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2022年度绥宁县发展和改革局部门决算
目 录
第一部分 绥宁县发展和改革局概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 绥宁县发展和改革局概况
一、部门职责
(一)拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,统筹协调相关总体规划、区域规划;提出全县国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策,提出综合运用各种经济手段和政策的建议,受县人民政府委托向县人民代表大会提交国民经济和社会发展计划的报告。
(二)研究全县宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议,协调解决经济运行中的重大问题,调节国民经济运行。
(三)汇总社会资金总体运行情况,参与制定财政、金融、土地政策并综合分析政策执行效果;会同有关部门完善宏观调控协调机制,统筹推进产业、创业等投资基金的发展和制度建设。
(四)指导推进和综合协调全县经济体制改革,研究全县经济体制改革和对外开放重大问题;组织拟订综合性经济体制改革方案,协调有关专项改革方案,会同有关部门搞好专项改革之间的衔接;指导经济体制改革试点和改革试验区工作,参与协调推进“两型社会”建设综合配套改革试验区工作。
(五)拟订全县社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施:统筹安排县级财政性建设资金和投资项目,编制下达政府投资年度计划;规划全县重大建设项目和生产力布局,按规定权限审批、核准、审核、备案跨县区、跨行业、跨领域和涉及综合平衡、重大布局的重大建设项目、外资项目;研究提出全县利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策;指导和监督国外贷款建设资金的使用,引导民间投资方向。
(六)组织拟订综合性产业政策,负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策,负责综合交通运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡;协调农业和农村经济社会发展的重大问题。
(七)贯彻落实国家中部崛起比照西部开发、长江经济带开发建设和湘西地区开发的政策措施;落实国家、省扶贫攻坚规划;研究制定统筹促进老少边穷地区加快发展的战略、规划和重大政策,拟订并组织实施全县以工代赈规划和计划;参与研究拟订全县城镇化发展战略和重大政策措施;负责制定开发园区发展规划和政策。
(八)承担重要商品总量平衡和宏观调控,编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量平衡计划并监督执行,根据经济运行情况对计划进行调整。
(九)负责社会发展与国民经济发展的政策衔接;组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划;拟订人口发展战略、规划及人口政策;参与拟订科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策:统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革;研究提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议;协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。
(十)承办县委、县人民政府交办的其它事项。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置
绥宁县发展和改革局内设机构包括:2022年末,我部门内设股室13个,所属事业单位6个,副科级单位3个。 内设机构分别是:人秘股、行政审批服务股、发展规划和国民经济综合股、招投标和法规股、固定资产投资股、社会发展股、湘西地区开发股、价格调控和管理股、粮食和物资储备股、工业和运行监测协调股、安全生产与民爆物品管理股、行业管理与信息股、科技股。 所属事业单位分别是:绥宁县重点建设项目办公室、绥宁县农村能源服务站、绥宁县招标投标管理办公室、绥宁县价格认证中心、绥宁县科技情报研究所、粮食和物资储备事务中心。其中绥宁县重点建设项目办公室、绥宁县农村能源服务站、绥宁县招标投标管理办公室为副科级单位。本部门共有编制人数68人,实有人数71人。
(二)决算单位构成
绥宁县发展和改革局无下属单位,因此,绥宁县发展和改革局2022年单位决算即绥宁县发展和改革局本级2022年单位决算。
第二部分 2022年度部门决算表
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门:绥宁县发展改革局 |
金额单位:万元 |
||||
收入 |
支出 |
||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
3,400.97 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
1,529.30 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
82.92 |
二、外交支出 |
33 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
91.00 |
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
339.68 |
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
100.00 |
八、其他收入 |
8 |
174.84 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
206.75 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
291.64 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
70.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
406.62 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
203.09 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
42.59 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
14.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
63.09 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
83.88 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
217.08 |
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
本年收入合计 |
27 |
3,658.73 |
本年支出合计 |
58 |
3,658.73 |
使用非财政拨款结余 |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
年初结转和结余 |
29 |
24.92 |
年末结转和结余 |
60 |
24.92 |
|
30 |
|
|
61 |
|
总计 |
31 |
3,683.65 |
总计 |
62 |
3,683.65 |
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
收入决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
部门:绥宁县发展改革局 |
金额单位:万元 |
|||||||||
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
合计 |
3,658.73 |
3,483.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
174.84 |
|||
201 |
一般公共服务支出 |
1,529.30 |
1,354.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
174.84 |
||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
237.26 |
237.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010301 |
行政运行 |
234.26 |
234.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20104 |
发展与改革事务 |
1,286.37 |
1,111.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
174.84 |
||
2010401 |
行政运行 |
895.87 |
721.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
174.84 |
||
