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2020年度湖南省邵阳市绥宁县唐家坊镇人民政府部门决算
文件名称: 2020年度湖南省邵阳市绥宁县唐家坊镇人民政府部门决算
索引号: 4305270003/2021-00572 发文编号:
公开目录: 财政预决算和三公经费 公开责任部门: 唐家坊镇
发文日期: 2021-09-28 公开形式: 主动公开
生效日期 : 2021-09-28 有效期: 永久

2020年度绥宁县唐家坊镇人民政府部门决

目 录

第一部分绥宁县唐家坊镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分绥宁县唐家坊镇人民政府概况

一、部门职责

(一)执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,接受同级党委的领导,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。

(二)制定并落实本行政区域的经济计划和措施,促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

(三)承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产,保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策,履行经济合同。

(四)开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作,依法管理外来流动人口,处理人民来信来访,调解民间纠纷,打击违法犯罪,维护社会稳定。

(五)制定社会各项事业发展计划。

(六)发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

(七)加强镇级财政的监督和管理,按计划组织、管理镇财政收入和支出,执行国家有关财经纪律和政策,保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

(八)指导、支持、帮助村()民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村()民委员会民主自治。

(九)制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作,保护和改善生活环境和生态环境。

(十)协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

(十一)承办县人民政府交办的其它事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置

    绥宁县唐家坊镇人民政府内设机构包括:我镇镇机关设下设农业综合服务中心、社会事务服务中心、退役军人服务站、政务中心、综合行政执法大队。

(二)决算单位构成

    绥宁县唐家坊镇人民政府2020年部门决算汇总公开单位构成包括:绥宁县唐家坊镇人民政府本级。


第二部分 2020年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01

部门:绥宁县唐家坊镇人民政府

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

2,074.60

一、一般公共服务支出

32

1,097.34

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

125.18

二、外交支出

33

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

三、国防支出

34

四、上级补助收入

4

四、公共安全支出

35

0.54

五、事业收入

5

五、教育支出

36

0.62

六、经营收入

6

六、科学技术支出

37

七、附属单位上缴收入

7

七、文化旅游体育与传媒支出

38

4.66

八、其他收入

8

607.75

八、社会保障和就业支出

39

186.59

9

九、卫生健康支出

40

43.81

10

十、节能环保支出

41

4.00

11

十一、城乡社区支出

42

133.80

12

十二、农林水支出

43

1,218.68

13

十三、交通运输支出

44

10.70

14

十四、资源勘探工业信息等支出

45

15

十五、商业服务业等支出

46

0.90

16

十六、金融支出

47

17

十七、援助其他地区支出

48

18

十八、自然资源海洋气象等支出

49

19

十九、住房保障支出

50

4.60

20

二十、粮油物资储备支出

51

21

二十一、国有资本经营预算支出

52

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

41.56

23

二十三、其他支出

54

1.29

24

二十四、债务还本支出

55

25

二十五、债务付息支出

56

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

本年收入合计

27

2,807.53

本年支出合计

58

2,749.09

使用非财政拨款结余

28

结余分配

59

年初结转和结余

29

3.28

年末结转和结余

60

61.72

30

61

总计

31

2,810.81

总计

62

2,810.81

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02

部门:绥宁县唐家坊镇人民政府

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

2,807.53

2,199.78

0.00

0.00

0.00

0.00

607.75

201

一般公共服务支出

1,155.78

548.03

0.00

0.00

0.00

0.00

607.75

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,109.46

510.11

0.00

0.00

0.00

0.00

599.35

2010301

行政运行

1,101.51

502.16

0.00

0.00

0.00

0.00

599.35

2010302

一般行政管理事务

7.94

7.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20105

统计信息事务

1.50

1.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010501

行政运行

1.50

1.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

8.00

8.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010602

一般行政管理事务

8.00

8.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20111

纪检监察事务

4.88

4.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011101

行政运行

4.88

4.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20123

民族事务

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012304

民族工作专项

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

9.03

0.63

0.00

0.00

0.00

0.00

8.40

2013101

行政运行

8.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

8.40

2013199

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

0.63

0.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

5.90

5.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013201

行政运行

5.90

5.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20136

其他共产党事务支出

7.02

7.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013601

行政运行

7.02

7.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2019999

其他一般公共服务支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

0.54

0.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20402

公安

0.54

0.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040201

行政运行

0.54

0.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

0.62

0.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

0.62

0.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050202

小学教育

0.62

0.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

4.66

4.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

2.50

2.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070199

其他文化和旅游支出

2.50

2.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20799

其他文化旅游体育与传媒支出

2.16

2.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2079999

其他文化旅游体育与传媒支出

2.16

