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2022年度绥宁县卫生健康局本级部门决算
文件名称: 2022年度绥宁县卫生健康局本级部门决算
索引号: 4305270003/2023-01167 发文编号:
公开目录: 财政预决算和三公经费 公开责任部门: 绥宁县财政局
发文日期: 2023-09-03 公开形式: 主动公开
生效日期 : 2023-09-03 有效期: 永久

2022年度绥宁县卫生健康局本级部门决算

第一部分 绥宁县卫生健康局本级概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 绥宁县卫生健康局本级概况

一、部门职责

(一)贯彻执行国民健康政策及国家卫生健康法律法规,拟订全县卫生健康政策、规划并组织实施。统筹规划全县卫生健康服务资源配置,指导区域卫生健康规划的编制和实施。

(二)协调推进全县深化医药卫生体制改革。制定并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。

(三)负责卫生应急工作,组织和指导全县突发公共卫生事件的预防控制。

(四)协调落实应对人口老龄化政策措施,负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

(五)贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度。

(六)负责职责范围内公共卫生的监督管理。制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施,建立医疗服务评价和监督管理体系。

(七)负责计划生育管理和服务工作。

(八)指导全县卫生健康工作,指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。

(九)负责全县健康教育、健康促进和卫生健康信息化建设等工作。

(十)负责重要来宾、重要会议与重大活动的医疗卫生保健工作,指导全县保健工作。

(十一)指导县计划生育协会的业务工作。

(十二)牢固树立大卫生、大健康理念,推动实施健康绥宁战略,把以治病为中心转变到以人民健康为中心,为人民群众提供全方位全周期健康服务。

(十三)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置

绥宁县卫生健康局本级内设机构包括:内设股实验室9人,分别为:办公室、医政医管股(加挂基药股牌子)、基层卫生健康股、人口监测与家庭发展股、规划信息与财务股、政工股(加挂党建办牌子)和县红十字会、县计划生育协会、县基层医疗机构财务集中核算中心。2022年末,我部门共有编制44人,其中行政编制23人(参公6人),机关工人后勤编2人,事业编制21人(基层医疗卫生财务集中核算中心9人、突发办7人、卫生健康综合服务中心5人)、年末实有在职人员45人,退休人员38人,离休人员0人。