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
390.50 |
390.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
5.67 |
5.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2013199 |
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 |
5.67 |
5.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
205 |
教育支出 |
91.00 |
91.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20599 |
其他教育支出 |
91.00 |
91.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2059999 |
其他教育支出 |
91.00 |
91.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
206 |
科学技术支出 |
339.68 |
339.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20601 |
科学技术管理事务 |
231.86 |
231.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2060101 |
行政运行 |
190.36 |
190.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2060199 |
其他科学技术管理事务支出 |
41.50 |
41.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20604 |
技术研究与开发 |
18.60 |
18.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2060404 |
科技成果转化与扩散 |
18.60 |
18.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20605 |
科技条件与服务 |
89.22 |
89.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2060599 |
其他科技条件与服务支出 |
89.22 |
89.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
206.75 |
206.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
81.91 |
81.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
71.84 |
71.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080507 |
对机关事业单位基本养老保险基金的补助 |
10.06 |
10.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20807 |
就业补助 |
22.96 |
22.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080799 |
其他就业补助支出 |
22.96 |
22.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20808 |
抚恤 |
85.28 |
85.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080801 |
死亡抚恤 |
85.28 |
85.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20820 |
临时救助 |
16.60 |
16.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2082001 |
临时救助支出 |
16.60 |
16.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
210 |
卫生健康支出 |
291.64 |
291.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21004 |
公共卫生 |
200.00 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
200.00 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21011 |
行政事业单位医疗 |
91.64 |
91.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101101 |
行政单位医疗 |
91.64 |
91.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
211 |
节能环保支出 |
70.00 |
70.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21103 |
污染防治 |
70.00 |
70.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2110399 |
其他污染防治支出 |
70.00 |
70.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
212 |
城乡社区支出 |
406.62 |
406.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21203 |
城乡社区公共设施 |
322.54 |
322.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
322.54 |
322.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
82.92 |
82.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
82.92 |
82.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21299 |
其他城乡社区支出 |
1.16 |
1.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2129999 |
其他城乡社区支出 |
1.16 |
1.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
213 |
农林水支出 |
203.09 |
203.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21301 |
农业农村 |
24.68 |
24.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130101 |
行政运行 |
24.68 |
24.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21303 |
水利 |
1.20 |
1.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130305 |
水利工程建设 |
1.20 |
1.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
177.21 |
177.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130501 |
行政运行 |
8.56 |
8.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130599 |
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 |
168.65 |
168.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
42.59 |
42.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21502 |
制造业 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2150299 |
其他制造业支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21505 |
工业和信息产业监管 |
24.91 |
24.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2150501 |
行政运行 |
24.91 |
24.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
12.68 |
12.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2150805 |
中小企业发展专项 |
12.68 |