2.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

186.59

186.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

11.02

11.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080201

行政运行

7.48

7.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080299

其他民政管理事务支出

3.54

3.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20807

就业补助

24.73

24.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080799

其他就业补助支出

24.73

24.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

26.53

26.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080899

其他优抚支出

26.53

26.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20809

退役安置

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080999

其他退役安置支出

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20819

最低生活保障

76.16

76.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081902

农村最低生活保障金支出

76.16

76.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20820

临时救助

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082001

临时救助支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20821

特困人员救助供养

1.77

1.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082102

农村特困人员救助供养支出

1.77

1.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20822

大中型水库移民后期扶持基金支出

35.38

35.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082201

移民补助

35.38

35.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

43.81

43.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

7.11

7.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100410

突发公共卫生事件应急处理

7.11

7.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

33.30

33.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100716

计划生育机构

22.74

22.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100717

计划生育服务

9.62

9.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100799

其他计划生育事务支出

0.94

0.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21014

优抚对象医疗

1.83

1.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101401

优抚对象医疗补助

1.83

1.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21015

医疗保障管理事务

1.58

1.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101501

行政运行

1.58

1.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21103

污染防治

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110399

其他污染防治支出

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

133.80

133.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

7.48

7.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

7.48

7.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21202

城乡社区规划与管理

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120201

城乡社区规划与管理

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

7.80

7.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120303

小城镇基础设施建设

6.80

6.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120399

其他城乡社区公共设施支出

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

88.52

88.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120801

征地和拆迁补偿支出

88.52

88.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

1,218.68

1,218.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

214.69

214.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130101

行政运行

186.01

186.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130108

病虫害控制

7.22

7.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130126

农村社会事业

14.50

14.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130199

其他农业农村支出

6.95

6.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21302

林业和草原

20.78

20.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130299

其他林业和草原支出

20.78

20.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

39.75

39.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130305

水利工程建设

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130335

农村人畜饮水

18.75

18.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130399

其他水利支出

16.00

16.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

805.04

805.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130501

行政运行

47.22

47.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130504

农村基础设施建设

40.00

40.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

其他扶贫支出

717.83

717.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

138.42

138.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130701

对村级一事一议的补助

37.62

37.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

90.80

90.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130706

对村集体经济组织的补助

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

10.70

10.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21401

公路水路运输

7.00

7.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140199

其他公路水路运输支出

7.00

7.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21404

成品油价格改革对交通运输的补贴

3.70

3.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140499

成品油价格改革补贴其他支出

3.70

3.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

216

商业服务业等支出

0.90

