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2022年度绥宁县财政局部门决算
文件名称: 2022年度绥宁县财政局部门决算
索引号: 4305270003/2023-01456 发文编号:
公开目录: 财政预决算和三公经费 公开责任部门: 绥宁县财政局
发文日期: 2023-09-03 公开形式: 主动公开
生效日期 : 2023-09-03 有效期: 永久

2022年度绥宁县财政局部门决算

第一部分 绥宁县财政局概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 绥宁县财政局概况

一、部门职责

(一)组织贯彻执行国家财税方针政策,拟订和执行全县财政政策、改革方案,指导全县财政工作;分析预测宏观经济形势,参与制定各项宏观经济政策;提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议;拟订和执行县、乡(镇)政府与企业的分配政策,完善鼓励公益事业发展的财税政策。

(二)代县政府起草财政、财务、会计管理的制度及办法。

(三)承担县本级各项财政收支管理的责任。负责编制县本级年度预决算草案并组织执行。代编全县财政收支预算,汇总全县财政总决算;受县人民政府委托,向县人民代表大会报告县本级、全县财政预算及其执行情况,向县人大常委会报告决算。组织制订县本级经费开支标准、定额,负责审核批复部门(单位)的年度预决算。完善转移支付制度,推进省直管县财政体制改革。

(四)负责政府非税收入管理,负责政府性基金管理,按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。制定彩票管理政策和有关办法,管理彩票市场,会同有关部门监督和管理彩票公益资金,管理其他彩票资金。

(五)组织制定国库管理制度、国库集中收付制度,指导和监督县本级国库业务,按规定开展国库现金管理工作。负责制定政府采购制度并监督管理。

(六)贯彻执行国家税收法律、行政法规和税收调整政策,反馈政策执行情况,提出调整建议。参与县管理权限内有关税收政策及税收政策调整方案的调查研究,提出对策建议。

(七)负责制定全县行政事业单位国有资产管理规章制度,会同有关部门管理行政事业单位国有资产,制定需要全县统一规定的开支标准和支出政策,负责财政预算内行政、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

(八)负责审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案,制定国有资本经营预算的制度和办法,收取县本级企业国有资本收益,组织实施企业财务制度,参与拟订企业国有资产管理相关制度,负责县级经营性国有资产管理,按规定管理国有资产评估处置工作。

(九)负责办理和监督县财政的经济发展支出、县级政府性投资项目的财政拨款,参与拟订县建设投资的有关政策,组织实施基本建设财务制度,负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

(十)会同有关部门管理县财政社会保障和就业及医疗卫生支出,组织实施社会保障资金(基金)的财务管理制度,编制县社会保障预决算草案。

(十一)贯彻执行政府内外债务管理的政策、制度和办法,防范财政风险。负责统一管理县政府外债,制定基本管理制度,按规定管理外国政府和国际金融组织贷(赠)款。承担财税领域交流与合作的具体工作。

(十二)负责管理全县的会计工作,监督和规范会计行为,组织实施国家统一的会计制度,组织实施会计行政法规规章,指导和监督注册会计师和会计事务所的业务,指导和管理社会审计。

(十三)监督财税法规、政策的执行情况,反映财政收支管理中的重大问题,提出加强财政管理的政策和建议。

(十四)负责全县乡镇财政管理,研究提出乡镇财政管理的政策和办法,研究拟定乡镇财政管理体制,加强乡镇财政所建设。

(十五)承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置

绥宁县财政局内设机构包括:绥宁县财政局单位内设机构包括:办公室(信息股), 政工股(离退休人员服务股、党建工作办公室), 综合规划股(行政审批服务股、非税收入管理股), 预算股(绩效管理股), 国库股, 行政政法股, 经济建设股(企业股、对外经济贸易股、绥宁县县域经济与产业发展融资管理办公室), 农业农村股, 教科文股, 社会保障股, 金融与政府债务管理股(绥宁县政府和社会资本合作(PPP)办公室), )国有资产与政府采购管理股, 乡财股, 财政监督检查与会计管理股(税政法规股、财政投资评审股)14个股室,设国库支付中心,财政事务中心、投资评审中心3个二级机构。本部门共有编制数151人,实有人数121人。

