首页 > 政务公开 > 部门(乡镇)信息公开目录 > 县公安局 > 财政预决算和三公经费
2022年度绥宁县公安局本级部门决算
文件名称: 2022年度绥宁县公安局本级部门决算
索引号: 4305270003/2023-00567 发文编号:
公开目录: 财政预决算和三公经费 公开责任部门: 绥宁县财政局
发文日期: 2023-09-03 公开形式: 主动公开
生效日期 : 2023-09-03 有效期: 永久

2022年度绥宁县公安局本级部门决算

第一部分 绥宁县公安局本级概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 绥宁县公安局本级概况

一、部门职责

(一)贯彻执行国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规;负责全县公安工作。

(二)掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况,分析形势,制定对策;防范处置邪教、非法宗教组织的违法犯罪活动。

(三)负责危害国家安全的案件和一般、重大刑事案件的侦查工作;处置治安事件、治安事故和骚乱。

(四)负责依法查处危害社会治安秩序的行为;依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险爆炸物品、特种行业和公共场所等工作。

(五)负责出境、入境事务和外国人在境内居留、旅行的有关事务;负责涉外案件的查处。

(六)负责城区治安巡逻、防暴、110动态处警及恐怖活动的防范、侦查和处置工作。

(七)负责指导、监督国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

(八)负责对全县公共信息网络的安全保卫工作及公安技术侦察工作;运用技术侦察手段获取情报信息,参与刑事案件侦察和群体性事件的处置。

(九)负责全县公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作;负责对看守所、行政拘留所的管理工作。

(十)负责全县公安机关法制工作。

(十一)负责对来我县的重要领导人、重要外宾和重要会议的安全警卫工作。

(十二)负责全县公安机关开展禁毒、缉毒工作,承担县禁毒委员会办公室的日常工作。

(十三)负责全县公安机关开展禁毒、缉毒工作,承担县禁毒委员会办公室的日常工作。

(十四)负责全县公安科学技术工作;规划公安信息技术、刑事技术、网络安全技术和行动技术、指挥系统等建设。

(十五)负责全县公安机关装备、被装配备的计划、申报、分配和管理工作;负责申报公安业务经费和专项拨款的分配计划并监督、管理使用情况。

(十六)负责全县机动车驾驶员管理及驾驶员办证、年审工作。

(十七)负责道路交通安全警保(卫)工作,协调、处置道路上的重大突发事件,协同其他警种维护道路治安秩序,打击违法犯罪行为。

(十八)制订全县公安队伍监督管理工作规章制度;负责全县公安机关督察工作;按规定权限实施对干部的监督;指导、督促、检查全县公安机关的执法活动;负责或协助对公安队伍违纪案件的查处。

(十九)负责全县经济犯罪案件的侦查工作,保障全县经济发展环境。

(二十)承担森林和草原防火工作,负责火场警戒、交通疏导、治安维护、火案侦破,协同林草部门开展防火宣传、火灾隐患排查、重点区域巡护、违规用火处罚等工作,查处森林和草原领域其他违法犯罪行为。掌握生态环境、生物安全等领域犯罪动态,拟订预防、打击对策;组织开展对生物环境、生物安全等领域犯罪案件的侦查工作。

(二十一)承办县人民政府交办的其它事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置

绥宁县公安局本级内设机构包括:2022年末,我部门内设股室35个,所属事业单位1个。分别为内设机构3个:指挥中心、政工室、警务保障室;直属大队12个:法制大队、督察大队、人口与出入境管理大队、巡逻特警大队、刑事侦查大队、治安管理大队、经济犯罪侦查大队、禁毒大队、国内安全保卫大队、网络安全保卫大队、一村一辅警大队、反恐大队、森林大队;监管场所2个:看守所、拘留所;基层派出所17个:长铺水陆派出所、长铺派出所、关峡派出所、寨市派出所、乐安派出所、东山派出所、河口派出所、麻塘派出所、武阳派出所、李熙桥派出所、红岩派出所、黄土矿派出所、瓦屋派出所、唐家坊派出所、金屋派出所、水口派出所、鹅公派出所。所属事业单位分别是:禁毒化社会服务中心。我部门共有编制296人,其中行政编制292人,事业编制4人,年末实有在职人员254人。

