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生效日期 : | 有效期: |
2020年度湖南省绥宁县李熙桥镇人民政府部门决算
目 录
第一部分 湖南省绥宁县李熙桥镇人民政府概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 湖南省绥宁县李熙桥镇人民政府概况
一、部门职责
(一)执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,接受同级党委的领导,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。
(二)制定并落实本行政区域的经济计划和措施,促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
(三)承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产,保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策,履行经济合同。
(四)开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作,依法管理外来流动人口,处理人民来信来访,调解民间纠纷,打击违法犯罪,维护社会稳定。
(五)制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。
(六)加强乡级财政的监督和管理,按计划组织、管理乡财政收入和支出,执行国家有关财经纪律和政策,保证国家财政收入的完成;做好统计工作。
(七)指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民-主自治。
(八)制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作,保护和改善生活环境和生态环境。
(九)协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
(十)承办县人民政府交办的其它事项。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置
湖南省绥宁县李熙桥镇人民政府内设机构包括:2020年人员编制数共有80个,实有在编人员 80 人。李熙桥镇人民政府内设机构包括:综合执法大队,社会事务综合服务中心,政务服务中心,农业综合服务中心,退役军人事务中心。
(二)决算单位构成
湖南省绥宁县李熙桥镇人民政府2020年部门决算汇总公开单位构成包括:湖南省绥宁县李熙桥镇人民政府本级。
第二部分 2020年度部门决算表
收入支出决算总表 |
|||||
公开01表 |
|||||
部门:湖南省绥宁县李熙桥镇人民政府 |
金额单位:万元 |
||||
收入 |
支出 |
||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
||
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
2,574.17 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
845.03 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
1,740.95 |
二、外交支出 |
33 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
三、国防支出 |
34 |
||
四、上级补助收入 |
4 |
四、公共安全支出 |
35 |
||
五、事业收入 |
5 |
五、教育支出 |
36 |
||
六、经营收入 |
6 |
六、科学技术支出 |
37 |
11.30 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
75.54 |
|
八、其他收入 |
8 |
60.81 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
175.33 |
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
74.98 |
||
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
|||
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
1,779.56 |
||
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
1,197.85 |
||
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
123.88 |
||
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|||
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|||
16 |
十六、金融支出 |
47 |
|||
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|||
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|||
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
56.41 |
||
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|||
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|||
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
74.46 |
||
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
4.55 |
||
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
|||
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
|||
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|||
本年收入合计 |
27 |
4,375.93 |
本年支出合计 |
58 |
4,418.88 |
使用非财政拨款结余 |
28 |
结余分配 |
59 |
||
年初结转和结余 |
29 |
549.67 |
年末结转和结余 |
60 |
506.72 |
30 |
61 |
||||
总计 |
31 |
4,925.60 |
总计 |
62 |
4,925.60 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
收入决算表 |
|
|||||||||||
公开02表 |
|
|||||||||||
部门:湖南省绥宁县李熙桥镇人民政府 |
金额单位:万元 |
|
||||||||||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
||||
合计 |
4,375.93 |
4,315.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
60.81 |
|
||||
201 |
一般公共服务支出 |
802.08 |
741.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
60.81 |
|
|||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
794.50 |
733.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
60.81 |
|
|||
2010301 |
行政运行 |
794.50 |
733.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
60.81 |
|
|||
20111 |
纪检监察事务 |
3.14 |
3.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
2011101 |
行政运行 |
3.14 |
3.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
1.86 |
1.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
2013199 |
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 |
1.86 |
1.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
20132 |
组织事务 |
0.18 |
0.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
2013201 |
行政运行 |
0.18 |
0.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
20136 |
其他共产党事务支出 |
2.40 |
2.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
2013601 |
行政运行 |
2.40 |
2.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
206 |
科学技术支出 |
11.30 |
11.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
20601 |
科学技术管理事务 |
1.30 |
1.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
2060101 |
行政运行 |
1.30 |
1.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
20604 |
技术研究与开发 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
2060404 |
科技成果转化与扩散 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
