

12

十二、农林水支出

44

2,496.03

2,496.03

0.00

0.00

13

十三、交通运输支出

45

163.03

163.03

0.00

0.00

14

十四、资源勘探工业信息等支出

46

2.62

2.62

0.00

0.00

15

十五、商业服务业等支出

47

30.00

30.00

0.00

0.00

16

十六、金融支出

48

0.00

0.00

17

十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

18

十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

19

十九、住房保障支出

51

40.95

40.95

0.00

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

21

二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

126.58

126.58

0.00

0.00

23

二十三、其他支出

55

79.85

79.85

0.00

24

二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

25

二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

本年收入合计

27

6,358.39

本年支出合计

59

7,569.77

5,839.96

1,729.82

0.00

年初财政拨款结转和结余

28

1,665.98

年末财政拨款结转和结余

60

454.59

442.65

11.94

0.00

一般公共预算财政拨款

29

1,654.28

61

政府性基金预算财政拨款

30

11.70

62

国有资本经营预算财政拨款

31

63

总计

32

8,024.37

总计

64

8,024.37

6,282.61

1,741.76

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05

部门:绥宁县寨市苗族侗族乡人民政府

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

5,839.96

2,475.80

3,364.16

201

一般公共服务支出

2,451.28

1,135.51

1,315.77

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

2,352.24

1,087.72

1,264.52

2010301

行政运行

2,346.24

1,081.72

1,264.52

2010302

一般行政管理事务

6.00

6.00

0.00

20105

统计信息事务

2.00

2.00

0.00

2010501

行政运行

2.00

2.00

0.00

20106

财政事务

9.95

9.95

0.00

2010602

一般行政管理事务

9.95

9.95

0.00

20111

纪检监察事务

7.90

1.90

6.00

2011101

行政运行

7.90

1.90

6.00

20123

民族事务

28.00

5.00

23.00

2012304

民族工作专项

28.00

5.00

23.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

3.62

3.62

0.00

2013199

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

3.62

3.62

0.00

20132

组织事务

6.89

6.89

0.00

2013201

行政运行

6.89

6.89

0.00

20136

其他共产党事务支出

40.68

18.42

22.26

2013601

行政运行

8.58

8.58

0.00

2013699

其他共产党事务支出

32.10

9.84

22.26

204

公共安全支出

1.02

1.02

0.00

20402

公安

1.02

1.02

0.00

2040201

行政运行

1.02

1.02

0.00

205

教育支出

0.62

0.62

0.00

20502

普通教育

0.62

0.62

0.00

2050202

小学教育

0.62

0.62

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

113.44

27.42

86.02

20701

文化和旅游

97.52

11.50

86.02

2070199

其他文化和旅游支出

97.52

11.50

86.02

20706

新闻出版电影

0.36

0.36

0.00

2070607

电影

0.36

0.36

0.00

20799

其他文化旅游体育与传媒支出

15.56

15.56

0.00

2079999

其他文化旅游体育与传媒支出

15.56

15.56

0.00

208

社会保障和就业支出

192.15

192.15

0.00

20802

民政管理事务

9.62

9.62

0.00

2080201

行政运行

0.46

0.46

0.00

2080299

其他民政管理事务支出

9.16

9.16

0.00

20807

就业补助

26.93

26.93

0.00

2080799

其他就业补助支出

26.93

26.93

0.00

20808

抚恤

50.75

50.75

0.00

2080801

死亡抚恤

15.51

15.51

0.00

2080805

义务兵优待

22.60

22.60

0.00

2080899

其他优抚支出

12.64

12.64

0.00

20809

退役安置

5.80

5.80

0.00

2080999

其他退役安置支出

5.80

5.80

0.00

20819

最低生活保障

99.05

99.05

0.00

2081902

农村最低生活保障金支出

99.05

99.05

0.00

210

卫生健康支出

53.95

53.95

0.00

21004

