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生效日期 : | 有效期: |
2023年度绥宁县麻塘苗族瑶族乡人民政府部门决算
目 录
第一部分 绥宁县麻塘苗族瑶族乡人民政府概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 绥宁县麻塘苗族瑶族乡人民政府概况
一、部门职责
(一)宣传和贯彻执行党的路线方针政策和法律法规;制定地方经济社会发展规划和年度计划并组织实施;坚持依法行政,推进民主政治,加强基层政权建设;做好农业、农村、农民和社区工作。
(二)全面加强党对各领域各方面工作的领导,落实基层管党治党工作责任制。加强党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设;做好党员管理、发展工作,改善党员队伍结构,提高党员素质;加强党对意识形态和统一战线工作的领导,全面加强农村基层宣传思想文化工作,弘扬时代新风;指导工会、共青团、妇联等群团工作。
(三)规范经济管理,统筹区域发展。贯彻落实上级重大决策和建设规划,研究制定并组织实施本区域中长期发展规划和年度计划,全面实施乡村振兴战略,组织指导经济发展和经济结构调整;加强综合生产能力建设;健全社会化服务体系,完善产业支持保护体系,推进产业现代化;着力提升经济发展的质量和水平,发展壮大村级集体经济,增加村民收入,不断提高人民生活水平。
(四)加强社会管理和基础设施建设,创造良好环境。推进政务、村务公开;抓好卫生健康工作,保障妇女儿童合法权益;加强自然资源管理、生态环境保护和修复、村庄和集镇规划建设管理等工作;加强人民武装、民族宗教等工作;负责辖区内应急管理工作,构建公共安全防控体系,建立应对突发紧急事件的处理预案,强化安全生产和公共安全,组织抢险救灾、优抚救助,及时上报和处置重大社情、疫情、险情等,保护人民群众的生命财产安全;加强交通运输管理,负责乡道管理养护,指导村民委员会组织好村道管理养护工作,大力推进乡村两级路长制。
(五)发展公益事业,强化公共服务。搞好公共设施建设,开展就业和社会保障服务,落实民政、退役军人事务、妇女儿童、老年人、残疾人等方面的相关政策,着力解决群众生产生活中的问题;发展科教文卫事业,促进精神文明建设;制订公共服务事项目录清单,加强公共服务体系建设。
(六)加强综合治理,维护社会稳定。调解民事纠纷、化解社会矛盾,接待上访群众,处理群体性突发事件,保证社会公正,维护社会秩序和社会稳定;指导村民自治,推动基层社会建设,促进社会组织健康发展,增强社会自治功能。
(七)按照管理权限,负责机关和事业单位工作人员的教育、培养、选拔和监督工作;协助管理好派驻单位人员。
(八)依法依规承担下放的经济社会管理权限和行政执法事项。
(十)行使《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》等法律法规赋予的职权。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置
绥宁县麻塘苗族瑶族乡人民政府内设机构包括:内设股室6个,分别为:党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安和应急管理办公室、自然资源和生态环境办公室。本部门共有编制人数75人,实有人数59人。
(二)决算单位构成
绥宁县麻塘苗族瑶族乡人民政府无下属单位,因此,绥宁县麻塘苗族瑶族乡人民政府2023年单位决算即绥宁县麻塘苗族瑶族乡人民政府本级。
第二部分 2023年度部门决算表
收入支出决算总表 |
|||||
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|
|
|
|
公开01表 |
部门:绥宁县麻塘苗族瑶族乡人民政府 |
|
|
金额单位:万元 |
||
收入 |
支出 |
||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
2237.85 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
988.90 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
582.42 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
4.00 |
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
1.50 |
八、其他收入 |
8 |
86.76 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
172.49 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
30.65 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
5.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
584.42 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
951.60 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
90.43 |
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
48.99 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
29.29 |
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
本年收入合计 |
27 |
2907.03 |
本年支出合计 |
58 |
2907.27 |
使用非财政拨款结余和专用结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
年初结转和结余 |
29 |
319.61 |
年末结转和结余 |
60 |
319.36 |
|
30 |
|
|
61 |
|
总计 |
31 |
3226.64 |
总计 |
62 |
3226.64 |
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
收入决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
部门:绥宁县麻塘苗族瑶族乡人民政府 |
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
科目代码 |
科目名称 |
|||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
合计 |
2907.03 |
2820.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
86.76 |
|||
201 |
一般公共服务支出 |
988.65 |
901.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
86.76 |
||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
943.76 |
856.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
86.76 |
||
2010301 |
行政运行 |
878.36 |
791.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
86.76 |
||
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
65.40 |
65.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20106 |
财政事务 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010601 |
行政运行 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20111 |
纪检监察事务 |
5.43 |
5.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2011101 |
行政运行 |
5.43 |
5.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20123 |
民族事务 |
23.00 |
23.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2012304 |
民族工作专项 |
23.00 |
23.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20132 |
组织事务 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2013201 |
行政运行 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20136 |
其他共产党事务支出 |
4.47 |
4.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2013601 |
行政运行 |
4.47 |
4.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20199 |
其他一般公共服务支出 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
205 |
教育支出 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20599 |
其他教育支出 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2059999 |
其他教育支出 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
1.50 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20701 |
文化和旅游 |
1.50 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
1.50 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
172.49 |
172.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20802 |
民政管理事务 |
2.89 |
2.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080201 |
行政运行 |
2.89 |
2.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
62.55 |
62.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
62.55 |
62.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20807 |