(二)决算单位构成

绥宁县卫生健康局本级无下属单位,因此,绥宁县卫生健康局本级2022年单位决算即绥宁县卫生健康局本级本级2022年单位决算。


第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门:绥宁县卫生健康局

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

1,848.49

一、一般公共服务支出

32

48.04

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

112.78

二、外交支出

33

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

三、国防支出

34

四、上级补助收入

4

四、公共安全支出

35

五、事业收入

5

五、教育支出

36

六、经营收入

6

六、科学技术支出

37

七、附属单位上缴收入

7

七、文化旅游体育与传媒支出

38

八、其他收入

8

4.05

八、社会保障和就业支出

39

48.42

9

九、卫生健康支出

40

1,428.46

10

十、节能环保支出

41

63.28

11

十一、城乡社区支出

42

90.00

12

十二、农林水支出

43

13.68

13

十三、交通运输支出

44

14

十四、资源勘探工业信息等支出

45

15

十五、商业服务业等支出

46

16

十六、金融支出

47

17

十七、援助其他地区支出

48

18

十八、自然资源海洋气象等支出

49

19

十九、住房保障支出

50

251.82

20

二十、粮油物资储备支出

51

21

二十一、国有资本经营预算支出

52

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

23

二十三、其他支出

54

22.78

24

二十四、债务还本支出

55

25

二十五、债务付息支出

56

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

本年收入合计

27

1,965.32

本年支出合计

58

1,966.48

使用非财政拨款结余

28

结余分配

59

年初结转和结余

29

60.09

年末结转和结余

60

58.93

30

61

总计

31

2,025.41

总计

62

2,025.41

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门:绥宁县卫生健康局

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1,965.32

1,961.27

0.00

0.00

0.00

0.00

4.05

201

一般公共服务支出

48.04

48.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

45.10

45.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

45.10

45.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

2.06

2.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013199

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

2.06

2.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20136

其他共产党事务支出

0.88

0.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013601

行政运行

0.88

0.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

48.42

48.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

44.42

44.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

44.42

44.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20819

最低生活保障

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081902

农村最低生活保障金支出

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

1,427.30

1,423.25

0.00

0.00

0.00

0.00

4.05

21001

卫生健康管理事务

722.50

718.45

0.00

0.00

0.00

0.00

4.05

2100101

行政运行

671.50

667.45

0.00

0.00

0.00

0.00

4.05

2100199

其他卫生健康管理事务支出

51.00

51.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

83.50

83.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100403

妇幼保健机构

3.53

3.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100410

突发公共卫生事件应急处理

79.97

79.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

581.22

581.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100716

计划生育机构

108.09

108.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100717

计划生育服务

473.12

473.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

40.08

40.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

40.08

40.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

63.28

63.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21103

污染防治

63.28

63.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110399

其他污染防治支出

63.28

63.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

90.00

90.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

90.00

90.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120806

土地出让业务支出

90.00

90.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

13.68

13.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

巩固脱贫衔接乡村振兴

13.68

13.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130501

行政运行

12.27

12.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出

1.41

1.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

251.82

251.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22101

保障性安居工程支出

218.50

218.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210107

保障性住房租金补贴

218.50

218.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

33.32

33.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

33.32

33.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

22.78

22.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

22.78

22.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

22.78

22.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门:绥宁县卫生健康局

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,966.48

1,008.49

957.99

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

48.04

48.04

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

45.10

45.10

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

45.10

45.10

0.00

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

2.06

2.06

0.00

0.00

0.00

0.00

2013199

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

2.06

2.06

0.00

0.00

0.00

0.00

20136

其他共产党事务支出

0.88

0.88

0.00

0.00

0.00

0.00

2013601

行政运行

0.88

0.88

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

48.42

48.42

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

44.42

44.42

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

44.42

44.42

0.00

0.00

0.00

0.00

20819

最低生活保障

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081902

农村最低生活保障金支出

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

1,428.46

801.75

626.70

0.00

0.00

0.00

21001

卫生健康管理事务

723.66

672.66

51.00

0.00

0.00

0.00

2100101

行政运行

672.66

672.66

0.00

0.00

0.00

