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2023年度绥宁县关峡苗族乡人民政府部门决算
文件名称: 2023年度绥宁县关峡苗族乡人民政府部门决算
索引号: 4305270003/2024-00630 发文编号:
公开目录: 财政预决算和三公经费 公开责任部门: 绥宁县财政局
发文日期: 2024-09-15 公开形式: 主动公开
生效日期 : 2024-09-15 有效期: 长期

2023年度绥宁县关峡苗族乡人民政府部门决算

第一部分 绥宁县关峡苗族乡人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 绥宁县关峡苗族乡人民政府概况

一、部门职责

(一)执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,接受同级党委的领导,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。

(二)制定并落实本行政区域的经济计划和措施,促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

(三)承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产,保障集体经济组织应有的自主权,监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策,履行经济合同。

(四)开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作,依法管理外来流动人口,处理人民来信来访,调解民间纠纷,打击违法犯罪,维护社会稳定。

(五)制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业,做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

(六)加强镇级财政的监督和管理,按计划组织、管理镇财政收入和支出。

(七)指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民主自治。

(八)制定和组织实施镇村建设规划,加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作,保护和改善生活环境和生态环境。

(九)协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

(十)承办县人民政府交办的其它事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置

绥宁县关峡苗族乡人民政府内设机构包括:关峡苗族乡共有两个机构构成,一个为行政机构,一个为事业机构,乡内设政务服务中心、林业综合服务中心、社会事务综合服务中心、综合行政执法大队、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、基层党建办公室等相关职能部门,没有下属单位或机构单独核算,关峡苗族乡预算只包括乡本级预算,并进行公开。本部门共有编制91人,实有人数82人。

