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绥宁县武阳镇人民政府2020年度部门决算公开
文件名称: 绥宁县武阳镇人民政府2020年度部门决算公开
索引号: 4305270003/2021-00399 发文编号:
公开目录: 财政预决算和三公经费 公开责任部门: 武阳镇
发文日期: 2021-09-27 公开形式: 主动公开
生效日期 : 2021-09-27 有效期: 永久


2020年度绥宁县武阳镇人民政府部门决

目 录

第一部分绥宁县武阳镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分绥宁县武阳镇人民政府概况

一、部门职责

(一)执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,接受同级党委的领导,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。

(二)制定并落实本行政区域的经济计划和措施,促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

(三)承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产,保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策,履行经济合同。

(四)开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作,依法管理外来流动人口,处理人民来信来访,调解民间纠纷,打击违法犯罪,维护社会稳定。

(五)制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

(六)加强镇级财政的监督和管理,按计划组织、管理镇财政收入和支出,执行国家有关财经纪律和政策,保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

(七)指导、支持、帮助村()民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村()民委员会民-主自治。

(八)制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作,保护和改善生活环境和生态环境。

(九)协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

(十)承办县人民政府交办的其它事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置

    绥宁县武阳镇人民政府内设机构包括:武阳镇人民政府本级以及下属事业单位政务服务中心、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、综合行政执法大队和退役军人服务站。