(二)决算单位构成

绥宁县公安局本级无下属单位,因此,绥宁县公安局本级2022年单位决算即绥宁县公安局本级本级2022年单位决算。


第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门:绥宁县公安局

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

8,628.06

一、一般公共服务支出

32

580.11

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

二、外交支出

33

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

三、国防支出

34

四、上级补助收入

4

四、公共安全支出

35

9,798.48

五、事业收入

5

五、教育支出

36

六、经营收入

6

六、科学技术支出

37

七、附属单位上缴收入

7

七、文化旅游体育与传媒支出

38

八、其他收入

8

2,576.47

八、社会保障和就业支出

39

595.87

9

九、卫生健康支出

40

187.55

10

十、节能环保支出

41

11

十一、城乡社区支出

42

77.62

12

十二、农林水支出

43

0.49

13

十三、交通运输支出

44

14

十四、资源勘探工业信息等支出

45

15

十五、商业服务业等支出

46

16

十六、金融支出

47

17

十七、援助其他地区支出

48

18

十八、自然资源海洋气象等支出

49

19

十九、住房保障支出

50

204.73

20

二十、粮油物资储备支出

51

21

二十一、国有资本经营预算支出

52

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

23

二十三、其他支出

54

24

二十四、债务还本支出

55

25

二十五、债务付息支出

56

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

本年收入合计

27

11,204.53

本年支出合计

58

11,444.85

使用非财政拨款结余

28

结余分配

59

年初结转和结余

29

243.33

年末结转和结余

60

3.02

30

61

总计

31

11,447.87

总计

62

11,447.87

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门:绥宁县公安局

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

11,204.53

8,628.06

0.00

0.00

0.00

0.00

2,576.47

201

一般公共服务支出

580.11

576.42

0.00

0.00

0.00

0.00

3.69

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

566.20

562.52

0.00

0.00

0.00

0.00

3.69

2010301

行政运行

566.20

562.52

0.00

0.00

0.00

0.00

3.69

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

8.94

8.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013199

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

8.94

8.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013201

行政运行

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20136

其他共产党事务支出

3.96

3.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013601

行政运行

3.96

3.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

9,558.16

6,985.38

0.00

0.00

0.00

0.00

2,572.78

20402

公安

9,537.62

6,964.84

0.00

0.00

0.00

0.00

2,572.78

2040201

行政运行

6,772.10

5,518.87

0.00

0.00

0.00

0.00

1,253.23

2040202

一般行政管理事务

168.85

168.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040220

执法办案

20.59

20.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040299

其他公安支出

2,576.09

1,256.54

0.00

0.00

0.00

0.00

1,319.55

20408

强制隔离戒毒

20.54

20.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040899

其他强制隔离戒毒支出

20.54

20.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

595.87

595.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

272.97

272.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

272.97

272.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

106.02

106.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

死亡抚恤

106.02

106.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20819

最低生活保障

0.21

0.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081902

农村最低生活保障金支出

0.21

0.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20820

临时救助

216.67

216.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082001

临时救助支出

216.67

216.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

187.55

187.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

187.55

187.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

187.55

187.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

77.62

77.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21299

其他城乡社区支出

77.62

77.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2129999

其他城乡社区支出

77.62

77.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

0.49

0.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

巩固脱贫衔接乡村振兴

0.49

0.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130501

行政运行

0.49

0.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

204.73

204.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

204.73

204.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

204.73

204.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门:绥宁县公安局