就业补助 |
53.69 |
53.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080799 |
其他就业补助支出 |
53.69 |
53.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20808 |
抚恤 |
19.83 |
19.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080801 |
死亡抚恤 |
16.65 |
16.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080899 |
其他优抚支出 |
3.18 |
3.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20811 |
残疾人事业 |
6.83 |
6.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
6.83 |
6.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20819 |
最低生活保障 |
25.01 |
25.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
25.01 |
25.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20828 |
退役军人管理事务 |
1.68 |
1.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
1.68 |
1.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
210 |
卫生健康支出 |
30.65 |
30.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21004 |
公共卫生 |
4.05 |
4.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
4.05 |
4.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21011 |
行政事业单位医疗 |
25.63 |
25.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101101 |
行政单位医疗 |
25.63 |
25.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21015 |
医疗保障管理事务 |
0.97 |
0.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101501 |
行政运行 |
0.97 |
0.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
211 |
节能环保支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21103 |
污染防治 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2110399 |
其他污染防治支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
212 |
城乡社区支出 |
584.42 |
584.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21201 |
城乡社区管理事务 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
582.42 |
582.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
0.06 |
0.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
582.36 |
582.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
213 |
农林水支出 |
951.60 |
951.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21301 |
农业农村 |
28.52 |
28.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130106 |
科技转化与推广服务 |
9.35 |
9.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130108 |
病虫害控制 |
1.70 |
1.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130126 |
农村社会事业 |
17.46 |
17.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21302 |
林业和草原 |
9.17 |
9.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130209 |
森林生态效益补偿 |
7.72 |
7.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
1.45 |
1.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21303 |
水利 |
15.07 |
15.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130306 |
水利工程运行与维护 |
9.84 |
9.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130314 |
防汛 |
3.83 |
3.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130315 |
抗旱 |
1.40 |
1.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
817.45 |
817.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130501 |
行政运行 |
3.50 |
3.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130504 |
农村基础设施建设 |
7.43 |
7.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
806.52 |
806.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21307 |
农村综合改革 |
81.40 |
81.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
2.40 |
2.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
79.00 |
79.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
214 |
交通运输支出 |
90.43 |
90.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21401 |
公路水路运输 |
56.98 |
56.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2140106 |
公路养护 |
40.48 |
40.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
16.50 |
16.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21406 |
车辆购置税支出 |
33.45 |
33.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2140601 |
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 |
6.85 |
6.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2140602 |
车辆购置税用于农村公路建设支出 |
26.60 |
26.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
221 |
住房保障支出 |
48.99 |
48.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22101 |
保障性安居工程支出 |
2.08 |
2.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
2.08 |
2.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22102 |
住房改革支出 |
46.92 |
46.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210201 |
住房公积金 |
46.92 |
46.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
29.29 |
29.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22401 |
应急管理事务 |
2.61 |
2.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2240106 |
安全监管 |
2.61 |
2.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22406 |
自然灾害防治 |
16.04 |
16.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2240601 |
地质灾害防治 |
0.96 |
0.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2240602 |
森林草原防灾减灾 |
15.08 |
15.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
7.81 |
7.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
6.31 |
6.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2240799 |
其他自然灾害救灾及恢复重建支出 |
1.50 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22499 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