(二)决算单位构成

    绥宁县武阳镇人民政府2020年部门决算汇总公开单位构成包括:绥宁县武阳镇人民政府本级。


第二部分 2020年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01

部门:绥宁县武阳镇人民政府

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

2,545.84

一、一般公共服务支出

32

1,281.67

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

1,013.23

二、外交支出

33

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

三、国防支出

34

四、上级补助收入

4

四、公共安全支出

35

五、事业收入

5

五、教育支出

36

2.23

六、经营收入

6

六、科学技术支出

37

七、附属单位上缴收入

7

七、文化旅游体育与传媒支出

38

32.59

八、其他收入

8

387.22

八、社会保障和就业支出

39

161.41

9

九、卫生健康支出

40

58.14

10

十、节能环保支出

41

7.38

11

十一、城乡社区支出

42

1,036.02

12

十二、农林水支出

43

1,104.24

13

十三、交通运输支出

44

126.08

14

十四、资源勘探工业信息等支出

45

2.00

15

十五、商业服务业等支出

46

16

十六、金融支出

47

17

十七、援助其他地区支出

48

18

十八、自然资源海洋气象等支出

49

19

十九、住房保障支出

50

17.01

20

二十、粮油物资储备支出

51

21

二十一、国有资本经营预算支出

52

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

42.05

23

二十三、其他支出

54

17.50

24

二十四、债务还本支出

55

25

二十五、债务付息支出

56

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

本年收入合计

27

3,946.30

本年支出合计

58

3,888.33

使用非财政拨款结余

28

结余分配

59

年初结转和结余

29

254.30

年末结转和结余

60

312.27

30

61

总计

31

4,200.59

总计

62

4,200.59

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02

部门:绥宁县武阳镇人民政府

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

3,946.30

3,559.08

0.00

0.00

0.00

0.00

387.22

201

一般公共服务支出

1,284.48

897.26

0.00

0.00

0.00

0.00

387.22

20101

人大事务

0.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.30

2010101

行政运行

0.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.30

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,263.03

876.11

0.00

0.00

0.00

0.00

386.92

2010301

行政运行

1,247.11

860.19

0.00

0.00

0.00

0.00

386.92

2010302

一般行政管理事务

15.92

15.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

2.60

2.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010602

一般行政管理事务

2.60

2.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20111

纪检监察事务

2.32

2.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011101

行政运行

2.32

2.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20123

民族事务

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012304

民族工作专项

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

1.67

1.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013199

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

1.67

1.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

2.74

2.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013201

行政运行

2.74

2.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20136

其他共产党事务支出

9.82

9.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013601

行政运行

9.82

9.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

2.23

2.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

2.23

2.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050202

小学教育

2.23

2.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

32.59

32.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

25.95

25.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070199

其他文化和旅游支出

25.95

25.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20799

其他文化旅游体育与传媒支出

6.64

6.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2079999

其他文化旅游体育与传媒支出

6.64

6.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

181.43

181.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

9.61

9.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080201

行政运行

7.81

7.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080299

其他民政管理事务支出

1.80

1.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20807

就业补助

25.72

25.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080799

其他就业补助支出

25.72

25.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

28.55

28.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080899

其他优抚支出

28.55

28.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20809

退役安置

3.40

3.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080999

其他退役安置支出

3.40

3.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20819

最低生活保障

94.15

94.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081902

农村最低生活保障金支出

94.15

94.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20822

大中型水库移民后期扶持基金支出

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082201

移民补助

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

58.14

58.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

7.99

7.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100410

突发公共卫生事件应急处理

7.99

7.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

50.15

50.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100716

计划生育机构

33.73

33.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100717

计划生育服务

16.42

16.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

0.16

0.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21103

污染防治

0.16

0.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110399

其他污染防治支出

0.16

0.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

1,044.02

1,044.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

51.00

51.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

51.00

51.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21202

城乡社区规划与管理

17.29

17.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120201

城乡社区规划与管理

17.29

17.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