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

11,444.85

7,288.84

4,156.01

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

580.11

503.97

76.14

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

566.20

493.07

73.14

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

566.20

493.07

73.14

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

8.94

8.94

0.00

0.00

0.00

0.00

2013199

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

8.94

8.94

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013201

行政运行

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20136

其他共产党事务支出

3.96

0.96

3.00

0.00

0.00

0.00

2013601

行政运行

3.96

0.96

3.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

9,798.48

6,012.91

3,785.57

0.00

0.00

0.00

20402

公安

9,777.94

6,012.91

3,765.03

0.00

0.00

0.00

2040201

行政运行

6,772.10

5,978.82

793.28

0.00

0.00

0.00

2040202

一般行政管理事务

336.04

3.33

332.71

0.00

0.00

0.00

2040220

执法办案

20.59

3.55

17.04

0.00

0.00

0.00

2040299

其他公安支出

2,649.21

27.20

2,622.01

0.00

0.00

0.00

20408

强制隔离戒毒

20.54

0.00

20.54

0.00

0.00

0.00

2040899

其他强制隔离戒毒支出

20.54

0.00

20.54

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

595.87

379.20

216.67

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

272.97

272.97

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

272.97

272.97

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

106.02

106.02

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

死亡抚恤

106.02

106.02

0.00

0.00

0.00

0.00

20819

最低生活保障

0.21

0.21

0.00

0.00

0.00

0.00

2081902

农村最低生活保障金支出

0.21

0.21

0.00

0.00

0.00

0.00

20820

临时救助

216.67

0.00

216.67

0.00

0.00

0.00

2082001

临时救助支出

216.67

0.00

216.67

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

187.55

187.55

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

187.55

187.55

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

187.55

187.55

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

77.62

0.00

77.62

0.00

0.00

0.00

21299

其他城乡社区支出

77.62

0.00

77.62

0.00

0.00

0.00

2129999

其他城乡社区支出

77.62

0.00

77.62

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

0.49

0.49

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

巩固脱贫衔接乡村振兴

0.49

0.49

0.00

0.00

0.00

0.00

2130501

行政运行

0.49

0.49

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

204.73

204.73

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

204.73

204.73

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

204.73

204.73

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:绥宁县公安局

金额单位:万元

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

8,628.06

一、一般公共服务支出

33

576.42

576.42

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

34

0.00

0.00

三、国有资本经营财政拨款

3

三、国防支出

35

0.00

0.00

4

四、公共安全支出

36

7,225.70

7,225.70

0.00

0.00

5

五、教育支出

37

0.00

0.00

6

六、科学技术支出

38

0.00

0.00

7

七、文化旅游体育与传媒支出

39

0.00

0.00

8

八、社会保障和就业支出

40

595.87

595.87

0.00

0.00

9

九、卫生健康支出

41

187.55

187.55

0.00

0.00

10

十、节能环保支出

42

0.00

0.00

11

十一、城乡社区支出

43

77.62

77.62

0.00

0.00

12

十二、农林水支出

44

0.49

0.49

0.00

0.00

13

十三、交通运输支出

45

0.00

0.00

14

十四、资源勘探工业信息等支出

46

0.00

0.00

15

十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

16

十六、金融支出

48

0.00

0.00

17

十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

18

十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

19

十九、住房保障支出

51

204.73

204.73

0.00

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

21

二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

0.00

0.00

23

二十三、其他支出

55

0.00

0.00

24

二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

25

二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

本年收入合计

27

8,628.06

本年支出合计

59

8,868.38

8,868.38

0.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

28

243.33

年末财政拨款结转和结余

60

3.02

3.02

0.00

0.00

一般公共预算财政拨款

29

243.33

61

政府性基金预算财政拨款

30

62

