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长铺子苗族侗族乡人民政府2020年决算公开
文件名称: 长铺子苗族侗族乡人民政府2020年决算公开
索引号: 4305270003/2021-00804 发文编号:
公开目录: 财政预决算和三公经费 公开责任部门: 长铺子苗族侗族乡
发文日期: 2021-09-26 公开形式: 主动公开
生效日期 : 2021-09-26 有效期: 永久

2020年度绥宁县长铺子苗族乡人民政府部门决

目 录

第一部分绥宁县长铺子苗族乡人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分绥宁县长铺子苗族乡人民政府概况

一、部门职责

(一)执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,接受同级党委的领导,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。

(二)制定并落实本行政区域的经济计划和措施,促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

(三)承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产,保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策,履行经济合同。

(四)开展社会主义民-主和法制的宣传教育,保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作,依法管理外来流动人口,处理人民来信来访,调解民间纠纷,打击违法犯罪,维护社会稳定。

(五)制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

(六)加强乡级财政的监督和管理,按计划组织、管理乡财政收入和支出,执行国家有关财经纪律和政策,保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

(七)指导、支持、帮助村()民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村()民委员会民-主自治。

(八)制定和组织实施乡村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作,保护和改善生活环境和生态环境。

(九)协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

(十)承办县人民政府交办的其它事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置

    绥宁县长铺子苗族乡人民政府内设机构包括:长铺子乡共有两个机构构成,一个为行政机构,一个为事业机构,设立党政综合办、基层党建办、经济发展办、社会事务办、社会治安和应急办、自然资源和生态环境办6个办公室,设立5个正股级公益一类事业单位。