193.64

193.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120801

征地和拆迁补偿支出

193.64

193.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21213

城市基础设施配套费安排的支出

2.61

2.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2121301

城市公共设施

2.61

2.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21219

国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出

779.49

779.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2121903

城市建设支出

1.79

1.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2121999

其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出

777.70

777.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

1,138.61

1,138.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

297.94

297.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130101

行政运行

297.94

297.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21302

林业和草原

108.18

108.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130207

森林资源管理

97.50

97.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130209

森林生态效益补偿

0.31

0.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130299

其他林业和草原支出

10.37

10.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

40.80

40.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130301

行政运行

3.80

3.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130305

水利工程建设

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130335

农村人畜饮水

32.00

32.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

584.44

584.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130501

行政运行

36.08

36.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130504

农村基础设施建设

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

其他扶贫支出

528.35

528.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

107.25

107.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130701

对村级一事一议的补助

50.05

50.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

57.20

57.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

126.08

126.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21401

公路水路运输

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140199

其他公路水路运输支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21404

成品油价格改革对交通运输的补贴

3.58

3.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140499

成品油价格改革补贴其他支出

3.58

3.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21406

车辆购置税支出

117.50

117.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140601

车辆购置税用于公路等基础设施建设支出

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140602

车辆购置税用于农村公路建设支出

97.50

97.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探工业信息等支出

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21508

支持中小企业发展和管理支出

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2150805

中小企业发展专项

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

17.01

17.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22101

保障性安居工程支出

17.01

17.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210105

农村危房改造

17.01

17.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

42.05

42.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22401

应急管理事务

1.88

1.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240101

行政运行

0.08

0.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240106

安全监管

1.80

1.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

40.17

40.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240701

中央自然灾害生活补助

30.28

30.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240704

自然灾害灾后重建补助

9.90

9.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

17.50

17.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

17.50

17.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

7.50

7.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03

部门:绥宁县武阳镇人民政府

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

3,888.33

1,654.85

2,233.48

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

1,281.67

899.31

382.36

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

0.30

0.00

0.30

0.00

0.00

0.00

2010101

行政运行

0.30

0.00

0.30

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,261.46

881.40

380.06

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

1,245.54

881.40

364.13

0.00

0.00

0.00

2010302

一般行政管理事务

15.92

0.00

15.92

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

2.60

2.60

0.00

0.00

0.00

0.00

2010602

一般行政管理事务

2.60

2.60

0.00

0.00

0.00

0.00

20111

纪检监察事务

2.32

2.32

0.00

0.00

0.00

0.00

2011101

行政运行

2.32

2.32

0.00

0.00

0.00

0.00

20123

民族事务

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

2012304

民族工作专项

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

1.13

1.13

0.00

0.00

0.00

0.00

2013199

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

1.13

1.13

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

2.74

2.74

0.00

0.00

0.00

0.00

2013201

行政运行

2.74

2.74

0.00

0.00

0.00

0.00

20136

其他共产党事务支出

9.12

9.12

0.00

0.00

0.00

0.00

2013601

行政运行

9.12

9.12

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

2.23

2.23

0.00

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

2.23

2.23

0.00

0.00

0.00

0.00

2050202

小学教育

2.23

2.23

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

32.59

3.50

29.09

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

25.95

3.50

22.45

0.00

0.00

0.00