(二)决算单位构成

绥宁县关峡苗族乡人民政府无下属单位,因此,绥宁县关峡苗族乡人民政府2023年单位决算即绥宁县关峡苗族乡人民政府本级。


第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门:绥宁县关峡苗族乡人民政府

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

2999.00

一、一般公共服务支出

32

2230.52

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

369.47

二、外交支出

33

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.13

三、国防支出

34

0.00

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

35

0.00

五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

36

4.24

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

37

0.00

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

38

19.19

八、其他收入

8

982.62

八、社会保障和就业支出

39

194.77

9

九、卫生健康支出

40

73.06

10

十、节能环保支出

41

38.62

11

十一、城乡社区支出

42

454.40

12

十二、农林水支出

43

1157.54

13

十三、交通运输支出

44

66.03

14

十四、资源勘探工业信息等支出

45

0.00

15

十五、商业服务业等支出

46

0.00

16

十六、金融支出

47

0.00

17

十七、援助其他地区支出

48

0.00

18

十八、自然资源海洋气象等支出

49

0.00

19

十九、住房保障支出

50

76.36

20

二十、粮油物资储备支出

51

0.00

21

二十一、国有资本经营预算支出

52

0.13

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

25.36

23

二十三、其他支出

54

11.00

24

二十四、债务还本支出

55

0.00

25

二十五、债务付息支出

56

0.00

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

0.00

本年收入合计

27

4351.22

本年支出合计

58

4351.22

使用非财政拨款结余和专用结余

28

0.00

结余分配

59

0.00

年初结转和结余

29

0.00

年末结转和结余

60

0.00

30

61

总计

31

4351.22

总计

62

4351.22

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门:绥宁县关峡苗族乡人民政府

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

4351.22

3368.61

0.00

0.00

0.00

0.00

982.62

201

一般公共服务支出

2230.52

1247.90

0.00

0.00

0.00

0.00

982.62

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

2131.27

1148.65

0.00

0.00

0.00

0.00

982.62

2010301

行政运行

2015.52

1032.90

0.00

0.00

0.00

0.00

982.62

2010308

信访事务

2.50

2.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

113.25

113.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

3.44

3.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010601

行政运行

3.44

3.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20111

纪检监察事务

8.81

8.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011101

行政运行

8.81

8.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20123

民族事务

63.00

63.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012304

民族工作专项

63.00

63.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20136

其他共产党事务支出

24.00

24.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013601

行政运行

24.00

24.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

4.24

4.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20501

教育管理事务

1.59

1.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050101

行政运行

1.59

1.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20599

其他教育支出

2.65

2.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2059999

其他教育支出

2.65

2.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

19.19

19.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

5.19

5.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070113

旅游宣传

2.19

2.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070199

其他文化和旅游支出

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20702

文物

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070201

行政运行

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20799

其他文化旅游体育与传媒支出

12.00

12.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2079999

其他文化旅游体育与传媒支出

12.00

12.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

194.77

194.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

5.45

5.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080201

行政运行

4.25

4.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080299

其他民政管理事务支出

1.20

1.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

95.06

95.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

95.06

95.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20807

就业补助

53.50

53.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080799

其他就业补助支出

53.50

53.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

4.08

4.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080899

其他优抚支出

4.08

4.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20811

残疾人事业

0.50

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081105

残疾人就业

0.50

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20819

最低生活保障

33.18

33.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081902

农村最低生活保障金支出

33.18

33.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20828

退役军人管理事务

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082899

其他退役军人事务管理支出

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

73.06

73.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

27.47

27.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100410

突发公共卫生事件应急处理

27.47

27.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

45.59

45.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

45.59

45.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

38.62

38.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21103

污染防治

38.62

38.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110399

其他污染防治支出

38.62

38.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

454.40

454.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

15.40

15.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120106

工程建设管理

1.40

1.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

14.00

14.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

80.53

80.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120399

其他城乡社区公共设施支出

80.53

80.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

358.47

358.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120801

征地和拆迁补偿支出

103.30

103.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120804

农村基础设施建设支出

141.86

141.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120815

农村社会事业支出

7.02

7.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120816

农业农村生态环境支出

0.79