75.54 |
75.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
20701 |
文化和旅游 |
70.84 |
70.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
70.84 |
70.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
4.70 |
4.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
4.70 |
4.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
175.33 |
175.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
20802 |
民政管理事务 |
3.42 |
3.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
3.42 |
3.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
20807 |
就业补助 |
16.88 |
16.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
2080799 |
其他就业补助支出 |
16.88 |
16.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
20808 |
抚恤 |
24.25 |
24.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
2080899 |
其他优抚支出 |
24.25 |
24.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
20809 |
退役安置 |
6.40 |
6.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
2080999 |
其他退役安置支出 |
6.40 |
6.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
20819 |
最低生活保障 |
72.02 |
72.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
72.02 |
72.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
20822 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
52.36 |
52.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
2082201 |
移民补助 |
52.36 |
52.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
210 |
卫生健康支出 |
74.98 |
74.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
21004 |
公共卫生 |
6.62 |
6.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
6.62 |
6.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
21007 |
计划生育事务 |
65.77 |
65.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
2100716 |
计划生育机构 |
60.61 |
60.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
2100717 |
计划生育服务 |
5.16 |
5.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
21015 |
医疗保障管理事务 |
2.59 |
2.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
2101501 |
行政运行 |
2.59 |
2.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
212 |
城乡社区支出 |
1,779.56 |
1,779.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
21201 |
城乡社区管理事务 |
65.52 |
65.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
65.52 |
65.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
21202 |
城乡社区规划与管理 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
433.01 |
433.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
423.01 |
423.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
21219 |
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 |
1,251.03 |
1,251.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
2121999 |
其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 |
1,251.03 |
1,251.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
213 |
农林水支出 |
1,197.85 |
1,197.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
21301 |
农业农村 |
284.24 |
284.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
2130101 |
行政运行 |
271.46 |
271.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
2130126 |
农村社会事业 |
12.78 |
12.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
21302 |
林业和草原 |
91.56 |
91.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
2130207 |
森林资源管理 |
67.50 |
67.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
2130299 |
其他林业和草原支出 |
24.06 |
24.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
21303 |
水利 |
63.64 |
63.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
2130305 |
水利工程建设 |
0.60 |
0.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
2130335 |
农村人畜饮水 |
58.04 |
58.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
2130399 |
其他水利支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
21305 |
扶贫 |
565.26 |
565.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
2130501 |
行政运行 |
71.13 |
71.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
2130599 |
其他扶贫支出 |
494.13 |
494.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
21307 |
农村综合改革 |
193.16 |
193.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
62.16 |
62.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
116.00 |
116.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
214 |
交通运输支出 |
123.88 |
123.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
21404 |
成品油价格改革对交通运输的补贴 |
3.88 |
3.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
2140499 |
成品油价格改革补贴其他支出 |
3.88 |
3.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
21406 |
车辆购置税支出 |
120.00 |
120.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
2140602 |
车辆购置税用于农村公路建设支出 |
120.00 |
120.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
221 |
住房保障支出 |
56.41 |
56.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
22101 |
保障性安居工程支出 |
56.41 |
56.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
2210105 |
农村危房改造 |
56.41 |