(二)决算单位构成

    绥宁县长铺子苗族乡人民政府2020年部门决算汇总公开单位构成包括:绥宁县长铺子苗族乡人民政府本级。


第二部分 2020年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01

部门:绥宁县长铺子苗族乡人民政府

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

4,926.94

一、一般公共服务支出

32

1,590.74

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

551.33

二、外交支出

33

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

三、国防支出

34

四、上级补助收入

4

四、公共安全支出

35

0.90

五、事业收入

5

五、教育支出

36

0.85

六、经营收入

6

六、科学技术支出

37

20.00

七、附属单位上缴收入

7

七、文化旅游体育与传媒支出

38

76.72

八、其他收入

8

133.24

八、社会保障和就业支出

39

242.72

9

九、卫生健康支出

40

62.14

10

十、节能环保支出

41

268.00

11

十一、城乡社区支出

42

534.76

12

十二、农林水支出

43

2,212.69

13

十三、交通运输支出

44

292.43

14

十四、资源勘探工业信息等支出

45

15

十五、商业服务业等支出

46

16

十六、金融支出

47

17

十七、援助其他地区支出

48

18

十八、自然资源海洋气象等支出

49

19

十九、住房保障支出

50

48.64

20

二十、粮油物资储备支出

51

21

二十一、国有资本经营预算支出

52

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

185.17

23

二十三、其他支出

54

60.00

24

二十四、债务还本支出

55

25

二十五、债务付息支出

56

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

本年收入合计

27

5,611.52

本年支出合计

58

5,595.76

使用非财政拨款结余

28

结余分配

59

年初结转和结余

29

5.53

年末结转和结余

60

21.29

30

61

总计

31

5,617.05

总计

62

5,617.05

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02

部门:绥宁县长铺子苗族乡人民政府

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

5,611.52

5,478.27

0.00

0.00

0.00

0.00

133.24

201

一般公共服务支出

1,594.94

1,461.69

0.00

0.00

0.00

0.00

133.24

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,546.46

1,413.22

0.00

0.00

0.00

0.00

133.24

2010301

行政运行

1,536.46

1,403.22

0.00

0.00

0.00

0.00

133.24

2010302

一般行政管理事务

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20111

纪检监察事务

3.80

3.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011101

行政运行

3.80

3.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20123

民族事务

25.00

25.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012304

民族工作专项

25.00

25.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

2.84

2.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013199

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

2.84

2.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

3.84

3.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013201

行政运行

3.84

3.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20134

统战事务

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013404

宗教事务

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2019999

其他一般公共服务支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

0.90

0.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20402

公安

0.90

0.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040201

行政运行

0.90

0.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

0.85

0.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

0.85

0.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050202

小学教育

0.85

0.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20699

其他科学技术支出

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2069999

其他科学技术支出

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

76.72

76.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

68.60

68.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070199

其他文化和旅游支出

68.60

68.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20799

其他文化旅游体育与传媒支出

8.12

8.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2079999

其他文化旅游体育与传媒支出

8.12

8.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

243.72

243.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

5.40

5.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080201

行政运行

2.70

2.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080299

其他民政管理事务支出

2.70

2.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

0.62

0.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

0.62

0.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20807

就业补助

37.24

37.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080799

其他就业补助支出

37.24

37.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

48.97

48.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

死亡抚恤

14.77

14.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080805

义务兵优待

25.00

25.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080899

其他优抚支出

9.20

9.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20809

退役安置

16.60

16.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080999

其他退役安置支出

16.60

16.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20819

最低生活保障

76.71

76.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081902

农村最低生活保障金支出

76.71

76.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20820

临时救助

1.57

1.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082001

临时救助支出

1.57

1.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20821

特困人员救助供养

0.90

0.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082102

农村特困人员救助供养支出

0.90

0.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20822

大中型水库移民后期扶持基金支出

55.72

55.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082201

移民补助

55.72

55.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

62.14

62.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

13.30

13.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100410

突发公共卫生事件应急处理

13.30

13.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

48.62

48.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100716

计划生育机构

39.42

39.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100717