公共卫生

9.47

9.47

0.00

2100410

突发公共卫生事件应急处理

9.47

9.47

0.00

21007

计划生育事务

39.21

39.21

0.00

2100716

计划生育机构

27.80

27.80

0.00

2100717

计划生育服务

10.41

10.41

0.00

2100799

其他计划生育事务支出

1.00

1.00

0.00

21015

医疗保障管理事务

5.26

5.26

0.00

2101501

行政运行

5.26

5.26

0.00

211

节能环保支出

16.50

16.50

0.00

21103

污染防治

16.50

16.50

0.00

2110399

其他污染防治支出

16.50

16.50

0.00

212

城乡社区支出

151.79

22.57

129.22

21201

城乡社区管理事务

125.85

1.63

124.22

2120199

其他城乡社区管理事务支出

125.85

1.63

124.22

21202

城乡社区规划与管理

12.05

12.05

0.00

2120201

城乡社区规划与管理

12.05

12.05

0.00

21203

城乡社区公共设施

13.89

8.89

5.00

2120303

小城镇基础设施建设

10.89

5.89

5.00

2120399

其他城乡社区公共设施支出

3.00

3.00

0.00

213

农林水支出

2,496.03

878.89

1,617.14

21301

农业农村

538.38

386.88

151.50

2130101

行政运行

374.88

374.88

0.00

2130153

农田建设

151.50

0.00

151.50

2130199

其他农业农村支出

12.00

12.00

0.00

21302

林业和草原

39.93

1.09

38.84

2130207

森林资源管理

30.00

0.00

30.00

2130209

森林生态效益补偿

1.09

1.09

0.00

2130299

其他林业和草原支出

8.84

0.00

8.84

21303

水利

26.14

1.39

24.75

2130301

行政运行

0.60

0.60

0.00

2130306

水利工程运行与维护

0.79

0.79

0.00

2130335

农村人畜饮水

24.75

0.00

24.75

21305

扶贫

1,453.09

269.36

1,183.73

2130501

行政运行

87.70

87.70

0.00

2130504

农村基础设施建设

20.00

0.00

20.00

2130599

其他扶贫支出

1,345.39

181.66

1,163.73

21307

农村综合改革

438.50

220.17

218.33

2130701

对村级一事一议的补助

104.95

104.12

0.83

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

104.80

104.80

0.00

2130706

对村集体经济组织的补助

228.75

11.25

217.50

214

交通运输支出

163.03

30.29

132.74

21401

公路水路运输

41.41

19.67

21.74

2140104

公路建设

38.41

19.67

18.74

2140199

其他公路水路运输支出

3.00

0.00

3.00

21404

成品油价格改革对交通运输的补贴

10.62

10.62

0.00

2140499

成品油价格改革补贴其他支出

10.62

10.62

0.00

21406

车辆购置税支出

96.00

0.00

96.00

2140602

车辆购置税用于农村公路建设支出

96.00

0.00

96.00

21499

其他交通运输支出

15.00

0.00

15.00

2149999

其他交通运输支出

15.00

0.00

15.00

215

资源勘探工业信息等支出

2.62

2.62

0.00

21508

支持中小企业发展和管理支出

2.62

2.62

0.00

2150805

中小企业发展专项

2.62

2.62

0.00

216

商业服务业等支出

30.00

10.00

20.00

21602

商业流通事务

20.00

0.00

20.00

2160299

其他商业流通事务支出

20.00

0.00

20.00

21699

其他商业服务业等支出

10.00

10.00

0.00

2169999

其他商业服务业等支出

10.00

10.00

0.00

221

住房保障支出

40.95

40.95

0.00

22101

保障性安居工程支出

40.95

40.95

0.00

2210105

农村危房改造

40.95

40.95

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

126.58

63.31

63.27

22402

消防事务

49.97

49.97

0.00

2240299

其他消防事务支出

49.97

49.97

0.00

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

76.61

13.34

63.27

2240701

中央自然灾害生活补助

75.27

12.00

63.27

2240799

其他自然灾害救灾及恢复重建支出

1.34

1.34

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06

部门:绥宁县寨市苗族侗族乡人民政府

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

1,324.04

302

商品和服务支出

686.32

307

债务利息及费用支出

30101

基本工资

413.85

30201

办公费

48.58

30701

国内债务付息

30102

津贴补贴

76.29

30202

印刷费

35.67

30702

国外债务付息

30103

奖金

434.78

30203