国有资本经营预算财政拨款

31

63

总计

32

8,871.40

总计

64

8,871.40

8,871.40

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:绥宁县公安局

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

栏次

7

8

9

合计

8,868.38

6,389.96

2,478.42

201

一般公共服务支出

576.42

500.28

76.14

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

562.52

489.38

73.14

2010301

行政运行

562.52

489.38

73.14

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

8.94

8.94

0.00

2013199

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

8.94

8.94

0.00

20132

组织事务

1.00

1.00

0.00

2013201

行政运行

1.00

1.00

0.00

20136

其他共产党事务支出

3.96

0.96

3.00

2013601

行政运行

3.96

0.96

3.00

204

公共安全支出

7,225.70

5,117.71

2,107.99

20402

公安

7,205.16

5,117.71

2,087.45

2040201

行政运行

5,518.87

5,083.62

435.25

2040202

一般行政管理事务

336.04

3.33

332.71

2040220

执法办案

20.59

3.55

17.04

2040299

其他公安支出

1,329.66

27.20

1,302.46

20408

强制隔离戒毒

20.54

0.00

20.54

2040899

其他强制隔离戒毒支出

20.54

0.00

20.54

208

社会保障和就业支出

595.87

379.20

216.67

20805

行政事业单位养老支出

272.97

272.97

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

272.97

272.97

0.00

20808

抚恤

106.02

106.02

0.00

2080801

死亡抚恤

106.02

106.02

0.00

20819

最低生活保障

0.21

0.21

0.00

2081902

农村最低生活保障金支出

0.21

0.21

0.00

20820

临时救助

216.67

0.00

216.67

2082001

临时救助支出

216.67

0.00

216.67

210

卫生健康支出

187.55

187.55

0.00

21011

行政事业单位医疗

187.55

187.55

0.00

2101101

行政单位医疗

187.55

187.55

0.00

212

城乡社区支出

77.62

0.00

77.62

21299

其他城乡社区支出

77.62

0.00

77.62

2129999

其他城乡社区支出

77.62

0.00

77.62

213

农林水支出

0.49

0.49

0.00

21305

巩固脱贫衔接乡村振兴

0.49

0.49

0.00

2130501

行政运行

0.49

0.49

0.00

221

住房保障支出

204.73

204.73

0.00

22102

住房改革支出

204.73

204.73

0.00

2210201

住房公积金

204.73

204.73

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门:绥宁县公安局

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

5,538.88

302

商品和服务支出

674.32

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

基本工资

1,583.78

30201

办公费

10.49

30701

国内债务付息

0.00

30102

津贴补贴

930.55

30202

印刷费

0.55

30702

国外债务付息

0.00

30103

奖金

541.41

30203

咨询费

0.00

310

资本性支出

9.15

30106

伙食补助费

0.00

30204

手续费

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

30107

绩效工资

468.23

30205

水费

2.47

31002

办公设备购置

9.15

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

312.71

30206

电费

45.67

31003

专用设备购置

0.00

30109

职业年金缴费

0.00

30207

邮电费

2.82

31005

基础设施建设

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

116.81

30208

取暖费

0.00

31006

大型修缮

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

0.00

30209

物业管理费

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30112

其他社会保障缴费

33.92

30211

差旅费

46.31

31008

物资储备

0.00

30113

住房公积金

474.65

30212

因公出国(境)费用

0.00

31009

土地补偿

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

12.86

31010

安置补助

0.00

30199

其他工资福利支出

1,076.83

30214

租赁费

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

167.60

30215

会议费

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

0.92

31013

公务用车购置

0.00

30302

退休费

8.20

30217

公务接待费

13.80

31019

其他交通工具购置

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

78.20

31021

文物和陈列品购置

0.00

30304

抚恤金

102.96

30224

被装购置费

0.34

31022

无形资产购置

0.00

30305

生活补助

20.71

30225

专用燃料费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

28.99

399

其他支出

0.00

30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

30.37

39906

赠与

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

50.47

39907

国家赔偿费用支出

0.00

30309

奖励金

20.88

30229

福利费

32.48

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

51.57

39999

其他支出

0.00

30311

代缴社会保险费

0.00

30239

其他交通费用

235.88

30399

其他对个人和家庭的补助

14.84

30240

税金及附加费用

0.00

30299

其他商品和服务支出

30.13

人员经费合计

5,706.48

公用经费合计

683.48

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门:绥宁县公安局

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0

0

0

0

0

0

注:我单位没有使用该支出,故本表无数据。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门:绥宁县公安局