计划生育服务

8.20

8.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100799

其他计划生育事务支出

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21015

医疗保障管理事务

0.22

0.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101501

行政运行

0.22

0.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

278.00

278.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21103

污染防治

248.00

248.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110399

其他污染防治支出

248.00

248.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21104

自然生态保护

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110402

农村环境保护

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

534.76

534.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

55.35

55.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

55.35

55.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21202

城乡社区规划与管理

43.80

43.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120201

城乡社区规划与管理

43.80

43.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

416.15

416.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120801

征地和拆迁补偿支出

416.15

416.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21214

污水处理费安排的支出

19.46

19.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2121401

污水处理设施建设和运营

19.46

19.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

2,212.69

2,212.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

690.16

690.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130101

行政运行

690.16

690.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21302

林业和草原

237.78

237.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130205

森林资源培育

11.27

11.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130207

森林资源管理

217.50

217.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130209

森林生态效益补偿

1.44

1.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130299

其他林业和草原支出

7.57

7.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

90.20

90.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130301

行政运行

0.20

0.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130305

水利工程建设

49.00

49.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130306

水利工程运行与维护

4.04

4.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130335

农村人畜饮水

36.96

36.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

1,001.54

1,001.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130501

行政运行

79.67

79.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

其他扶贫支出

921.87

921.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

193.01

193.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130701

对村级一事一议的补助

81.41

81.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

111.60

111.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

292.99

292.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21401

公路水路运输

65.23

65.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140104

公路建设

25.23

25.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140199

其他公路水路运输支出

40.00

40.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21404

成品油价格改革对交通运输的补贴

10.26

10.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140499

成品油价格改革补贴其他支出

10.26

10.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21406

车辆购置税支出

217.50

217.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140602

车辆购置税用于农村公路建设支出

217.50

217.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

48.64

48.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22101

保障性安居工程支出

48.64

48.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210105

农村危房改造

48.64

48.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

185.17

185.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22401

应急管理事务

3.48

3.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240106

安全监管

3.48

3.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

181.69

181.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240701

中央自然灾害生活补助

89.25

89.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240704

自然灾害灾后重建补助

92.43

92.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

60.00

60.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

60.00

60.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

60.00

60.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03

部门:绥宁县长铺子苗族乡人民政府

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

5,595.76

2,586.66

3,009.10

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

1,590.74

1,565.74

25.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,542.36

1,542.36

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

1,532.36

1,532.36

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

一般行政管理事务

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20111

纪检监察事务

3.80

3.80

0.00

0.00

0.00

0.00

2011101

行政运行

3.80

3.80

0.00

0.00

0.00

0.00

20123

民族事务

25.00

0.00

25.00

0.00

0.00

0.00

2012304

民族工作专项

25.00

0.00

25.00

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

2.74

2.74

0.00

0.00

0.00

0.00

2013199

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

2.74

2.74

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

3.84

3.84

0.00

0.00

0.00

0.00

2013201

行政运行

3.84

3.84

0.00

0.00

0.00

0.00

20134

统战事务

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013404

宗教事务

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2019999

其他一般公共服务支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

0.90

0.90

0.00

0.00

0.00