(二)决算单位构成

绥宁县财政局无下属单位,因此,绥宁县财政局2022年单位决算即绥宁县财政局本级2022年单位决算。


第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门:绥宁县财政局

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

2,987.64

一、一般公共服务支出

32

2,603.11

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

二、外交支出

33

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

三、国防支出

34

四、上级补助收入

4

四、公共安全支出

35

五、事业收入

5

五、教育支出

36

六、经营收入

6

六、科学技术支出

37

七、附属单位上缴收入

7

七、文化旅游体育与传媒支出

38

八、其他收入

8

八、社会保障和就业支出

39

163.30

9

九、卫生健康支出

40

102.82

10

十、节能环保支出

41

11

十一、城乡社区支出

42

12

十二、农林水支出

43

17.47

13

十三、交通运输支出

44

14

十四、资源勘探工业信息等支出

45

15

十五、商业服务业等支出

46

16

十六、金融支出

47

17

十七、援助其他地区支出

48

18

十八、自然资源海洋气象等支出

49

19

十九、住房保障支出

50

100.94

20

二十、粮油物资储备支出

51

21

二十一、国有资本经营预算支出

52

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

23

二十三、其他支出

54

24

二十四、债务还本支出

55

25

二十五、债务付息支出

56

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

本年收入合计

27

2,987.64

本年支出合计

58

2,987.64

使用非财政拨款结余

28

结余分配

59

年初结转和结余

29

19.79

年末结转和结余

60

19.79

30

61

总计

31

3,007.43

总计

62

3,007.43

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门:绥宁县财政局

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

2,987.64

2,987.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

2,603.11

2,603.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

267.07

267.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

266.07

266.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

2,303.07

2,303.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010601

行政运行

2,261.79

2,261.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010602

一般行政管理事务

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010699

其他财政事务支出

39.28

39.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务

17.48

17.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012901

行政运行

17.48

17.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

5.50

5.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013199

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

5.50

5.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2019999

其他一般公共服务支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

163.30

163.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

134.96

134.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

134.96

134.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

28.34

28.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

死亡抚恤

28.34

28.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

102.82

102.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

102.82

102.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

102.82

102.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

17.47

17.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

巩固脱贫衔接乡村振兴

17.47

17.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130501

行政运行

13.80

13.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出

3.67

3.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

100.94

100.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

100.94

100.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

100.94

100.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门:绥宁县财政局

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2,987.64

2,987.64

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

2,603.11

2,603.11

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

267.07

267.07

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

266.07

266.07

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

2,303.07

2,303.07

0.00

0.00

0.00

0.00

2010601

行政运行

2,261.79

2,261.79

0.00

0.00

0.00

0.00

2010602

一般行政管理事务

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010699

其他财政事务支出

39.28

39.28

0.00

0.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务

17.48

17.48

0.00

0.00

0.00

0.00

2012901

行政运行

17.48

17.48

0.00

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

5.50

5.50

0.00

0.00

0.00

0.00

2013199

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

5.50

5.50

0.00

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2019999

其他一般公共服务支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

163.30

163.30

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

134.96

134.96

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

134.96

134.96

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

28.34

28.34

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

死亡抚恤

28.34

28.34

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

102.82

102.82

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

102.82

102.82

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

102.82

102.82

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

17.47

17.47

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

巩固脱贫衔接乡村振兴

17.47

17.47

0.00

0.00

0.00

0.00

2130501

行政运行

13.80

13.80

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出

3.67

3.67

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

100.94

100.94

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

100.94

100.94

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

100.94

100.94

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:绥宁县财政局

金额单位:万元

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

2,987.64

一、一般公共服务支出

33

2,603.11

2,603.11

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

34

0.00

0.00

三、国有资本经营财政拨款

3

三、国防支出

35

0.00

0.00

4

四、公共安全支出

36

0.00

0.00

5

五、教育支出

37

0.00

0.00

6

六、科学技术支出

38

0.00

0.00

7

七、文化旅游体育与传媒支出

39

0.00

0.00

8

八、社会保障和就业支出

40

163.30

163.30

0.00

0.00

9

九、卫生健康支出

41

102.82

102.82

0.00

0.00

10

十、节能环保支出

42

0.00

0.00

11

十一、城乡社区支出

43

0.00

0.00

12

十二、农林水支出

44

17.47

17.47

0.00