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

0

0

0

注:我单位没有使用该支出,故本表无数据。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门:绥宁县公安局

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

267.26

0.00

224.26

35.68

188.59

43.00

238.06

0.00

224.26

35.68

188.59

13.80

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。


第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计11,447.87万元。与上一年度相比,收、支总计各增加99.97万元,增长0.88%。主要原因是工资调增,辅警人员经费增加,增加了死亡人员抚恤金支出,公安办案业务费及装备购置支出增加,拘留所戒毒所合并建设项目工程、机关业务大楼建设工程、协助办案技术服务等项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计11,204.53万元,其中:财政拨款收入8,628.06万元,占77.01%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入2,576.47万元,占22.99%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计11,444.85万元,其中:基本支出7,288.84万元,占63.69%;项目支出4,156.01万元,占36.31%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计8,871.4万元。与上一年度相比,财政拨款收、支总计各减少1,530.39万元,下降14.71%。主要原因是压缩开支,减少不必要支出,公用经费减少,看守所搬迁工程项目完结,新增机关业务大楼建设项目尚未结算,基础建设类项目经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出8,868.38万元,占本年支出合计的77.49%。与上一年度相比,财政拨款支出减少1,290.08万元,下降12.7%。主要是因为主要是压缩开支,减少不必要支出,公用经费减少,看守所搬迁工程项目完结,新增机关业务大楼建设项目尚未结算,基础建设类项目经费减少。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出8,868.38万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出576.42万元,占6.5%;公共安全支出7,225.7万元,占81.47%;社会保障和就业支出595.87万元,占6.72%;卫生健康支出187.55万元,占2.11%;城乡社区支出77.62万元,占0.88%;农林水支出0.49万元,占0.01%;住房保障支出204.73万元,占2.31%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为5,124.12万元,支出决算数为8,868.38万元,完成年初预算的173.07%,其中:

1、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)

年初预算为0万元,支出决算为562.52万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:增加公安办案业务费支出,工资调增,公用经费投入增加。

2、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为8.94万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:增加公安办案业务费支出,工资调增,公用经费投入增加。

3、一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)

年初预算为0万元,支出决算为1万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:公用经费投入增加。

4、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)

年初预算为0万元,支出决算为3.96万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:增加公安办案业务费支出,工资调增,公用经费投入增加。

5、公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)

年初预算为4,506.01万元,支出决算为5,518.87万元,完成年初预算的122.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是:增加公安办案业务费支出,工资调增,公用经费投入增加。

6、公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为0万元,支出决算为336.04万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:增加公安办案业务费支出,工资调增,公用经费投入增加。

7、公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项)

年初预算为0万元,支出决算为20.59万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:增加公安办案业务费支出。

8、公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为1,329.66万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:增加拘留所戒毒所合并建设项目、业务技术大楼、乡镇派出所等项目投入增加。

9、公共安全支出(类)强制隔离戒毒(款)其他强制隔离戒毒支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为20.54万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:开展禁毒专项行动,强制隔离戒毒经费支出增加。

10、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

年初预算为272.97万元,支出决算为272.97万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

11、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)

年初预算为0万元,支出决算为106.02万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:新增职工死亡抚恤支出。

12、社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为0.21万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:系年底经费结算调整预算。

13、社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为216.67万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:系年底经费结算调整预算。

14、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

年初预算为140.41万元,支出决算为187.55万元,完成年初预算的133.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是:单位人员调整。

15、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为77.62万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:增加拘留所戒毒所合并建设项目、业务技术大楼、乡镇派出所等项目投入增加。

16、农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)行政运行(项)

年初预算为0万元,支出决算为0.49万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:新增乡村振兴支出。