0.00

20402

公安

0.90

0.90

0.00

0.00

0.00

0.00

2040201

行政运行

0.90

0.90

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

0.85

0.85

0.00

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

0.85

0.85

0.00

0.00

0.00

0.00

2050202

小学教育

0.85

0.85

0.00

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

20.00

0.00

20.00

0.00

0.00

0.00

20699

其他科学技术支出

20.00

0.00

20.00

0.00

0.00

0.00

2069999

其他科学技术支出

20.00

0.00

20.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

76.72

0.00

76.72

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

68.60

0.00

68.60

0.00

0.00

0.00

2070199

其他文化和旅游支出

68.60

0.00

68.60

0.00

0.00

0.00

20799

其他文化旅游体育与传媒支出

8.12

0.00

8.12

0.00

0.00

0.00

2079999

其他文化旅游体育与传媒支出

8.12

0.00

8.12

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

242.72

187.00

55.72

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

5.40

5.40

0.00

0.00

0.00

0.00

2080201

行政运行

2.70

2.70

0.00

0.00

0.00

0.00

2080299

其他民政管理事务支出

2.70

2.70

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

0.62

0.62

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

0.62

0.62

0.00

0.00

0.00

0.00

20807

就业补助

37.24

37.24

0.00

0.00

0.00

0.00

2080799

其他就业补助支出

37.24

37.24

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

47.97

47.97

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

死亡抚恤

14.77

14.77

0.00

0.00

0.00

0.00

2080805

义务兵优待

25.00

25.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080899

其他优抚支出

8.20

8.20

0.00

0.00

0.00

0.00

20809

退役安置

16.60

16.60

0.00

0.00

0.00

0.00

2080999

其他退役安置支出

16.60

16.60

0.00

0.00

0.00

0.00

20819

最低生活保障

76.71

76.71

0.00

0.00

0.00

0.00

2081902

农村最低生活保障金支出

76.71

76.71

0.00

0.00

0.00

0.00

20820

临时救助

1.57

1.57

0.00

0.00

0.00

0.00

2082001

临时救助支出

1.57

1.57

0.00

0.00

0.00

0.00

20821

特困人员救助供养

0.90

0.90

0.00

0.00

0.00

0.00

2082102

农村特困人员救助供养支出

0.90

0.90

0.00

0.00

0.00

0.00

20822

大中型水库移民后期扶持基金支出

55.72

0.00

55.72

0.00

0.00

0.00

2082201

移民补助

55.72

0.00

55.72

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

62.14

62.14

0.00

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

13.30

13.30

0.00

0.00

0.00

0.00

2100410

突发公共卫生事件应急处理

13.30

13.30

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

48.62

48.62

0.00

0.00

0.00

0.00

2100716

计划生育机构

39.42

39.42

0.00

0.00

0.00

0.00

2100717

计划生育服务

8.20

8.20

0.00

0.00

0.00

0.00

2100799

其他计划生育事务支出

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21015

医疗保障管理事务

0.22

0.22

0.00

0.00

0.00

0.00

2101501

行政运行

0.22

0.22

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

268.00

0.00

268.00

0.00

0.00

0.00

21103

污染防治

238.00

0.00

238.00

0.00

0.00

0.00

2110399

其他污染防治支出

238.00

0.00

238.00

0.00

0.00

0.00

21104

自然生态保护

30.00

0.00

30.00

0.00

0.00

0.00

2110402

农村环境保护

30.00

0.00

30.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

534.76

0.00

534.76

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

55.35

0.00

55.35

0.00

0.00

0.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

55.35

0.00

55.35

0.00

0.00

0.00

21202

城乡社区规划与管理

43.80

0.00

43.80

0.00

0.00

0.00

2120201

城乡社区规划与管理

43.80

0.00

43.80

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

416.15

0.00

416.15

0.00

0.00

0.00

2120801

征地和拆迁补偿支出

416.15

0.00

416.15

0.00

0.00

0.00

21214

污水处理费安排的支出

19.46

0.00

19.46

0.00

0.00

0.00

2121401

污水处理设施建设和运营

19.46

0.00

19.46

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

2,212.69

770.03

1,442.66

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

690.16

690.16

0.00

0.00

0.00

0.00

2130101

行政运行

690.16

690.16

0.00

0.00

0.00

0.00

21302

林业和草原

237.78

0.00

237.78

0.00

0.00

0.00

2130205

森林资源培育

11.27

0.00

11.27

0.00

0.00

0.00

2130207

森林资源管理

217.50

0.00

217.50

0.00

0.00

0.00

2130209

森林生态效益补偿

1.44

0.00

1.44

0.00

0.00

0.00

2130299

其他林业和草原支出

7.57

0.00

7.57

0.00

0.00

0.00

21303

水利

90.20

0.20

90.00

0.00

0.00

0.00

2130301

行政运行

0.20

0.20

0.00

0.00

0.00

0.00

2130305

水利工程建设

49.00

0.00

49.00

0.00

0.00

0.00

2130306

水利工程运行与维护

4.04

0.00

4.04

0.00

0.00

0.00

2130335

农村人畜饮水

36.96

0.00

36.96

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

1,001.54

79.67

921.87

0.00

0.00

0.00

2130501

行政运行

79.67

79.67

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

其他扶贫支出

921.87

0.00

921.87

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

193.01

0.00

193.01

0.00

0.00

0.00

2130701

对村级一事一议的补助

81.41

0.00

81.41

0.00

0.00

0.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

111.60

0.00

111.60

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

292.43

0.00

292.43

0.00

0.00

0.00

21401

公路水路运输

65.23

0.00

65.23

0.00

0.00

0.00

2140104

公路建设

25.23

0.00

25.23

0.00

0.00

0.00

2140199

其他公路水路运输支出

40.00

0.00

40.00

0.00

0.00

0.00

21404

成品油价格改革对交通运输的补贴

9.70

0.00

9.70

0.00

0.00

0.00

2140499

成品油价格改革补贴其他支出

9.70

0.00

9.70

0.00

0.00

0.00

21406

车辆购置税支出

217.50

0.00

217.50

0.00

0.00

0.00

2140602

车辆购置税用于农村公路建设支出

217.50

0.00

217.50

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

48.64

0.00

48.64

0.00

0.00

0.00

22101

保障性安居工程支出

48.64

0.00

48.64

0.00

0.00

0.00

2210105

农村危房改造

48.64

0.00

48.64

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