2070199

其他文化和旅游支出

25.95

3.50

22.45

0.00

0.00

0.00

20799

其他文化旅游体育与传媒支出

6.64

0.00

6.64

0.00

0.00

0.00

2079999

其他文化旅游体育与传媒支出

6.64

0.00

6.64

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

161.41

113.79

47.62

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

1.80

0.00

1.80

0.00

0.00

0.00

2080299

其他民政管理事务支出

1.80

0.00

1.80

0.00

0.00

0.00

20807

就业补助

21.72

4.00

17.72

0.00

0.00

0.00

2080799

其他就业补助支出

21.72

4.00

17.72

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

28.55

28.55

0.00

0.00

0.00

0.00

2080899

其他优抚支出

28.55

28.55

0.00

0.00

0.00

0.00

20809

退役安置

3.40

3.40

0.00

0.00

0.00

0.00

2080999

其他退役安置支出

3.40

3.40

0.00

0.00

0.00

0.00

20819

最低生活保障

85.49

77.84

7.65

0.00

0.00

0.00

2081902

农村最低生活保障金支出

85.49

77.84

7.65

0.00

0.00

0.00

20821

特困人员救助供养

0.45

0.00

0.45

0.00

0.00

0.00

2082102

农村特困人员救助供养支出

0.45

0.00

0.45

0.00

0.00

0.00

20822

大中型水库移民后期扶持基金支出

20.00

0.00

20.00

0.00

0.00

0.00

2082201

移民补助

20.00

0.00

20.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

58.14

52.49

5.65

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

7.99

2.33

5.65

0.00

0.00

0.00

2100410

突发公共卫生事件应急处理

7.99

2.33

5.65

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

50.15

50.15

0.00

0.00

0.00

0.00

2100716

计划生育机构

33.73

33.73

0.00

0.00

0.00

0.00

2100717

计划生育服务

16.42

16.42

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

7.38

7.38

0.00

0.00

0.00

0.00

21103

污染防治

7.38

7.38

0.00

0.00

0.00

0.00

2110399

其他污染防治支出

7.38

7.38

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

1,036.02

118.58

917.45

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

51.00

0.00

51.00

0.00

0.00

0.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

51.00

0.00

51.00

0.00

0.00

0.00

21202

城乡社区规划与管理

2.29

2.29

0.00

0.00

0.00

0.00

2120201

城乡社区规划与管理

2.29

2.29

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

200.64

113.68

86.96

0.00

0.00

0.00

2120801

征地和拆迁补偿支出

200.64

113.68

86.96

0.00

0.00

0.00

21213

城市基础设施配套费安排的支出

2.61

2.61

0.00

0.00

0.00

0.00

2121301

城市公共设施

2.61

2.61

0.00

0.00

0.00

0.00

21219

国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出

779.49

0.00

779.49

0.00

0.00

0.00

2121903

城市建设支出

1.79

0.00

1.79

0.00

0.00

0.00

2121999

其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出

777.70

0.00

777.70

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

1,104.24

437.84

666.40

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

313.94

313.94

0.00

0.00

0.00

0.00

2130101

行政运行

297.94

297.94

0.00

0.00

0.00

0.00

2130126

农村社会事业

16.00

16.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21302

林业和草原

97.81

0.31

97.50

0.00

0.00

0.00

2130207

森林资源管理

97.50

0.00

97.50

0.00

0.00

0.00

2130209

森林生态效益补偿

0.31

0.31

0.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

40.80

35.80

5.00

0.00

0.00

0.00

2130301

行政运行

3.80

3.80

0.00

0.00

0.00

0.00

2130305

水利工程建设

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

2130335

农村人畜饮水

32.00

32.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

544.44

30.58

513.85

0.00

0.00

0.00

2130501

行政运行

36.08

30.58

5.50

0.00

0.00

0.00

2130504

农村基础设施建设

20.00

0.00

20.00

0.00

0.00

0.00

2130599

其他扶贫支出

488.35

0.00

488.35

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

107.25

57.20

50.05

0.00

0.00

0.00

2130701

对村级一事一议的补助

50.05

0.00

50.05

0.00

0.00

0.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

57.20

57.20

0.00

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

126.08

3.58

122.50

0.00

0.00

0.00

21401

公路水路运输

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

2140199

其他公路水路运输支出

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

21404

成品油价格改革对交通运输的补贴

3.58

3.58

0.00

0.00

0.00

0.00

2140499

成品油价格改革补贴其他支出

3.58

3.58

0.00

0.00

0.00

0.00

21406

车辆购置税支出

117.50

0.00

117.50

0.00

0.00

0.00

2140601

车辆购置税用于公路等基础设施建设支出

20.00

0.00

20.00

0.00

0.00

0.00

2140602

车辆购置税用于农村公路建设支出

97.50

0.00

97.50

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探工业信息等支出

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21508

支持中小企业发展和管理支出

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2150805

中小企业发展专项

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

17.01

0.00

17.01

0.00

0.00

0.00

22101

保障性安居工程支出

17.01

0.00

17.01

0.00

0.00

0.00

2210105

农村危房改造

17.01

0.00

17.01

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

42.05

14.16

27.90

0.00

0.00

0.00

22401

应急管理事务

1.88

1.88

0.00

0.00

0.00

0.00

2240101

行政运行

0.08

0.08

0.00

0.00

0.00

0.00

2240106

安全监管

1.80

1.80

0.00

0.00

0.00

0.00

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

40.17

12.28

27.90

0.00

0.00

0.00

2240701

中央自然灾害生活补助

30.28

12.28

18.00

0.00

0.00

0.00

2240704

自然灾害灾后重建补助

9.90

0.00

9.90

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

17.50

0.00

17.50

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

17.50

0.00

17.50

0.00

0.00

0.00

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

7.50

0.00

7.50

0.00

0.00

0.00

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04

部门:绥宁县武阳镇人民政府

金额单位:万元

收 入

支 出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

