2022年度绥宁县长铺子苗族侗族乡人民政府部门决算
目 录
第一部分 绥宁县长铺子苗族侗族乡人民政府概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 绥宁县长铺子苗族侗族乡人民政府概况
一、部门职责
(一)执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,接受同级党委的领导,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。
(二)制定并落实本行政区域的经济计划和措施,促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
(三)承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产,保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策,履行经济合同。
(四)开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作,依法管理外来流动人口,处理人民来信来访,调解民间纠纷,打击违法犯罪,维护社会稳定。
(五)制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。
(六)加强乡级财政的监督和管理,按计划组织、管理乡财政收入和支出,执行国家有关财经纪律和政策,保证国家财政收入的完成;做好统计工作。
(七)指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民-主自治。
(八)制定和组织实施乡村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作,保护和改善生活环境和生态环境。
(九)协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
(十)承办县人民政府交办的其它事项。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置
绥宁县长铺子苗族侗族乡人民政府内设机构包括:内设机构2个(含6个办公室),分别为党政综合办、基层党建办、经济发展办、社会事务办、社会治安和应急办、自然资源和生态环境办。本部门共有编制人数126人,实有人数126人。
(二)决算单位构成
绥宁县长铺子苗族侗族乡人民政府无下属单位,因此,绥宁县长铺子苗族侗族乡人民政府2022年单位决算即绥宁县长铺子苗族侗族乡人民政府本级2022年单位决算。
第二部分 2022年度部门决算表
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门:绥宁县长铺子苗族乡人民政府 |
金额单位:万元 |
||||
收入 |
支出 |
||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
5,219.29 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
1,268.47 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
114.23 |
二、外交支出 |
33 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
20.10 |
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
357.90 |
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
1.25 |
八、其他收入 |
8 |
90.72 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
272.20 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
279.55 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
138.22 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
571.02 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
2,210.48 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
140.49 |
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
27.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
96.97 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
67.24 |
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
1.22 |
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
本年收入合计 |
27 |
5,424.25 |
本年支出合计 |
58 |
5,452.10 |
使用非财政拨款结余 |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
年初结转和结余 |
29 |
35.96 |
年末结转和结余 |
60 |
8.11 |
|
30 |
|
|
61 |
|
总计 |
31 |
5,460.21 |
总计 |
62 |
5,460.21 |
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
收入决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
部门:绥宁县长铺子苗族乡人民政府 |
金额单位:万元 |
|||||||||
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
合计 |
5,424.25 |
5,333.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
90.72 |
|||
201 |
一般公共服务支出 |
1,240.62 |
1,154.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
85.72 |
||
20101 |
人大事务 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010199 |
其他人大事务支出 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
1,143.74 |
1,058.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
85.72 |
||
2010301 |
行政运行 |
1,087.77 |
1,002.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
85.72 |
||
2010302 |
一般行政管理事务 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010308 |
信访事务 |
11.00 |
11.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
37.96 |
37.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20104 |
发展与改革事务 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20106 |
财政事务 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010601 |
行政运行 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20111 |
纪检监察事务 |
23.30 |
23.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2011101 |
行政运行 |
13.30 |
13.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20123 |
民族事务 |
22.92 |
22.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2012304 |
民族工作专项 |
22.92 |
22.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20132 |
组织事务 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2013201 |
行政运行 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20136 |
其他共产党事务支出 |
19.16 |
19.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2013601 |
行政运行 |
19.16 |
19.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20199 |
其他一般公共服务支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
204 |
公共安全支出 |
20.10 |
20.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20402 |
公安 |
20.10 |
20.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2040299 |
其他公安支出 |
20.10 |
20.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
205 |
教育支出 |
357.90 |
357.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20501 |
教育管理事务 |
0.58 |
0.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2050101 |
行政运行 |
0.58 |
0.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20502 |
普通教育 |
352.32 |
352.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2050203 |
初中教育 |
97.52 |
97.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2050204 |
高中教育 |
254.80 |
254.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20599 |
其他教育支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2059999 |
其他教育支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
1.25 |
1.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20701 |
文化和旅游 |
1.25 |
1.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
1.25 |
1.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
272.20 |
272.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20802 |
民政管理事务 |
4.10 |
4.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080201 |
行政运行 |
0.62 |
0.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
3.48 |
3.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
124.82 |
124.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
124.82 |
124.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20807 |
就业补助 |
79.07 |
79.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080799 |
其他就业补助支出 |
79.07 |
79.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20808 |
抚恤 |
6.77 |
6.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080899 |
其他优抚支出 |
6.77 |
6.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20811 |
残疾人事业 |
15.82 |