56.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
74.46 |
74.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
22401 |
应急管理事务 |
1.92 |
1.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
2240106 |
安全监管 |
1.92 |
1.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
72.54 |
72.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
2240701 |
中央自然灾害生活补助 |
34.44 |
34.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
2240704 |
自然灾害灾后重建补助 |
38.10 |
38.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
229 |
其他支出 |
4.55 |
4.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
4.55 |
4.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
4.55 |
4.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|
支出决算表 |
|
||||||||||
公开03表 |
|
||||||||||
部门:湖南省绥宁县李熙桥镇人民政府 |
金额单位:万元 |
|
|||||||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
||||
合计 |
4,418.88 |
1,913.49 |
2,505.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
201 |
一般公共服务支出 |
845.03 |
844.78 |
0.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
837.45 |
837.20 |
0.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
2010301 |
行政运行 |
837.45 |
837.20 |
0.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
20111 |
纪检监察事务 |
3.14 |
3.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
2011101 |
行政运行 |
3.14 |
3.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
1.86 |
1.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
2013199 |
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 |
1.86 |
1.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
20132 |
组织事务 |
0.18 |
0.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
2013201 |
行政运行 |
0.18 |
0.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
20136 |
其他共产党事务支出 |
2.40 |
2.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
2013601 |
行政运行 |
2.40 |
2.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
206 |
科学技术支出 |
11.30 |
11.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
20601 |
科学技术管理事务 |
1.30 |
1.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
2060101 |
行政运行 |
1.30 |
1.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
20604 |
技术研究与开发 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
2060404 |
科技成果转化与扩散 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
75.54 |
15.64 |
59.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
20701 |
文化和旅游 |
70.84 |
10.94 |
59.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
70.84 |
10.94 |
59.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
4.70 |
4.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
4.70 |
4.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
175.33 |
142.97 |
32.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
20802 |
民政管理事务 |
3.42 |
3.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
3.42 |
3.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
20807 |
就业补助 |
16.88 |
16.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
2080799 |
其他就业补助支出 |
16.88 |
16.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
20808 |
抚恤 |
24.25 |
24.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
2080899 |
其他优抚支出 |
24.25 |
24.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
20809 |
退役安置 |
6.40 |
6.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
2080999 |
其他退役安置支出 |
6.40 |
6.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
20819 |
最低生活保障 |
72.02 |
72.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
72.02 |
72.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
20822 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
52.36 |
20.00 |
32.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
2082201 |
移民补助 |
52.36 |
20.00 |
32.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
210 |
卫生健康支出 |
74.98 |
74.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
21004 |
公共卫生 |
6.62 |
6.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
6.62 |
6.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
21007 |
计划生育事务 |
65.77 |
65.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
2100716 |
计划生育机构 |
60.61 |
60.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
2100717 |
计划生育服务 |
5.16 |
5.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
21015 |
医疗保障管理事务 |
2.59 |
2.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
2101501 |
行政运行 |
2.59 |
2.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
212 |
城乡社区支出 |
1,779.56 |
140.10 |
1,639.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
21201 |
城乡社区管理事务 |
65.52 |
8.36 |
57.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
65.52 |
8.36 |
57.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
21202 |
城乡社区规划与管理 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
433.01 |
101.74 |
331.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
423.01 |
91.74 |