0.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21602

商业流通事务

0.90

0.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2160299

其他商业流通事务支出

0.90

0.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

4.60

4.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22101

保障性安居工程支出

4.60

4.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210105

农村危房改造

4.60

4.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

41.56

41.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22401

应急管理事务

1.56

1.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240106

安全监管

1.56

1.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22406

自然灾害防治

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240601

地质灾害防治

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

36.00

36.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240701

中央自然灾害生活补助

36.00

36.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

1.29

1.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

1.29

1.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

1.29

1.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03

部门:绥宁县唐家坊镇人民政府

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2,749.09

1,226.41

1,522.68

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

1,097.34

512.98

584.37

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,051.02

479.65

571.37

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

1,043.07

479.65

563.42

0.00

0.00

0.00

2010302

一般行政管理事务

7.94

0.00

7.94

0.00

0.00

0.00

20105

统计信息事务

1.50

1.50

0.00

0.00

0.00

0.00

2010501

行政运行

1.50

1.50

0.00

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

8.00

0.00

8.00

0.00

0.00

0.00

2010602

一般行政管理事务

8.00

0.00

8.00

0.00

0.00

0.00

20111

纪检监察事务

4.88

4.88

0.00

0.00

0.00

0.00

2011101

行政运行

4.88

4.88

0.00

0.00

0.00

0.00

20123

民族事务

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

2012304

民族工作专项

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

9.03

9.03

0.00

0.00

0.00

0.00

2013101

行政运行

8.40

8.40

0.00

0.00

0.00

0.00

2013199

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

0.63

0.63

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

5.90

5.90

0.00

0.00

0.00

0.00

2013201

行政运行

5.90

5.90

0.00

0.00

0.00

0.00

20136

其他共产党事务支出

7.02

7.02

0.00

0.00

0.00

0.00

2013601

行政运行

7.02

7.02

0.00

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2019999

其他一般公共服务支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

0.54

0.54

0.00

0.00

0.00

0.00

20402

公安

0.54

0.54

0.00

0.00

0.00

0.00

2040201

行政运行

0.54

0.54

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

0.62

0.62

0.00

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

0.62

0.62

0.00

0.00

0.00

0.00

2050202

小学教育

0.62

0.62

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

4.66

4.66

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

2.50

2.50

0.00

0.00

0.00

0.00

2070199

其他文化和旅游支出

2.50

2.50

0.00

0.00

0.00

0.00

20799

其他文化旅游体育与传媒支出

2.16

2.16

0.00

0.00

0.00

0.00

2079999

其他文化旅游体育与传媒支出

2.16

2.16

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

186.59

151.21

35.38

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

11.02

11.02

0.00

0.00

0.00

0.00

2080201

行政运行

7.48

7.48

0.00

0.00

0.00

0.00

2080299

其他民政管理事务支出

3.54

3.54

0.00

0.00

0.00

0.00

20807

就业补助

24.73

24.73

0.00

0.00

0.00

0.00

2080799

其他就业补助支出

24.73

24.73

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

26.53

26.53

0.00

0.00

0.00

0.00

2080899

其他优抚支出

26.53

26.53

0.00

0.00

0.00

0.00

20809

退役安置

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080999

其他退役安置支出

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20819

最低生活保障

76.16

76.16

0.00

0.00

0.00

0.00

2081902

农村最低生活保障金支出

76.16

76.16

0.00

0.00

0.00

0.00

20820

临时救助

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082001

临时救助支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20821

特困人员救助供养

1.77

1.77

0.00

0.00

0.00

0.00

2082102

农村特困人员救助供养支出

1.77

1.77

0.00

0.00

0.00

0.00

20822

大中型水库移民后期扶持基金支出

35.38

0.00

35.38

0.00

0.00

0.00

2082201

移民补助

35.38

0.00

35.38

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

43.81

43.81

0.00

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

7.11

7.11

0.00

0.00

0.00

0.00

2100410

突发公共卫生事件应急处理

7.11

7.11

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

33.30

33.30

0.00

0.00

0.00

0.00

2100716

计划生育机构

22.74

22.74

0.00

0.00

0.00

0.00

2100717

计划生育服务

9.62

9.62

0.00

0.00

0.00

0.00

2100799

其他计划生育事务支出

0.94

0.94

0.00

0.00

0.00

0.00

21014

优抚对象医疗

1.83

1.83

0.00

0.00

0.00

0.00

2101401

优抚对象医疗补助

1.83

1.83

0.00

0.00

0.00

0.00

21015

医疗保障管理事务

1.58

1.58

0.00

0.00

0.00

0.00

2101501

行政运行

1.58

1.58

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21103

污染防治