咨询费

1.65

310

资本性支出

83.65

30106

伙食补助费

16.18

30204

手续费

31001

房屋建筑物购建

30107

绩效工资

104.23

30205

水费

31002

办公设备购置

7.74

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

76.63

30206

电费

2.28

31003

专用设备购置

41.10

30109

职业年金缴费

0.03

30207

邮电费

1.29

31005

基础设施建设

30110

职工基本医疗保险缴费

45.90

30208

取暖费

2.07

31006

大型修缮

30111

公务员医疗补助缴费

30209

物业管理费

31007

信息网络及软件购置更新

30112

其他社会保障缴费

6.81

30211

差旅费

23.02

31008

物资储备

30113

住房公积金

60.44

30212

因公出国(境)费用

31009

土地补偿

30114

医疗费

30213

维修(护)费

9.02

31010

安置补助

30199

其他工资福利支出

88.90

30214

租赁费

3.80

31011

地上附着物和青苗补偿

303

对个人和家庭的补助

381.78

30215

会议费

9.21

31012

拆迁补偿

30301

离休费

30216

培训费

31013

公务用车购置

30302

退休费

30217

公务接待费

20.00

31019

其他交通工具购置

12.20

30303

退职(役)费

5.80

30218

专用材料费

31021

文物和陈列品购置

1.11

30304

抚恤金

15.51

30224

被装购置费

31022

无形资产购置

30305

生活补助

30.13

30225

专用燃料费

31099

其他资本性支出

21.51

30306

救济费

112.41

30226

劳务费

214.91

399

其他支出

30307

医疗费补助

30227

委托业务费

4.54

39906

赠与

30308

助学金

30228

工会经费

41.00

39907

国家赔偿费用支出

30309

奖励金

71.83

30229

福利费

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30310

个人农业生产补贴

62.22

30231

公务用车运行维护费

7.70

39999

其他支出

30311

代缴社会保险费

30239

其他交通费用

80.76

30399

其他对个人和家庭的补助

83.87

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

180.81

人员经费合计

1,705.82

公用经费合计

769.98

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07

部门:绥宁县寨市苗族侗族乡人民政府

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

29

0.00

8.00

0.00

8.00

21.00

27.71

0.00

7.70

0.00

7.70

20.00

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08

部门:绥宁县寨市苗族侗族乡人民政府

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

11.70

1,730.06

1,729.82

91.39

1,638.43

11.94

212

城乡社区支出

11.35

1,650.56

1,649.97

89.89

1,560.08

11.94

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

0.00

177.02

170.52

89.89

80.64

6.50

2120801

征地和拆迁补偿支出

0.00

172.02

165.52

89.89

75.64

6.50

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

0.00

5.00

5.00

0.00

5.00

0.00

21213

城市基础设施配套费安排的支出

11.35

0.00

5.91

0.00

5.91

5.44

2121301

城市公共设施

11.35

0.00

5.91

0.00

5.91

5.44

21219

国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出

0.00

1,473.53

1,473.53

0.00

1,473.53

0.00

2121903

城市建设支出

0.00

600.00

600.00

0.00

600.00

0.00

2121999

其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出

0.00

873.53

873.53

0.00

873.53

0.00

229

其他支出

0.35

79.50

79.85

1.50

78.35

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

0.35

79.50

79.85

1.50

78.35

0.00

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

0.35

79.50

79.85

1.50

78.35

0.00

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09

部门:绥宁县寨市苗族侗族乡人民政府

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。


第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计8,545.34万元。与上一年度相比,收、支总计各减少169.4万元,下降1.94%。主要是因为厉行节约,缩减行政成本