331.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
21219 |
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 |
1,251.03 |
0.00 |
1,251.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
2121999 |
其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 |
1,251.03 |
0.00 |
1,251.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
213 |
农林水支出 |
1,197.85 |
572.73 |
625.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
21301 |
农业农村 |
284.24 |
284.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
2130101 |
行政运行 |
271.46 |
271.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
2130126 |
农村社会事业 |
12.78 |
12.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
21302 |
林业和草原 |
91.56 |
24.06 |
67.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
2130207 |
森林资源管理 |
67.50 |
0.00 |
67.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
2130299 |
其他林业和草原支出 |
24.06 |
24.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
21303 |
水利 |
63.64 |
34.71 |
28.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
2130305 |
水利工程建设 |
0.60 |
0.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
2130335 |
农村人畜饮水 |
58.04 |
29.11 |
28.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
2130399 |
其他水利支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
21305 |
扶贫 |
565.26 |
98.73 |
466.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
2130501 |
行政运行 |
71.13 |
71.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
2130599 |
其他扶贫支出 |
494.13 |
27.60 |
466.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
21307 |
农村综合改革 |
193.16 |
131.00 |
62.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
62.16 |
0.00 |
62.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
116.00 |
116.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
214 |
交通运输支出 |
123.88 |
3.88 |
120.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
21404 |
成品油价格改革对交通运输的补贴 |
3.88 |
3.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
2140499 |
成品油价格改革补贴其他支出 |
3.88 |
3.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
21406 |
车辆购置税支出 |
120.00 |
0.00 |
120.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
2140602 |
车辆购置税用于农村公路建设支出 |
120.00 |
0.00 |
120.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
221 |
住房保障支出 |
56.41 |
28.10 |
28.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
22101 |
保障性安居工程支出 |
56.41 |
28.10 |
28.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
2210105 |
农村危房改造 |
56.41 |
28.10 |
28.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
74.46 |
74.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
22401 |
应急管理事务 |
1.92 |
1.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
2240106 |
安全监管 |
1.92 |
1.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
72.54 |
72.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
2240701 |
中央自然灾害生活补助 |
34.44 |
34.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
2240704 |
自然灾害灾后重建补助 |
38.10 |
38.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
229 |
其他支出 |
4.55 |
4.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
4.55 |
4.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
4.55 |
4.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|
|||||||||
公开04表 |
|
|||||||||
部门:湖南省绥宁县李熙桥镇人民政府 |
金额单位:万元 |
|
||||||||
收 入 |
支 出 |
|
||||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
||
|
||||||||||
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|||
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2,574.17 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
784.22 |
784.22 |
0.00 |
0.00 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
1,740.95 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
5 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
11.30 |
11.30 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
75.54 |
75.54 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
175.33 |
122.97 |
52.36 |
0.00 |
|
|||
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
74.98 |
74.98 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
1,779.56 |
95.52 |
1,684.04 |
0.00 |
|
|||
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
1,197.85 |
1,197.85 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
123.88 |
123.88 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
56.41 |
56.41 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
74.46 |
74.46 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
4.55 |
4.55 |
0.00 |
|
||||
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
本年收入合计 |
27 |
4,315.12 |
本年支出合计 |
59 |
4,358.07 |
2,617.12 |
1,740.95 |
0.00 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
549.67 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
506.72 |
506.72 |
0.00 |
0.00 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
549.67 |