15.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2081105 |
残疾人就业 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
15.32 |
15.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20819 |
最低生活保障 |
21.18 |
21.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
21.18 |
21.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20820 |
临时救助 |
20.45 |
20.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2082001 |
临时救助支出 |
20.45 |
20.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
210 |
卫生健康支出 |
279.55 |
279.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21004 |
公共卫生 |
172.63 |
172.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
172.63 |
172.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21007 |
计划生育事务 |
44.83 |
44.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2100716 |
计划生育机构 |
44.83 |
44.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21011 |
行政事业单位医疗 |
62.09 |
62.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101101 |
行政单位医疗 |
62.09 |
62.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
211 |
节能环保支出 |
138.22 |
138.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21103 |
污染防治 |
138.22 |
138.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2110399 |
其他污染防治支出 |
138.22 |
138.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
212 |
城乡社区支出 |
571.02 |
571.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21201 |
城乡社区管理事务 |
233.58 |
233.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
233.58 |
233.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21203 |
城乡社区公共设施 |
92.48 |
92.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
73.00 |
73.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
19.48 |
19.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
84.73 |
84.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
84.73 |
84.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21214 |
污水处理费安排的支出 |
28.28 |
28.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2121401 |
污水处理设施建设和运营 |
28.28 |
28.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21299 |
其他城乡社区支出 |
131.95 |
131.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2129999 |
其他城乡社区支出 |
131.95 |
131.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
213 |
农林水支出 |
2,210.48 |
2,205.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.00 |
||
21301 |
农业农村 |
886.14 |
886.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130101 |
行政运行 |
812.50 |
812.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130121 |
农业结构调整补贴 |
34.69 |
34.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130126 |
农村社会事业 |
21.29 |
21.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130199 |
其他农业农村支出 |
17.66 |
17.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21302 |
林业和草原 |
36.59 |
36.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130201 |
行政运行 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130209 |
森林生态效益补偿 |
3.81 |
3.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130299 |
其他林业和草原支出 |
2.78 |
2.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21303 |
水利 |
38.80 |
38.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130301 |
行政运行 |
0.20 |
0.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130305 |
水利工程建设 |
28.70 |
28.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130315 |
抗旱 |
6.90 |
6.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130399 |
其他水利支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
1,112.94 |
1,107.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.00 |
||
2130501 |
行政运行 |
24.40 |
24.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130504 |
农村基础设施建设 |
98.82 |
98.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130599 |
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 |
989.73 |
984.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.00 |
||
21307 |
农村综合改革 |
129.00 |
129.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
129.00 |
129.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21399 |
其他农林水支出 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2139999 |
其他农林水支出 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
214 |
交通运输支出 |
140.49 |
140.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21401 |
公路水路运输 |
107.42 |
107.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2140104 |
公路建设 |
22.54 |
22.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2140106 |
公路养护 |
59.89 |
59.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
25.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21406 |
车辆购置税支出 |
18.33 |
18.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2140602 |
车辆购置税用于农村公路建设支出 |
18.33 |
18.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21499 |
其他交通运输支出 |
14.73 |
14.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2149999 |
其他交通运输支出 |
14.73 |
14.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
216 |
商业服务业等支出 |
27.00 |
27.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21602 |
商业流通事务 |
27.00 |
27.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
27.00 |
27.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
221 |
住房保障支出 |
96.97 |
96.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22101 |
保障性安居工程支出 |
3.36 |
3.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210105 |
农村危房改造 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
1.36 |
1.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22102 |
住房改革支出 |
93.61 |
93.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210201 |
住房公积金 |
93.61 |
93.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
67.24 |
67.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22401 |
应急管理事务 |
16.04 |
16.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2240106 |
安全监管 |
5.74 |
5.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2240199 |
其他应急管理支出 |
10.31 |
10.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22406 |
自然灾害防治 |
0.20 |
0.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2240602 |
森林草原防灾减灾 |
0.20 |
0.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
23.05 |
23.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
23.05 |
23.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22499 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
27.95 |