12.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
216 |
商业服务业等支出 |
14.00 |
14.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21602 |
商业流通事务 |
14.00 |
14.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
14.00 |
14.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
63.09 |
63.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22001 |
自然资源事务 |
63.09 |
63.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2200101 |
行政运行 |
63.09 |
63.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
221 |
住房保障支出 |
83.88 |
83.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22101 |
保障性安居工程支出 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210108 |
老旧小区改造 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22102 |
住房改革支出 |
53.88 |
53.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210201 |
住房公积金 |
53.88 |
53.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
222 |
粮油物资储备支出 |
217.08 |
217.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22201 |
粮油物资事务 |
151.08 |
151.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2220101 |
行政运行 |
151.08 |
151.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22204 |
粮油储备 |
66.00 |
66.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2220403 |
储备粮(油)库建设 |
66.00 |
66.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
部门:绥宁县发展改革局 |
金额单位:万元 |
||||||||
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
合计 |
3,658.73 |
1,975.30 |
1,683.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
201 |
一般公共服务支出 |
1,529.30 |
1,138.80 |
390.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
237.26 |
237.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010301 |
行政运行 |
234.26 |
234.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20104 |
发展与改革事务 |
1,286.37 |
895.87 |
390.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010401 |
行政运行 |
895.87 |
895.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
390.50 |
0.00 |
390.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
5.67 |
5.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2013199 |
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 |
5.67 |
5.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
205 |
教育支出 |
91.00 |
0.00 |
91.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20599 |
其他教育支出 |
91.00 |
0.00 |
91.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2059999 |
其他教育支出 |
91.00 |
0.00 |
91.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
206 |
科学技术支出 |
339.68 |
164.00 |
175.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20601 |
科学技术管理事务 |
231.86 |
135.76 |
96.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2060101 |
行政运行 |
190.36 |
135.76 |
54.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2060199 |
其他科学技术管理事务支出 |
41.50 |
0.00 |
41.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20604 |
技术研究与开发 |
18.60 |
0.00 |
18.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2060404 |
科技成果转化与扩散 |
18.60 |
0.00 |
18.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20605 |
科技条件与服务 |
89.22 |
28.24 |
60.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2060599 |
其他科技条件与服务支出 |
89.22 |
28.24 |
60.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
206.75 |
206.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
81.91 |
81.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
71.84 |
71.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080507 |
对机关事业单位基本养老保险基金的补助 |
10.06 |
10.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20807 |
就业补助 |
22.96 |
22.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080799 |
其他就业补助支出 |
22.96 |
22.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20808 |
抚恤 |
85.28 |
85.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080801 |
死亡抚恤 |
85.28 |
85.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20820 |
临时救助 |
16.60 |
16.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2082001 |
临时救助支出 |
16.60 |
16.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
210 |
卫生健康支出 |
291.64 |
91.64 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21004 |
公共卫生 |
200.00 |
0.00 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
200.00 |
0.00 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21011 |
行政事业单位医疗 |
91.64 |
91.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101101 |
行政单位医疗 |