2.84 |
2.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2249999 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
2.84 |
2.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
部门:绥宁县麻塘苗族瑶族乡人民政府 |
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
科目代码 |
科目名称 |
||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
合计 |
2907.27 |
1836.15 |
1071.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
201 |
一般公共服务支出 |
988.90 |
840.46 |
148.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
944.00 |
821.56 |
122.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010301 |
行政运行 |
878.60 |
821.56 |
57.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
65.40 |
0.00 |
65.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20106 |
财政事务 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010601 |
行政运行 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20111 |
纪检监察事务 |
5.43 |
5.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2011101 |
行政运行 |
5.43 |
5.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20123 |
民族事务 |
23.00 |
5.00 |
18.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2012304 |
民族工作专项 |
23.00 |
5.00 |
18.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20132 |
组织事务 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2013201 |
行政运行 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20136 |
其他共产党事务支出 |
4.47 |
4.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2013601 |
行政运行 |
4.47 |
4.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20199 |
其他一般公共服务支出 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
205 |
教育支出 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20599 |
其他教育支出 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2059999 |
其他教育支出 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
1.50 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20701 |
文化和旅游 |
1.50 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
1.50 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
172.49 |
172.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20802 |
民政管理事务 |
2.89 |
2.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080201 |
行政运行 |
2.89 |
2.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
62.55 |
62.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
62.55 |
62.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20807 |
就业补助 |
53.69 |
53.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080799 |
其他就业补助支出 |
53.69 |
53.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20808 |
抚恤 |
19.83 |
19.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080801 |
死亡抚恤 |
16.65 |
16.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080899 |
其他优抚支出 |
3.18 |
3.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20811 |
残疾人事业 |
6.83 |
6.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
6.83 |
6.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20819 |
最低生活保障 |
25.01 |
25.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
25.01 |
25.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20828 |
退役军人管理事务 |
1.68 |
1.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
1.68 |
1.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
210 |
卫生健康支出 |
30.65 |
30.14 |
0.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21004 |
公共卫生 |
4.05 |
4.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
4.05 |
4.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21011 |
行政事业单位医疗 |
25.63 |
25.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101101 |
行政单位医疗 |
25.63 |
25.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21015 |
医疗保障管理事务 |
0.97 |
0.47 |
0.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101501 |
行政运行 |
0.97 |
0.47 |
0.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
211 |
节能环保支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21103 |
污染防治 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2110399 |
其他污染防治支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
212 |
城乡社区支出 |
584.42 |
582.42 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21201 |
城乡社区管理事务 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
582.42 |
582.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
0.06 |
0.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
582.36 |
582.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
213 |
农林水支出 |
951.60 |
94.44 |
857.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21301 |
农业农村 |
28.52 |
1.70 |
26.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130106 |
科技转化与推广服务 |
9.35 |
0.00 |
9.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130108 |
病虫害控制 |
1.70 |
1.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130126 |
农村社会事业 |
17.46 |
0.00 |
17.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21302 |
林业和草原 |
9.17 |
9.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130209 |
森林生态效益补偿 |
7.72 |
7.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
1.45 |
1.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21303 |
水利 |
15.07 |
13.57 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130306 |
水利工程运行与维护 |
9.84 |
9.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130314 |