27.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2249999 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
27.95 |
27.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
229 |
其他支出 |
1.22 |
1.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
1.22 |
1.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
1.22 |
1.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
部门:绥宁县长铺子苗族乡人民政府 |
金额单位:万元 |
||||||||
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
合计 |
5,452.10 |
2,621.09 |
2,831.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
201 |
一般公共服务支出 |
1,268.47 |
1,109.29 |
159.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20101 |
人大事务 |
0.50 |
0.04 |
0.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010199 |
其他人大事务支出 |
0.50 |
0.04 |
0.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
1,171.59 |
1,040.86 |
130.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010301 |
行政运行 |
1,115.63 |
1,003.90 |
111.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010302 |
一般行政管理事务 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010308 |
信访事务 |
11.00 |
11.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
37.96 |
25.96 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20104 |
发展与改革事务 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20106 |
财政事务 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010601 |
行政运行 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20111 |
纪检监察事务 |
23.30 |
23.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2011101 |
行政运行 |
13.30 |
13.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20123 |
民族事务 |
22.92 |
2.92 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2012304 |
民族工作专项 |
22.92 |
2.92 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20132 |
组织事务 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2013201 |
行政运行 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20136 |
其他共产党事务支出 |
19.16 |
19.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2013601 |
行政运行 |
19.16 |
19.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20199 |
其他一般公共服务支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
204 |
公共安全支出 |
20.10 |
0.00 |
20.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20402 |
公安 |
20.10 |
0.00 |
20.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2040299 |
其他公安支出 |
20.10 |
0.00 |
20.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
205 |
教育支出 |
357.90 |
103.10 |
254.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20501 |
教育管理事务 |
0.58 |
0.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2050101 |
行政运行 |
0.58 |
0.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20502 |
普通教育 |
352.32 |
97.52 |
254.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2050203 |
初中教育 |
97.52 |
97.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2050204 |
高中教育 |
254.80 |
0.00 |
254.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20599 |
其他教育支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2059999 |
其他教育支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
1.25 |
0.25 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20701 |
文化和旅游 |
1.25 |
0.25 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
1.25 |
0.25 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
272.20 |
226.54 |
45.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20802 |
民政管理事务 |
4.10 |
4.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080201 |
行政运行 |
0.62 |
0.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
3.48 |
3.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
124.82 |
124.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
124.82 |
124.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20807 |
就业补助 |
79.07 |
33.40 |
45.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080799 |
其他就业补助支出 |
79.07 |
33.40 |
45.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20808 |
抚恤 |
6.77 |
6.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080899 |
其他优抚支出 |
6.77 |
6.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20811 |
残疾人事业 |
15.82 |
15.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2081105 |
残疾人就业 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
15.32 |
15.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20819 |
最低生活保障 |
21.18 |
21.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
21.18 |
21.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20820 |
临时救助 |
20.45 |
20.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2082001 |
临时救助支出 |
20.45 |
20.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
210 |
卫生健康支出 |
279.55 |
143.12 |
136.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21004 |
公共卫生 |
172.63 |
36.20 |
136.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
172.63 |
36.20 |
136.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21007 |
计划生育事务 |
44.83 |
44.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2100716 |
计划生育机构 |
44.83 |
44.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21011 |
行政事业单位医疗 |
62.09 |
62.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101101 |
行政单位医疗 |
62.09 |
62.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
211 |
节能环保支出 |
138.22 |
22.84 |
115.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21103 |
污染防治 |
138.22 |
22.84 |
115.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2110399 |
其他污染防治支出 |
138.22 |
22.84 |
115.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
212 |
城乡社区支出 |
571.02 |
11.43 |
559.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21201 |
城乡社区管理事务 |
233.58 |
5.00 |
228.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
233.58 |
5.00 |
228.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21203 |
城乡社区公共设施 |
92.48 |
0.00 |
92.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
73.00 |
0.00 |
73.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
19.48 |
0.00 |
19.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
84.73 |
6.23 |
78.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
84.73 |
6.23 |
78.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21214 |
污水处理费安排的支出 |
28.28 |
0.00 |
28.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2121401 |
污水处理设施建设和运营 |
28.28 |
0.00 |
28.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21299 |
其他城乡社区支出 |
131.95 |
0.20 |