91.64 |
91.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
211 |
节能环保支出 |
70.00 |
0.00 |
70.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21103 |
污染防治 |
70.00 |
0.00 |
70.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2110399 |
其他污染防治支出 |
70.00 |
0.00 |
70.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
212 |
城乡社区支出 |
406.62 |
37.12 |
369.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21203 |
城乡社区公共设施 |
322.54 |
35.96 |
286.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
322.54 |
35.96 |
286.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
82.92 |
0.00 |
82.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
82.92 |
0.00 |
82.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21299 |
其他城乡社区支出 |
1.16 |
1.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2129999 |
其他城乡社区支出 |
1.16 |
1.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
213 |
农林水支出 |
203.09 |
44.01 |
159.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21301 |
农业农村 |
24.68 |
24.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130101 |
行政运行 |
24.68 |
24.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21303 |
水利 |
1.20 |
1.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130305 |
水利工程建设 |
1.20 |
1.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
177.21 |
18.13 |
159.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130501 |
行政运行 |
8.56 |
8.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130599 |
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 |
168.65 |
9.57 |
159.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
42.59 |
24.91 |
17.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21502 |
制造业 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2150299 |
其他制造业支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21505 |
工业和信息产业监管 |
24.91 |
24.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2150501 |
行政运行 |
24.91 |
24.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
12.68 |
0.00 |
12.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2150805 |
中小企业发展专项 |
12.68 |
0.00 |
12.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
216 |
商业服务业等支出 |
14.00 |
0.00 |
14.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21602 |
商业流通事务 |
14.00 |
0.00 |
14.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
14.00 |
0.00 |
14.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
63.09 |
63.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22001 |
自然资源事务 |
63.09 |
63.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2200101 |
行政运行 |
63.09 |
63.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
221 |
住房保障支出 |
83.88 |
53.88 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22101 |
保障性安居工程支出 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210108 |
老旧小区改造 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22102 |
住房改革支出 |
53.88 |
53.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210201 |
住房公积金 |
53.88 |
53.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
222 |
粮油物资储备支出 |
217.08 |
151.08 |
66.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22201 |
粮油物资事务 |
151.08 |
151.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2220101 |
行政运行 |
151.08 |
151.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22204 |
粮油储备 |
66.00 |
0.00 |
66.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2220403 |
储备粮(油)库建设 |
66.00 |
0.00 |
66.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
部门:绥宁县发展改革局 |
金额单位:万元 |
|||||||
收 入 |
支 出 |
|||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
3,400.97 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
1,354.46 |
1,354.46 |
0.00 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
82.92 |
二、外交支出 |
34 |
|
|
0.00 |
0.00 |
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
91.00 |
91.00 |
0.00 |
0.00 |
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
339.68 |
339.68 |
0.00 |
0.00 |
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
206.75 |
206.75 |
0.00 |
0.00 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
291.64 |
291.64 |
0.00 |
0.00 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
70.00 |
70.00 |
0.00 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
406.62 |
323.70 |
82.92 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
203.09 |
203.09 |