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110399

其他污染防治支出

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

133.80

49.83

83.96

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

7.48

7.48

0.00

0.00

0.00

0.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

7.48

7.48

0.00

0.00

0.00

0.00

21202

城乡社区规划与管理

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120201

城乡社区规划与管理

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

7.80

1.80

6.00

0.00

0.00

0.00

2120303

小城镇基础设施建设

6.80

1.80

5.00

0.00

0.00

0.00

2120399

其他城乡社区公共设施支出

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

88.52

10.55

77.96

0.00

0.00

0.00

2120801

征地和拆迁补偿支出

88.52

10.55

77.96

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

1,218.68

432.37

786.31

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

214.69

212.69

2.00

0.00

0.00

0.00

2130101

行政运行

186.01

186.01

0.00

0.00

0.00

0.00

2130108

病虫害控制

7.22

7.22

0.00

0.00

0.00

0.00

2130126

农村社会事业

14.50

12.50

2.00

0.00

0.00

0.00

2130199

其他农业农村支出

6.95

6.95

0.00

0.00

0.00

0.00

21302

林业和草原

20.78

20.58

0.20

0.00

0.00

0.00

2130299

其他林业和草原支出

20.78

20.58

0.20

0.00

0.00

0.00

21303

水利

39.75

5.00

34.75

0.00

0.00

0.00

2130305

水利工程建设

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130335

农村人畜饮水

18.75

0.00

18.75

0.00

0.00

0.00

2130399

其他水利支出

16.00

0.00

16.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

805.04

107.69

697.36

0.00

0.00

0.00

2130501

行政运行

47.22

47.22

0.00

0.00

0.00

0.00

2130504

农村基础设施建设

40.00

0.00

40.00

0.00

0.00

0.00

2130599

其他扶贫支出

717.83

60.47

657.36

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

138.42

86.42

52.00

0.00

0.00

0.00

2130701

对村级一事一议的补助

37.62

37.62

0.00

0.00

0.00

0.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

90.80

48.80

42.00

0.00

0.00

0.00

2130706

对村集体经济组织的补助

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

10.70

3.70

7.00

0.00

0.00

0.00

21401

公路水路运输

7.00

0.00

7.00

0.00

0.00

0.00

2140199

其他公路水路运输支出

7.00

0.00

7.00

0.00

0.00

0.00

21404

成品油价格改革对交通运输的补贴

3.70

3.70

0.00

0.00

0.00

0.00

2140499

成品油价格改革补贴其他支出

3.70

3.70

0.00

0.00

0.00

0.00

216

商业服务业等支出

0.90

0.90

0.00

0.00

0.00

0.00

21602

商业流通事务

0.90

0.90

0.00

0.00

0.00

0.00

2160299

其他商业流通事务支出

0.90

0.90

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

4.60

0.00

4.60

0.00

0.00

0.00

22101

保障性安居工程支出

4.60

0.00

4.60

0.00

0.00

0.00

2210105

农村危房改造

4.60

0.00

4.60

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

41.56

20.51

21.05

0.00

0.00

0.00

22401

应急管理事务

1.56

1.56

0.00

0.00

0.00

0.00

2240106

安全监管

1.56

1.56

0.00

0.00

0.00

0.00

22406

自然灾害防治

4.00

0.00

4.00

0.00

0.00

0.00

2240601

地质灾害防治

4.00

0.00

4.00

0.00

0.00

0.00

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

36.00

18.95

17.05

0.00

0.00

0.00

2240701

中央自然灾害生活补助

36.00

18.95

17.05

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

1.29

1.29

0.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

1.29

1.29

0.00

0.00

0.00

0.00

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

1.29

1.29

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04

部门:绥宁县唐家坊镇人民政府

金额单位:万元

收 入

支 出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

2,074.60

一、一般公共服务支出

33

489.60

489.60

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

125.18

二、外交支出

34

0.00

0.00

三、国有资本经营财政拨款

3

三、国防支出

35

0.00

0.00

4

四、公共安全支出

36

0.54

0.54

0.00

0.00

5

五、教育支出

37

0.62

0.62

0.00

0.00

6

六、科学技术支出

38

0.00

0.00

7

七、文化旅游体育与传媒支出

39

4.66

4.66

0.00

0.00

8

八、社会保障和就业支出

40

186.59

151.21

35.38

0.00

9

九、卫生健康支出

41

43.81

43.81

0.00

0.00

10

十、节能环保支出

42

4.00

4.00

0.00

0.00

11

十一、城乡社区支出

43

133.80

45.28

88.52

0.00

12

十二、农林水支出

44

1,218.68

1,218.68

0.00

0.00

13

十三、交通运输支出

45

10.70

10.70

0.00

0.00

14

十四、资源勘探工业信息等支出

46

0.00

0.00

15

十五、商业服务业等支出

47

0.90

0.90

0.00

0.00

16

十六、金融支出

48

0.00

0.00

17

十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

18

十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

19

十九、住房保障支出

51

4.60

4.60

0.00

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

21

二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

41.56

41.56

0.00

0.00

23

二十三、其他支出

55

1.29

1.29

0.00

24

二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

25

二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

本年收入合计

27

2,199.78

本年支出合计

59

2,141.34

2,016.16

125.18

0.00

年初财政拨款结转和结余

28

3.28

年末财政拨款结转和结余

60

61.72

61.72

0.00

0.00

一般公共预算财政拨款

29

3.28

61

政府性基金预算财政拨款

30

62

国有资本经营预算财政拨款

31

63

总计

32

2,203.06

总计

64

2,203.06

2,077.88

125.18

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05

部门:绥宁县唐家坊镇人民政府

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

2,016.16