2,545.84

一、一般公共服务支出

33

901.41

901.41

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

1,013.23

二、外交支出

34

0.00

0.00

三、国有资本经营财政拨款

3

三、国防支出

35

0.00

0.00

4

四、公共安全支出

36

0.00

0.00

5

五、教育支出

37

2.23

2.23

0.00

0.00

6

六、科学技术支出

38

0.00

0.00

7

七、文化旅游体育与传媒支出

39

32.59

32.59

0.00

0.00

8

八、社会保障和就业支出

40

161.41

141.41

20.00

0.00

9

九、卫生健康支出

41

58.14

58.14

0.00

0.00

10

十、节能环保支出

42

7.38

7.38

0.00

0.00

11

十一、城乡社区支出

43

1,036.02

53.29

982.73

0.00

12

十二、农林水支出

44

1,104.24

1,104.24

0.00

0.00

13

十三、交通运输支出

45

126.08

126.08

0.00

0.00

14

十四、资源勘探工业信息等支出

46

2.00

2.00

0.00

0.00

15

十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

16

十六、金融支出

48

0.00

0.00

17

十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

18

十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

19

十九、住房保障支出

51

17.01

17.01

0.00

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

21

二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

42.05

42.05

0.00

0.00

23

二十三、其他支出

55

17.50

17.50

0.00

24

二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

25

二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

本年收入合计

27

3,559.08

本年支出合计

59

3,508.07

2,487.84

1,020.23

0.00

年初财政拨款结转和结余

28

223.75

年末财政拨款结转和结余

60

274.75

274.75

0.00

0.00

一般公共预算财政拨款

29

216.75

61

政府性基金预算财政拨款

30

7.00

62

国有资本经营预算财政拨款

31

63

总计

32

3,782.82

总计

64

3,782.82

2,762.59

1,020.23

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05

部门:绥宁县武阳镇人民政府

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

2,487.84

1,522.02

965.82

201

一般公共服务支出

901.41

882.77

18.64

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

881.51

864.86

16.64

2010301

行政运行

865.58

864.86

0.72

2010302

一般行政管理事务

15.92

0.00

15.92

20106

财政事务

2.60

2.60

0.00

2010602

一般行政管理事务

2.60

2.60

0.00

20111

纪检监察事务

2.32

2.32

0.00

2011101

行政运行

2.32

2.32

0.00

20123

民族事务

2.00

0.00

2.00

2012304

民族工作专项

2.00

0.00

2.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

1.13

1.13

0.00

2013199

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

1.13

1.13

0.00

20132

组织事务

2.74

2.74

0.00

2013201

行政运行

2.74

2.74

0.00

20136

其他共产党事务支出

9.12

9.12

0.00

2013601

行政运行

9.12

9.12

0.00

205

教育支出

2.23

2.23

0.00

20502

普通教育

2.23

2.23

0.00

2050202

小学教育

2.23

2.23

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

32.59

3.50

29.09

20701

文化和旅游

25.95

3.50

22.45

2070199

其他文化和旅游支出

25.95

3.50

22.45

20799

其他文化旅游体育与传媒支出

6.64

0.00

6.64

2079999

其他文化旅游体育与传媒支出

6.64

0.00

6.64

208

社会保障和就业支出

141.41

113.79

27.62

20802

民政管理事务

1.80

0.00

1.80

2080299

其他民政管理事务支出

1.80

0.00

1.80

20807

就业补助

21.72

4.00

17.72

2080799

其他就业补助支出

21.72

4.00

17.72

20808

抚恤

28.55

28.55

0.00

2080899

其他优抚支出

28.55

28.55

0.00

20809

退役安置

3.40

3.40

0.00

2080999

其他退役安置支出

3.40

3.40

0.00

20819

最低生活保障

85.49

77.84

7.65

2081902

农村最低生活保障金支出

85.49

77.84

7.65

20821

特困人员救助供养

0.45

0.00

0.45

2082102

农村特困人员救助供养支出

0.45

0.00

0.45

210

卫生健康支出

58.14

52.49

5.65

21004

公共卫生

7.99

2.33

5.65

2100410

突发公共卫生事件应急处理

7.99

2.33

5.65

21007

计划生育事务

50.15

50.15

0.00

2100716

计划生育机构

33.73

33.73

0.00

2100717

计划生育服务

16.42

16.42

0.00

211

节能环保支出

7.38

7.38

0.00

21103

污染防治

7.38

7.38

0.00

2110399

其他污染防治支出

7.38

7.38

0.00

212

城乡社区支出

53.29

2.29

51.00

21201

城乡社区管理事务

51.00

0.00

51.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

51.00

0.00

51.00

21202

城乡社区规划与管理

2.29

2.29

0.00

2120201

城乡社区规划与管理

2.29

2.29

0.00

213

农林水支出

1,104.24

437.84

666.40

21301

农业农村

313.94

313.94

0.00

2130101

行政运行

297.94

297.94

0.00

2130126

农村社会事业

16.00

16.00

0.00

21302

林业和草原

97.81

0.31

97.50

2130207

森林资源管理

97.50

0.00

97.50

2130209

森林生态效益补偿

0.31

0.31

0.00

21303

水利

40.80

35.80

5.00

2130301

行政运行

3.80

3.80

0.00

2130305

水利工程建设

5.00

0.00

5.00

2130335

农村人畜饮水

32.00

32.00

0.00

21305

扶贫

544.44

30.58

513.85

2130501

行政运行

36.08

30.58

5.50

2130504

农村基础设施建设

20.00

0.00

20.00

2130599

其他扶贫支出

488.35

0.00

488.35

21307

农村综合改革

107.25

57.20

50.05

2130701

对村级一事一议的补助

50.05

0.00

50.05

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

57.20

57.20

0.00

214

交通运输支出

126.08

3.58

122.50

21401

公路水路运输

5.00

0.00

5.00

2140199

其他公路水路运输支出

5.00

0.00

5.00

21404

成品油价格改革对交通运输的补贴

3.58

3.58

0.00

2140499

成品油价格改革补贴其他支出

3.58

3.58

0.00

21406

车辆购置税支出

117.50

0.00

117.50

2140601

车辆购置税用于公路等基础设施建设支出

20.00

0.00

20.00

2140602

车辆购置税用于农村公路建设支出

97.50

0.00

97.50

215

资源勘探工业信息等支出

2.00

2.00

0.00

21508

支持中小企业发展和管理支出

2.00

2.00

0.00

2150805

中小企业发展专项

2.00

2.00

0.00

221

住房保障支出

17.01

0.00

17.01

22101

保障性安居工程支出

17.01

0.00

17.01

2210105

农村危房改造

17.01

0.00

17.01

224

灾害防治及应急管理支出

42.05

14.16

27.90

22401

应急管理事务

1.88

1.88

0.00

2240101

行政运行

0.08

0.08

0.00

2240106

安全监管

1.80

1.80

0.00

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

40.17

12.28

27.90

2240701

中央自然灾害生活补助

30.28

12.28

18.00

2240704

自然灾害灾后重建补助

9.90

0.00

9.90

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06

部门:绥宁县武阳镇人民政府

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

954.03

302

商品和服务支出

430.20

307

债务利息及费用支出

30101

基本工资

332.49

30201