61 |
|
||||||
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
62 |
|
|||||||
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
63 |
|
|||||||
总计 |
32 |
4,864.79 |
总计 |
64 |
4,864.79 |
3,123.84 |
1,740.95 |
0.00 |
|
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|
|||||||
公开05表 |
|
|||||||
部门:湖南省绥宁县李熙桥镇人民政府 |
金额单位:万元 |
|
||||||
项目 |
本年支出 |
|
||||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
||||||||
|
||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
||||
合计 |
2,617.12 |
1,726.39 |
890.73 |
|
||||
201 |
一般公共服务支出 |
784.22 |
783.97 |
0.25 |
|
|||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
776.64 |
776.39 |
0.25 |
|
|||
2010301 |
行政运行 |
776.64 |
776.39 |
0.25 |
|
|||
20111 |
纪检监察事务 |
3.14 |
3.14 |
0.00 |
|
|||
2011101 |
行政运行 |
3.14 |
3.14 |
0.00 |
|
|||
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
1.86 |
1.86 |
0.00 |
|
|||
2013199 |
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 |
1.86 |
1.86 |
0.00 |
|
|||
20132 |
组织事务 |
0.18 |
0.18 |
0.00 |
|
|||
2013201 |
行政运行 |
0.18 |
0.18 |
0.00 |
|
|||
20136 |
其他共产党事务支出 |
2.40 |
2.40 |
0.00 |
|
|||
2013601 |
行政运行 |
2.40 |
2.40 |
0.00 |
|
|||
206 |
科学技术支出 |
11.30 |
11.30 |
0.00 |
|
|||
20601 |
科学技术管理事务 |
1.30 |
1.30 |
0.00 |
|
|||
2060101 |
行政运行 |
1.30 |
1.30 |
0.00 |
|
|||
20604 |
技术研究与开发 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
|
|||
2060404 |
科技成果转化与扩散 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
|
|||
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
75.54 |
15.64 |
59.89 |
|
|||
20701 |
文化和旅游 |
70.84 |
10.94 |
59.89 |
|
|||
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
70.84 |
10.94 |
59.89 |
|
|||
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
4.70 |
4.70 |
0.00 |
|
|||
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
4.70 |
4.70 |
0.00 |
|
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
122.97 |
122.97 |
0.00 |
|
|||
20802 |
民政管理事务 |
3.42 |
3.42 |
0.00 |
|
|||
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
3.42 |
3.42 |
0.00 |
|
|||
20807 |
就业补助 |
16.88 |
16.88 |
0.00 |
|
|||
2080799 |
其他就业补助支出 |
16.88 |
16.88 |
0.00 |
|
|||
20808 |
抚恤 |
24.25 |
24.25 |
0.00 |
|
|||
2080899 |
其他优抚支出 |
24.25 |
24.25 |
0.00 |
|
|||
20809 |
退役安置 |
6.40 |
6.40 |
0.00 |
|
|||
2080999 |
其他退役安置支出 |
6.40 |
6.40 |
0.00 |
|
|||
20819 |
最低生活保障 |
72.02 |
72.02 |
0.00 |
|
|||
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
72.02 |
72.02 |
0.00 |
|
|||
210 |
卫生健康支出 |
74.98 |
74.98 |
0.00 |
|
|||
21004 |
公共卫生 |
6.62 |
6.62 |
0.00 |
|
|||
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
6.62 |
6.62 |
0.00 |
|
|||
21007 |
计划生育事务 |
65.77 |
65.77 |
0.00 |
|
|||
2100716 |
计划生育机构 |
60.61 |
60.61 |
0.00 |
|
|||
2100717 |
计划生育服务 |
5.16 |
5.16 |
0.00 |
|
|||
21015 |
医疗保障管理事务 |
2.59 |
2.59 |
0.00 |
|
|||
2101501 |
行政运行 |
2.59 |
2.59 |
0.00 |
|
|||
212 |
城乡社区支出 |
95.52 |
38.36 |
57.16 |
|
|||
21201 |
城乡社区管理事务 |
65.52 |
8.36 |
57.16 |
|
|||
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
65.52 |
8.36 |
57.16 |
|
|||
21202 |
城乡社区规划与管理 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
|
|||
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
|
|||
213 |
农林水支出 |
1,197.85 |
572.73 |
625.12 |
|
|||
21301 |
农业农村 |
284.24 |
284.24 |
0.00 |
|
|||
2130101 |
行政运行 |
271.46 |
271.46 |
0.00 |
|
|||
2130126 |
农村社会事业 |
12.78 |
12.78 |
0.00 |
|
|||
21302 |
林业和草原 |
91.56 |
24.06 |
67.50 |
|
|||
2130207 |
森林资源管理 |
67.50 |
0.00 |
67.50 |
|
|||
2130299 |
其他林业和草原支出 |
24.06 |
24.06 |
0.00 |
|
|||
21303 |
水利 |
63.64 |
34.71 |
28.93 |
|
|||
2130305 |
水利工程建设 |
0.60 |
0.60 |
0.00 |
|
|||
2130335 |
农村人畜饮水 |
58.04 |
29.11 |
28.93 |
|
|||
2130399 |
其他水利支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
|
|||
21305 |
扶贫 |
565.26 |
98.73 |
466.53 |
|
|||
2130501 |
行政运行 |
71.13 |
71.13 |
0.00 |
|
|||
2130599 |
其他扶贫支出 |
494.13 |
27.60 |
466.53 |
|
|||
21307 |
农村综合改革 |
193.16 |
131.00 |
62.16 |
|
|||
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
62.16 |
0.00 |
62.16 |
|
|||
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
116.00 |
116.00 |
0.00 |
|
|||
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
|
|||
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
|
|||
214 |
交通运输支出 |
123.88 |
3.88 |
120.00 |
|
|||
21404 |
成品油价格改革对交通运输的补贴 |
3.88 |
3.88 |
0.00 |
|
|||
2140499 |
成品油价格改革补贴其他支出 |
3.88 |
3.88 |
0.00 |
|
|||
21406 |
车辆购置税支出 |
120.00 |
0.00 |
120.00 |
|
|||
2140602 |
车辆购置税用于农村公路建设支出 |
120.00 |
0.00 |
120.00 |
|
|||
221 |
住房保障支出 |
56.41 |
28.10 |
28.31 |
|
|||
22101 |
保障性安居工程支出 |
56.41 |
28.10 |
28.31 |
|
|||
2210105 |
农村危房改造 |
56.41 |
28.10 |
28.31 |
|
|||
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
74.46 |
74.46 |
0.00 |
|
|||
22401 |
应急管理事务 |
1.92 |
1.92 |
0.00 |
|
|||
2240106 |
安全监管 |
1.92 |
1.92 |
0.00 |
|
|||