0.00

13

十三、交通运输支出

45

0.00

0.00

14

十四、资源勘探工业信息等支出

46

0.00

0.00

15

十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

16

十六、金融支出

48

0.00

0.00

17

十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

18

十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

19

十九、住房保障支出

51

100.94

100.94

0.00

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

21

二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

0.00

0.00

23

二十三、其他支出

55

0.00

0.00

24

二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

25

二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

本年收入合计

27

2,987.64

本年支出合计

59

2,987.64

2,987.64

0.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

28

19.79

年末财政拨款结转和结余

60

19.79

19.79

0.00

0.00

一般公共预算财政拨款

29

19.79

61

政府性基金预算财政拨款

30

62

国有资本经营预算财政拨款

31

63

总计

32

3,007.43

总计

64

3,007.43

3,007.43

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:绥宁县财政局

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

栏次

7

8

9

合计

2,987.64

2,987.64

0.00

201

一般公共服务支出

2,603.11

2,603.11

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

267.07

267.07

0.00

2010301

行政运行

266.07

266.07

0.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

1.00

1.00

0.00

20106

财政事务

2,303.07

2,303.07

0.00

2010601

行政运行

2,261.79

2,261.79

0.00

2010602

一般行政管理事务

2.00

2.00

0.00

2010699

其他财政事务支出

39.28

39.28

0.00

20129

群众团体事务

17.48

17.48

0.00

2012901

行政运行

17.48

17.48

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

5.50

5.50

0.00

2013199

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

5.50

5.50

0.00

20199

其他一般公共服务支出

10.00

10.00

0.00

2019999

其他一般公共服务支出

10.00

10.00

0.00

208

社会保障和就业支出

163.30

163.30

0.00

20805

行政事业单位养老支出

134.96

134.96

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

134.96

134.96

0.00

20808

抚恤

28.34

28.34

0.00

2080801

死亡抚恤

28.34

28.34

0.00

210

卫生健康支出

102.82

102.82

0.00

21011

行政事业单位医疗

102.82

102.82

0.00

2101101

行政单位医疗

102.82

102.82

0.00

213

农林水支出

17.47

17.47

0.00

21305

巩固脱贫衔接乡村振兴

17.47

17.47

0.00

2130501

行政运行

13.80

13.80

0.00

2130599

其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出

3.67

3.67

0.00

221

住房保障支出

100.94

100.94

0.00

22102

住房改革支出

100.94

100.94

0.00

2210201

住房公积金

100.94

100.94

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门:绥宁县财政局

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

1,887.32

302

商品和服务支出

972.41

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

基本工资

515.14

30201

办公费

50.88

30701

国内债务付息

0.00

30102

津贴补贴

281.21

30202

印刷费

62.14

30702

国外债务付息

0.00

30103

奖金

466.14

30203

咨询费

37.29

310

资本性支出

53.23

30106

伙食补助费

4.63

30204

手续费

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

30107

绩效工资

217.91

30205

水费

2.53

31002

办公设备购置

24.01

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

123.47

30206

电费

16.03

31003

专用设备购置

0.00

30109

职业年金缴费

0.00

30207

邮电费

13.11

31005

基础设施建设

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

0.00

30208

取暖费

0.00

31006

大型修缮

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

56.23

30209

物业管理费

31.97

31007

信息网络及软件购置更新

29.22

30112

其他社会保障缴费

16.16

30211

差旅费

104.72

31008

物资储备

0.00

30113

住房公积金

190.77

30212

因公出国(境)费用

0.00

31009

土地补偿

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

45.02

31010

安置补助

0.00

30199

其他工资福利支出

15.68

30214

租赁费

0.01

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

74.68

30215

会议费

6.48

31012

拆迁补偿

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

7.08

31013

公务用车购置

0.00

30302

退休费

0.00

30217

公务接待费

1.40

31019

其他交通工具购置

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

23.07

31021

文物和陈列品购置

0.00

30304

抚恤金

27.16

30224

被装购置费

0.00

31022

无形资产购置

0.00

30305

生活补助

29.87

30225

专用燃料费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

162.57

399

其他支出

0.00

30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

93.08

39906

赠与

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

78.49

39907

国家赔偿费用支出

0.00

30309

奖励金

6.47

30229

福利费

34.37

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

39999

其他支出

0.00

30311

代缴社会保险费

0.00

30239

其他交通费用

118.40

30399

其他对个人和家庭的补助

11.18

30240

税金及附加费用

0.00

30299

其他商品和服务支出

83.78

人员经费合计

1,962.01

公用经费合计

1,025.63

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门:绥宁县财政局

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0

0

0

0

0

0

注:我单位没有使用该支出,故本表无数据。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门:绥宁县财政局

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

0

0

0

注:我单位没有使用该支出,故本表无数据。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门:绥宁县财政局

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.40

0.00

0.00

0.00

0.00

1.40

1.40

0.00

0.00

0.00

0.00

1.40

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。


第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计3,007.43万元。与上一年度相比,收、支总计各增加264.51万元,增长9.64%。主要原因是本年度业务量增加、补发上年度绩效奖导致人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2,987.64万元,其中:财政拨款收入2,987.64万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2,987.64万元,其中:基本支出2,987.64万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计3,007.43万元。与上一年度相比,财政拨款收、支总计各增加265.07万元,增长9.67%。主要原因是本年度财政业务量增加、补发上年度绩效奖导致人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出2,987.64万元,占本年支出合计的100%。与上一年度相比,财政拨款支出增加245.5万元,增长8.95%。主要是因为本年度参加了人社局的业务培训并举办了全县财政干部业务知识培训,从而导致培训费用增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出2,987.64万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出2,603.11万元,占87.13%;社会保障和就业支出163.3万元,占5.47%;卫生健康支出102.82万元,占3.44%;农林水支出17.47万元,占0.58%;住房保障支出100.94万元,占3.38%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为2,128.17万元,支出决算数为2,987.64万元,完成年初预算的140.39%,其中:

1、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)

年初预算为0万元,支出决算为266.07万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:补发2021年绩效考核奖补工作经费、政府投资项目评审工作经费,追加了预算。

2、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为1万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:5月份三重点工作综合考核奖1万元为中央级资金,追加了预算。

3、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)

年初预算为1,823.27万元,支出决算为2,261.79万元,完成年初预算的124.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是:市审计工作经费11万元、财政公用经费200万元等为省拨资金,调整了预算。

4、一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为0万元,支出决算为2万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:2万元为2021年度乡镇财政建设资金。

5、一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为39.28万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:该支出为2019-2020年度财政暂付款清理奖补资金、2019-2021年度政府采购制度改革绩效考核经费等,不纳入年初预算。

6、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)

年初预算为0万元,支出决算为17.48万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:本年度进行了工资调整。

7、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为5.5万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:支出5.5万元为离退休干部党支活动经费、支部党员工作补贴,预算级次为省级,追加了预算。

8、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为10万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:该支出10万元为2021年省对县结算补助资金。

9、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

年初预算为134.59万元,支出决算为134.96万元,完成年初预算的100.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是:部分支为2021年基本支出养老保险部分。

10、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)

年初预算为0万元,支出决算为28.34万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:28.34万元为丧葬费、一次性抚恤金和遗属生活困难补助(2021.8-2022.12)。

11、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

年初预算为69.38万元,支出决算为102.82万元,完成年初预算的148.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是:人员变动导致工资支出增加、社保基数调整等。

12、农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)行政运行(项)

年初预算为0万元,支出决算为13.8万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:该支出为乡村振兴驻村帮扶工作队经费,不纳入年初预算。

13、农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为3.67万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:该支出为乡村振兴驻村帮扶工作相关经费,不纳入年初预算。

14、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算为100.94万元,支出决算为100.94万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出2,987.64万元,其中:

人员经费1,962.01万元,占基本支出的65.67%,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费1,025.63万元,占基本支出的34.33%,主要包括:办公设备购置、信息网络及软件购置更新、办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.4万元,支出决算为1.4万元,完成预算的100%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,因公出国(境)费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为1.4万元,支出决算为1.4万元,完成预算的100%,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,与上年相比减少0.06万元,下降4.11%,下降的主要原因是厉行节约、因疫情减少了公务接待等。

公务用车运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算1.4万元,占100%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,我单位2022年度无因公出国(境)费支出。

2、公务接待费支出决算为1.4万元,全年共接待来访团组16个、来宾147人次,主要是周围县财政部门业务学习、上级部门业务检查等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元,截至2022年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2022年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

绥宁县财政局2022年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

绥宁县财政局2022年度没有国有资本经营收入,也没有使用国有资本经营安排的支出,并已公开空表。

十、关于机关运行经费支出说明

绥宁县财政局2022年度机关运行经费支出1,025.63万元,比年初预算数增加750.98万元,增长273.44%。主要原因是:市审计工作经费、2021年财政公用专项经费等均未纳入本年度年初预算。

十一、一般性支出情况

2022年度绥宁县财政局一般性支出776.72万元,其中:会议费6.48万元,用于召开全体财政干部会议,人数167人,内容为总结上年度财政工作成果,分析存在的问题及工作计划;召开疫情防控会议,人数101人,内容为对疫情防控进行相关部署,组织安排全民核酸;开支培训费7.08万元,用于开展乡镇财政干部业务培训,人数52人,内容为培训政府会计制度、预算管理一体化系统升级培训等;举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元;办公费50.88万元;印刷费62.14万元;咨询费37.29万元;水费2.53万元;电费16.03万元;邮电费13.11万元;取暖费0万元;物业管理费31.97万元;差旅费104.72万元;因公出国(境)费用0万元;维修(护)费45.02万元;租赁费0.01万元;公务接待费1.4万元;被装购置费0万元;劳务费162.57万元;委托业务费93.08万元;公务用车运行维护费0万元;其他交通费用118.4万元;房屋建筑物购建0万元;办公设备购置24.01万元;公务用车购置0万元;其他交通工具购置0万元。

十二、关于政府采购支出说明

绥宁县财政局2022年度政府采购支出总额53.23万元,其中:政府采购货物支出24.01万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出29.22万元。授予中小企业合同金额24.01万元,占政府采购支出总额的45.11%,其中:授予小微企业合同金额24.01万元,占政府采购支出总额的45.11%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,绥宁县财政局共有车辆0辆(台),其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

十四、关于2022年度预算绩效情况说明

本单位预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求已公开或作为其他有关部门需随同部门决算一同公开的绩效信息详见附件。

第四部分名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

绥宁县财政局2022年度部门整体支出绩效自评报告



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