办公费

25.08

30701

国内债务付息

30102

津贴补贴

54.69

30202

印刷费

50.83

30702

国外债务付息

30103

奖金

153.28

30203

咨询费

310

资本性支出

1.54

30106

伙食补助费

16.08

30204

手续费

31001

房屋建筑物购建

30107

绩效工资

93.69

30205

水费

31002

办公设备购置

1.54

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

73.00

30206

电费

9.55

31003

专用设备购置

30109

职业年金缴费

30207

邮电费

31005

基础设施建设

30110

职工基本医疗保险缴费

30.38

30208

取暖费

31006

大型修缮

30111

公务员医疗补助缴费

30209

物业管理费

31007

信息网络及软件购置更新

30112

其他社会保障缴费

14.38

30211

差旅费

42.74

31008

物资储备

30113

住房公积金

48.61

30212

因公出国(境)费用

31009

土地补偿

30114

医疗费

30213

维修(护)费

31010

安置补助

30199

其他工资福利支出

137.43

30214

租赁费

4.51

31011

地上附着物和青苗补偿

303

对个人和家庭的补助

136.25

30215

会议费

1.45

31012

拆迁补偿

30301

离休费

30216

培训费

0.02

31013

公务用车购置

30302

退休费

30217

公务接待费

9.67

31019

其他交通工具购置

30303

退职(役)费

30218

专用材料费

31021

文物和陈列品购置

30304

抚恤金

30224

被装购置费

31022

无形资产购置

30305

生活补助

4.67

30225

专用燃料费

31099

其他资本性支出

30306

救济费

94.66

30226

劳务费

118.84

399

其他支出

30307

医疗费补助

30227

委托业务费

39906

赠与

30308

助学金

30228

工会经费

9.06

39907

国家赔偿费用支出

30309

奖励金

0.10

30229

福利费

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30310

个人农业生产补贴

30231

公务用车运行维护费

1.84

39999

其他支出

30311

代缴社会保险费

30239

其他交通费用

66.50

30399

其他对个人和家庭的补助

36.83

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

90.11

人员经费合计

1,090.28

公用经费合计

431.74

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07

部门:绥宁县武阳镇人民政府

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

20.85

0.00

8.00

0.00

8.00

12.85

11.51

0.00

1.84

0.00

1.84

9.67

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08

部门:绥宁县武阳镇人民政府

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

7.00

1,013.23

1,020.23

116.29

903.95

0.00

208

社会保障和就业支出

0.00

20.00

20.00

0.00

20.00

0.00

20822

大中型水库移民后期扶持基金支出

0.00

20.00

20.00

0.00

20.00

0.00

2082201

移民补助

0.00

20.00

20.00

0.00

20.00

0.00

212

城乡社区支出

7.00

975.73

982.73

116.29

866.45

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

7.00

193.64

200.64

113.68

86.96

0.00

2120801

征地和拆迁补偿支出

7.00

193.64

200.64

113.68

86.96

0.00

21213

城市基础设施配套费安排的支出

0.00

2.61

2.61

2.61

0.00

0.00

2121301

城市公共设施

0.00

2.61

2.61

2.61

0.00

0.00

21219

国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出

0.00

779.49

779.49

0.00

779.49

0.00

2121903

城市建设支出

0.00

1.79

1.79

0.00

1.79

0.00

2121999

其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出

0.00

777.70

777.70

0.00

777.70

0.00

229

其他支出

0.00

17.50

17.50

0.00

17.50

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

0.00

17.50

17.50

0.00

17.50

0.00

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

0.00

7.50

7.50

0.00

7.50

0.00

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

0.00

10.00

10.00

0.00

10.00

0.00

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09

部门:绥宁县武阳镇人民政府

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。


第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计4,200.59万元。与上一年度相比,收、支总计各增加269.6万元,增长6.86%。主要是因为增加了红旗路改扩建、红旗坪道路工程款及武阳镇塔基地及附着物青苗补偿款

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计3,946.3万元,其中:财政拨款收入3,559.08万元,占90.19%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入387.22万元,占9.81%

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计3,888.33万元,其中:基本支出1,654.85万元,占42.56%;项目支出2,233.48万元,占57.44%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计3,782.82万元。与上一年度相比,财政拨款收、支总计各增加401.99万元,增长11.89%。主要是因为2020年疫情防控、扶贫检查资金增加及发放了以前年度拆旧复垦奖补资金

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出2,487.84万元,占本年支出合计的63.98%。与上一年度相比,财政拨款支出增加32.31万元,增长1.32%。主要是因为疫情防控、扶贫检查资金增加

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出2,487.84万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出901.41万元,占36.23%;教育支出2.23万元,占0.09%;文化旅游体育与传媒支出32.59万元,占1.31%;社会保障和就业支出141.41万元,占5.68%;卫生健康支出58.14万元,占2.34%;节能环保支出7.38万元,占0.3%;城乡社区支出53.29万元,占2.14%;农林水支出1,104.24万元,占44.39%;交通运输支出126.08万元,占5.07%;资源勘探工业信息等支出2万元,占0.08%;住房保障支出17.01万元,占0.68%;灾害防治及应急管理支出42.05万元,占1.69%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为1067.34万元,支出决算数为2,487.84万元,完成年初预算的233.09%,其中:

1、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)

年初预算为902.95万元,支出决算为865.58万元,完成年初预算的95.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是:厉行节约,按照财务制度严格控制支出

2、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为0万元,支出决算为15.92万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加了双鸣村和万福桥村2019年度便民服务中心建设运行经费预算

3、一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为0万元,支出决算为2.6万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加了各村村级财务管理经费预算

4、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)

年初预算为0万元,支出决算为2.32万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加了2019年乡镇纪委工作经费预算

5、一般公共服务支出(类)民族事务(款)民族工作专项(项)

年初预算为0万元,支出决算为2万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加了2019年度市级少数民族发展资金(大溪村民族文化广场)预算

6、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为1.13万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加了离退休干部支部委员工作补贴及工委提留工作经费预算

7、一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)

年初预算为0万元,支出决算为2.74万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加了2019年乡镇党建及村级后备干部培训工作经费预算

8、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)

年初预算为0万元,支出决算为9.12万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加了2019年至2020年肇事肇祸精神障碍患者监护人奖补的预算