1,170.25

845.91

201

一般公共服务支出

489.60

468.65

20.94

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

451.67

443.73

7.94

2010301

行政运行

443.73

443.73

0.00

2010302

一般行政管理事务

7.94

0.00

7.94

20105

统计信息事务

1.50

1.50

0.00

2010501

行政运行

1.50

1.50

0.00

20106

财政事务

8.00

0.00

8.00

2010602

一般行政管理事务

8.00

0.00

8.00

20111

纪检监察事务

4.88

4.88

0.00

2011101

行政运行

4.88

4.88

0.00

20123

民族事务

5.00

0.00

5.00

2012304

民族工作专项

5.00

0.00

5.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

0.63

0.63

0.00

2013199

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

0.63

0.63

0.00

20132

组织事务

5.90

5.90

0.00

2013201

行政运行

5.90

5.90

0.00

20136

其他共产党事务支出

7.02

7.02

0.00

2013601

行政运行

7.02

7.02

0.00

20199

其他一般公共服务支出

5.00

5.00

0.00

2019999

其他一般公共服务支出

5.00

5.00

0.00

204

公共安全支出

0.54

0.54

0.00

20402

公安

0.54

0.54

0.00

2040201

行政运行

0.54

0.54

0.00

205

教育支出

0.62

0.62

0.00

20502

普通教育

0.62

0.62

0.00

2050202

小学教育

0.62

0.62

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

4.66

4.66

0.00

20701

文化和旅游

2.50

2.50

0.00

2070199

其他文化和旅游支出

2.50

2.50

0.00

20799

其他文化旅游体育与传媒支出

2.16

2.16

0.00

2079999

其他文化旅游体育与传媒支出

2.16

2.16

0.00

208

社会保障和就业支出

151.21

151.21

0.00

20802

民政管理事务

11.02

11.02

0.00

2080201

行政运行

7.48

7.48

0.00

2080299

其他民政管理事务支出

3.54

3.54

0.00

20807

就业补助

24.73

24.73

0.00

2080799

其他就业补助支出

24.73

24.73

0.00

20808

抚恤

26.53

26.53

0.00

2080899

其他优抚支出

26.53

26.53

0.00

20809

退役安置

1.00

1.00

0.00

2080999

其他退役安置支出

1.00

1.00

0.00

20819

最低生活保障

76.16

76.16

0.00

2081902

农村最低生活保障金支出

76.16

76.16

0.00

20820

临时救助

10.00

10.00

0.00

2082001

临时救助支出

10.00

10.00

0.00

20821

特困人员救助供养

1.77

1.77

0.00

2082102

农村特困人员救助供养支出

1.77

1.77

0.00

210

卫生健康支出

43.81

43.81

0.00

21004

公共卫生

7.11

7.11

0.00

2100410

突发公共卫生事件应急处理

7.11

7.11

0.00

21007

计划生育事务

33.30

33.30

0.00

2100716

计划生育机构

22.74

22.74

0.00

2100717

计划生育服务

9.62

9.62

0.00

2100799

其他计划生育事务支出

0.94

0.94

0.00

21014

优抚对象医疗

1.83

1.83

0.00

2101401

优抚对象医疗补助

1.83

1.83

0.00

21015

医疗保障管理事务

1.58

1.58

0.00

2101501

行政运行

1.58

1.58

0.00

211

节能环保支出

4.00

4.00

0.00

21103

污染防治

4.00

4.00

0.00

2110399

其他污染防治支出

4.00

4.00

0.00

212

城乡社区支出

45.28

39.28

6.00

21201

城乡社区管理事务

7.48

7.48

0.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

7.48

7.48

0.00

21202

城乡社区规划与管理

30.00

30.00

0.00

2120201

城乡社区规划与管理

30.00

30.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

7.80

1.80

6.00

2120303

小城镇基础设施建设

6.80

1.80

5.00

2120399

其他城乡社区公共设施支出

1.00

0.00

1.00

213

农林水支出

1,218.68

432.37

786.31

21301

农业农村

214.69

212.69

2.00

2130101

行政运行

186.01

186.01

0.00

2130108

病虫害控制

7.22

7.22

0.00

2130126

农村社会事业

14.50

12.50

2.00

2130199

其他农业农村支出

6.95

6.95

0.00

21302

林业和草原

20.78

20.58

0.20

2130299

其他林业和草原支出

20.78

20.58

0.20

21303

水利

39.75

5.00

34.75

2130305

水利工程建设

5.00

5.00

0.00

2130335

农村人畜饮水

18.75

0.00

18.75

2130399

其他水利支出

16.00

0.00

16.00

21305

扶贫

805.04

107.69

697.36

2130501

行政运行

47.22

47.22

0.00

2130504

农村基础设施建设

40.00

0.00

40.00

2130599

其他扶贫支出

717.83

60.47

657.36

21307

农村综合改革

138.42

86.42

52.00

2130701

对村级一事一议的补助

37.62

37.62

0.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

90.80

48.80

42.00

2130706

对村集体经济组织的补助

10.00

0.00

10.00

214

交通运输支出

10.70

3.70

7.00

21401

公路水路运输

7.00

0.00

7.00

2140199

其他公路水路运输支出

7.00

0.00

7.00

21404

成品油价格改革对交通运输的补贴

3.70

3.70

0.00

2140499

成品油价格改革补贴其他支出

3.70

3.70

0.00

216

商业服务业等支出

0.90

0.90

0.00

21602

商业流通事务

0.90

0.90

0.00

2160299

其他商业流通事务支出

0.90

0.90

0.00

221

住房保障支出

4.60

0.00

4.60

22101

保障性安居工程支出

4.60

0.00

4.60

2210105

农村危房改造

4.60

0.00

4.60

224

灾害防治及应急管理支出

41.56

20.51

21.05

22401

应急管理事务

1.56

1.56

0.00

2240106

安全监管

1.56

1.56

0.00

22406

自然灾害防治

4.00

0.00

4.00

2240601

地质灾害防治

4.00

0.00

4.00

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

36.00

18.95

17.05

2240701

中央自然灾害生活补助

36.00

18.95

17.05

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06

部门:绥宁县唐家坊镇人民政府

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

516.95

302

商品和服务支出

470.44

307

债务利息及费用支出

30101

基本工资

221.31

30201

办公费

27.56

30701

国内债务付息

30102

津贴补贴

46.96

30202

印刷费

20.32

30702

国外债务付息

30103

奖金

57.23

30203

咨询费

3.95

310

资本性支出

30106

伙食补助费

30204

手续费

31001

房屋建筑物购建

30107

绩效工资

53.04

30205

水费

0.50

31002

办公设备购置

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

50.60

30206

电费

5.83

31003

专用设备购置

30109

职业年金缴费

30207

邮电费

31005

基础设施建设

30110

职工基本医疗保险缴费

25.44

30208

取暖费

0.50

31006

大型修缮

30111

公务员医疗补助缴费

30209

物业管理费

31007

信息网络及软件购置更新

30112

其他社会保障缴费

5.34

30211

差旅费

34.58

31008

物资储备

30113

住房公积金

38.56

30212

因公出国(境)费用

31009

土地补偿

30114

医疗费

30213

维修(护)费

10.71

31010

安置补助

30199