防汛 |
3.83 |
2.33 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130315 |
抗旱 |
1.40 |
1.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
817.45 |
70.00 |
747.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130501 |
行政运行 |
3.50 |
0.00 |
3.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130504 |
农村基础设施建设 |
7.43 |
0.00 |
7.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
806.52 |
70.00 |
736.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21307 |
农村综合改革 |
81.40 |
0.00 |
81.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
2.40 |
0.00 |
2.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
79.00 |
0.00 |
79.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
214 |
交通运输支出 |
90.43 |
27.91 |
62.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21401 |
公路水路运输 |
56.98 |
21.06 |
35.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2140106 |
公路养护 |
40.48 |
4.56 |
35.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
16.50 |
16.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21406 |
车辆购置税支出 |
33.45 |
6.85 |
26.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2140601 |
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 |
6.85 |
6.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2140602 |
车辆购置税用于农村公路建设支出 |
26.60 |
0.00 |
26.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
221 |
住房保障支出 |
48.99 |
48.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22101 |
保障性安居工程支出 |
2.08 |
2.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
2.08 |
2.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22102 |
住房改革支出 |
46.92 |
46.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210201 |
住房公积金 |
46.92 |
46.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
29.29 |
28.81 |
0.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22401 |
应急管理事务 |
2.61 |
2.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2240106 |
安全监管 |
2.61 |
2.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22406 |
自然灾害防治 |
16.04 |
15.55 |
0.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2240601 |
地质灾害防治 |
0.96 |
0.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2240602 |
森林草原防灾减灾 |
15.08 |
14.59 |
0.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
7.81 |
7.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
6.31 |
6.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2240799 |
其他自然灾害救灾及恢复重建支出 |
1.50 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22499 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
2.84 |
2.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2249999 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
2.84 |
2.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
部门:绥宁县麻塘苗族瑶族乡人民政府 |
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||
收 入 |
支 出 |
|||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2237.85 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
902.14 |
902.14 |
0.00 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
582.42 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
1.50 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
172.49 |
172.49 |
0.00 |
0.00 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
30.65 |
30.65 |
0.00 |
0.00 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
584.42 |
2.00 |
582.42 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
951.60 |
951.60 |
0.00 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
90.43 |
90.43 |
0.00 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
48.99 |
48.99 |
0.00 |
0.00 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
29.29 |
29.29 |
0.00 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
本年收入合计 |
27 |
2820.27 |
本年支出合计 |
59 |
2820.51 |
2238.10 |
582.42 |
0.00 |
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
319.61 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
319.36 |
319.36 |
0.00 |
0.00 |
一般公共预算财政拨款 |
29 |
319.61 |
|
61 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
总计 |
32 |
3139.87 |
总计 |
64 |
3139.87 |
2557.46 |
582.42 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
部门:绥宁县麻塘苗族瑶族乡人民政府 |
|
金额单位:万元 |
||||
项目 |
本年支出 |
|||||
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
合计 |
2238.10 |
1223.50 |
1014.59 |
|||
201 |
一般公共服务支出 |
902.14 |
810.22 |
91.91 |
||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
857.24 |
791.33 |
65.91 |
||
2010301 |
行政运行 |
791.84 |
791.33 |
0.51 |
||
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
65.40 |
0.00 |
65.40 |
||
20106 |
财政事务 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
||
2010601 |
行政运行 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
||
20111 |
纪检监察事务 |
5.43 |
5.43 |
0.00 |
||
2011101 |
行政运行 |
5.43 |
5.43 |
0.00 |
||
20123 |
民族事务 |
23.00 |
5.00 |
18.00 |
||
2012304 |
民族工作专项 |
23.00 |
5.00 |
18.00 |
||
20132 |
组织事务 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
||
2013201 |
行政运行 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
||
20136 |
其他共产党事务支出 |
4.47 |
4.47 |
0.00 |
||
2013601 |
行政运行 |
4.47 |
4.47 |
0.00 |
||
20199 |
其他一般公共服务支出 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
||