0.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

105.51

105.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

1157.54

1157.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

120.70

120.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130108

病虫害控制

3.50

3.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130126

农村社会事业

107.20

107.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130199

其他农业农村支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21302

林业和草原

4.88

4.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130201

行政运行

1.33

1.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130209

森林生态效益补偿

3.25

3.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130299

其他林业和草原支出

0.30

0.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

15.84

15.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130301

行政运行

1.50

1.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130314

防汛

0.23

0.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130315

抗旱

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130399

其他水利支出

4.11

4.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

761.37

761.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130501

行政运行

18.16

18.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

743.21

743.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

232.76

232.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130701

对村级公益事业建设的补助

185.76

185.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

47.00

47.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21399

其他农林水支出

22.00

22.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2139999

其他农林水支出

22.00

22.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

66.03

66.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21401

公路水路运输

15.64

15.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140106

公路养护

9.64

9.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140199

其他公路水路运输支出

6.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21406

车辆购置税支出

50.39

50.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140601

车辆购置税用于公路等基础设施建设支出

4.19

4.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140602

车辆购置税用于农村公路建设支出

46.20

46.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21499

其他交通运输支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2149999

其他交通运输支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

76.36

76.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22101

保障性安居工程支出

5.07

5.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210199

其他保障性安居工程支出

5.07

5.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

71.30

71.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

71.30

71.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

223

国有资本经营预算支出

0.13

0.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22301

解决历史遗留问题及改革成本支出

0.13

0.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2230105

国有企业退休人员社会化管理补助支出

0.13

0.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

25.36

25.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22401

应急管理事务

2.24

2.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240106

安全监管

2.24

2.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22406

自然灾害防治

15.56

15.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240601

地质灾害防治

2.40

2.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240602

森林草原防灾减灾

11.16

11.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240699

其他自然灾害防治支出

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

6.26

6.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240703

自然灾害救灾补助

6.26

6.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22499

其他灾害防治及应急管理支出

1.30

1.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2249999

其他灾害防治及应急管理支出

1.30

1.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

11.00

11.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

11.00

11.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门:绥宁县关峡苗族乡人民政府

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

4351.22

1482.40

2868.83

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

2230.52

1040.18

1190.34

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

2131.27

1013.15

1118.12

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

2015.52

1011.75

1003.76

0.00

0.00

0.00

2010308

信访事务

2.50

0.00

2.50

0.00

0.00

0.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

113.25

1.39

111.86

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

3.44

3.44

0.00

0.00

0.00

0.00

2010601

行政运行

3.44

3.44

0.00

0.00

0.00

0.00

20111

纪检监察事务

8.81

4.23

4.58

0.00

0.00

0.00

2011101

行政运行

8.81

4.23

4.58

0.00

0.00

0.00

20123

民族事务

63.00

0.37

62.63

0.00

0.00

0.00

2012304

民族工作专项

63.00

0.37

62.63

0.00

0.00

0.00

20136

其他共产党事务支出

24.00

19.00

5.00

0.00

0.00

0.00

2013601

行政运行

24.00

19.00

5.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

4.24

4.24

0.00

0.00

0.00

0.00

20501

教育管理事务

1.59

1.59

0.00

0.00

0.00

0.00

2050101

行政运行

1.59

1.59

0.00

0.00

0.00

0.00

20599

其他教育支出

2.65

2.65

0.00

0.00

0.00

0.00

2059999

其他教育支出

2.65

2.65

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

19.19

0.19

19.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

5.19

0.19

5.00

0.00

0.00

0.00

2070113

旅游宣传

2.19

0.19

2.00

0.00

0.00

0.00

2070199

其他文化和旅游支出

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

20702

文物

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

2070201

行政运行

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

20799

其他文化旅游体育与传媒支出

12.00

0.00

12.00

0.00

0.00

0.00

2079999

其他文化旅游体育与传媒支出

12.00

0.00

12.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

194.77

178.52

16.25

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

5.45

1.20

4.25

0.00

0.00

0.00

2080201

行政运行

4.25

0.00

4.25

0.00

0.00

0.00

2080299

其他民政管理事务支出

1.20

1.20

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