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计6,879.36万元,其中:财政拨款收入6,358.39万元,占92.43%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入520.97万元,占7.57%

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计8,090.74万元,其中:基本支出2,666.4万元,占32.96%;项目支出5,424.35万元,占67.04%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计8,024.37万元。与上一年度相比,财政拨款收、支总计各增加125.19万元,增长1.58%。主要是因为项目拨款增加

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出5,839.96万元,占本年支出合计的72.18%。与上一年度相比,财政拨款支出减少16.23万元,下降0.28%。主要是因为厉行节约,缩减行政成本

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出5,839.96万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出2,451.28万元,占41.97%;公共安全支出1.02万元,占0.02%;教育支出0.62万元,占0.01%;文化旅游体育与传媒支出113.44万元,占1.94%;社会保障和就业支出192.15万元,占3.29%;卫生健康支出53.95万元,占0.92%;节能环保支出16.5万元,占0.28%;城乡社区支出151.79万元,占2.6%;农林水支出2,496.03万元,占42.76%;交通运输支出163.03万元,占2.79%;资源勘探工业信息等支出2.62万元,占0.04%;商业服务业等支出30万元,占0.51%;住房保障支出40.95万元,占0.7%;灾害防治及应急管理支出126.58万元,占2.17%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为1529.48万元,支出决算数为5,839.96万元,完成年初预算的381.83%,其中:

1、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)

年初预算为1,320.93万元,支出决算为2,346.24万元,完成年初预算的177.62%。决算数大于年初预算数的主要原因是:人员经费支出增加,追加项目支出

2、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为0万元,支出决算为6万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:支付差旅费及办公开支

3、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)行政运行(项)

年初预算为0万元,支出决算为2万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:拨付铁杉林村创建平安乡村工作经费

4、一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为0万元,支出决算为9.95万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:支付干部差旅费及印刷费开支

5、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)

年初预算为0万元,支出决算为7.9万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:拨付纪委拨入村帮扶资金及寨黄人行道改造工程预算服务费

6、一般公共服务支出(类)民族事务(款)民族工作专项(项)

年初预算为0万元,支出决算为28万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:拨付各村市级少数民族发展资金

7、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为3.62万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:付老干工作经费

8、一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)

年初预算为0万元,支出决算为6.89万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:拨付公务接待费及印刷费开支

9、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)

年初预算为0万元,支出决算为8.58万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:拨付精神障碍患者监护人奖补金及办公开支

10、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为32.1万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:付红色绥宁展览馆、指挥所维修工程款及印刷费

11、公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)

年初预算为0万元,支出决算为1.02万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:拨付干部差旅费开支

12、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)

年初预算为0万元,支出决算为0.62万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:拨付干部日常开支

13、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为97.52万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:付村级服务平台结算款

14、文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出版电影(款)电影(项)

年初预算为0万元,支出决算为0.36万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:付杨昌顺2019年老放映员生活困难补助

15、文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为15.56万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:拨付村级农村文化建设资金

16、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项)

年初预算为0万元,支出决算为0.46万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:付寨市敬老院7-10月生活开支

17、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为9.16万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:拨付敬老院工作人员开支

18、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为26.93万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:拨付村级就业资金及务工交通补助

19、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)

年初预算为0万元,支出决算为15.51万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:付刘光林一次性抚恤金及丧葬费

20、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)

年初预算为0万元,支出决算为22.6万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:拨付2017年和2018年义务兵优待金补助资金

21、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为12.64万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:拨付2020年八一优抚对象慰问金

22、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为5.8万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:拨付2019年自主择业退役士兵一次性经济补助

23、社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为99.05万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:拨付村级岗位保洁员工资,临时救助开支及敬老院开支

24、卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)

年初预算为0万元,支出决算为9.47万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:拨付干部防疫下村开支及购买防疫物资

25、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)

年初预算为0万元,支出决算为27.8万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:拨付计生部门工资