131.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2129999 |
其他城乡社区支出 |
131.95 |
0.20 |
131.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
213 |
农林水支出 |
2,210.48 |
858.48 |
1,352.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21301 |
农业农村 |
886.14 |
818.48 |
67.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130101 |
行政运行 |
812.50 |
812.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130121 |
农业结构调整补贴 |
34.69 |
0.00 |
34.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130126 |
农村社会事业 |
21.29 |
0.00 |
21.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130199 |
其他农业农村支出 |
17.66 |
5.98 |
11.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21302 |
林业和草原 |
36.59 |
3.81 |
32.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130201 |
行政运行 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130209 |
森林生态效益补偿 |
3.81 |
3.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130299 |
其他林业和草原支出 |
2.78 |
0.00 |
2.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21303 |
水利 |
38.80 |
10.00 |
28.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130301 |
行政运行 |
0.20 |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130305 |
水利工程建设 |
28.70 |
10.00 |
18.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130315 |
抗旱 |
6.90 |
0.00 |
6.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130399 |
其他水利支出 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
1,112.94 |
26.19 |
1,086.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130501 |
行政运行 |
24.40 |
17.90 |
6.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130504 |
农村基础设施建设 |
98.82 |
0.00 |
98.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130599 |
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 |
989.73 |
8.29 |
981.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21307 |
农村综合改革 |
129.00 |
0.00 |
129.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
129.00 |
0.00 |
129.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21399 |
其他农林水支出 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2139999 |
其他农林水支出 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
214 |
交通运输支出 |
140.49 |
1.00 |
139.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21401 |
公路水路运输 |
107.42 |
0.00 |
107.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2140104 |
公路建设 |
22.54 |
0.00 |
22.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2140106 |
公路养护 |
59.89 |
0.00 |
59.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
25.00 |
0.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21406 |
车辆购置税支出 |
18.33 |
0.00 |
18.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2140602 |
车辆购置税用于农村公路建设支出 |
18.33 |
0.00 |
18.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21499 |
其他交通运输支出 |
14.73 |
1.00 |
13.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2149999 |
其他交通运输支出 |
14.73 |
1.00 |
13.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
216 |
商业服务业等支出 |
27.00 |
11.44 |
15.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21602 |
商业流通事务 |
27.00 |
11.44 |
15.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
27.00 |
11.44 |
15.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
221 |
住房保障支出 |
96.97 |
94.97 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22101 |
保障性安居工程支出 |
3.36 |
1.36 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210105 |
农村危房改造 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
1.36 |
1.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22102 |
住房改革支出 |
93.61 |
93.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210201 |
住房公积金 |
93.61 |
93.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
67.24 |
38.64 |
28.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22401 |
应急管理事务 |
16.04 |
6.04 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2240106 |
安全监管 |
5.74 |
5.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2240199 |
其他应急管理支出 |
10.31 |
0.31 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22406 |
自然灾害防治 |
0.20 |
0.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2240602 |
森林草原防灾减灾 |
0.20 |
0.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
23.05 |
21.05 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
23.05 |
21.05 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22499 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
27.95 |
11.35 |
16.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2249999 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
27.95 |
11.35 |
16.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
229 |
其他支出 |
1.22 |
0.00 |
1.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
1.22 |
0.00 |
1.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
1.22 |
0.00 |
1.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
部门:绥宁县长铺子苗族乡人民政府 |
金额单位:万元 |
|||||||
收 入 |
支 出 |
|||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
5,219.29 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
1,178.65 |
1,178.65 |
0.00 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
114.23 |
二、外交支出 |
34 |
|
|
0.00 |
0.00 |
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
20.10 |
20.10 |
0.00 |
0.00 |
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
357.90 |
357.90 |
0.00 |
0.00 |
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
1.25 |
1.25 |
0.00 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
272.20 |
272.20 |
0.00 |
0.00 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
279.55 |
279.55 |
0.00 |
0.00 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
138.22 |
138.22 |
0.00 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
571.02 |
458.00 |
113.01 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
2,205.48 |
2,205.48 |
0.00 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
140.49 |
140.49 |
0.00 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
27.00 |
27.00 |
0.00 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
96.97 |
96.97 |
0.00 |
0.00 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
67.24 |
67.24 |
0.00 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
1.22 |
|
1.22 |
0.00 |
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
0.00 |
0.00 |
本年收入合计 |
27 |
5,333.53 |
本年支出合计 |
59 |
5,357.28 |
5,243.04 |
114.23 |
0.00 |
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