0.00 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
42.59 |
42.59 |
0.00 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
14.00 |
14.00 |
0.00 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
63.09 |
63.09 |
0.00 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
83.88 |
83.88 |
0.00 |
0.00 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
217.08 |
217.08 |
0.00 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
0.00 |
0.00 |
本年收入合计 |
27 |
3,483.89 |
本年支出合计 |
59 |
3,483.89 |
3,400.97 |
82.92 |
0.00 |
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
24.92 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
24.92 |
24.92 |
0.00 |
0.00 |
一般公共预算财政拨款 |
29 |
24.92 |
|
61 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
总计 |
32 |
3,508.81 |
总计 |
64 |
3,508.81 |
3,425.89 |
82.92 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
部门:绥宁县发展改革局 |
金额单位:万元 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
栏次 |
7 |
8 |
9 |
|||
合计 |
3,400.97 |
1,800.46 |
1,600.52 |
|||
201 |
一般公共服务支出 |
1,354.46 |
963.96 |
390.50 |
||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
237.26 |
237.26 |
0.00 |
||
2010301 |
行政运行 |
234.26 |
234.26 |
0.00 |
||
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
||
20104 |
发展与改革事务 |
1,111.53 |
721.03 |
390.50 |
||
2010401 |
行政运行 |
721.03 |
721.03 |
0.00 |
||
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
390.50 |
0.00 |
390.50 |
||
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
5.67 |
5.67 |
0.00 |
||
2013199 |
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 |
5.67 |
5.67 |
0.00 |
||
205 |
教育支出 |
91.00 |
0.00 |
91.00 |
||
20599 |
其他教育支出 |
91.00 |
0.00 |
91.00 |
||
2059999 |
其他教育支出 |
91.00 |
0.00 |
91.00 |
||
206 |
科学技术支出 |
339.68 |
164.00 |
175.68 |
||
20601 |
科学技术管理事务 |
231.86 |
135.76 |
96.09 |
||
2060101 |
行政运行 |
190.36 |
135.76 |
54.59 |
||
2060199 |
其他科学技术管理事务支出 |
41.50 |
0.00 |
41.50 |
||
20604 |
技术研究与开发 |
18.60 |
0.00 |
18.60 |
||
2060404 |
科技成果转化与扩散 |
18.60 |
0.00 |
18.60 |
||
20605 |
科技条件与服务 |
89.22 |
28.24 |
60.98 |
||
2060599 |
其他科技条件与服务支出 |
89.22 |
28.24 |
60.98 |
||
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
||
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
||
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
206.75 |
206.75 |
0.00 |
||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
81.91 |
81.91 |
0.00 |
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
71.84 |
71.84 |
0.00 |
||
2080507 |
对机关事业单位基本养老保险基金的补助 |
10.06 |
10.06 |
0.00 |
||
20807 |
就业补助 |
22.96 |
22.96 |
0.00 |
||
2080799 |
其他就业补助支出 |
22.96 |
22.96 |
0.00 |
||
20808 |
抚恤 |
85.28 |
85.28 |
0.00 |
||
2080801 |
死亡抚恤 |
85.28 |
85.28 |
0.00 |
||
20820 |
临时救助 |
16.60 |
16.60 |
0.00 |
||
2082001 |
临时救助支出 |
16.60 |
16.60 |
0.00 |
||
210 |
卫生健康支出 |
291.64 |
91.64 |
200.00 |
||
21004 |
公共卫生 |
200.00 |
0.00 |
200.00 |
||
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
200.00 |
0.00 |
200.00 |
||
21011 |
行政事业单位医疗 |
91.64 |
91.64 |
0.00 |
||
2101101 |
行政单位医疗 |
91.64 |
91.64 |
0.00 |
||
211 |
节能环保支出 |
70.00 |
0.00 |
70.00 |
||
21103 |
污染防治 |
70.00 |
0.00 |
70.00 |
||
2110399 |
其他污染防治支出 |
70.00 |
0.00 |
70.00 |
||
212 |
城乡社区支出 |
323.70 |
37.12 |
286.58 |
||
21203 |
城乡社区公共设施 |
322.54 |
35.96 |
286.58 |
||
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
322.54 |
35.96 |
286.58 |
||
21299 |
其他城乡社区支出 |
1.16 |
1.16 |
0.00 |
||
2129999 |
其他城乡社区支出 |
1.16 |
1.16 |
0.00 |
||
213 |
农林水支出 |
203.09 |
44.01 |
159.08 |
||
21301 |
农业农村 |
24.68 |
24.68 |
0.00 |
||
2130101 |
行政运行 |
24.68 |
24.68 |
0.00 |
||
21303 |
水利 |
1.20 |
1.20 |
0.00 |
||
2130305 |
水利工程建设 |
1.20 |
1.20 |
0.00 |
||
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
177.21 |
18.13 |
159.08 |
||
2130501 |
行政运行 |
8.56 |
8.56 |
0.00 |
||
2130599 |
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 |
168.65 |
9.57 |
159.08 |
||
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
42.59 |
24.91 |
17.68 |
||
21502 |
制造业 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
||
2150299 |
其他制造业支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
||
21505 |
工业和信息产业监管 |
24.91 |
24.91 |
0.00 |
||
2150501 |
行政运行 |
24.91 |
24.91 |
0.00 |
||
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
12.68 |
0.00 |
12.68 |
||
2150805 |
中小企业发展专项 |
12.68 |
0.00 |
12.68 |
||
216 |