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
72.54 |
72.54 |
0.00 |
|
|||
2240701 |
中央自然灾害生活补助 |
34.44 |
34.44 |
0.00 |
|
|||
2240704 |
自然灾害灾后重建补助 |
38.10 |
38.10 |
0.00 |
|
|||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|
|||||||||
公开06表 |
|
|||||||||
部门:湖南省绥宁县李熙桥镇人民政府 |
金额单位:万元 |
|
||||||||
人员经费 |
公用经费 |
|
||||||||
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
||
|
||||||||||
301 |
工资福利支出 |
914.53 |
302 |
商品和服务支出 |
542.00 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
||
30101 |
基本工资 |
380.41 |
30201 |
办公费 |
45.72 |
30701 |
国内债务付息 |
|
||
30102 |
津贴补贴 |
37.64 |
30202 |
印刷费 |
45.04 |
30702 |
国外债务付息 |
|
||
30103 |
奖金 |
142.53 |
30203 |
咨询费 |
2.00 |
310 |
资本性支出 |
1.54 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
12.41 |
30204 |
手续费 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|||
30107 |
绩效工资 |
50.21 |
30205 |
水费 |
31002 |
办公设备购置 |
1.54 |
|
||
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
113.58 |
30206 |
电费 |
5.87 |
31003 |
专用设备购置 |
|
||
30109 |
职业年金缴费 |
30207 |
邮电费 |
31005 |
基础设施建设 |
|
||||
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
10.23 |
30208 |
取暖费 |
31006 |
大型修缮 |
|
|||
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
30209 |
物业管理费 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
||||
30112 |
其他社会保障缴费 |
30211 |
差旅费 |
50.20 |
31008 |
物资储备 |
|
|||
30113 |
住房公积金 |
84.72 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
31009 |
土地补偿 |
|
|||
30114 |
医疗费 |
30213 |
维修(护)费 |
0.03 |
31010 |
安置补助 |
|
|||
30199 |
其他工资福利支出 |
82.79 |
30214 |
租赁费 |
0.20 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
||
303 |
对个人和家庭的补助 |
268.31 |
30215 |
会议费 |
4.34 |
31012 |
拆迁补偿 |
|
||
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
31013 |
公务用车购置 |
|
||||
30302 |
退休费 |
30217 |
公务接待费 |
9.10 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|||
30303 |
退职(役)费 |
30218 |
专用材料费 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
||||
30304 |
抚恤金 |
12.54 |
30224 |
被装购置费 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|||
30305 |
生活补助 |
73.40 |
30225 |
专用燃料费 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|||
30306 |
救济费 |
100.40 |
30226 |
劳务费 |
20.34 |
399 |
其他支出 |
|
||
30307 |
医疗费补助 |
0.43 |
30227 |
委托业务费 |
201.56 |
39906 |
赠与 |
|
||
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
11.50 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|||
30309 |
奖励金 |
24.29 |
30229 |
福利费 |
7.26 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
||
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
3.12 |
39999 |
其他支出 |
|
|||
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
39.09 |
|
|||||
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
57.26 |
30240 |
税金及附加费用 |
|
|||||
30299 |
其他商品和服务支出 |
96.62 |
|
|||||||
人员经费合计 |
1,182.85 |
公用经费合计 |
543.54 |
|
||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||
公开07表 |
|||||||||||
部门:湖南省绥宁县李熙桥镇人民政府 |
金额单位:万元 |
||||||||||
预算数 |
决算数 |
||||||||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
15 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
10.00 |
12.22 |
0.00 |
3.12 |
0.00 |
3.12 |
9.10 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|
||||||||||
公开08表 |
|
||||||||||
部门:湖南省绥宁县李熙桥镇人民政府 |
金额单位:万元 |
|
|||||||||
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
||||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
||||
合计 |
0.00 |
1,740.95 |
1,740.95 |
126.29 |
1,614.66 |
0.00 |
|
||||
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
52.36 |
52.36 |
20.00 |
32.36 |
0.00 |
|
|||
20822 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
0.00 |
52.36 |
52.36 |
20.00 |
32.36 |
0.00 |
|
|||
2082201 |
移民补助 |
0.00 |
52.36 |
52.36 |
20.00 |
32.36 |
0.00 |
|
|||
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
1,684.04 |
1,684.04 |
101.74 |
1,582.30 |
0.00 |
|
|||
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
433.01 |
433.01 |
101.74 |
331.27 |
0.00 |
|
|||
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
0.00 |
423.01 |
423.01 |
91.74 |
331.27 |
0.00 |
|
|||
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
21219 |
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
1,251.03 |
1,251.03 |
0.00 |
1,251.03 |
0.00 |
|
|||
2121999 |
其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
1,251.03 |
1,251.03 |
0.00 |
1,251.03 |
0.00 |
|
|||
229 |
其他支出 |
0.00 |
4.55 |
4.55 |
4.55 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0.00 |
4.55 |
4.55 |
4.55 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
0.00 |
4.55 |
4.55 |
4.55 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
|||||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|
|||||||
公开09表 |
|
|||||||
部门:湖南省绥宁县李熙桥镇人民政府 |
金额单位:万元 |
|
||||||
项目 |
本年支出 |
|
||||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
||||||||
|