185.17

0.00

185.17

0.00

0.00

0.00

22401

应急管理事务

3.48

0.00

3.48

0.00

0.00

0.00

2240106

安全监管

3.48

0.00

3.48

0.00

0.00

0.00

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

181.69

0.00

181.69

0.00

0.00

0.00

2240701

中央自然灾害生活补助

89.25

0.00

89.25

0.00

0.00

0.00

2240704

自然灾害灾后重建补助

92.43

0.00

92.43

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

60.00

0.00

60.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

60.00

0.00

60.00

0.00

0.00

0.00

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

60.00

0.00

60.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04

部门:绥宁县长铺子苗族乡人民政府

金额单位:万元

收 入

支 出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

4,926.94

一、一般公共服务支出

33

1,461.59

1,461.59

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

551.33

二、外交支出

34

0.00

0.00

三、国有资本经营财政拨款

3

三、国防支出

35

0.00

0.00

4

四、公共安全支出

36

0.90

0.90

0.00

0.00

5

五、教育支出

37

0.85

0.85

0.00

0.00

6

六、科学技术支出

38

20.00

20.00

0.00

0.00

7

七、文化旅游体育与传媒支出

39

76.72

76.72

0.00

0.00

8

八、社会保障和就业支出

40

242.72

187.00

55.72

0.00

9

九、卫生健康支出

41

62.14

62.14

0.00

0.00

10

十、节能环保支出

42

268.00

268.00

0.00

0.00

11

十一、城乡社区支出

43

534.76

99.15

435.61

0.00

12

十二、农林水支出

44

2,212.69

2,212.69

0.00

0.00

13

十三、交通运输支出

45

292.43

292.43

0.00

0.00

14

十四、资源勘探工业信息等支出

46

0.00

0.00

15

十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

16

十六、金融支出

48

0.00

0.00

17

十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

18

十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

19

十九、住房保障支出

51

48.64

48.64

0.00

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

21

二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

185.17

185.17

0.00

0.00

23

二十三、其他支出

55

60.00

60.00

0.00

24

二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

25

二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

本年收入合计

27

5,478.27

本年支出合计

59

5,466.61

4,915.28

551.33

0.00

年初财政拨款结转和结余

28

5.53

年末财政拨款结转和结余

60

17.19

17.19

0.00

0.00

一般公共预算财政拨款

29

5.53

61

政府性基金预算财政拨款

30

62

国有资本经营预算财政拨款

31

63

总计

32

5,483.80

总计

64

5,483.80

4,932.47

551.33

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05

部门:绥宁县长铺子苗族乡人民政府

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

4,915.28

2,457.52

2,457.77

201

一般公共服务支出

1,461.59

1,436.59

25.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,413.22

1,413.22

0.00

2010301

行政运行

1,403.22

1,403.22

0.00

2010302

一般行政管理事务

10.00

10.00

0.00

20111

纪检监察事务

3.80

3.80

0.00

2011101

行政运行

3.80

3.80

0.00

20123

民族事务

25.00

0.00

25.00

2012304

民族工作专项

25.00

0.00

25.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

2.74

2.74

0.00

2013199

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

2.74

2.74

0.00

20132

组织事务

3.84

3.84

0.00

2013201

行政运行

3.84

3.84

0.00

20134

统战事务

3.00

3.00

0.00

2013404

宗教事务

3.00

3.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

10.00

10.00

0.00

2019999

其他一般公共服务支出

10.00

10.00

0.00

204

公共安全支出

0.90

0.90

0.00

20402

公安

0.90

0.90

0.00

2040201

行政运行

0.90

0.90

0.00

205

教育支出

0.85

0.85

0.00

20502

普通教育

0.85

0.85

0.00

2050202

小学教育

0.85

0.85

0.00

206

科学技术支出

20.00

0.00

20.00

20699

其他科学技术支出

20.00

0.00

20.00

2069999

其他科学技术支出

20.00

0.00

20.00

207

文化旅游体育与传媒支出

76.72

0.00

76.72

20701

文化和旅游

68.60

0.00

68.60

2070199

其他文化和旅游支出

68.60

0.00

68.60

20799

其他文化旅游体育与传媒支出

8.12

0.00

8.12

2079999

其他文化旅游体育与传媒支出

8.12

0.00

8.12

208

社会保障和就业支出

187.00

187.00

0.00

20802

民政管理事务

5.40

5.40

0.00

2080201

行政运行

2.70

2.70

0.00

2080299

其他民政管理事务支出

2.70

2.70

0.00

20805

行政事业单位养老支出

0.62

0.62

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

0.62

0.62

0.00

20807

就业补助

37.24

37.24

0.00

2080799

其他就业补助支出

37.24

37.24

0.00

20808

抚恤

47.97

47.97

0.00

2080801

死亡抚恤

14.77

14.77

0.00

2080805

义务兵优待

25.00

25.00

0.00

2080899

其他优抚支出

8.20

8.20

0.00

20809

退役安置

16.60

16.60

0.00

2080999

其他退役安置支出

16.60

16.60

0.00

20819

最低生活保障

76.71

76.71

0.00

2081902

农村最低生活保障金支出

76.71

76.71

0.00

20820

临时救助

1.57

1.57

0.00

2082001

临时救助支出

1.57

1.57

0.00

20821

特困人员救助供养

0.90

0.90

0.00

2082102

农村特困人员救助供养支出

0.90

0.90

0.00

210

卫生健康支出

62.14

62.14

0.00

21004

公共卫生

13.30

13.30

0.00

2100410

突发公共卫生事件应急处理

13.30

13.30

0.00

21007

计划生育事务

48.62

48.62

0.00

2100716

计划生育机构

39.42

39.42

0.00

2100717

计划生育服务

8.20

8.20

0.00

2100799

其他计划生育事务支出

1.00

1.00

0.00

21015

医疗保障管理事务

0.22

0.22

0.00

2101501

行政运行

0.22

0.22

0.00

211

节能环保支出

268.00

0.00

268.00

21103

污染防治

238.00

0.00

238.00

2110399

其他污染防治支出

238.00

0.00

238.00

21104

自然生态保护

30.00

0.00

30.00

2110402

农村环境保护

30.00

0.00

30.00

212

城乡社区支出

99.15

0.00

99.15

21201

城乡社区管理事务

55.35

0.00

55.35

2120199

其他城乡社区管理事务支出

55.35

0.00

55.35

21202

城乡社区规划与管理

43.80

0.00

43.80

2120201

城乡社区规划与管理

43.80

0.00

43.80

213

农林水支出

2,212.69

770.03

1,442.66

21301

农业农村

690.16

690.16

0.00

2130101

行政运行

690.16

690.16

0.00

21302

林业和草原

237.78

0.00

237.78

2130205

森林资源培育

11.27

0.00

11.27

2130207

森林资源管理

217.50

0.00

217.50

2130209

森林生态效益补偿

1.44

0.00

1.44

2130299

其他林业和草原支出

7.57

0.00

7.57

21303

水利

90.20

0.20

90.00

2130301

行政运行

0.20

0.20

0.00

2130305

水利工程建设

49.00

0.00

49.00

2130306

水利工程运行与维护

4.04

0.00

4.04

2130335

农村人畜饮水

36.96

0.00

36.96