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
||
205 |
教育支出 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
||
20599 |
其他教育支出 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
||
2059999 |
其他教育支出 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
||
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
1.50 |
1.50 |
0.00 |
||
20701 |
文化和旅游 |
1.50 |
1.50 |
0.00 |
||
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
1.50 |
1.50 |
0.00 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
172.49 |
172.49 |
0.00 |
||
20802 |
民政管理事务 |
2.89 |
2.89 |
0.00 |
||
2080201 |
行政运行 |
2.89 |
2.89 |
0.00 |
||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
62.55 |
62.55 |
0.00 |
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
62.55 |
62.55 |
0.00 |
||
20807 |
就业补助 |
53.69 |
53.69 |
0.00 |
||
2080799 |
其他就业补助支出 |
53.69 |
53.69 |
0.00 |
||
20808 |
抚恤 |
19.83 |
19.83 |
0.00 |
||
2080801 |
死亡抚恤 |
16.65 |
16.65 |
0.00 |
||
2080899 |
其他优抚支出 |
3.18 |
3.18 |
0.00 |
||
20811 |
残疾人事业 |
6.83 |
6.83 |
0.00 |
||
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
6.83 |
6.83 |
0.00 |
||
20819 |
最低生活保障 |
25.01 |
25.01 |
0.00 |
||
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
25.01 |
25.01 |
0.00 |
||
20828 |
退役军人管理事务 |
1.68 |
1.68 |
0.00 |
||
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
1.68 |
1.68 |
0.00 |
||
210 |
卫生健康支出 |
30.65 |
30.14 |
0.51 |
||
21004 |
公共卫生 |
4.05 |
4.05 |
0.00 |
||
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
4.05 |
4.05 |
0.00 |
||
21011 |
行政事业单位医疗 |
25.63 |
25.63 |
0.00 |
||
2101101 |
行政单位医疗 |
25.63 |
25.63 |
0.00 |
||
21015 |
医疗保障管理事务 |
0.97 |
0.47 |
0.51 |
||
2101501 |
行政运行 |
0.97 |
0.47 |
0.51 |
||
211 |
节能环保支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
||
21103 |
污染防治 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
||
2110399 |
其他污染防治支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
||
212 |
城乡社区支出 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
||
21201 |
城乡社区管理事务 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
||
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
||
213 |
农林水支出 |
951.60 |
94.44 |
857.16 |
||
21301 |
农业农村 |
28.52 |
1.70 |
26.81 |
||
2130106 |
科技转化与推广服务 |
9.35 |
0.00 |
9.35 |
||
2130108 |
病虫害控制 |
1.70 |
1.70 |
0.00 |
||
2130126 |
农村社会事业 |
17.46 |
0.00 |
17.46 |
||
21302 |
林业和草原 |
9.17 |
9.17 |
0.00 |
||
2130209 |
森林生态效益补偿 |
7.72 |
7.72 |
0.00 |
||
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
1.45 |
1.45 |
0.00 |
||
21303 |
水利 |
15.07 |
13.57 |
1.50 |
||
2130306 |
水利工程运行与维护 |
9.84 |
9.84 |
0.00 |
||
2130314 |
防汛 |
3.83 |
2.33 |
1.50 |
||
2130315 |
抗旱 |
1.40 |
1.40 |
0.00 |
||
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
817.45 |
70.00 |
747.45 |
||
2130501 |
行政运行 |
3.50 |
0.00 |
3.50 |
||
2130504 |
农村基础设施建设 |
7.43 |
0.00 |
7.43 |
||
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
806.52 |
70.00 |
736.52 |
||
21307 |
农村综合改革 |
81.40 |
0.00 |
81.40 |
||
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
2.40 |
0.00 |
2.40 |
||
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
79.00 |
0.00 |
79.00 |
||
214 |
交通运输支出 |
90.43 |
27.91 |
62.53 |
||
21401 |
公路水路运输 |
56.98 |
21.06 |
35.92 |
||
2140106 |
公路养护 |
40.48 |
4.56 |
35.92 |
||
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
16.50 |
16.50 |
0.00 |
||
21406 |
车辆购置税支出 |
33.45 |
6.85 |
26.60 |
||
2140601 |
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 |
6.85 |
6.85 |
0.00 |
||
2140602 |
车辆购置税用于农村公路建设支出 |
26.60 |
0.00 |
26.60 |
||
221 |
住房保障支出 |
48.99 |
48.99 |
0.00 |
||
22101 |
保障性安居工程支出 |
2.08 |
2.08 |
0.00 |
||
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
2.08 |
2.08 |
0.00 |
||
22102 |
住房改革支出 |
46.92 |
46.92 |
0.00 |
||
2210201 |
住房公积金 |
46.92 |
46.92 |
0.00 |
||
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
29.29 |
28.81 |
0.49 |
||
22401 |
应急管理事务 |
2.61 |
2.61 |
0.00 |
||
2240106 |
安全监管 |
2.61 |
2.61 |
0.00 |
||
22406 |
自然灾害防治 |
16.04 |
15.55 |
0.49 |
||
2240601 |
地质灾害防治 |
0.96 |
0.96 |
0.00 |
||
2240602 |
森林草原防灾减灾 |
15.08 |
14.59 |
0.49 |
||
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
7.81 |
7.81 |
0.00 |
||
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
6.31 |
6.31 |
0.00 |
||
2240799 |
其他自然灾害救灾及恢复重建支出 |
1.50 |
1.50 |
0.00 |
||
22499 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
2.84 |
2.84 |
0.00 |
||
2249999 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
2.84 |
2.84 |
0.00 |
||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
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公开06表 |
部门:绥宁县麻塘苗族瑶族乡人民政府 |
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金额单位:万元 |
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人员经费 |
公用经费 |
|||||||
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
301 |
工资福利支出 |
730.06 |
302 |
商品和服务支出 |
346.50 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
30101 |
基本工资 |
317.36 |
30201 |
办公费 |
50.62 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
30102 |
津贴补贴 |
121.99 |
30202 |
印刷费 |
49.93 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
30103 |
奖金 |
69.82 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