||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
||||
合计 |
|
|||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。 |
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第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计4,925.6万元。与上一年度相比,收、支总计各增加1,173.89万元,增长31.29%。主要是因为往年工程在今年结算,同时今年项目增加。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计4,375.93万元,其中:财政拨款收入4,315.12万元,占98.61%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入60.81万元,占1.39%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计4,418.88万元,其中:基本支出1,913.49万元,占43.3%;项目支出2,505.39万元,占56.7%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计4,864.79万元。与上一年度相比,财政拨款收、支总计各增加1,123.01万元,增长30.01%。主要是因为往年工程在今年结算,同时今年项目增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出2,617.12万元,占本年支出合计的59.23%。与上一年度相比,财政拨款支出减少381.23万元,下降12.71%。主要是因为拆旧复垦资金减少。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出2,617.12万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出784.22万元,占29.96%;科学技术支出11.3万元,占0.43%;文化旅游体育与传媒支出75.54万元,占2.89%;社会保障和就业支出122.97万元,占4.7%;卫生健康支出74.98万元,占2.86%;城乡社区支出95.52万元,占3.65%;农林水支出1,197.85万元,占45.77%;交通运输支出123.88万元,占4.73%;住房保障支出56.41万元,占2.16%;灾害防治及应急管理支出74.46万元,占2.85%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为1077.81万元,支出决算数为2,617.12万元,完成年初预算的242.82%,其中:
1、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)
年初预算为917.44万元,支出决算为776.64万元,完成年初预算的84.65%。决算数小于年初预算数的主要原因是:拆旧复垦资金减少。
2、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)
年初预算为0万元,支出决算为3.14万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:补发2018年干部绩效奖,追加预算。
3、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为1.86万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:老干部支部书记和支委工作补贴,退休干部中秋,国庆慰问品发放,追加预算。
4、一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)
年初预算为0万元,支出决算为0.18万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:补发2018年干部绩效奖,追加预算。
5、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)
年初预算为0万元,支出决算为2.4万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:葛芝仁代发精神病监护人奖补资金,追加预算。
6、科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)
年初预算为0万元,支出决算为1.3万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:葛芝仁代发精神病监护人奖补资金,追加预算。
7、科学技术支出(类)技术研究与开发(款)科技成果转化与扩散(项)
年初预算为0万元,支出决算为10万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:拨付红李种养专业合作社第六批创新型省建设专项资金,追加预算。
8、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为70.84万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:补发2018年干部绩效奖,付村综合服务平台工程款,追加预算。
9、文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为4.7万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:村级农村文化建设资金,拨付增富村文化服务体系建设绩效奖励资金,追加预算。
10、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为3.42万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:敬老院工作人员工资,追加预算。
11、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为16.88万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:拨付李熙街道2019年10-12月环境卫生经费,付派出所赵南珍扫黑除恶经费,付公益性岗位人员岗位补贴,贫困劳动力外出务工交通补贴。
12、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为24.25万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:2019年义务兵家庭优待金发放,八一慰问金,2018年2019年大学生入伍奖励金。
13、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为6.4万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:2019年自主择业退役士兵一次性经济补助金发放,追加预算。
14、社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为72.02万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:付村级保洁员生活补助,付春风慰问行动经费,临时救助金,敬老院生活费,追加预算。
15、卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)
年初预算为0万元,支出决算为6.62万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:新冠状病毒疫情防控备用金,疫情防控期间每天消毒人员工资,追加预算。
16、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)
年初预算为0万元,支出决算为60.61万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:拨付1-10月份工资,住房公积金,社保,追加预算。
17、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)
年初预算为0万元,支出决算为5.16万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:2020年上半年社会抚养费,追加预算。
18、卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)行政运行(项)
年初预算为0万元,支出决算为2.59万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:付张宏斌医保参保筹资工作经费,追加预算。
19、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为65.52万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:付村综合服务平台工程款,追加预算。
20、城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)
年初预算为0万元,支出决算为30万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:付向小主李熙白玉农贸市场耕地占用税,李熙白玉农贸市场工程借款。
21、农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)
年初预算为0万元,支出决算为271.46万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:付1-10月工资,住房公积金,社保,追加预算。
22、农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项)
年初预算为0万元,支出决算为12.78万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:付购罗盼军化粪池款,追加预算。
23、农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源管理(项)
年初预算为0万元,支出决算为67.5万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:李熙桥镇小额基础设施建设工程拨付,追加预算。