26、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)

年初预算为0万元,支出决算为10.41万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:发放计生部门工资

27、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为1万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:支付精神病救助资金

28、卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)行政运行(项)

年初预算为0万元,支出决算为5.26万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:支付政府日常办公开支

29、节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为16.5万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:拨付各村2019年度村级环境卫生经费

30、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为125.85万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:拨寨市特色古镇基础设施建设资金,各村村级服务平台结算款,广告印刷费

31、城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)

年初预算为0万元,支出决算为12.05万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:拨付广告印刷费,购买电脑和打印机

32、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)

年初预算为0万元,支出决算为10.89万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:拨付朝仪村基础设施建设资金,村、疫情防控保洁员工资

33、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为3万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:拨付城内居委会城市维护费

34、农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)

年初预算为0万元,支出决算为374.88万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:发放农综部门工资

35、农林水支出(类)农业农村(款)农田建设(项)

年初预算为0万元,支出决算为151.5万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:拨付各村小额基础设施资金

36、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为12万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:拨付上堡村2019年度美丽乡村建设示范村奖励经费,秦裕俊差旅费、保洁员工资

37、农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源管理(项)

年初预算为0万元,支出决算为30万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:拨付各村小额基础设施建设资金

38、农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项)

年初预算为0万元,支出决算为1.09万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:付村、疫情防控保洁员工资

39、农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为8.84万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:拨付各村2020年改厕资金

40、农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)

年初预算为0万元,支出决算为0.6万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:拨付水库2019年维护费

41、农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)

年初预算为0万元,支出决算为0.79万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:拨付维修大坝开支,街道保洁员劳保及工具维修费,下乡差旅费

42、农林水支出(类)水利(款)农村人畜饮水(项)

年初预算为0万元,支出决算为24.75万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:拨付各村2019年农村改厕资金

43、农林水支出(类)扶贫(款)行政运行(项)

年初预算为0万元,支出决算为87.7万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:拨付各村2020年非贫困村驻村工作经费,下乡扶贫陪检生活补助,下派村支部书记6-8月补助,食堂干部生活开支

44、农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项)

年初预算为0万元,支出决算为20万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:拨付竹桥村2020年驻村帮扶资金

45、农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为1,345.39万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:拨付各村产业扶贫资金,黄坪道路建设资金,各村村级公益性岗位资金,寨市乡公益性岗位人员工资,各村贫困户自主产业奖补资金,保洁员工资,油茶园建设经费,各村2019年油茶幼林抚育补贴

46、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项)

年初预算为0万元,支出决算为104.95万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:拨付疫情防控保洁员1-6月工资,7-9月疫情防控公益性岗位工资,寨市乡保洁员1-6月工资,寨市村2020年农村综合改革转移支付资金

47、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)

年初预算为0万元,支出决算为104.8万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:拨付各村村级运转经费

48、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项)

年初预算为0万元,支出决算为228.75万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:拨付各村小额基础设施建设资金,六鹅洞村2018年集体经济发展试点奖补资金

49、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)

年初预算为0万元,支出决算为38.41万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:拨付老团村黄坪公路十六期征地补偿款,购买消防设备开支,食堂生活开支

50、交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为3万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:拨付高仓村基础设施建设资金

51、交通运输支出(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)成品油价格改革补贴其他支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为10.62万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:拨付2018年村道养护经费

52、交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税用于农村公路建设支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为96万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:拨付各村小额基础设施建设资金

53、交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)其他交通运输支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为15万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:拨付铁坡村小额基础设施资金

54、资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项)

年初预算为0万元,支出决算为2.62万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:拨付档案整理费,油茶苗木差旅费,防汛物资开支

55、商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为20万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:拨寨市古镇特色村镇基础设施建设工程二期款

56、商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为10万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:发放2019年文明奖

57、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项)

年初预算为0万元,支出决算为40.95万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:拨付2020年农村危房改造问题整改资金