17、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算为204.73万元,支出决算为204.73万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出6,389.96万元,其中:

人员经费5,706.48万元,占基本支出的89.3%,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费683.48万元,占基本支出的10.7%,主要包括:办公设备购置、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为267.26万元,支出决算为238.06万元,完成预算的89.07%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,因公出国(境)费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为43万元,支出决算为13.8万元,完成预算的32.09%,决算数小于预算数的主要原因是压缩开支,减少不必要支出 ,与上年相比减少0.78万元,下降5.35%,下降的主要原因是压缩开支,减少不必要的公务接待支出。

公务用车运行维护费支出预算为224.26万元,支出决算为224.26万元,完成预算的100%,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,与上年相比减少134.77万元,下降37.54%,下降的主要原因是压缩开支,2022年购置执法执勤车辆2辆,公务用车购置费较去年减少,因经费不足,部分公务接待费用及公务用车运行费用未结账。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算13.8万元,占5.8%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算224.26万元,占94.2%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,我单位2022年度无因公出国(境)费支出。

2、公务接待费支出决算为13.8万元,全年共接待来访团组206个、来宾1,986人次,主要是上级相关部门来绥检查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为224.26万元,其中:公务用车购置费35.68万元,绥宁县公安局更新公务用车2辆。公务用车运行维护费188.59万元,主要是公务用车维护支出,截至2022年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为68辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

绥宁县公安局本级2022年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

绥宁县公安局本级2022年度没有国有资本经营收入,也没有使用国有资本经营安排的支出,并已公开空表。

十、关于机关运行经费支出说明

绥宁县公安局本级2022年度机关运行经费支出683.48万元,比年初预算数减少260.65万元,下降27.61%。主要原因是:节约开支,减少不必要的运行支出。

十一、一般性支出情况

2022年度绥宁县公安局本级一般性支出2,189.22万元,其中:会议费0.69万元,用于召开全县公安工作会议,人数300人,内容为部署绥宁县全年公安工作;开支培训费0.92万元,用于开展业务培训,人数500人,内容为实战训练、警衔晋升及专项业务培训;举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元,无相关活动计划;办公费12.21万元;印刷费18.56万元;咨询费0万元;水费2.47万元;电费54.34万元;邮电费7.08万元;取暖费0万元;物业管理费0万元;差旅费297万元;因公出国(境)费用0万元;维修(护)费28.45万元;租赁费453.55万元;公务接待费13.8万元;被装购置费21.97万元;劳务费197.89万元;委托业务费208.66万元;公务用车运行维护费188.59万元;其他交通费用235.88万元;房屋建筑物购建14.55万元;办公设备购置55.95万元;公务用车购置35.68万元;其他交通工具购置340.98万元。

十二、关于政府采购支出说明

绥宁县公安局本级2022年度政府采购支出总额3,024.61万元,其中:政府采购货物支出674.81万元、政府采购工程支出1,498.41万元、政府采购服务支出851.39万元。授予中小企业合同金额1,706.18万元,占政府采购支出总额的56.41%,其中:授予小微企业合同金额853.09万元,占政府采购支出总额的28.2%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,绥宁县公安局本级共有车辆68辆(台),其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车67辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价100万元(含)以上专用设备1台(套)。

十四、关于2022年度预算绩效情况说明

本单位预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求已公开或作为其他有关部门需随同部门决算一同公开的绩效信息详见附件。

第四部分名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

2022年度部门整体支出绩效自评报告



扫一扫在手机打开当前页
分享到:
 
主办单位:湖南省绥宁县人民政府 承办单位:绥宁县行政审批服务局 网站地图
政务服务热线:12345 E_MAIL:admin@hnsn.gov.cn(仅受理网站维护相关事宜)
湘公网安备43052702000102号 备案号:湘ICP备05013746号-1
网站标识码:4305270003
主办单位:中共绥宁县委、绥宁县人民政府
承办单位:绥宁县行政审批服务局