24、农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为24.06万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:付众科和清宇改厕经费,追加预算。
25、农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)
年初预算为0万元,支出决算为0.6万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:拨付洛口山村水渠建设资金,追加预算。
26、农林水支出(类)水利(款)农村人畜饮水(项)
年初预算为0万元,支出决算为58.04万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:拨付各村改厕经费,付购张后平塑料垃圾桶费,购环保化粪池。
27、农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为5万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:拨付双元村水渠建设资金,追加预算。
28、农林水支出(类)扶贫(款)行政运行(项)
年初预算为0万元,支出决算为71.13万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:拨非贫困村驻村工作队工作经费,付异地搬迁现场津贴,付驻村工作队人员1-9月生活费和车费,预发干部2020年差旅费。
29、农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为494.13万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:村级保洁员生活补助,拨付村级2020年自主产业资金,李熙桥镇2020年村级重点产业资金,李熙桥镇2020年度三边种植油茶苗木费,李熙桥镇小额基础设施建设工程拨付,农村公益性岗位。
30、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项)
年初预算为0万元,支出决算为62.16万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:疫情防控公益性岗位工资,追加预算。
31、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)
年初预算为0万元,支出决算为116万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:拨村级第一书记工作经费,拨村级服务群众专项经费,拨村级办公经费,追加预算。
32、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项)
年初预算为0万元,支出决算为10万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:拨付大龙村扶持村集体资金,追加预算。
33、农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为5万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:拨付2019年6.9洪灾抢险资金,追加预算。
34、交通运输支出(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)成品油价格改革补贴其他支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为3.88万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:拨付各村农村公路养护资金,追加预算。
35、交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税用于农村公路建设支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为120万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:李熙桥镇小额基础设施建设工程拨付,追加预算。
36、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项)
年初预算为0万元,支出决算为56.41万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:拨付村扶贫统建点资金,危房改造资金,拨付苏州村电网改造工作经费。
37、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)
年初预算为0万元,支出决算为1.92万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:2019年村级安监员岗位津贴,追加预算。
38、灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)中央自然灾害生活补助(项)
年初预算为0万元,支出决算为34.44万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:拨付增富村洪灾灾后恢复资金,拨付2019年中央地质灾害资金,追加预算。
39、灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)自然灾害灾后重建补助(项)
年初预算为0万元,支出决算为38.1万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:拨洪灾后河堤修复资金,追加预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出1,726.39万元,其中:人员经费1,182.85万元,占基本支出的68.52%,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费543.54万元,占基本支出的31.48%,主要包括:办公设备购置、办公费、印刷费、咨询费、电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为15万元,支出决算为12.22万元,完成预算的81.47%,其中:
因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,因公出国(境)费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为10万元,支出决算为9.1万元,完成预算的91%,决算数小于预算数的主要原因是本年度严格控制公务接待 ,与上年相比减少3.44万元,下降27.43%,下降的主要原因是本年度严格控制公务接待。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为5万元,支出决算为3.12万元,完成预算的62.4%,决算数小于预算数的主要原因是本年度严格控制公务用车 ,与上年相比减少5.82万元,下降65.1%,下降的主要原因是本年度严格控制公务用车。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算9.1万元,占74.47%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.12万元,占25.53%。其中:
1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,我单位2020年度无因公出国(境)费支出。
2、公务接待费支出决算为9.1万元,全年共接待来访团组373个、来宾1,819人次,主要是各项工作检查小组,县市省级督导工作小组发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.12万元,其中:公务用车购置费0万元,单位本级或某二级机构更新公务用车0辆。公务用车运行维护费3.12万元,主要是车辆老化,维修费用支出,截至2020年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度政府性基金预算财政拨款收入1740.95万元;年初结转和结余0.0万元;支出1740.95万元,其中基本支出126.29万元,项目支出1614.66万元;年末结转和结余0.0万元。
九、关于机关运行经费支出说明
湖南省绥宁县李熙桥镇人民政府2020年度机关运行经费支出543.54万元,比年初预算数增加116.28万元,增长27.22%。主要原因是:往年多项工程在本年度结算(拆旧复垦,村级服务平台,增进挂钩等项目),同时本年度扶贫项目资金增加。
十、一般性支出情况
2020年度湖南省绥宁县李熙桥镇人民政府一般性支出669.52万元,其中:会议费4.34万元,用于召开村干部各项工作安排会议,人数48人,内容为防汛,抗旱,上级安排各项工作具体安排到村;开支培训费0万元,我单位2020年度无培训费支出;未举办晚会活动;办公费45.72万元;印刷费45.04万元;咨询费2万元;水费0万元;电费5.87万元;邮电费0万元;取暖费0万元;物业管理费0万元;差旅费50.2万元;因公出国(境)费用0万元;维修(护)费0.03万元;租赁费0.2万元;公务接待费9.1万元;被装购置费0万元;劳务费116.1万元;委托业务费201.56万元;公务用车运行维护费3.12万元;其他交通费用39.09万元;房屋建筑物购建145.61万元;办公设备购置1.54万元;公务用车购置0万元;其他交通工具购置0万元。
十一、关于政府采购支出说明
湖南省绥宁县李熙桥镇人民政府2020年度政府采购支出总额1.54万元,其中:政府采购货物支出1.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日,湖南省绥宁县李熙桥镇人民政府共有车辆1辆(台),其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是租车;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
十三、关于2020年度预算绩效情况说明
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求已公开或作为其他有关部门需随同部门决算一同公开的绩效信息详见附件。
第四部分 名词解释
财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配:指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件