9.73 |
30106 |
伙食补助费 |
17.89 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
30107 |
绩效工资 |
56.09 |
30205 |
水费 |
2.29 |
31002 |
办公设备购置 |
6.39 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
63.22 |
30206 |
电费 |
9.90 |
31003 |
专用设备购置 |
3.25 |
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.17 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
25.63 |
30208 |
取暖费 |
0.20 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
3.50 |
30211 |
差旅费 |
33.91 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
30113 |
住房公积金 |
54.56 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
10.47 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
1.87 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
137.22 |
30215 |
会议费 |
0.60 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.27 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
5.52 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.92 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
30304 |
抚恤金 |
16.65 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
30305 |
生活补助 |
42.39 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.09 |
30306 |
救济费 |
34.35 |
30226 |
劳务费 |
78.42 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
18.81 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
12.73 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
30309 |
奖励金 |
4.18 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
30310 |
个人农业生产补贴 |
20.75 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
4.93 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
47.08 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
18.90 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
17.86 |
|
|
|
人员经费合计 |
867.28 |
公用经费合计 |
356.22 |
|||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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公开07表 |
部门:绥宁县麻塘苗族瑶族乡人民政府 |
|
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金额单位:万元 |
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项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
合计 |
0.00 |
582.42 |
582.42 |
582.42 |
0.00 |
0.00 |
|||
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
582.42 |
582.42 |
582.42 |
0.00 |
0.00 |
||
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
582.42 |
582.42 |
582.42 |
0.00 |
0.00 |
||
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
0.00 |
0.06 |
0.06 |
0.06 |
0.00 |
0.00 |
||
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
582.36 |
582.36 |
582.36 |
0.00 |
0.00 |
||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
||||||
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公开08表 |
部门:绥宁县麻塘苗族瑶族乡人民政府 |
|
金额单位:万元 |
||||
项目 |
本年支出 |
|||||
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
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|
||
注:我单位没有国有资本经营收入,也没有使用国有资本经营安排的支出,故本表无数据。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
财政拨款“三公”经费支出决算表 |
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公开09表 |
部门:绥宁县麻塘苗族瑶族乡人民政府 |
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金额单位:万元 |
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预算数 |
决算数 |
||||||||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
12.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
7.00 |
10.45 |
0.00 |
4.93 |
0.00 |
4.93 |
5.52 |
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计3,226.64万元。与上一年度相比,收、支总计各增加34.31万元,增长1.07%。主要原因是耕地占用税增加,以及人员增加导致的经费增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计2,907.03万元,其中:财政拨款收入2,820.27万元,占97.02%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入86.76万元,占2.98%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计2,907.27万元,其中:基本支出1,836.15万元,占63.16%;项目支出1,071.12万元,占36.84%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计3,139.87万元。与上一年度相比,财政拨款收、支总计各增加106.97万元,增长3.53%。主要原因是耕地占用税增加,以及人员增加导致的经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出2,238.1万元,占本年支出合计的76.98%。与上一年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少460.19万元,下降17.05%。主要是因为本年度耕地占用税从政府性基金预算中支出,而上年度从一般公共预算财政拨款中支出。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出2,238.1万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出902.14万元,占40.31%;教育支出4万元,占0.18%;文化旅游体育与传媒支出1.5万元,占0.07%;社会保障和就业支出172.49万元,占7.71%;卫生健康支出30.65万元,占1.37%;节能环保支出5万元,占0.22%;城乡社区支出2万元,占0.09%;农林水支出951.6万元,占42.51%;交通运输支出90.43万元,占4.04%;住房保障支出48.99万元,占2.19%;灾害防治及应急管理支出29.29万元,占1.31%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1,047.04万元,支出决算数为2,238.1万元,完成年初预算的213.76%,其中:
1、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)
年初预算为908.27万元,支出决算为791.84万元,完成年初预算的87.18%。决算数小于年初预算数的主要原因是:预算编制村级运转经费242.58万元在后期全部调减,未进行支出。
2、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为65.4万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加了2022年村级“一门式”服务大厅提质改造1.4万元,新建干部食堂64万元。
3、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)
年初预算为0万元,支出决算为1万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加了财政所建设资金1万元。
4、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)
年初预算为0万元,支出决算为5.43万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加了2023年纪检专项经费2.81万元,2022年乡镇纪委工作经费0.1万元,乡镇对村巡察经费2.52万元。
5、一般公共服务支出(类)民族事务(款)民族工作专项(项)