21305

扶贫

1,001.54

79.67

921.87

2130501

行政运行

79.67

79.67

0.00

2130599

其他扶贫支出

921.87

0.00

921.87

21307

农村综合改革

193.01

0.00

193.01

2130701

对村级一事一议的补助

81.41

0.00

81.41

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

111.60

0.00

111.60

214

交通运输支出

292.43

0.00

292.43

21401

公路水路运输

65.23

0.00

65.23

2140104

公路建设

25.23

0.00

25.23

2140199

其他公路水路运输支出

40.00

0.00

40.00

21404

成品油价格改革对交通运输的补贴

9.70

0.00

9.70

2140499

成品油价格改革补贴其他支出

9.70

0.00

9.70

21406

车辆购置税支出

217.50

0.00

217.50

2140602

车辆购置税用于农村公路建设支出

217.50

0.00

217.50

221

住房保障支出

48.64

0.00

48.64

22101

保障性安居工程支出

48.64

0.00

48.64

2210105

农村危房改造

48.64

0.00

48.64

224

灾害防治及应急管理支出

185.17

0.00

185.17

22401

应急管理事务

3.48

0.00

3.48

2240106

安全监管

3.48

0.00

3.48

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

181.69

0.00

181.69

2240701

中央自然灾害生活补助

89.25

0.00

89.25

2240704

自然灾害灾后重建补助

92.43

0.00

92.43

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06

部门:绥宁县长铺子苗族乡人民政府

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

1,316.23

302

商品和服务支出

676.80

307

债务利息及费用支出

30101

基本工资

600.83

30201

办公费

19.59

30701

国内债务付息

30102

津贴补贴

76.22

30202

印刷费

35.60

30702

国外债务付息

30103

奖金

137.81

30203

咨询费

11.50

310

资本性支出

2.28

30106

伙食补助费

30204

手续费

31001

房屋建筑物购建

30107

绩效工资

157.17

30205

水费

0.74

31002

办公设备购置

2.28

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

124.29

30206

电费

3.46

31003

专用设备购置

30109

职业年金缴费

30207

邮电费

3.04

31005

基础设施建设

30110

职工基本医疗保险缴费

67.42

30208

取暖费

2.09

31006

大型修缮

30111

公务员医疗补助缴费

30209

物业管理费

25.63

31007

信息网络及软件购置更新

30112

其他社会保障缴费

2.06

30211

差旅费

38.57

31008

物资储备

30113

住房公积金

98.00

30212

因公出国(境)费用

31009

土地补偿

30114

医疗费

30213

维修(护)费

19.81

31010

安置补助

30199

其他工资福利支出

52.44

30214

租赁费

31011

地上附着物和青苗补偿

303

对个人和家庭的补助

462.21

30215

会议费

15.67

31012

拆迁补偿

30301

离休费

30216

培训费

3.27

31013

公务用车购置

30302

退休费

30217

公务接待费

2.05

31019

其他交通工具购置

30303

退职(役)费

30218

专用材料费

14.83

31021

文物和陈列品购置

30304

抚恤金

14.77

30224

被装购置费

31022

无形资产购置

30305

生活补助

81.77

30225

专用燃料费

31099

其他资本性支出

30306

救济费

101.46

30226

劳务费

105.17

399

其他支出

30307

医疗费补助

30227

委托业务费

19.22

39906

赠与

30308

助学金

45.74

30228

工会经费

70.60

39907

国家赔偿费用支出

30309

奖励金

78.92

30229

福利费

40.00

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30310

个人农业生产补贴

9.64

30231

公务用车运行维护费

5.45

39999

其他支出

30311

代缴社会保险费

30239

其他交通费用

125.11

30399

其他对个人和家庭的补助

129.91

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

115.42

人员经费合计

1,778.44

公用经费合计

679.08

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07

部门:绥宁县长铺子苗族乡人民政府

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

19

0.00

17.00

0.00

17.00

2.00

7.50

0.00

5.45

0.00

5.45

2.05

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08

部门:绥宁县长铺子苗族乡人民政府

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0.00

551.33

551.33

0.00

551.33

0.00

208

社会保障和就业支出

0.00

55.72

55.72

0.00

55.72

0.00

20822

大中型水库移民后期扶持基金支出

0.00

55.72

55.72

0.00

55.72

0.00

2082201

移民补助

0.00

55.72

55.72

0.00

55.72

0.00

212

城乡社区支出

0.00

435.61

435.61

0.00

435.61

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

0.00

416.15

416.15

0.00

416.15

0.00

2120801

征地和拆迁补偿支出

0.00

416.15

416.15

0.00

416.15

0.00

21214

污水处理费安排的支出

0.00

19.46

19.46

0.00

19.46

0.00

2121401

污水处理设施建设和运营

0.00

19.46

19.46

0.00

19.46

0.00

229

其他支出

0.00

60.00

60.00

0.00

60.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

0.00

60.00

60.00

0.00

60.00

0.00

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

0.00

60.00

60.00

0.00

60.00

0.00

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09

部门:绥宁县长铺子苗族乡人民政府

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。


第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计5,617.05万元。与上一年度相比,收、支总计各减少1,698.42万元,下降23.22%。主要是因为扶贫项目资金的调整

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计5,611.52万元,其中:财政拨款收入5,478.27万元,占97.63%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入133.24万元,占2.37%

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计5,595.76万元,其中:基本支出2,586.66万元,占46.23%;项目支出3,009.1万元,占53.77%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计5,483.8万元。与上一年度相比,财政拨款收、支总计各减少1,336.97万元,下降19.6%。主要是因为扶贫项目资金减少调整

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出4,915.28万元,占本年支出合计的87.84%。与上一年度相比,财政拨款支出减少1,751.2万元,下降26.27%。主要是因为扶贫项目资金减少调整

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出4,915.28万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出1,461.59万元,占29.74%;公共安全支出0.9万元,占0.02%;教育支出0.85万元,占0.02%;科学技术支出20万元,占0.41%;文化旅游体育与传媒支出76.72万元,占1.56%;社会保障和就业支出187万元,占3.8%;卫生健康支出62.14万元,占1.26%;节能环保支出268万元,占5.45%;城乡社区支出99.15万元,占2.02%;农林水支出2,212.69万元,占45.01%;交通运输支出292.43万元,占5.95%;住房保障支出48.64万元,占0.99%;灾害防治及应急管理支出185.17万元,占3.77%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为1938.56万元,支出决算数为4,915.28万元,完成年初预算的253.55%,其中:

1、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)

年初预算为1,641.38万元,支出决算为1,403.22万元,完成年初预算的85.49%。决算数小于年初预算数的主要原因是:厉行节约,按照财务制度严格控制支出

2、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为0万元,支出决算为10万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加了2019年乡镇便民服务中心及村级组织活动场所维修补助资金[党坪村]的预算

3、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)

年初预算为0万元,支出决算为3.8万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加了2019年乡镇纪委工作经费的预算

4、一般公共服务支出(类)民族事务(款)民族工作专项(项)