9、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)

年初预算为0万元,支出决算为2.23万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加了2019年校车管理经费的预算

10、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为25.95万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加了各村村级服务平台项目工程款的预算

11、文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为6.64万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加了各村2019年公共文化服务体系建设资金的预算

12、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为1.8万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加了2020年度敬老院运行经费的预算

13、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为21.72万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加了2020年公益性岗位工资、2020年省级就业补助资金(贫困劳动力外出务工交通补贴)、2019年就业补助资金方面的预算

14、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为28.55万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加了2019年抚恤补助资金、2017年和2018年义务兵家庭优待金补助资金、八一走访慰问优抚对象慰问经费及20182019年大学生入伍士兵奖励资金方面的预算

15、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为3.4万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加了2019年自主择业退役士兵一次性经济补助的预算

16、社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为85.49万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加了春风行动慰问金、敬老院特困供养人员生活费、乡镇临时救助资金、村级民生协理员(兼儿童主任)岗位补贴方面的预算

17、社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为0.45万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:冲销罗显红2019年的借款(发放201912月敬老院工作人员的工资)

18、卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)

年初预算为0万元,支出决算为7.99万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加了2020年大中型水库移民后期扶持基金(周家村路灯项目19年)的预算

19、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)

年初预算为0万元,支出决算为33.73万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加了2020110月计生人员工资的预算

20、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)

年初预算为0万元,支出决算为16.42万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:返回了2019年度社会抚养费

21、节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为7.38万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:冲销黄始虎2019年借支各村垃圾转运费的往来款

22、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为51万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加了农村综合服务平台结算工程款的预算

23、城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)

年初预算为0万元,支出决算为2.29万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加了马路市场整治拆违奖补资金的预算

24、农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)

年初预算为0万元,支出决算为297.94万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:追缴了农业综合部门110月份工资的预算

25、农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项)

年初预算为0万元,支出决算为16万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:冲销湖南众科新材料有限公司2019年借支改厕化粪池货款的往来

26、农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源管理(项)

年初预算为0万元,支出决算为97.5万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加了2020年中央林业改革发展扶贫统筹资金,用于精准扶贫(小额基础设施)的预算

27、农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项)

年初预算为0万元,支出决算为0.31万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加了2019年度生态公益林乡镇检查验收、监测、病防等工作经费的预算

28、农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)

年初预算为0万元,支出决算为3.8万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加了2019年度小型水库监管维护费(黄鳝水、大屋场各3仟,通坪界、老鸦、煤炭冲、毛头冲、磨石冲各2仟)、蓼水河保洁经费方面的预算

29、农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)

年初预算为0万元,支出决算为5万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加了大屋场水库抢修资金的预算

30、农林水支出(类)水利(款)农村人畜饮水(项)

年初预算为0万元,支出决算为32万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加了2018年农村饮水安全巩固提升工程中央基建资金的预算,用于精准扶贫(人居环境整治配套设施建设)(农业局付改厕经费)、冲销湖南众科新材料有限公司2019年借支改厕化粪池货款往来

31、农林水支出(类)扶贫(款)行政运行(项)

年初预算为0万元,支出决算为36.08万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加了非贫困村驻村工作队工作经费和队员驻村补助、伙食补助和交通补助经费的预算

32、农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项)

年初预算为0万元,支出决算为20万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加了2020年驻村帮扶资金的预算(六王村)

33、农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为488.35万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加了2019年中央财政专项扶贫资金,扶贫发展,用于精准扶贫(自选产业扶贫)、2020年中央财政专项扶贫资金,用于精准扶贫(预拨“三边”种植油茶)、2020年中央财政专项扶贫资金,用于精准扶贫(预下产业扶贫)、2020年第一批省级财政专项扶贫资金,用于精准扶贫(三边种植)、2020年中央财政专项扶贫资金,用于精准扶贫(产业扶贫)、2020年第二批省级财政专项扶贫资金(产业扶贫)、2020年省级财政专项扶贫资金,用于精准扶贫(三边种植)、2020年中央财政脱贫攻坚补短板资金(16月农村环境卫生公益性岗位工资)、2020年度第三批省级财政专项扶贫资金(712月农村环境卫生公益性岗位工资)方面的预算

34、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项)

年初预算为0万元,支出决算为50.05万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加了2020年中央农村综合改革转移支付资金的预算,用于精准扶贫(疫情防控贫困户公益性岗位)

35、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)

年初预算为0万元,支出决算为57.2万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加了村办公经费及村服务群众经费的预算

36、交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为5万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加了老祖村道路维修资金的预算

37、交通运输支出(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)成品油价格改革补贴其他支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为3.58万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加了2018年村道养护经费(800元每公里)的预算