年初预算为0万元,支出决算为23万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:结转省级少数民族工作经费麻塘乡街道下水道5万元,2021年市级少数民族发展资金麻塘乡三寨村8万元,追加2023年少数民族工作专项资金麻塘大黄村5万元,2023年少数民族工作专项资金麻塘乡田螺旋村5万元。
6、一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)
年初预算为0万元,支出决算为3万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:结转了乡镇基层党建经费3万元。
7、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)
年初预算为0万元,支出决算为4.47万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:结转离退休干部党支活动经费、支部委员工作补贴0.84万元,政法委拨维稳、社会治理及肇事肇祸精神病人监护经费2.6万元,追加2023年老干局专项经费1.03万元。
8、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为8万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加洪溪村恩泽界组道硬化资金8万元。
9、教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为4万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:结转防溺水工作经费4万元。
10、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为1.5万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:结转四八姑娘节节庆经费,在地支撑费用1.5万元。
11、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项)
年初预算为0万元,支出决算为2.89万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加医保专项工作经费(2023年城乡居民医保参保筹资工作经费)2.89万元。
12、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)
年初预算为62.55万元,支出决算为62.55万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致,我单位严格按预算执行决算。
13、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为53.69万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:结转2022年就业资金5万元,追加2023年就业补助资金,公益性岗位补贴0.6万元,2023年就业补助资金,就业委托服务费3.04万元,2023年7-11月就业委托费2.42万元,2023年就业补助,就业创业服务0.24万元,2023年就业补助资金,2022年11-2023年6月份就业委托服务费5.57万元,2023年就业补助资金,1-6月乡村公益性岗位补贴资金6.24万元,2023年就业补助资金,下半年乡村公益性岗位补贴资金5.63万元,就业工作经费9.94万元,充分就业社区资金,溪口村、高梅村、抱龙村、三寨村、江抱村各3万,共15万元。
14、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)
年初预算为0万元,支出决算为16.65万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加李玉莲丧葬费、一次性抚恤金16.65万元。
15、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为3.18万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:结转“八一”慰问驻绥部队官兵、退役军人和其他优抚对象经费0.83万元,追加八一慰问经费1.55万元,2023年春节期间维稳驻绥宁部队官兵、退役军人和其他优抚对象慰问经费0.8万元。
16、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项)
年初预算为0万元,支出决算为6.83万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:结转2022年四季度临时救助资金6.83万元。
17、社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为25.01万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:结转2022年下半年村级儿童主任(兼民生协理员)岗位补贴1.56万元,追加2023年“迎新春送温暖帮扶援助慰问资金”4.2万元,2023年第四季度临时救助资金1.06万元,2023年乡镇一季度临时救助资金5.83万元,三季度临时救助资金5.83万元,2023年困难群众救助资金6.53万元。
18、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为1.68万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:2023年基层退役军人服务体系运行补助经费1.68万元。
19、卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)
年初预算为0万元,支出决算为4.05万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:结转疫情防控工作经费、疫苗接种工作资金1.05万元,临外县疫情卡点预拨经费,江抱3万元。
20、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)
年初预算为29.3万元,支出决算为25.63万元,完成年初预算的87.47%。决算数小于年初预算数的主要原因是:指标调减3.67万元。
21、卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)行政运行(项)
年初预算为0万元,支出决算为0.97万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:结转2022年城乡居民医保参保筹资工作经费0.97万元。
22、节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为5万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:结转2021年农村人居环境整治乡镇、村工作经费5万元。
23、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为2万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:结转路灯维修资金2万元。
24、农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项)
年初预算为0万元,支出决算为9.35万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:结转2021年度农村改厕奖补资金9.35万元。
25、农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)
年初预算为0万元,支出决算为1.7万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:结转畜牧局付2022年省级动物防疫补助资金1.7万元。
26、农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项)
年初预算为0万元,支出决算为17.46万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:结转农业局付2020年改厕资金0.48万元,2022年农村问题厕所整改及提质资金1.6万元,2022年农村改厕资金11.13万元,追加2022年农村改厕奖补资金(第二批)4.26万元。
27、农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项)
年初预算为0万元,支出决算为7.72万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:结转第二批中央天然商品林停伐管护补助资金3.25万元,2022年天然商品林工作经费4.47万元。
28、农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项)
年初预算为0万元,支出决算为1.45万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加2023年森林防火工作经费1.45万元。
29、农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)
年初预算为0万元,支出决算为9.84万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:结转7-12月公益性岗位(农村保洁员)工资9.84万元。
30、农林水支出(类)水利(款)防汛(项)
年初预算为0万元,支出决算为3.83万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加防汛防灾减灾应急演练资金3.83万元。
31、农林水支出(类)水利(款)抗旱(项)
年初预算为0万元,支出决算为1.4万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:结转乡镇抗旱资金1.4万元。
32、农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)行政运行(项)
年初预算为0万元,支出决算为3.5万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加2023年驻村帮扶工作队工作经费3.5万元。
33、农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项)
年初预算为0万元,支出决算为7.43万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:结转乡村振兴局付2022年农村改厕资金7.43万元。
34、农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为806.52万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加人居环境整治、光伏发电及易地搬迁公益性岗位、竹林道、集体经济、直接帮扶和主体带动,基础设施建设、楠竹产业、苗木种植等衔接资金806.52万元。
35、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项)