31.86 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
8.11 |
8.11 |
0.00 |
0.00 |
一般公共预算财政拨款 |
29 |
31.86 |
|
61 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
总计 |
32 |
5,365.39 |
总计 |
64 |
5,365.39 |
5,251.15 |
114.23 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
部门:绥宁县长铺子苗族乡人民政府 |
金额单位:万元 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
栏次 |
7 |
8 |
9 |
|||
合计 |
5,243.04 |
2,585.27 |
2,657.78 |
|||
201 |
一般公共服务支出 |
1,178.65 |
1,079.69 |
98.96 |
||
20101 |
人大事务 |
0.50 |
0.04 |
0.46 |
||
2010199 |
其他人大事务支出 |
0.50 |
0.04 |
0.46 |
||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
1,081.77 |
1,011.27 |
70.50 |
||
2010301 |
行政运行 |
1,025.81 |
974.31 |
51.50 |
||
2010302 |
一般行政管理事务 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
||
2010308 |
信访事务 |
11.00 |
11.00 |
0.00 |
||
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
37.96 |
25.96 |
12.00 |
||
20104 |
发展与改革事务 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
||
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
||
20106 |
财政事务 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
||
2010601 |
行政运行 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
||
20111 |
纪检监察事务 |
23.30 |
23.30 |
0.00 |
||
2011101 |
行政运行 |
13.30 |
13.30 |
0.00 |
||
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
||
20123 |
民族事务 |
22.92 |
2.92 |
20.00 |
||
2012304 |
民族工作专项 |
22.92 |
2.92 |
20.00 |
||
20132 |
组织事务 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
||
2013201 |
行政运行 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
||
20136 |
其他共产党事务支出 |
19.16 |
19.16 |
0.00 |
||
2013601 |
行政运行 |
19.16 |
19.16 |
0.00 |
||
20199 |
其他一般公共服务支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
||
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
||
204 |
公共安全支出 |
20.10 |
0.00 |
20.10 |
||
20402 |
公安 |
20.10 |
0.00 |
20.10 |
||
2040299 |
其他公安支出 |
20.10 |
0.00 |
20.10 |
||
205 |
教育支出 |
357.90 |
103.10 |
254.80 |
||
20501 |
教育管理事务 |
0.58 |
0.58 |
0.00 |
||
2050101 |
行政运行 |
0.58 |
0.58 |
0.00 |
||
20502 |
普通教育 |
352.32 |
97.52 |
254.80 |
||
2050203 |
初中教育 |
97.52 |
97.52 |
0.00 |
||
2050204 |
高中教育 |
254.80 |
0.00 |
254.80 |
||
20599 |
其他教育支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
||
2059999 |
其他教育支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
||
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
1.25 |
0.25 |
1.00 |
||
20701 |
文化和旅游 |
1.25 |
0.25 |
1.00 |
||
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
1.25 |
0.25 |
1.00 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
272.20 |
226.54 |
45.66 |
||
20802 |
民政管理事务 |
4.10 |
4.10 |
0.00 |
||
2080201 |
行政运行 |
0.62 |
0.62 |
0.00 |
||
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
3.48 |
3.48 |
0.00 |
||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
124.82 |
124.82 |
0.00 |
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
124.82 |
124.82 |
0.00 |
||
20807 |
就业补助 |
79.07 |
33.40 |
45.66 |
||
2080799 |
其他就业补助支出 |
79.07 |
33.40 |
45.66 |
||
20808 |
抚恤 |
6.77 |
6.77 |
0.00 |
||
2080899 |
其他优抚支出 |
6.77 |
6.77 |
0.00 |
||
20811 |
残疾人事业 |
15.82 |
15.82 |
0.00 |
||
2081105 |
残疾人就业 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
||
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
15.32 |
15.32 |
0.00 |
||
20819 |
最低生活保障 |
21.18 |
21.18 |
0.00 |
||
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
21.18 |
21.18 |
0.00 |
||
20820 |
临时救助 |
20.45 |
20.45 |
0.00 |
||
2082001 |
临时救助支出 |
20.45 |
20.45 |
0.00 |
||
210 |
卫生健康支出 |
279.55 |
143.12 |
136.43 |
||
21004 |
公共卫生 |
172.63 |
36.20 |
136.43 |
||
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
172.63 |
36.20 |
136.43 |
||
21007 |
计划生育事务 |
44.83 |
44.83 |
0.00 |
||
2100716 |
计划生育机构 |
44.83 |
44.83 |
0.00 |
||
21011 |
行政事业单位医疗 |
62.09 |
62.09 |
0.00 |
||
2101101 |
行政单位医疗 |
62.09 |
62.09 |
0.00 |
||
211 |
节能环保支出 |
138.22 |
22.84 |
115.38 |
||
21103 |
污染防治 |
138.22 |
22.84 |
115.38 |
||
2110399 |
其他污染防治支出 |
138.22 |
22.84 |
115.38 |
||
212 |
城乡社区支出 |
458.00 |
5.20 |
452.80 |
||
21201 |
城乡社区管理事务 |
233.58 |
5.00 |
228.58 |
||
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
233.58 |
5.00 |
228.58 |
||
21203 |
城乡社区公共设施 |
92.48 |
0.00 |
92.48 |
||
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
73.00 |
0.00 |
73.00 |
||
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
19.48 |
0.00 |
19.48 |
||
21299 |
其他城乡社区支出 |
131.95 |
0.20 |
131.75 |
||
2129999 |
其他城乡社区支出 |
131.95 |
0.20 |
131.75 |
||
213 |
农林水支出 |
2,205.48 |
858.48 |
1,347.00 |
||
21301 |
农业农村 |
886.14 |
818.48 |
67.66 |
||
2130101 |
行政运行 |
812.50 |
812.50 |
0.00 |
||
2130121 |
农业结构调整补贴 |
34.69 |
0.00 |
34.69 |
||
2130126 |
农村社会事业 |
21.29 |
0.00 |
21.29 |
||
2130199 |
其他农业农村支出 |
17.66 |
5.98 |
11.68 |
||
21302 |
林业和草原 |
36.59 |
3.81 |
32.78 |
||
2130201 |
行政运行 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
||
2130209 |
森林生态效益补偿 |
3.81 |
3.81 |
0.00 |
||
2130299 |
其他林业和草原支出 |
2.78 |
0.00 |
2.78 |
||
21303 |
水利 |
38.80 |
10.00 |
28.80 |
||
2130301 |
行政运行 |
0.20 |
0.00 |
0.20 |
||
2130305 |
水利工程建设 |
28.70 |
10.00 |
18.70 |
||
2130315 |
抗旱 |
6.90 |
0.00 |
6.90 |
||
2130399 |
其他水利支出 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
||
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
1,107.94 |
26.19 |
1,081.76 |
||
2130501 |
行政运行 |
24.40 |
17.90 |
6.50 |
||
2130504 |
农村基础设施建设 |
98.82 |
0.00 |
98.82 |
||
2130599 |
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 |
984.73 |
8.29 |
976.44 |
||
21307 |
农村综合改革 |
129.00 |
0.00 |
129.00 |
||
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
129.00 |
0.00 |
129.00 |
||
21399 |
其他农林水支出 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
||
2139999 |
其他农林水支出 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
||
214 |
交通运输支出 |
140.49 |
1.00 |
139.49 |
||
21401 |
公路水路运输 |
107.42 |
0.00 |
107.42 |
||
2140104 |
公路建设 |
22.54 |
0.00 |
22.54 |
||
2140106 |
公路养护 |
59.89 |
0.00 |
59.89 |
||
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
25.00 |
0.00 |
25.00 |
||
21406 |
车辆购置税支出 |
18.33 |
0.00 |
18.33 |
||
2140602 |
车辆购置税用于农村公路建设支出 |
18.33 |
0.00 |
18.33 |
||
21499 |
其他交通运输支出 |
14.73 |
1.00 |
13.73 |
||
2149999 |
其他交通运输支出 |
14.73 |
1.00 |
13.73 |
||
216 |
商业服务业等支出 |
27.00 |
11.44 |
15.56 |
||
21602 |
商业流通事务 |
27.00 |
11.44 |
15.56 |
||