商业服务业等支出 |
14.00 |
0.00 |
14.00 |
||
21602 |
商业流通事务 |
14.00 |
0.00 |
14.00 |
||
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
14.00 |
0.00 |
14.00 |
||
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
63.09 |
63.09 |
0.00 |
||
22001 |
自然资源事务 |
63.09 |
63.09 |
0.00 |
||
2200101 |
行政运行 |
63.09 |
63.09 |
0.00 |
||
221 |
住房保障支出 |
83.88 |
53.88 |
30.00 |
||
22101 |
保障性安居工程支出 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
||
2210108 |
老旧小区改造 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
||
22102 |
住房改革支出 |
53.88 |
53.88 |
0.00 |
||
2210201 |
住房公积金 |
53.88 |
53.88 |
0.00 |
||
222 |
粮油物资储备支出 |
217.08 |
151.08 |
66.00 |
||
22201 |
粮油物资事务 |
151.08 |
151.08 |
0.00 |
||
2220101 |
行政运行 |
151.08 |
151.08 |
0.00 |
||
22204 |
粮油储备 |
66.00 |
0.00 |
66.00 |
||
2220403 |
储备粮(油)库建设 |
66.00 |
0.00 |
66.00 |
||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
部门:绥宁县发展改革局 |
金额单位:万元 |
|||||||
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
301 |
工资福利支出 |
1,110.98 |
302 |
商品和服务支出 |
485.49 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
30101 |
基本工资 |
351.44 |
30201 |
办公费 |
20.61 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
30102 |
津贴补贴 |
181.59 |
30202 |
印刷费 |
63.16 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
30103 |
奖金 |
251.93 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
30106 |
伙食补助费 |
17.23 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
30107 |
绩效工资 |
89.02 |
30205 |
水费 |
0.70 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
74.24 |
30206 |
电费 |
3.22 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
5.22 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
33.79 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
3.97 |
30211 |
差旅费 |
60.77 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
30113 |
住房公积金 |
87.08 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
30114 |
医疗费 |
20.69 |
30213 |
维修(护)费 |
49.34 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
1.30 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
203.98 |
30215 |
会议费 |
8.35 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.69 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
5.98 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
30.52 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
30304 |
抚恤金 |
83.68 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
30305 |
生活补助 |
116.24 |
30225 |
专用燃料费 |
3.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
28.78 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
68.53 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
57.79 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
57.52 |
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
4.07 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
20.00 |
|
|
|
人员经费合计 |
1,314.96 |
公用经费合计 |
485.49 |
|||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
部门:绥宁县发展改革局 |
|
金额单位:万元 |
|||||||
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
合计 |
0 |
82.92 |
82.92 |
0 |
82.92 |
0 |
|||
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
82.92 |
82.92 |
0.00 |
82.92 |
0.00 |
||
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
82.92 |
82.92 |
0.00 |
82.92 |
0.00 |
||
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
0.00 |
82.92 |
82.92 |
0.00 |
82.92 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
部门:绥宁县发展改革局 |
|
金额单位:万元 |
||||
科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
合计 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
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注:我单位没有使用该支出,故本表无数据。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
财政拨款“三公”经费支出决算表 |
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公开09表 |
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部门:绥宁县发展改革局 |
金额单位:万元 |
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预算数 |
决算数 |
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因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
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小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
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5.98 |