58、灾害防治及应急管理支出(类)消防事务(款)其他消防事务支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为49.97万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:政府采购消防车开支,消防车棚搭建开支,街道里立面挑檐维修款,消防器材室清理费等开支

59、灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)中央自然灾害生活补助(项)

年初预算为0万元,支出决算为75.27万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:拨付兰家村洪灾水毁道路恢复资金,20192020年春救助资金,西河村水毁自来水恢复资金

60、灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)其他自然灾害救灾及恢复重建支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为1.34万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:拨付翁培村20196.09救灾资金,垃圾焚烧员工资及差旅费

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2020年度财政拨款基本支出2,475.8万元,其中:人员经费1,705.82万元,占基本支出的68.9%,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。公用经费769.98万元,占基本支出的31.1%,主要包括:办公设备购置、专用设备购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、其他资本性支出、办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为29万元,支出决算为27.71万元,完成预算的95.55%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,因公出国(境)费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为21万元,支出决算为20万元,完成预算的95.24%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,减少公务接待 ,与上年相比减少1.36万元,下降6.37%,下降的主要原因是厉行节约,削减支出

公务用车购置费及运行维护费支出预算为8万元,支出决算为7.7万元,完成预算的96.25%,决算数小于预算数的主要原因是减少用车,压缩经费 ,与上年相比增加0.37万元,增长5.05%,增长的主要原因是下乡用车增多,油费开支增加

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算20万元,占72.21%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算7.7万元,占27.79%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,我单位2020年度无因公出国(境)费支出。

2、公务接待费支出决算为20万元,全年共接待来访团组231个、来宾3,212人次,主要是出席会议,考察调研,学习交流,检查指导发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为7.7万元,其中:公务用车购置费0万元,寨市乡政府更新公务用车0辆。公务用车运行维护费7.7万元,主要是保险及加油维修支出,截至20201231日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入1730.06万元;年初结转和结余11.7万元;支出1729.82万元,其中基本支出91.39万元,项目支出1638.43万元;年末结转和结余11.94万元。

九、关于机关运行经费支出说明

绥宁县寨市苗族侗族乡人民政府2020年度机关运行经费支出769.98万元,比年初预算数增加82.36万元,增长11.98%。主要原因是:办公费,差旅费,维护费会议费和其他一般公用经费支出增加

十、一般性支出情况

2020年度绥宁县寨市苗族侗族乡人民政府一般性支出484.44万元,其中:会议费9.21万元,用于召开疫情防控会议4次,人数为130人,村干部业务培训会议2次,参加人数128人。内容为疫情防控及业务培训;开支培训费0万元,我单位2020年度无培训费支出;举办节庆、晚会、论坛、赛事活动0;办公费48.58万元;印刷费35.67万元;咨询费1.65万元;水费0万元;电费2.28万元;邮电费1.29万元;取暖费2.07万元;物业管理费0万元;差旅费23.02万元;因公出国(境)费用0万元;维修(护)费9.02万元;租赁费3.8万元;公务接待费20万元;被装购置费0万元;劳务费214.91万元;委托业务费4.54万元;公务用车运行维护费7.7万元;其他交通费用80.76万元;房屋建筑物购建0万元;办公设备购置7.74万元;公务用车购置0万元;其他交通工具购置12.2万元。

十一、关于政府采购支出说明

绥宁县寨市苗族侗族乡人民政府2020年度政府采购支出总额4,122.71万元,其中:政府采购货物支出62.59万元、政府采购工程支出4,060.12万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

十二、关于国有资产占用情况说明

截至20201231日,绥宁县寨市苗族侗族乡人民政府共有车辆4辆(台),其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是运输皮卡车;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

十三、关于2020年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求已公开或作为其他有关部门需随同部门决算一同公开的绩效信息详见附件。

第四部分 名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

绥宁县寨市乡2020年度部门整体支出绩效评价报告

寨市乡2020年部门整体支出绩效评价指标表

寨市乡2020年部门整体支出绩效评价基础数据表



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