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
27.00 |
11.44 |
15.56 |
||
221 |
住房保障支出 |
96.97 |
94.97 |
2.00 |
||
22101 |
保障性安居工程支出 |
3.36 |
1.36 |
2.00 |
||
2210105 |
农村危房改造 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
||
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
1.36 |
1.36 |
0.00 |
||
22102 |
住房改革支出 |
93.61 |
93.61 |
0.00 |
||
2210201 |
住房公积金 |
93.61 |
93.61 |
0.00 |
||
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
67.24 |
38.64 |
28.59 |
||
22401 |
应急管理事务 |
16.04 |
6.04 |
10.00 |
||
2240106 |
安全监管 |
5.74 |
5.74 |
0.00 |
||
2240199 |
其他应急管理支出 |
10.31 |
0.31 |
10.00 |
||
22406 |
自然灾害防治 |
0.20 |
0.20 |
0.00 |
||
2240602 |
森林草原防灾减灾 |
0.20 |
0.20 |
0.00 |
||
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
23.05 |
21.05 |
2.00 |
||
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
23.05 |
21.05 |
2.00 |
||
22499 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
27.95 |
11.35 |
16.59 |
||
2249999 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
27.95 |
11.35 |
16.59 |
||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
部门:绥宁县长铺子苗族乡人民政府 |
金额单位:万元 |
|||||||
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
301 |
工资福利支出 |
1,604.15 |
302 |
商品和服务支出 |
753.82 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
30101 |
基本工资 |
662.36 |
30201 |
办公费 |
40.33 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
30102 |
津贴补贴 |
90.36 |
30202 |
印刷费 |
56.67 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
30103 |
奖金 |
226.05 |
30203 |
咨询费 |
0.96 |
310 |
资本性支出 |
48.70 |
30106 |
伙食补助费 |
27.13 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
30107 |
绩效工资 |
179.94 |
30205 |
水费 |
1.16 |
31002 |
办公设备购置 |
48.70 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
124.83 |
30206 |
电费 |
3.06 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
5.62 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
62.09 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
1.11 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
11.31 |
30211 |
差旅费 |
110.69 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
30113 |
住房公积金 |
108.06 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
10.46 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
30199 |
其他工资福利支出 |
110.93 |
30214 |
租赁费 |
14.09 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
178.61 |
30215 |
会议费 |
7.30 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
3.53 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
8.15 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
30305 |
生活补助 |
54.65 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
30306 |
救济费 |
91.11 |
30226 |
劳务费 |
56.93 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
33.46 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
5.35 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
30309 |
奖励金 |
10.75 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
7.13 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
30311 |
代缴社会保险费 |
0.88 |
30239 |
其他交通费用 |
94.42 |
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
21.22 |
30240 |
税金及附加费用 |
97.52 |
|
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|
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30299 |
其他商品和服务支出 |
197.01 |
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人员经费合计 |
1,782.76 |
公用经费合计 |
802.51 |
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注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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公开07表 |
部门:绥宁县长铺子苗族乡人民政府 |
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金额单位:万元 |
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项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
合计 |
0 |
114.23 |
114.23 |
6.23 |
108 |
0 |
|||
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
113.01 |
113.01 |
6.23 |
106.78 |
0.00 |
||
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
84.73 |
84.73 |
6.23 |
78.50 |
0.00 |
||
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
0.00 |
84.73 |
84.73 |
6.23 |
78.50 |
0.00 |
||
21214 |
污水处理费安排的支出 |
0.00 |
28.28 |
28.28 |
0.00 |
28.28 |
0.00 |
||
2121401 |
污水处理设施建设和运营 |
0.00 |
28.28 |
28.28 |
0.00 |
28.28 |
0.00 |
||
229 |
其他支出 |
0.00 |
1.22 |
1.22 |
0.00 |
1.22 |
0.00 |
||
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0.00 |
1.22 |
1.22 |
0.00 |
1.22 |
0.00 |
||
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
0.00 |
1.22 |
1.22 |
0.00 |
1.22 |
0.00 |
||
|
|
|
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注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
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公开08表 |
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部门:绥宁县长铺子苗族乡人民政府 |
|
金额单位:万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
合计 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
|
|
|
|
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注:我单位没有使用该支出,故本表无数据。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
财政拨款“三公”经费支出决算表 |
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公开09表 |
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部门:绥宁县长铺子苗族乡人民政府 |
金额单位:万元 |
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预算数 |
决算数 |
||||||||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
17 |
0.00 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
9.00 |
15.28 |
0.00 |
7.13 |
0.00 |
7.13 |
8.15 |
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计5,460.21万元。与上一年度相比,收、支总计各增加381.99万元,增长7.52%。主要原因是乡里项目支出增加的因素。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计5,424.25万元,其中:财政拨款收入5,333.53万元,占98.33%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入90.72万元,占1.67%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计5,452.1万元,其中:基本支出2,621.09万元,占48.07%;项目支出2,831.01万元,占51.93%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计5,365.39万元。与上一年度相比,财政拨款收、支总计各增加664.91万元,增长14.15%。主要原因是乡村振兴、乡政府整体搬迁等项目的增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出5,243.04万元,占本年支出合计的96.17%。与上一年度相比,财政拨款支出增加1,149.83万元,增长28.09%。主要是因为财政下拨项目资金增加。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出5,243.04万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出1,178.65万元,占22.48%;公共安全支出20.1万元,占0.38%;教育支出357.9万元,占6.83%;文化旅游体育与传媒支出1.25万元,占0.02%;社会保障和就业支出272.2万元,占5.19%;卫生健康支出279.55万元,占5.33%;节能环保支出138.22万元,占2.64%;城乡社区支出458万元,占8.74%;农林水支出2,205.48万元,占42.07%;交通运输支出140.49万元,占2.68%;商业服务业等支出27万元,占0.51%;住房保障支出96.97万元,占1.85%;灾害防治及应急管理支出67.24万元,占1.28%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为2,009.56万元,支出决算数为5,243.04万元,完成年初预算的260.9%,其中:
1、一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为0.5万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加了本年度人大事务类会议支出预算。
2、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)
年初预算为1,726.81万元,支出决算为1,025.81万元,完成年初预算的59.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是:年初预算多为基本支出预算,决算是分为基本支出和项目支出两大类。
3、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)
年初预算为0万元,支出决算为7万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加了相关事务的预算。
4、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)
年初预算为0万元,支出决算为11万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加了相关事务的预算。
5、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为37.96万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加了相关机构事务的预算开支。
6、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为10万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加了相关事宜的预算。
7、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)
年初预算为0万元,支出决算为8万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加了财政事务的相关预算。
8、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)
年初预算为0万元,支出决算为13.3万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加了纪检事务相关预算。
9、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为10万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加其他纪检监察事务预算。
10、一般公共服务支出(类)民族事务(款)民族工作专项(项)
年初预算为0万元,支出决算为22.92万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加了相关民族专项工作经费。
11、一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)
年初预算为0万元,支出决算为3万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加了组织事务类的预算开支。
12、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)
年初预算为0万元,支出决算为19.16万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加了党组织类的相关预算开支。
13、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为10万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加了相关项目的预算开支。
14、公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为20.1万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加了相关项目的预算开支。
15、教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)
年初预算为0万元,支出决算为0.58万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加了教育相关项目的预算开支。
16、教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)
年初预算为0万元,支出决算为97.52万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加了相关项目的预算开支。
17、教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)
年初预算为0万元,支出决算为254.8万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加了相关教育支出类项目的预算开支。
18、教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为5万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加了相关其他教育类项目的预算开支。
19、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为1.25万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加了文化旅游体育与传媒项目的预算开支。
20、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项)
年初预算为0万元,支出决算为0.62万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加了民政管理事务的预算开支。
21、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为3.48万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加了其他民政相关项目的预算开支。
22、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)
年初预算为124.82万元,支出决算为124.82万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致,我单位严格按预算执行决算。
23、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为79.07万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加了社会保障和就业项目的预算开支。
24、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为6.77万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加了其他优抚相关项目的预算开支。
25、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业(项)
年初预算为0万元,支出决算为0.5万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加了残疾人保障相关项目的预算开支。
26、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项)
年初预算为0万元,支出决算为15.32万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加了残疾人生活和护理的预算开支。
27、社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为21.18万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加了农村最低生活保障相关项目的预算开支。
28、社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为20.45万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加了临时救助相关项目的预算开支。
29、卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)
年初预算为0万元,支出决算为172.63万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加了卫生健康类相关项目的预算开支。
30、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)
年初预算为0万元,支出决算为44.83万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加了计划生育相关事务的预算开支。
31、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)
年初预算为64.33万元,支出决算为62.09万元,完成年初预算的96.52%。决算数小于年初预算数的主要原因是:政府人员变动减少,计育工资的稍减。
32、节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为138.22万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加了如垃圾中转等节能环保相关事务的预算开支。
33、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为233.58万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加了如四城同创等城乡社区管理相关事务的预算开支。
34、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)
年初预算为0万元,支出决算为73万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加了小城镇基础设施建设相关事务的预算开支。
35、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为19.48万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加了其他城乡社区公共设施相关事务的预算开支。
36、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为131.95万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加了其他城乡社区相关事务的预算开支。
37、农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)
年初预算为0万元,支出决算为812.5万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加了农林水项目的预算开支。
38、农林水支出(类)农业农村(款)农业结构调整补贴(项)
年初预算为0万元,支出决算为34.69万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加了农业结构调整相关事务的预算开支。
39、农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项)
年初预算为0万元,支出决算为21.29万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加了农村社会相关事务的预算开支。
40、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为17.66万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加了其他农业农村相关预算开支。
41、农林水支出(类)林业和草原(款)行政运行(项)
年初预算为0万元,支出决算为30万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加了林业类相关事务的预算。
42、农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项)
年初预算为0万元,支出决算为3.81万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加了林业类生态效益补偿相关事务的预算。
43、农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为2.78万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加了其他林业类相关事务的预算。