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计3,683.65万元。与上一年度相比,收、支总计各增加380.81万元,增长11.53%。主要原因是增加了粮食与物资储备事务中心,工作经费增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计3,658.73万元,其中:财政拨款收入3,483.89万元,占95.22%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入174.84万元,占4.78%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计3,658.73万元,其中:基本支出1,975.3万元,占53.99%;项目支出1,683.44万元,占46.01%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计3,508.81万元。与上一年度相比,财政拨款收、支总计各增加444.91万元,增长14.52%。主要原因是增加了粮食与物资储备事务中心,工作经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出3,400.97万元,占本年支出合计的92.95%。与上一年度相比,财政拨款支出增加337.07万元,增长11%。主要是因为增加了粮食与物资储备事务中心,工作经费增加。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出3,400.97万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出1,354.46万元,占39.81%;教育支出91万元,占2.68%;科学技术支出339.68万元,占9.99%;文化旅游体育与传媒支出100万元,占2.94%;社会保障和就业支出206.75万元,占6.08%;卫生健康支出291.64万元,占8.58%;节能环保支出70万元,占2.06%;城乡社区支出323.7万元,占9.52%;农林水支出203.09万元,占5.97%;资源勘探工业信息等支出42.59万元,占1.25%;商业服务业等支出14万元,占0.41%;自然资源海洋气象等支出63.09万元,占1.86%;住房保障支出83.88万元,占2.47%;粮油物资储备支出217.08万元,占6.38%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为1,186.69万元,支出决算数为3,400.97万元,完成年初预算的286.59%,其中:
1、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)
年初预算为0万元,支出决算为234.26万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:增加了工作人员绩效奖金、2021年的综治奖和文明奖。
2、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为3万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:增加了工作人员奖金。
3、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)
年初预算为1,024.19万元,支出决算为721.03万元,完成年初预算的70.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是:减少了发展与改革事务运行经费。
4、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为390.5万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:增加了城北片区环境治理工程可研及实施报告编制费、枫乡片区设计费、信用体系平台维护费、工业企业统计台账经费等。
5、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为5.67万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:增加了二十大资料印刷、宣传标牌制作等。
6、教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为91万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:增加了财贸幼儿园教学楼工程建设支出。
7、科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)
年初预算为0万元,支出决算为190.36万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:增加了创新型省份建设科技专项资金、三区科技人才经费、企业研发奖补资金、科技人员差旅费等。
8、科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为41.5万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:增加了绿洲惠康研发奖补资金。
9、科学技术支出(类)技术研究与开发(款)科技成果转化与扩散(项)
年初预算为0万元,支出决算为18.6万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:增加了企业研发奖补资金。
10、科学技术支出(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为89.22万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:增加了中央引导地方科技发展项目资金。
11、文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为100万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:增加了以工代赈基础设施建设支出。
12、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)
年初预算为71.78万元,支出决算为71.84万元,完成年初预算的100.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是:机关事业单位基本养老保险缴费基数提高。
13、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)对机关事业单位基本养老保险基金的补助(项)
年初预算为0万元,支出决算为10.06万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:提高了机关事业单位基本养老保险基数。
14、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为22.96万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:增加饿了公益性岗位及临时工劳务费。
15、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)
年初预算为0万元,支出决算为85.28万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:增加了退休干部去世丧葬费、一次性抚恤金和遗属生活困难补助。
16、社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为16.6万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:增加了下属企业职工生活困难补助。
17、卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)
年初预算为0万元,支出决算为200万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:本年度疫情严重,增加了疫情防控物资储备。
18、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)
年初预算为36.88万元,支出决算为91.64万元,完成年初预算的248.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是:本年度疫情严重,增加了疫情防控经费。
19、节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为70万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:增加了疫情防控环境污染防治支出及以工代赈基础设施建设工程费用。
20、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为322.54万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:增加了粮库仓库维修支出、易地扶贫搬迁扶持项目支出、重点项目开工支出、办公楼电梯安装支出等。
21、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为1.16万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:增加了相关工作办公经费支出。
22、农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)
年初预算为0万元,支出决算为24.68万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:增加了农林水相关广告、标牌、资料印刷费用。