0.00

2100199

其他卫生健康管理事务支出

51.00

0.00

51.00

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

83.50

3.53

79.97

0.00

0.00

0.00

2100403

妇幼保健机构

3.53

3.53

0.00

0.00

0.00

0.00

2100410

突发公共卫生事件应急处理

79.97

0.00

79.97

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

581.22

85.48

495.73

0.00

0.00

0.00

2100716

计划生育机构

108.09

18.09

90.00

0.00

0.00

0.00

2100717

计划生育服务

473.12

67.39

405.73

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

40.08

40.08

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

40.08

40.08

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

63.28

63.28

0.00

0.00

0.00

0.00

21103

污染防治

63.28

63.28

0.00

0.00

0.00

0.00

2110399

其他污染防治支出

63.28

63.28

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

90.00

0.00

90.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

90.00

0.00

90.00

0.00

0.00

0.00

2120806

土地出让业务支出

90.00

0.00

90.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

13.68

13.68

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

巩固脱贫衔接乡村振兴

13.68

13.68

0.00

0.00

0.00

0.00

2130501

行政运行

12.27

12.27

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出

1.41

1.41

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

251.82

33.32

218.50

0.00

0.00

0.00

22101

保障性安居工程支出

218.50

0.00

218.50

0.00

0.00

0.00

2210107

保障性住房租金补贴

218.50

0.00

218.50

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

33.32

33.32

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

33.32

33.32

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

22.78

0.00

22.78

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

22.78

0.00

22.78

0.00

0.00

0.00

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

22.78

0.00

22.78

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:绥宁县卫生健康局

金额单位:万元

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

1,848.49

一、一般公共服务支出

33

48.04

48.04

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

112.78

二、外交支出

34

0.00

0.00

三、国有资本经营财政拨款

3

三、国防支出

35

0.00

0.00

4

四、公共安全支出

36

0.00

0.00

5

五、教育支出

37

0.00

0.00

6

六、科学技术支出

38

0.00

0.00

7

七、文化旅游体育与传媒支出

39

0.00

0.00

8

八、社会保障和就业支出

40

48.42

48.42

0.00

0.00

9

九、卫生健康支出

41

1,424.40

1,424.40

0.00

0.00

10

十、节能环保支出

42

63.28

63.28

0.00

0.00

11

十一、城乡社区支出

43

90.00

90.00

0.00

12

十二、农林水支出

44

13.68

13.68

0.00

0.00

13

十三、交通运输支出

45

0.00

0.00

14

十四、资源勘探工业信息等支出

46

0.00

0.00

15

十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

16

十六、金融支出

48

0.00

0.00

17

十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

18

十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

19

十九、住房保障支出

51

251.82

251.82

0.00

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

21

二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

0.00

0.00

23

二十三、其他支出

55

22.78

22.78

0.00

24

二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

25

二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

本年收入合计

27

1,961.27

本年支出合计

59

1,962.42

1,849.64

112.78

0.00

年初财政拨款结转和结余

28

60.09

年末财政拨款结转和结余

60

58.93

58.93

0.00

0.00

一般公共预算财政拨款

29

60.09

61

政府性基金预算财政拨款

30

62

国有资本经营预算财政拨款

31

63

总计

32

2,021.36

总计

64

2,021.36

1,908.57

112.78

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:绥宁县卫生健康局

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

栏次

7

8

9

合计

1,849.64

1,004.44

845.20

201

一般公共服务支出

48.04

48.04

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

45.10

45.10

0.00

2010301

行政运行

45.10

45.10

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

2.06

2.06

0.00

2013199

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

2.06

2.06

0.00

20136

其他共产党事务支出

0.88

0.88

0.00

2013601

行政运行

0.88

0.88

0.00

208

社会保障和就业支出

48.42

48.42

0.00

20805

行政事业单位养老支出

44.42

44.42

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

44.42

44.42

0.00

20819

最低生活保障

4.00

4.00

0.00

2081902

农村最低生活保障金支出

4.00

4.00

0.00

210

卫生健康支出

1,424.40

797.70

626.70

21001

卫生健康管理事务

719.60

668.60

51.00

2100101

行政运行

668.60

668.60

0.00

2100199

其他卫生健康管理事务支出

51.00

0.00

51.00

21004

公共卫生

83.50

3.53

79.97

2100403

妇幼保健机构

3.53

3.53

0.00

2100410

突发公共卫生事件应急处理

79.97

0.00

79.97

21007

计划生育事务

581.22

85.48

495.73

2100716

计划生育机构

108.09

18.09

90.00

2100717

计划生育服务

473.12

67.39

405.73

21011

行政事业单位医疗

40.08

40.08

0.00

2101101

行政单位医疗

40.08

40.08

0.00

211

节能环保支出

63.28

63.28

0.00

21103

污染防治

63.28

63.28

0.00

2110399

其他污染防治支出

63.28

63.28

0.00

213

农林水支出

13.68

13.68

0.00

21305

巩固脱贫衔接乡村振兴

13.68

13.68

0.00

2130501

行政运行

12.27

12.27

0.00

2130599

其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出

1.41

1.41

0.00

221

住房保障支出

251.82

33.32

218.50

22101

保障性安居工程支出

218.50

0.00

218.50

2210107

保障性住房租金补贴

218.50

0.00

218.50

22102

住房改革支出

33.32

33.32

0.00

2210201

住房公积金

33.32

33.32

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门:绥宁县卫生健康局

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

682.37

302

商品和服务支出

285.84

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

基本工资

214.77

30201

办公费

9.29

30701

国内债务付息

0.00

30102

津贴补贴

54.46

30202

印刷费

4.12

30702

国外债务付息

0.00

30103

奖金

185.38

30203

咨询费

0.00

310

资本性支出

4.29

30106

伙食补助费

1.96

30204

手续费

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