44、农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)
年初预算为0万元,支出决算为0.2万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加了水利相关事务的预算。
45、农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)
年初预算为0万元,支出决算为28.7万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加了水利工程建设相关事务的预算。
46、农林水支出(类)水利(款)抗旱(项)
年初预算为0万元,支出决算为6.9万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加了抗旱救灾项目预算。
47、农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为3万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加了其他水利建设相关事务的预算。
48、农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)行政运行(项)
年初预算为0万元,支出决算为24.4万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加了巩固脱贫衔接乡村振兴相关预算。
49、农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项)
年初预算为0万元,支出决算为98.82万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加了乡村振兴农村基础设施建设项目相关预算。
50、农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为984.73万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加了其他巩固脱贫衔接乡村振兴相关预算。
51、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)
年初预算为0万元,支出决算为129万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加了村党支部补助相关预算。
52、农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为7万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加了其他农林水项目相关预算。
53、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)
年初预算为0万元,支出决算为22.54万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加了公路水路运输相关预算。
54、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)
年初预算为0万元,支出决算为59.89万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加了公路养护相关预算。
55、交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为25万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加了其他公路水路运输相关预算。
56、交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税用于农村公路建设支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为18.33万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加了公车维修等相关预算。
57、交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)其他交通运输支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为14.73万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加了其他公路水路运输相关预算。
58、商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为27万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加了商业服务业等相关预算。
59、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项)
年初预算为0万元,支出决算为2万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加了危房改造等相关预算。
60、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为1.36万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加了危房改造、拆违控违等相关预算。
61、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)
年初预算为93.61万元,支出决算为93.61万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致,我单位严格按预算执行决算。
62、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)
年初预算为0万元,支出决算为5.74万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加了应急救灾等相关预算。
63、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为10.31万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加了防治救灾、应急管理等相关预算。
64、灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)森林草原防灾减灾(项)
年初预算为0万元,支出决算为0.2万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加了防治自然灾害等相关预算。
65、灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)自然灾害救灾补助(项)
年初预算为0万元,支出决算为23.05万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加了灾后重建等相关项目预算。
66、灾害防治及应急管理支出(类)其他灾害防治及应急管理支出(款)其他灾害防治及应急管理支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为27.95万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加了其他灾后重建等相关应急项目预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出2,585.27万元,其中:
人员经费1,782.76万元,占基本支出的68.96%,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、救济费、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。
公用经费802.51万元,占基本支出的31.04%,主要包括:办公设备购置、办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为17万元,支出决算为15.28万元,完成预算的89.88%,其中:
因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,因公出国(境)费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为9万元,支出决算为8.15万元,完成预算的90.56%,决算数小于预算数的主要原因是乡政府严格把控公务接待开支 ,与上年相比减少0.85万元,下降9.44%,下降的主要原因是乡政府接待较上年略为减少。
公务用车运行维护费支出预算为8万元,支出决算为7.13万元,完成预算的89.13%,决算数小于预算数的主要原因是公车使用次数减少,多为干部组队开车 ,与上年相比减少38.5万元,下降84.37%,下降的主要原因是乡领导严格把控使用。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算8.15万元,占53.34%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算7.13万元,占46.66%。其中:
1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,我单位2022年度无因公出国(境)费支出。
2、公务接待费支出决算为8.15万元,全年共接待来访团组90个、来宾925人次,主要是上级领导巡视、各部门督查等发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为7.13万元,其中:公务用车购置费0万元,无更新公务用车0辆。公务用车运行维护费7.13万元,主要是消防车使用及执法车使用支出,截至2022年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度政府性基金预算财政拨款收入114.23万元;年初结转和结余0万元;支出114.23万元,其中基本支出6.23万元,项目支出108万元;年末结转和结余0万元。具体情况如下:
1、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为84.73万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:追加了土地补偿相关项目预算。
2、城乡社区支出(类)污水处理费安排的支出(款)污水处理设施建设和运营(项)
年初预算为0万元,支出决算为28.28万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:追加了环保等相关项目预算。
3、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为1.22万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:追加了其他相关项目预算。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
绥宁县长铺子苗族侗族乡人民政府2022年度没有国有资本经营收入,也没有使用国有资本经营安排的支出,并已公开空表。
十、关于机关运行经费支出说明
绥宁县长铺子苗族侗族乡人民政府2022年度机关运行经费支出807.54万元,比年初预算数减少6.83万元,下降0.84%。主要原因是:乡里干部较上年减少。
十一、一般性支出情况
2022年度绥宁县长铺子苗族侗族乡人民政府一般性支出849.73万元,其中:会议费7.3万元,用于召开长蒲乡十九届二次会议,人数159人,内容为部署2022年经济工作,表彰先进村部和干部等;开支培训费3.53万元,用于开展村集体账务培训,人数38人,内容为村集体账务规范等;举办四八姑娘节等节庆,开支2.8万元,主要是开动员会,搞舞台表演等;办公费40.33万元;印刷费56.67万元;咨询费0.96万元;水费1.16万元;电费3.06万元;邮电费5.62万元;取暖费0万元;物业管理费0万元;差旅费110.69万元;因公出国(境)费用0万元;维修(护)费10.46万元;租赁费14.09万元;公务接待费8.15万元;被装购置费0万元;劳务费56.93万元;委托业务费33.46万元;公务用车运行维护费7.13万元;其他交通费用94.42万元;房屋建筑物购建347.07万元;办公设备购置48.7万元;公务用车购置0万元;其他交通工具购置0万元。
十二、关于政府采购支出说明
绥宁县长铺子苗族侗族乡人民政府2022年度政府采购支出总额48.7万元,其中:政府采购货物支出48.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额48.7万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额48.7万元,占政府采购支出总额的100%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,绥宁县长铺子苗族侗族乡人民政府共有车辆2辆(台),其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆;单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
十四、关于2022年度预算绩效情况说明
本单位预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求已公开或作为其他有关部门需随同部门决算一同公开的绩效信息详见附件。
第四部分 名词解释
财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配:指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件