年初预算为0万元,支出决算为2.4万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加2023年第四批统筹整合财政涉农资金(特色产业示范奖补-集体经济扶持-发展庭院经济)2.4万元。
36、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)
年初预算为0万元,支出决算为79万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:结转并追加村级运转经费79万元。
37、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)
年初预算为0万元,支出决算为40.48万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:结转乡村道路维修资金16.2万元,2021年农村公路乡、村道日常养护资金9.4万元,追加2023年农村道路“路长制”工作经费5万元,2023年农村公路日常养护资金9.88万元。
38、交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为16.5万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加新购低速三轮货车补贴款16.5万元。
39、交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税用于公路等基础设施建设支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为6.85万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:结转路长制工作经费6.85万元。
40、交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税用于农村公路建设支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为26.6万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加2023年第四批统筹整合财政涉农资金(农村基础设施1-农村道路建设-提前批安排)26.6万元。
41、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为2.08万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:结转自建房安全隐患排查工作经费2.08万元。
42、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)
年初预算为46.92万元,支出决算为46.92万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致,我单位严格按预算执行决算。
43、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)
年初预算为0万元,支出决算为2.61万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加2022年乡镇、村安全生产监管工作人员岗位津贴2.61万元。
44、灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)地质灾害防治(项)
年初预算为0万元,支出决算为0.96万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:结转2022年地质灾害防治群测群防人补助0.96万元。
45、灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)森林草原防灾减灾(项)
年初预算为0万元,支出决算为15.08万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:结转林长制工作办公经费及森林防火经费15.08万元。
46、灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)自然灾害救灾补助(项)
年初预算为0万元,支出决算为6.31万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:结转受灾人员紧急转移安置人口救助补助6.31万元。
47、灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)其他自然灾害救灾及恢复重建支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为1.5万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加2023年中央自然灾害救灾(地质灾害、洪涝灾害)资金,长寨村1.5万元。
48、灾害防治及应急管理支出(类)其他灾害防治及应急管理支出(款)其他灾害防治及应急管理支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为2.84万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:结转森林火灾扑救经费0.17万元,农村房屋建筑调查和市政设施风险普查资金2.67万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,223.5万元,其中:
人员经费867.28万元,占基本支出的70.89%,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。
公用经费356.22万元,占基本支出的29.11%,主要包括:办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为12万元,支出决算为10.45万元,完成预算的87.08%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,减少不必要的经费开支 ,与上年相比增加4.7万元,增长81.74%,增长的主要原因是上年度公车移交行政事务中心无公务用车运行维护费支出,本年度继续有公务用车运行维护费支出。
其中:
因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,因公出国(境)费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为7万元,支出决算为5.52万元,完成预算的78.86%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,对经费实行定额管理 ,与上年相比减少0.23万元,下降4%,下降的主要原因是厉行节约,非必要不支出。
公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,公务用车购置费支出与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为5万元,支出决算为4.93万元,完成预算的98.6%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,非必要不支出 ,与上年相比增加4.93万元,增长100%,增长的主要原因是上年度公车移交行政事务中心无公务用车运行维护费支出,本年度继续有该项支出。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算5.52万元,占52.82%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算4.93万元,占47.18%。其中:
1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,我单位2023年度无因公出国(境)费支出。
2、公务接待费支出决算为5.52万元,全年共接待来访团组115个、来宾920人次,主要是有关部门检查指导工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.93万元,其中:公务用车购置费0万元,单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费4.93万元,主要是公车维修及加油支出,截至2023年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度政府性基金预算财政拨款收入582.42万元;年初结转和结余0.0万元;支出582.42万元,其中基本支出582.42万元,项目支出0.0万元;年末结转和结余0.0万元。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
绥宁县麻塘苗族瑶族乡人民政府2023年度没有使用国有资本经营安排的支出,并已公开空表。
十、关于机关运行经费支出说明
绥宁县麻塘苗族瑶族乡人民政府2023年度机关运行经费支出938.52万元,比年初预算数增加491.42万元,增长109.91%。主要原因是:耕地占用税增加使得税金及附加该项运行支出增加。
十一、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费0.6万元,用于召开村干部培训会议,人数63人,内容为村干部相关业务培训。开支培训费0.27万元,用于开展新闻实训营培训,人数1人,内容为新闻写作报道相关培训;未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
绥宁县麻塘苗族瑶族乡人民政府2023年度政府采购支出总额84.5万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出84.5万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额84.5万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额84.5万元,占授予中小企业合同金额的100%。由于货物支出总额为0万元,无法计算货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%,由于服务支出总额为0万元,无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,绥宁县麻塘苗族瑶族乡人民政府共有车辆1辆(台),其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是消防用车;单价100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。
十四、关于2023年度预算绩效情况说明
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等(按照财政绩效部门要求已公开或作为其他有关部门需随同部门决算一同公开的绩效信息),详见附件。
第四部分 名词解释
财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配:指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件