其他工资福利支出

18.47

30214

租赁费

32.43

31011

地上附着物和青苗补偿

303

对个人和家庭的补助

182.85

30215

会议费

7.15

31012

拆迁补偿

30301

离休费

30216

培训费

0.34

31013

公务用车购置

30302

退休费

30217

公务接待费

8.89

31019

其他交通工具购置

30303

退职(役)费

30218

专用材料费

31021

文物和陈列品购置

30304

抚恤金

30224

被装购置费

31022

无形资产购置

30305

生活补助

60.54

30225

专用燃料费

0.17

31099

其他资本性支出

30306

救济费

65.62

30226

劳务费

132.97

399

其他支出

30307

医疗费补助

0.64

30227

委托业务费

16.94

39906

赠与

30308

助学金

30228

工会经费

14.97

39907

国家赔偿费用支出

30309

奖励金

15.98

30229

福利费

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30310

个人农业生产补贴

28.25

30231

公务用车运行维护费

4.41

39999

其他支出

30311

代缴社会保险费

30239

其他交通费用

43.73

30399

其他对个人和家庭的补助

11.83

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

104.48

人员经费合计

699.81

公用经费合计

470.44

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07

部门:绥宁县唐家坊镇人民政府

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

21.50

0.00

6.50

0.00

6.50

15.00

13.30

0.00

4.41

0.00

4.41

8.89

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08

部门:绥宁县唐家坊镇人民政府

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0.00

125.18

125.18

11.84

113.34

0.00

208

社会保障和就业支出

0.00

35.38

35.38

0.00

35.38

0.00

20822

大中型水库移民后期扶持基金支出

0.00

35.38

35.38

0.00

35.38

0.00

2082201

移民补助

0.00

35.38

35.38

0.00

35.38

0.00

212

城乡社区支出

0.00

88.52

88.52

10.55

77.96

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

0.00

88.52

88.52

10.55

77.96

0.00

2120801

征地和拆迁补偿支出

0.00

88.52

88.52

10.55

77.96

0.00

229

其他支出

0.00

1.29

1.29

1.29

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

0.00

1.29

1.29

1.29

0.00

0.00

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

0.00

1.29

1.29

1.29

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09

部门:绥宁县唐家坊镇人民政府

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。


第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计2,810.81万元。与上一年度相比,收、支总计各减少496.08万元,下降15%。主要是因为本年度村级资金比上年度减少,同时严格执行预算管理,对公用经费实行定额管理

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计2,807.53万元,其中:财政拨款收入2,199.78万元,占78.35%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入607.75万元,占21.65%

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计2,749.09万元,其中:基本支出1,226.41万元,占44.61%;项目支出1,522.68万元,占55.39%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计2,203.06万元。与上一年度相比,财政拨款收、支总计各减少932.67万元,下降29.74%。主要是因为本年度村级资金比上年度减少,严格执行预算管理,对公用经费实行定额管理

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出2,016.16万元,占本年支出合计的73.34%。与上一年度相比,财政拨款支出减少969.55万元,下降32.47%。主要是因为厉行节约,严格执行预算管理,对公用经费实行定额管理

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出2,016.16万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出489.6万元,占24.28%;公共安全支出0.54万元,占0.03%;教育支出0.62万元,占0.03%;文化旅游体育与传媒支出4.66万元,占0.23%;社会保障和就业支出151.21万元,占7.5%;卫生健康支出43.81万元,占2.17%;节能环保支出4万元,占0.2%;城乡社区支出45.28万元,占2.25%;农林水支出1,218.68万元,占60.45%;交通运输支出10.7万元,占0.53%;商业服务业等支出0.9万元,占0.04%;住房保障支出4.6万元,占0.23%;灾害防治及应急管理支出41.56万元,占2.06%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为765.99万元,支出决算数为2,016.16万元,完成年初预算的263.21%,其中:

1、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)

年初预算为656.69万元,支出决算为443.73万元,完成年初预算的67.57%。决算数小于年初预算数的主要原因是:厉行节约,按照财务制度严格控制支出

2、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为0万元,支出决算为7.94万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加干部职工办公设备及住房设施改善经费、2020年乡村便民服务中心与乡镇“六小”建设补助资金,广告费、食堂开支、办公经费增加

3、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)行政运行(项)

年初预算为0万元,支出决算为1.5万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加2020年度统计局拨唐家坊统计站建设经费,电话费和办公费-2020年疫情防控租车费增加

4、一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为0万元,支出决算为8万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加财政所建设资金,房屋维修、防水维修、水电维修增加

5、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)

年初预算为0万元,支出决算为4.88万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加乡镇纪委工作经费,支付人大工作广告费、食堂开支、租车费

6、一般公共服务支出(类)民族事务(款)民族工作专项(项)

年初预算为0万元,支出决算为5万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加市级少数民族发展资金,支付市级少数民族发展资金、人大工作广告费、租车费

7、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为0.63万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加离退休党员2020年度离退休党员活动经费、活动经费、离退休干部支部委员工作补贴工委提留工作经费、支付老干春节慰问品费、重阳节老干慰问

8、一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)

年初预算为0万元,支出决算为5.9万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加乡镇党建工作专项经费乡镇党建及村级后备干部培训工作经费、支付会议开餐、租车费

9、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)

年初预算为0万元,支出决算为7.02万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加肇事肇祸精神障碍患者监护人奖补金、支付小乡村经费、肇事肇祸等严重精神障碍患者补助

10、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为5万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加环境卫生整治资金、省对县结算补助、支付唐家坊工会春节提货单、广告印刷费

11、公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)

年初预算为0万元,支出决算为0.54万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加2020年度社区戒毒(康复)人员工作经费、支付2020年遗属补助、办公室维修款、办公用品

12、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)