23、农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)
年初预算为0万元,支出决算为1.2万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:增加了办公楼水管材料购买、安装、维修等支出。
24、农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)行政运行(项)
年初预算为0万元,支出决算为8.56万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:增加了巩固脱贫衔接乡村振兴相关差旅费支出。
25、农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为168.65万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:增加了易地扶贫搬迁及以工代赈项目等经费。
26、资源勘探工业信息等支出(类)制造业(款)其他制造业支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为5万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:增加了对企业其他补助资金。
27、资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)行政运行(项)
年初预算为0万元,支出决算为24.91万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:增加了对四上企业入规奖励。
28、资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项)
年初预算为0万元,支出决算为12.68万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:增加了支持中小企业发展专项经费。
29、商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为14万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:增加了企业税收贡献奖励。
30、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行(项)
年初预算为0万元,支出决算为63.09万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:增加了工作人员津贴补贴发放。
31、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)老旧小区改造(项)
年初预算为0万元,支出决算为30万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:增加了老旧小区改造经费支出。
32、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)
年初预算为53.84万元,支出决算为53.88万元,完成年初预算的100.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是:干部职工工资调高,住房公积金有所提高。
33、粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)行政运行(项)
年初预算为0万元,支出决算为151.08万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:增加了储备粮保管费及利息补贴、粮食和物资储备事务中心行政运行支出等。
34、粮油物资储备支出(类)粮油储备(款)储备粮(油)库建设(项)
年初预算为0万元,支出决算为66万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:增加了500吨成品粮低温仓储维修工程建设支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出1,800.46万元,其中:
人员经费1,314.96万元,占基本支出的73.04%,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费485.49万元,占基本支出的26.96%,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.98万元,支出决算为5.98万元,完成预算的100%,其中:
因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,因公出国(境)费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为5.98万元,支出决算为5.98万元,完成预算的100%,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,与上年相比减少0.33万元,下降5.23%,下降的主要原因是压缩了公务接待费用。
公务用车运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算5.98万元,占100%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:
1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,我单位2022年度无因公出国(境)费支出。
2、公务接待费支出决算为5.98万元,全年共接待来访团组65个、来宾609人次,主要是省市发改部门、工信部门、科技部门、粮食部门等单位发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元,截至2022年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2022年度无公务用车购置费及运行维护费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度政府性基金预算财政拨款收入82.92万元;年初结转和结余0万元;支出82.92万元,其中基本支出0万元,项目支出82.92万元;年末结转和结余0万元。具体情况如下:
1、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为82.92万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:征地和拆迁补偿支出增加。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
绥宁县发展和改革局2022年度没有国有资本经营收入,也没有使用国有资本经营安排的支出,并已公开空表。
十、关于机关运行经费支出说明
绥宁县发展和改革局2022年度机关运行经费支出485.49万元,比年初预算数增加380.87万元,增长364.07%。主要原因是:增加粮食和物资储备事务中心,业务工作有增加。
十一、一般性支出情况
2022年度绥宁县发展和改革局一般性支出626.13万元,其中:会议费8.35万元,全县重点项目工作会议,每季度召开一次每次80人;全县经济工作统计培训会议,每半年召开一次每次80人;全县优化经济环境会议,每半年召开一次,每次70人;信用体系建设培训会议,每半年召开一次,每次70人;开支培训费6.69万元,乡村振兴科技专家服务团培训,全年累计开展种植业、养殖业技术培训场次30次,每次60人,共计1800人;未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动;办公费20.61万元;印刷费63.16万元;咨询费0万元;水费0.7万元;电费3.22万元;邮电费5.22万元;取暖费0万元;物业管理费0万元;差旅费60.77万元;因公出国(境)费用0万元;维修(护)费52.14万元;租赁费1.3万元;公务接待费5.98万元;被装购置费0万元;劳务费29.94万元;委托业务费310.53万元;公务用车运行维护费0万元;其他交通费用57.52万元;房屋建筑物购建0万元;办公设备购置0万元;公务用车购置0万元;其他交通工具购置0万元。
十二、关于政府采购支出说明
绥宁县发展和改革局2022年度政府采购支出总额983.7万元,其中:政府采购货物支出200万元、政府采购工程支出783.7万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额983.7万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额983.7万元,占政府采购支出总额的100%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,绥宁县发展和改革局共有车辆0辆(台),其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
十四、关于2022年度预算绩效情况说明
本单位预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求已公开或作为其他有关部门需随同部门决算一同公开的绩效信息详见附件。
第四部分 名词解释
财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配:指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件