年初预算为0万元,支出决算为25万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加了2019年省级少数民族专项补助经费(动雷村、袁家村、拱桥边村、印坪村、拓丘田村道路建设)的预算

5、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为2.74万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加了离退休党员活动费的预算

6、一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)

年初预算为0万元,支出决算为3.84万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加了党建工作经费的预算

7、一般公共服务支出(类)统战事务(款)宗教事务(项)

年初预算为0万元,支出决算为3万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加了2019年寺庙维修经费(长铺乡溶岩村最峰寺)的预算

8、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为10万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加了2019年四同创建引导资金(新水冲村)的预算

9、公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)

年初预算为0万元,支出决算为0.9万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加了2020年度社区戒毒(康复)人员工作经费的预算

10、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)

年初预算为0万元,支出决算为0.85万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加了2019年校车管理经费的预算

11、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为20万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加了2019年第六批创新型省份建设专项资金 党坪顺民合作社的预算

12、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为68.6万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加了2019年中央补助地方文化馆站免费开放专项资金、村级服务平台工程款的预算

13、文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为8.12万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加了2019年公共文化服务体系建设(农村文化建设)专项资金 2800/每村的预算

14、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项)

年初预算为0万元,支出决算为2.7万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加了2020年度敬老院运行经费的预算

15、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为2.7万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加了2020年度本级预算资金(敬老院工作人员上半年工作经费)的预算

16、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

年初预算为131.14万元,支出决算为0.62万元,完成年初预算的0.47%。决算数小于年初预算数的主要原因是:此支出为2019年度6月单位部分基本养老保险,单位厉行节约,按照财务制度严格控制支出

17、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为37.24万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加了公益岗位工资、劳动力享受转移交通补助、2019年和2020年省级就业补助的预算

18、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)

年初预算为0万元,支出决算为14.77万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加了袁桃英丧葬费和一次性抚恤金的预算

19、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)

年初预算为0万元,支出决算为25万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加了2017年和2018年义务兵家庭优待金补助资金的预算

20、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为8.2万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加了八一优抚慰问金、20182019年大学生入伍士兵奖励资金的预算

21、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为16.6万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加了2019年自主择业退役士兵一次性补助的预算

22、社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为76.71万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加了一季度和二季度临时救济、敬老院开支、下半年民生协理员(兼儿童主任)岗位补贴资金的预算

23、社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为1.57万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加了临时救助金的预算

24、社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为0.9万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加了农村特困人员救助供养支出-特困人员救助的预算

25、卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)

年初预算为0万元,支出决算为13.3万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加了移民补助-大中型水库移民后期扶持基金支出的预算

26、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)

年初预算为0万元,支出决算为39.42万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加了突发公共卫生事件新冠肺炎疫情开支的预算

27、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)

年初预算为0万元,支出决算为8.2万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加了社会抚养费返回的预算

28、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为1万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加了2018年省补助计划生育及少数民族县周年庆项目经费—目标管理考核奖励:其中2017年度计划生育目标管理考核奖励10万元,计划生育能的预算

29、卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)行政运行(项)

年初预算为0万元,支出决算为0.22万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加了城乡居民医保参保筹资工作经费的预算

30、节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为238万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加了2019年度绩效考核奖补工作经费的预算

31、节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)

年初预算为0万元,支出决算为30万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加了党坪村农村环境综合整治资金的预算

32、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为55.35万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加了2019年服务平台工程结算资金的预算

33、城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)

年初预算为0万元,支出决算为43.8万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加了党坪村综合服务平台工程扫尾款、棚户区改造征拆经费的预算

34、农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)

年初预算为0万元,支出决算为690.16万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加了易地扶贫拆旧复垦项目资金、农村四类重点对象住房安全保障问题清零整改资金、农村综合服务平台耕地占用税的预算

35、农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)

年初预算为0万元,支出决算为11.27万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加了乡政府2020垃圾处理费的预算

36、农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源管理(项)

年初预算为0万元,支出决算为217.5万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加了2020年每月工资的预算

37、农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项)

年初预算为0万元,支出决算为1.44万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加了2019年度生态公益林乡镇检查验收、监测、病防等工作经费的预算

38、农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为7.57万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加了徐家明道路疏通资金的预算

39、农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)

年初预算为0万元,支出决算为0.2万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加了2020年度水库监管维护资金(大门洞水库)的预算

40、农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)

年初预算为0万元,支出决算为49万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加了李家团村水利建设、寨坡村产业发展资金、党坪村项目资金的预算

41、农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)

年初预算为0万元,支出决算为4.04万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加了人居环境整治配套设施建设农村改厕经费的预算

42、农林水支出(类)水利(款)农村人畜饮水(项)

年初预算为0万元,支出决算为36.96万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加了2018年危房改造工作经费、2019年扶贫小额信贷投放奖励资金、非贫困村驻村工作队工作经费和队员驻村补助、伙食补助和交通补助经费的预算

43、农林水支出(类)扶贫(款)行政运行(项)