年初预算为0万元,支出决算为0.62万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加2019年校车管理经费、支付租车费

13、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为2.5万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加2020年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放资金、支付干部体检费

14、文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为2.16万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加2019年公共文化服务体系建设(农村文化建设)专项资金
支付村级交通、文化建设经费、环境卫生整治工作经费

15、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项)

年初预算为0万元,支出决算为7.48万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加2020年度敬老院运行经费、支付租车费、2020年各村医疗保险经费、敬老院7月生活开支

16、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为3.54万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加2020年度本级预算资金(敬老院工作人员上半年工作经费)、支付敬老院201912月生活费、敬老院管理人员2月工资、敬老院5月工资

17、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为24.73万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加省级就业补助资金、贫困劳动力外出务工交通补贴、2020年就业补助资金、1-6月公益性岗位人员岗位补贴
支付公益性岗位工资补贴、政府聘用工资、公车汽车维修、劳动力享受就业交通补助、贫困劳动力就业交通补助、就业交通补助

18、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为26.53万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加退役军人工作经费、八一走访慰问优抚对象慰问经费、2019年“八一”走访、慰问优抚对象补助资金2019年抚恤补助资金(清明扫墓1000,自主择业金28000
、支付城乡义务兵家庭优待金、办公用品费、租车费、疫情防控横幅费、优抚慰问金、差旅费

19、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为1万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加2019年自主择业退役士兵一次性经济补助
支付自主择业退役士兵一次性经济补助

20、社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为76.16万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加临时救助资金、清退漏登老农保人员资金、敬老院五保户供养及最低生活保障金、春风行动慰问金,支付临时救助、春风行动慰问、敬老院开支、村级民生协理员补助、四季度边缘户临时救助

21、社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为10万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加四季度乡镇临时救助资金
支付临时救助

22、社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为1.77万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加2019年乡镇敬老院工作人员下半年工作经费
支付敬老院开支

23、卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)

年初预算为0万元,支出决算为7.11万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作经费、乡镇敬老院工作人员疫情防控封闭管理期间补助经费2020年新型冠状病毒感染肺炎防控资金、支付疫情防控租车、经费

24、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)

年初预算为0万元,支出决算为22.74万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加工资,支付工资

25、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)

年初预算为0万元,支出决算为9.62万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加社会抚养费返回、支付食堂开支、租车费、广告费、会议费

26、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为0.94万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加2018年省补助计划生育及少数民族县周年庆项目经费
支付公车汽车维修、电脑维修

27、卫生健康支出(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项)

年初预算为0万元,支出决算为1.83万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加2020年优抚对象医疗保障经费
支付公务接待费、办公用品

28、卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)行政运行(项)

年初预算为0万元,支出决算为1.58万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加城乡居民医保参保筹资工作经费
支付租车费、政府维修空调、老澡堂太阳能维修

29、节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为4万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加上半年农村人居环境村庄清洁行动工作经费
支付垃圾托运和垃圾整理费、广告费、报刊费

30、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为7.48万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加环境卫生整治资金
支付马路市场拆铁棚补助、政府自来水水费、政府垃圾托运费、食堂开支

31、城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)

年初预算为0万元,支出决算为30万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加唐家坊农贸市场资金
支付唐家坊农贸市场新建测量费和平面设计费、唐家坊2020年马路市场违规拆除奖补、混泥土硬化路面

32、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)

年初预算为0万元,支出决算为6.8万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加镇政府道路维修资金
支付道路维修资金、动物防疫工作经费、广告费、办公用品

33、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为1万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加唐家坊镇唐市美好社区建设资金
支付唐市美好社区项目工程款质保金

34、农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)

年初预算为0万元,支出决算为186.01万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加工资福利,支付工资

35、农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)

年初预算为0万元,支出决算为7.22万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加病虫害控制,支付捕杀羊布鲁氏杆菌扑杀工资和补助金

36、农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项)

年初预算为0万元,支出决算为14.5万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加2019年全省改(新)建农村户用厕所专项资金(农业局付改厕经费)、
支付捕杀羊布鲁氏杆菌扑杀工资和补助金

37、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为6.95万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:支付租车费、会议费、食堂开支、办公费

38、农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为20.78万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:支付化粪池

39、农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)

年初预算为0万元,支出决算为5万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加乡水利建设资金
支付消防用油、水电维修、公车汽车维修、广告费、村级集体经济组织动物疫情防控经费

40、农林水支出(类)水利(款)农村人畜饮水(项)

年初预算为0万元,支出决算为18.75万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加2018年农村饮水安全巩固提升工程中央基建资金,用于精准扶贫(人居环境整治配套设施建设)(农业局付改厕经费)
支付化粪池桶

41、农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为16万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加2019年第八批地方水利建设资金
支付地方水利建设资金

42、农林水支出(类)扶贫(款)行政运行(项)

年初预算为0万元,支出决算为47.22万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加脱贫攻坚普查工作经费、危房改造工作经费、易地扶贫搬迁工作经费、非贫困村驻村工作队工作经费和队员驻村补助、伙食补助和交通补助经费、支付食堂开支、租车费、驻村工作队补助、干部绩效金、差旅费