38、交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税用于公路等基础设施建设支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为20万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加了2020年车辆购置税收入补助地方资金,万福桥村基础设施建设资金的预算

39、交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税用于农村公路建设支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为97.5万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加2020年第一批农村公路安防工程补助资金预算,用于精准扶贫(小额基础设施)

40、资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项)

年初预算为0万元,支出决算为2万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:冲销石立富2019年借支电商引导资金用于购买执法记录仪3台的往来

41、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项)

年初预算为0万元,支出决算为17.01万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加2020年危房改造专项清理和“回头看”问题整改资金的预算

42、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)行政运行(项)

年初预算为0万元,支出决算为0.08万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:2019年结余安监站工作经费0.08万元

43、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)

年初预算为0万元,支出决算为1.8万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加了2019年村级监管员补助经费(1000元每村)的预算

44、灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)中央自然灾害生活补助(项)

年初预算为0万元,支出决算为30.28万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加了2018年自然灾害生活救助补助资金、2019年冬-2020年春救助资金及2019年中央自然灾害(地质灾害)救灾资金的预算

45、灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)自然灾害灾后重建补助(项)

年初预算为0万元,支出决算为9.9万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加了“7.09”洪灾自来水抢险资金、六王村洪灾灾后自来水U形管道修复工程资金、老祖村河堤修复资金、双鸣村洪灾灾后河堤修复资金方面的预算

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2020年度财政拨款基本支出1,522.02万元,其中:人员经费1,090.28万元,占基本支出的71.63%,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费431.74万元,占基本支出的28.37%,主要包括:办公设备购置、办公费、印刷费、电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为20.85万元,支出决算为11.51万元,完成预算的55.2%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,因公出国(境)费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为12.85万元,支出决算为9.67万元,完成预算的75.25%,决算数小于预算数的主要原因是2020年发生的部分公务接待费还未结账,与上年相比减少4.22万元,下降30.38%,下降的主要原因是2020年发生的部分公务接待费还未结账

公务用车购置费及运行维护费支出预算为8万元,支出决算为1.84万元,完成预算的23%,决算数小于预算数的主要原因是2020年度公务用车运行开支还有部分未结账,与上年相比减少4.5万元,下降70.98%,下降的主要原因是2020年度公务用车运行开支还有部分未结账

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算9.67万元,占84.01%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算1.84万元,占15.99%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,我单位2020年度无因公出国(境)费支出。

2、公务接待费支出决算为9.67万元,全年共接待来访团组271个、来宾2,617人次,主要是2020年脱贫攻坚普查、迎国检、拆旧复垦等发生的接待支出发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.84万元,其中:公务用车购置费0万元,单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费1.84万元,主要是公车维修保养、加油支出,截至20201231日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入1013.23万元;年初结转和结余7.0万元;支出1020.23万元,其中基本支出116.29万元,项目支出903.95万元;年末结转和结余0.0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

绥宁县武阳镇人民政府2020年度机关运行经费支出431.74万元,比年初预算数增加29.08万元,增长7.22%。主要原因是:印刷费、差旅费、劳务费、其他交通费和其他商品和服务支出开支增加

十、一般性支出情况

2020年度绥宁县武阳镇人民政府一般性支出426.47万元,其中:会议费1.45万元,扶贫摸底工作及人大代表会议,人数200人,内容为扶贫摸底及人大代表会议;开支培训费0.02万元,用于开展财务与会计培训,人数4人,内容为财务会计培训没有举办节庆,晚会;办公费30.08万元;印刷费50.83万元;咨询费0万元;水费0万元;电费9.55万元;邮电费0万元;取暖费0万元;物业管理费0万元;差旅费42.74万元;因公出国(境)费用0万元;维修(护)费0万元;租赁费4.51万元;公务接待费9.67万元;被装购置费0万元;劳务费207.74万元;委托业务费0万元;公务用车运行维护费1.84万元;其他交通费用66.5万元;房屋建筑物购建0万元;办公设备购置1.54万元;公务用车购置0万元;其他交通工具购置0万元。

十一、关于政府采购支出说明

绥宁县武阳镇人民政府2020年度政府采购支出总额4.32万元,其中:政府采购货物支出4.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

十二、关于国有资产占用情况说明

截至20201231日,绥宁县武阳镇人民政府共有车辆2辆(台),其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是应急保障用车1辆(公务用车)、特种专业技术用车(消防车)1;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

十三、关于2020年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求已公开或作为其他有关部门需随同部门决算一同公开的绩效信息详见附件。

第四部分 名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2020年部门整体支出绩效评价基础数据表

2020年部门整体支出绩效评价指标表

2020年部门整体支出绩效评价报告


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