年初预算为0万元,支出决算为79.67万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加了非贫困村驻村工作队工作经费和队员驻村补助、伙食补助和交通补助经费的预算

44、农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为921.87万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加了三边种植油茶资金、村级重点扶贫产业资金、一到四季度农村保洁员公益性岗位工资的预算

45、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项)

年初预算为0万元,支出决算为81.41万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加了2020年上半年疫情防疫公益性岗位工资、第三季度疫情防疫贫困户公益性岗位工资、疫情防控贫困户第四季度公益性岗位工资的预算

46、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)

年初预算为0万元,支出决算为111.6万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加了疫情防控贫困户公益性岗位的预算

47、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)

年初预算为0万元,支出决算为25.23万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加了秋木田道路桥梁资金、穿石村道路硬化工程的预算

48、交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为40万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加了神滩大桥工程款的预算

49、交通运输支出(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)成品油价格改革补贴其他支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为9.7万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加了村级2018年公路养护资金的预算

50、交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税用于农村公路建设支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为217.5万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加了第二批小额基础设施项目资金的预算

51、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项)

年初预算为0万元,支出决算为48.64万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加了2020年危房改造回头看问题清零整改资金的预算

52、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)

年初预算为0万元,支出决算为3.48万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加了2019年村级监管员补助经费(1000元每村)的预算

53、灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)中央自然灾害生活补助(项)

年初预算为0万元,支出决算为89.25万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加了芷坪村洪灾冲毁桥梁修建资金、新水冲灾后桥梁恢复资金、20192020年春季救助资金的预算

54、灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)自然灾害灾后重建补助(项)

年初预算为0万元,支出决算为92.43万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加了净溪村桥梁恢复资金、哨溪村道路恢复资金、徐家明水毁道疏通资金、拓丘田水毁自来水修复工程款的预算

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2020年度财政拨款基本支出2,457.52万元,其中:人员经费1,778.44万元,占基本支出的72.37%,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、救济费、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。公用经费679.08万元,占基本支出的27.63%,主要包括:办公设备购置、办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为19万元,支出决算为7.5万元,完成预算的39.47%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,因公出国(境)费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为2万元,支出决算为2.05万元,完成预算的102.5%,决算数大于预算数的主要原因是扶贫国检时间长,统一安排在民族酒店吃住,追加开支一天的预算 ,与上年相比增加2.02万元,增长6,733.33%,增长的主要原因是追加了扶贫期间开支超支一天的预算

公务用车购置费及运行维护费支出预算为17万元,支出决算为5.45万元,完成预算的32.06%,决算数小于预算数的主要原因是全面落实厉行节约的相关政策和措施 ,与上年相比增加1.23万元,增长29.15%,增长的主要原因是全面落实厉行节约的相关政策和措施

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算2.05万元,占27.33%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算5.45万元,占72.67%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,我单位2020年度无因公出国(境)费支出。

2、公务接待费支出决算为2.05万元,全年共接待来访团组50个、来宾511人次,主要是上级相关部门来检查发生的接待支出发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.45万元,其中:公务用车购置费0万元,单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费5.45万元,主要是公务用车维修、公车加油支出,截至20201231日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入551.33万元;年初结转和结余0.0万元;支出551.33万元,其中基本支出0.0万元,项目支出551.33万元;年末结转和结余0.0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

绥宁县长铺子苗族乡人民政府2020年度机关运行经费支出679.08万元,比年初预算数减少55.13万元,下降7.51%。主要原因是:政府严格把控机关运行经费

十、一般性支出情况

2020年度绥宁县长铺子苗族乡人民政府一般性支出749.13万元,其中:会议费15.67万元,用于召开村集体业务培训会议,人数90人,内容为村集体各项收支业务;开支培训费3.27万元,用于开展网络安全应急指挥业务工作培训,人数 100 人,内容为计算机培训未举办各类节庆或晚会,未开支;办公费131.19万元;印刷费35.6万元;咨询费11.5万元;水费0.74万元;电费3.46万元;邮电费3.04万元;取暖费2.1万元;物业管理费25.63万元;差旅费65.01万元;因公出国(境)费用0万元;维修(护)费19.81万元;租赁费0万元;公务接待费2.05万元;被装购置费0万元;劳务费255.32万元;委托业务费19.22万元;公务用车运行维护费5.45万元;其他交通费用147.79万元;房屋建筑物购建0万元;办公设备购置2.28万元;公务用车购置0万元;其他交通工具购置0万元。

十一、关于政府采购支出说明

绥宁县长铺子苗族乡人民政府2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

十二、关于国有资产占用情况说明

截至20201231日,绥宁县长铺子苗族乡人民政府共有车辆1辆(台),其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是乡政府下乡公务用车;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

十三、关于2020年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求已公开或作为其他有关部门需随同部门决算一同公开的绩效信息详见附件。

第四部分 名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2020部门整体支出绩效评价指标表

2020年部门整体支出绩效评价基础数据表

长铺子乡2020年度部门整体支出绩效考核报告



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