43、农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项)

年初预算为0万元,支出决算为40万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加驻村帮扶资金、支付驻村帮扶资金

44、农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为717.83万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加用于精准扶贫产业资金、小额基础设施项目、支付产业资金、小额基础设施建设、油茶幼林抚育补贴、保洁员志愿者生活补贴

45、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项)

年初预算为0万元,支出决算为37.62万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加2020年中央农村综合改革转移支付资金,用于精准扶贫(疫情防控贫困户公益性岗位)
支付唐家坊镇疫情防控保洁员工资、保洁员志愿者生活补贴

46、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)

年初预算为0万元,支出决算为90.8万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加2019年度村级组织办公经费、2019年度服务群众专项经费
2019
年度第一书记工作经费

支付服务群众专项经费、村级组织办公经费、第一书记工作经费

47、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项)

年初预算为0万元,支出决算为10万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加2020年扶持村级集体经济发展试点奖补资金,用于精准扶贫(扶持村集体经济产业)
支付村级扶持经济资金

48、交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为7万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:支付下湾村资金

49、交通运输支出(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)成品油价格改革补贴其他支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为3.7万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加道路养护经费,支付贫困劳动力就业交通补助、村级交通、文化建设经费

50、商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为0.9万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:支付租车费、纪检、监察办案人员补贴

51、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项)

年初预算为0万元,支出决算为4.6万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加2020年危房改造专项清理和“回头看”问题整改资金

支付2020年农村危房改造“回头看”问题整改资金

52、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)

年初预算为0万元,支出决算为1.56万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加2019年村级监管员补助经费(1000元每村)
支付村级安监员补贴

53、灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)地质灾害防治(项)

年初预算为0万元,支出决算为4万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加唐家坊村、湖塘村和梅溪村各3万元(道路维修资金)
支付道路维修资金

54、灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)中央自然灾害生活补助(项)

年初预算为0万元,支出决算为36万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加2019年冬-2020年春救助资金、
支付中央自然灾害(地质灾害)救灾资金、救助资金

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2020年度财政拨款基本支出1,170.25万元,其中:人员经费699.81万元,占基本支出的59.8%,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。公用经费470.44万元,占基本支出的40.2%,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为21.5万元,支出决算为13.3万元,完成预算的61.86%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,因公出国(境)费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为15万元,支出决算为8.89万元,完成预算的59.27%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约 ,与上年相比增加4.41万元,增长98.44%,增长的主要原因是工作检查量增加

公务用车购置费及运行维护费支出预算为6.5万元,支出决算为4.41万元,完成预算的67.85%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,严格执行预算管理,对公用经费实行定额管理。 ,与上年相比增加3.61万元,增长451.25%,增长的主要原因是工作任务增加、疫情防控、乡村振兴等工作用车量增加

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算8.89万元,占66.84%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算4.41万元,占33.16%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,我单位2020年度无因公出国(境)费支出。

2、公务接待费支出决算为8.89万元,全年共接待来访团组362个、来宾2,173人次,主要是疫情防控督查、乡村振兴检查、各项中心工作检查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.41万元,其中:公务用车购置费0万元,单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费4.41万元,主要是燃油费、保养维修费支出,截至20201231日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入125.18万元;年初结转和结余0.0万元;支出125.18万元,其中基本支出11.84万元,项目支出113.34万元;年末结转和结余0.0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

绥宁县唐家坊镇人民政府2020年度机关运行经费支出470.44万元,比年初预算数增加144.56万元,增长44.36%。主要原因是:人员增加、工作日常任务加重

十、一般性支出情况

2020年度绥宁县唐家坊镇人民政府一般性支出397.41万元,其中:会议费7.15万元,拟召开村干部会议、疫情防控会议、卫生整治会议等,人数346人,内容为村干部会议、疫情防控会议、卫生整治会议等;开支培训费0.34万元,拟召开村级经济劳务人员培训,人数112人,内容为村级经济劳务人员培训未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动;办公费27.56万元;印刷费20.32万元;咨询费3.95万元;水费0.5万元;电费5.83万元;邮电费0万元;取暖费0.5万元;物业管理费0万元;差旅费34.58万元;因公出国(境)费用0万元;维修(护)费10.71万元;租赁费32.43万元;公务接待费8.89万元;被装购置费0万元;劳务费174.97万元;委托业务费16.94万元;公务用车运行维护费4.41万元;其他交通费用43.73万元;房屋建筑物购建4.6万元;办公设备购置0万元;公务用车购置0万元;其他交通工具购置0万元。

十一、关于政府采购支出说明

绥宁县唐家坊镇人民政府2020年度政府采购支出总额27.04万元,其中:政府采购货物支出27.04万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

十二、关于国有资产占用情况说明

截至20201231日,绥宁县唐家坊镇人民政府共有车辆1辆(台),其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是日常使用的公务用车;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

十三、关于2020年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求已公开,具体见附件。

第四部分 名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2020部门整体支出绩效评价基础数据表

2020部门整体支出绩效评价指标表

绥宁县唐家坊镇人民政府2020年度部门整体支出绩效评价报告


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