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绥宁县武阳镇人民政府2023年部门预算公开说明 目 录 第一部分 2023年部门预算说明 一、部门基本概况 (一)职能职责 (二)机构设置 二、部门预算单位构成 三、部门收支总体情况 (一)收入预算 (二)支出预算 四、一般公共预算拨款支出 (一)基本支出 (二)项目支出 五、政府性基金预算支出 六、其他重要事项的情况说明 (一)机关运行经费 (二)“三公”经费预算 (三)一般性支出情况 (四)政府采购情况 (五)国有资产占用使用及新增资产配置情况 (六)预算绩效目标说明 七、名词解释 第二部分 2023年部门预算表 1、收支总表 2、收入总表 3、支出总表 4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类) 5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类) 6、财政拨款收支总表 7、一般公共预算支出表 8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) 9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) 10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) 11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类) 12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类) 13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) 14、一般公共预算“三公”经费支出表 15、政府性基金预算支出表 16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类) 17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类) 18、国有资本经营预算表 19、财政专户管理资金预算支出表 20、专项资金预算汇总表 21、其他项目支出绩效目标表 22、部门整体支出绩效目标表 注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。 第一部分 2023年部门预算说明 一、部门基本概况 (一)职能职责 1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资、人才引进项目开发,不断培育市场体系、组织经济运行,促进经济发展。 2、制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设、地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。 3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。 4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。 5、抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。 6、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令。 7、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。 8、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有财产,保护公民私有的合法财产、维护社会秩序、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。 9、保障农村集体经济组织应有的自主权。 10、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。 11、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。 12、办理上级人民政府交办的其它事项。 (二)机构设置 绥宁县武阳镇人民政府内设机构包括:绥宁县武阳镇人民政府下设党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安和应急管理办公室、自然资源和生态环境办公室、社会事务/综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法大队、退役军人服务站。本部门共有编制人数87人,实有人数84人。 二、部门预算单位构成 本部门无二级预算单位,因此,纳入2023年部门预算编制范围的为绥宁县武阳镇人民政府本级。 三、部门收支总体情况 (一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算1,368.97万元,其中,一般公共预算拨款收入1,368.97万元,政府性基金预算拨款收入0万元,国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去年增加71.63万元,主要原因是公务员基础性绩效纳入预算。 (二)支出预算:2023年本部门支出预算1,368.97万元,其中:一般公共服务支出1,169.26万元,社会保障和就业支出89.65万元,卫生健康支出42.83万元,住房保障支出67.24万元,年终结转结余0万元;支出较去年增加71.63万元,主要原因是公务员基础性绩效纳入预算。 四、一般公共预算拨款支出 2023年本部门一般公共预算拨款支出预算1,368.97万元,具体安排情况如下: (一)基本支出:2023年本部门基本支出预算1,368.97万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 (二)项目支出:2023年本部门项目支出预算0万元。 五、政府性基金预算支出 本部门无政府性基金安排的支出。 六、其他重要事项的情况说明 (一)机关运行经费:2023年本部门机关运行经费517.98万元,比上年预算增加44.65万元,比上年预算上升9.43%,主要是2023年村级运转经费预算增加。 (二)“三公”经费预算:2023年本部门“三公”经费预算数为15.5万元,其中,公务接待费9.75万元,公务用车购置及运行费5.75万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费5.75万元),因公出国(境)费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少0.1万元,主要是厉行节约,压缩三公经费。 (三)一般性支出情况:2023年本部门会议费预算2万元,拟召开人大会,人数80人,内容为审议政府工作报告、检查人大决议执行情况和开展专项工作监督;培训费预算1万元,拟召开村、社区干部、全镇干部整体素质培训,人数100人,内容为更新全镇及村干部的知识结构、提高政策理论水平,增强服务意识等;拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元,无相关活动计划。 (四)政府采购情况:2023年本部门政府采购预算总额0万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。 (五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2022年12月底,本部门共有公务用车2辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,其他按照规定配备的公务用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。 (六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理,其中:纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为1,368.97万元,基本支出1,368.97万元,单位项目支出0万元。具体绩效目标详见报表。 七、名词解释 1、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。 2、机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。 第二部分 2023年部门预算表