30107

绩效工资

86.62

30205

水费

0.63

31002

办公设备购置

4.29

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

47.53

30206

电费

5.08

31003

专用设备购置

0.00

30109

职业年金缴费

0.00

30207

邮电费

12.28

31005

基础设施建设

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

0.00

30208

取暖费

0.00

31006

大型修缮

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

19.18

30209

物业管理费

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30112

其他社会保障缴费

6.38

30211

差旅费

30.84

31008

物资储备

0.00

30113

住房公积金

58.58

30212

因公出国(境)费用

0.00

31009

土地补偿

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

1.32

31010

安置补助

0.00

30199

其他工资福利支出

7.50

30214

租赁费

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

31.93

30215

会议费

3.84

31012

拆迁补偿

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

0.66

31013

公务用车购置

0.00

30302

退休费

0.00

30217

公务接待费

3.47

31019

其他交通工具购置

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00

30304

抚恤金

0.00

30224

被装购置费

0.00

31022

无形资产购置

0.00

30305

生活补助

25.05

30225

专用燃料费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

0.66

399

其他支出

0.00

30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

59.98

39906

赠与

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

20.00

39907

国家赔偿费用支出

0.00

30309

奖励金

0.00

30229

福利费

21.21

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

39999

其他支出

0.00

30311

代缴社会保险费

0.00

30239

其他交通费用

36.05

30399

其他对个人和家庭的补助

6.88

30240

税金及附加费用

0.00

30299

其他商品和服务支出

76.42

人员经费合计

714.30

公用经费合计

290.14

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门:绥宁县卫生健康局

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0

112.78

112.78

0

112.78

0

212

城乡社区支出

0.00

90.00

90.00

0.00

90.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

0.00

90.00

90.00

0.00

90.00

0.00

2120806

土地出让业务支出

0.00

90.00

90.00

0.00

90.00

0.00

229

其他支出

0.00

22.78

22.78

0.00

22.78

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

0.00

22.78

22.78

0.00

22.78

0.00

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

0.00

22.78

22.78

0.00

22.78

0.00

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门:绥宁县卫生健康局

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

0

0

0

注:我单位没有使用该支出,故本表无数据。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门:绥宁县卫生健康局

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

3.50

0.00

0.00

0.00

0.00

3.50

3.47

0.00

0.00

0.00

0.00

3.47

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。


第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计2,025.41万元。与上一年度相比,收、支总计各增加601.17万元,增长42.21%。主要原因是项目支出增加,增加了乡镇卫生院保障性住房改建项目、新冠病毒核酸检测能力提升专项等项目。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1,965.32万元,其中:财政拨款收入1,961.27万元,占99.79%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入4.05万元,占0.21%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1,966.48万元,其中:基本支出1,008.49万元,占51.28%;项目支出957.99万元,占48.72%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计2,021.36万元。与上一年度相比,财政拨款收、支总计各增加624.69万元,增长44.73%。主要原因是项目支出增加,增加了乡镇卫生院保障性住房改建项目、新冠病毒核酸检测能力提升专项等项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出1,849.64万元,占本年支出合计的94.06%。与上一年度相比,财政拨款支出增加532.43万元,增长40.42%。主要是因为项目支出增加,增加了乡镇卫生院保障性住房改建项目、新冠病毒核酸检测能力提升专项等项目。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1,849.64万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出48.04万元,占2.6%;社会保障和就业支出48.42万元,占2.62%;卫生健康支出1,424.4万元,占77.01%;节能环保支出63.28万元,占3.42%;农林水支出13.68万元,占0.74%;住房保障支出251.82万元,占13.61%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为1,903.92万元,支出决算数为1,849.64万元,完成年初预算的97.15%,其中:

1、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)

年初预算为0万元,支出决算为45.1万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:增拨2021年绩效考核奖补工作经费。

2、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为2.06万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:增加退休老干支部补助及退休党员活动慰问费。

3、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)

年初预算为0万元,支出决算为0.88万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:增加计生协会第六次会议经费。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

年初预算为43.37万元,支出决算为44.42万元,完成年初预算的102.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是:本年调入2人增加了养老保险金支出。

5、社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为4万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:增拨了卫生系统困难职工的2022年春节慰问费。

6、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)

年初预算为1,805.72万元,支出决算为668.6万元,完成年初预算的37.03%。决算数小于年初预算数的主要原因是:年初预算将所有的支出全部归类于卫生健康支出的行政运行项目,当年实际支出细分为行政运行、机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他卫生健康管理事务支出、妇幼保健机构、突发公共卫生事件应急处理、计划生育服务和计划生育机构、行政单位医疗、其他污染防治支出、征地和拆补偿、保障性领性住房租金补贴、住房公积金和用于社会福利的彩票公益金支出等。

7、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为51万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:增加基层医疗卫生机构医疗废物处置费。

8、卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项)

年初预算为0万元,支出决算为3.53万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:增加卫生健康教育信息费。

9、卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)

年初预算为0万元,支出决算为79.97万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:增加采购新冠病毒核酸检测设备款支出。

10、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)

年初预算为0万元,支出决算为108.09万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:增加计划生育特殊家庭各项支出。

11、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)

年初预算为0万元,支出决算为473.12万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:实际支出为计划生育服务支出,用于发放计划生育特殊家庭奖扶、特扶、住院护理补贴、春节、节日慰问费、体检费及缴纳计生家庭保险费等支出。

12、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

年初预算为22.3万元,支出决算为40.08万元,完成年初预算的179.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是:增加在职职工基本医疗保险缴费支出。

13、节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为63.28万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:增加基层医疗卫生单位医废物处置费。

14、农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)行政运行(项)

年初预算为0万元,支出决算为12.27万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:增加后盾村驻村队员驻村补助和驻村工作经费支出。

15、农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为1.41万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:增加巩固脱贫乡村振兴支出驻村补助支出。

16、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)保障性住房租金补贴(项)

年初预算为0万元,支出决算为218.5万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:增加乡镇卫生院公租房保障性住房改建项目资金支出。

17、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算为32.53万元,支出决算为33.32万元,完成年初预算的102.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是:本人新增调入2人,增加了住房公积金单位部分支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出1,004.44万元,其中:

人员经费714.3万元,占基本支出的71.11%,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费290.14万元,占基本支出的28.89%,主要包括:办公设备购置、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.5万元,支出决算为3.47万元,完成预算的99.14%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,因公出国(境)费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为3.5万元,支出决算为3.47万元,完成预算的99.14%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,公务接待凭公务接待函按标准接待,大大节约了公务接待费支出 ,与上年相比减少1.23万元,下降26.17%,下降的主要原因是厉行节约,公务接待凭公务接待函按标准接待,大大节约了公务接待费支出。

公务用车运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算3.47万元,占100%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,我单位2022年度无因公出国(境)费支出。

2、公务接待费支出决算为3.47万元,全年共接待来访团组36个、来宾356人次,主要是接待上级部门检查和指导卫生健康工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元,截至2022年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2022年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入112.78万元;年初结转和结余0万元;支出112.78万元,其中基本支出0万元,项目支出112.78万元;年末结转和结余0万元。具体情况如下:

1、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地出让业务支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为90万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:增加2022年妇计中心整体搬迁项目和乡镇卫生院公租房项目可研编制咨询服务费。

2、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为22.78万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:缴纳全县特殊困难老年人意外伤害保险费。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

绥宁县卫生健康局本级2022年度没有国有资本经营收入,也没有使用国有资本经营安排的支出,并已公开空表。

十、关于机关运行经费支出说明

绥宁县卫生健康局本级2022年度机关运行经费支出290.14万元,比年初预算数增加229.05万元,增长374.95%。主要原因是:年初预算只预算了办公费及干部职工公务交通补贴支出,本单位本年实际支出的印刷费、水电费、邮电费、工会费、差旅费及维持单位正常运转所发生的其他商品服务支出均未纳入年初预算。

十一、一般性支出情况

2022年度绥宁县卫生健康局本级一般性支出442.01万元,其中:会议费3.84万元,用于召开各种会议,人数约1580人,内容为卫生健康工作会议、计生协会第六次代表大会、疫情防控工作部署会、基层卫生培训会、药品使用监测管理工作培训会、乡村医生业务培训会、严重精神障碍患者救治管理工作会议等;开支培训费0.66万元,用于乡村医生业务培训、各医疗机构药品使用监测管理工作培训,人数358人,内容为乡村医生业务培训、各医疗机构药品管理人员药品使用监测管理工作培训;内容为培训人员所需的印刷费、资料费、办公费;办公费9.29万元;印刷费4.12万元;咨询费0万元;水费0.63万元;电费5.08万元;邮电费12.28万元;取暖费0万元;物业管理费0万元;差旅费30.84万元;因公出国(境)费用0万元;维修(护)费1.32万元;租赁费0万元;公务接待费3.47万元;被装购置费0万元;劳务费0.66万元;委托业务费110.98万元;公务用车运行维护费0万元;其他交通费用36.05万元;房屋建筑物购建218.5万元;办公设备购置4.29万元;公务用车购置0万元;其他交通工具购置0万元。

十二、关于政府采购支出说明

绥宁县卫生健康局本级2022年度政府采购支出总额408.79万元,其中:政府采购货物支出190.29万元、政府采购工程支出218.5万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额408.79万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额408.79万元,占政府采购支出总额的100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,绥宁县卫生健康局本级共有车辆0辆(台),其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

十四、关于2022年度预算绩效情况说明

本单位预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求已公开或作为其他有关部门需随同部门决算一同公开的绩效信息详见附件。

第四部分名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

绥宁县卫生健康局2022年度部门整体支出绩效自评报告



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