95.06

95.06

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

95.06

95.06

0.00

0.00

0.00

0.00

20807

就业补助

53.50

44.50

9.00

0.00

0.00

0.00

2080799

其他就业补助支出

53.50

44.50

9.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

4.08

4.08

0.00

0.00

0.00

0.00

2080899

其他优抚支出

4.08

4.08

0.00

0.00

0.00

0.00

20811

残疾人事业

0.50

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

2081105

残疾人就业

0.50

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

20819

最低生活保障

33.18

33.18

0.00

0.00

0.00

0.00

2081902

农村最低生活保障金支出

33.18

33.18

0.00

0.00

0.00

0.00

20828

退役军人管理事务

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

2082899

其他退役军人事务管理支出

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

73.06

67.97

5.09

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

27.47

22.38

5.09

0.00

0.00

0.00

2100410

突发公共卫生事件应急处理

27.47

22.38

5.09

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

45.59

45.59

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

45.59

45.59

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

38.62

21.00

17.62

0.00

0.00

0.00

21103

污染防治

38.62

21.00

17.62

0.00

0.00

0.00

2110399

其他污染防治支出

38.62

21.00

17.62

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

454.40

0.00

454.40

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

15.40

0.00

15.40

0.00

0.00

0.00

2120106

工程建设管理

1.40

0.00

1.40

0.00

0.00

0.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

14.00

0.00

14.00

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

80.53

0.00

80.53

0.00

0.00

0.00

2120399

其他城乡社区公共设施支出

80.53

0.00

80.53

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

358.47

0.00

358.47

0.00

0.00

0.00

2120801

征地和拆迁补偿支出

103.30

0.00

103.30

0.00

0.00

0.00

2120804

农村基础设施建设支出

141.86

0.00

141.86

0.00

0.00

0.00

2120815

农村社会事业支出

7.02

0.00

7.02

0.00

0.00

0.00

2120816

农业农村生态环境支出

0.79

0.00

0.79

0.00

0.00

0.00

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

105.51

0.00

105.51

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

1157.54

72.67

1084.87

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

120.70

3.50

117.20

0.00

0.00

0.00

2130108

病虫害控制

3.50

3.50

0.00

0.00

0.00

0.00

2130126

农村社会事业

107.20

0.00

107.20

0.00

0.00

0.00

2130199

其他农业农村支出

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

21302

林业和草原

4.88

1.63

3.25

0.00

0.00

0.00

2130201

行政运行

1.33

1.33

0.00

0.00

0.00

0.00

2130209

森林生态效益补偿

3.25

0.00

3.25

0.00

0.00

0.00

2130299

其他林业和草原支出

0.30

0.30

0.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

15.84

6.33

9.51

0.00

0.00

0.00

2130301

行政运行

1.50

0.00

1.50

0.00

0.00

0.00

2130314

防汛

0.23

0.23

0.00

0.00

0.00

0.00

2130315

抗旱

10.00

6.10

3.90

0.00

0.00

0.00

2130399

其他水利支出

4.11

0.00

4.11

0.00

0.00

0.00

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

761.37

34.22

727.15

0.00

0.00

0.00

2130501

行政运行

18.16

7.56

10.60

0.00

0.00

0.00

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

743.21

26.66

716.55

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

232.76

27.00

205.76

0.00

0.00

0.00

2130701

对村级公益事业建设的补助

185.76

0.00

185.76

0.00

0.00

0.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

47.00

27.00

20.00

0.00

0.00

0.00

21399

其他农林水支出

22.00

0.00

22.00

0.00

0.00

0.00

2139999

其他农林水支出

22.00

0.00

22.00

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

66.03

5.06

60.97

0.00

0.00

0.00

21401

公路水路运输

15.64

3.84

11.80

0.00

0.00

0.00

2140106

公路养护

9.64

2.84

6.80

0.00

0.00

0.00

2140199

其他公路水路运输支出

6.00

1.00

5.00

0.00

0.00

0.00

21406

车辆购置税支出

50.39

1.22

49.17

0.00

0.00

0.00

2140601

车辆购置税用于公路等基础设施建设支出

4.19

1.22

2.97

0.00

0.00

0.00

2140602

车辆购置税用于农村公路建设支出

46.20

0.00

46.20

0.00

0.00

0.00

21499

其他交通运输支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2149999

其他交通运输支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

76.36

76.36

0.00

0.00

0.00

0.00

22101

保障性安居工程支出

5.07

5.07

0.00

0.00

0.00

0.00

2210199

其他保障性安居工程支出

5.07

5.07

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

71.30

71.30

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

71.30

71.30

0.00

0.00

0.00

0.00

223

国有资本经营预算支出

0.13

0.00

0.13

0.00

0.00

0.00

22301

解决历史遗留问题及改革成本支出

0.13

0.00

0.13

0.00

0.00

0.00

2230105

国有企业退休人员社会化管理补助支出

0.13

0.00

0.13

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

25.36

16.19

9.17

0.00

0.00

0.00

22401

应急管理事务

2.24

2.24

0.00

0.00

0.00

0.00

2240106

安全监管

2.24

2.24

0.00

0.00

0.00

0.00

22406

自然灾害防治

15.56

12.49

3.07

0.00

0.00

0.00

2240601

地质灾害防治

2.40

2.40

0.00

0.00

0.00

0.00

2240602

森林草原防灾减灾

11.16

10.09

1.07

0.00

0.00

0.00

2240699

其他自然灾害防治支出

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

6.26

0.26

6.00

0.00

0.00

0.00

2240703

自然灾害救灾补助

6.26

0.26

6.00

0.00

0.00

0.00

22499

其他灾害防治及应急管理支出

1.30

1.20

0.10

0.00

0.00

0.00

2249999

其他灾害防治及应急管理支出

1.30

1.20

0.10

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

11.00

0.00

11.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

11.00

0.00

11.00

0.00

0.00

0.00

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:绥宁县关峡苗族乡人民政府

金额单位:万元

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

2999.00

一、一般公共服务支出

33

1247.90

1247.90

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

369.47

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款

3

0.13

三、国防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00

4

四、公共安全支出

36

0.00

0.00

0.00

0.00

5

五、教育支出

37

4.24

4.24

0.00

0.00

6

六、科学技术支出

38

0.00

0.00

0.00

0.00

7

七、文化旅游体育与传媒支出

39

19.19

19.19

0.00

0.00

8

八、社会保障和就业支出

40

194.77

194.77

0.00

0.00

9

九、卫生健康支出

41

73.06

73.06

0.00

0.00

10

十、节能环保支出

42

38.62

38.62

0.00

0.00

11

十一、城乡社区支出

43

454.40

95.93

358.47

0.00

12

十二、农林水支出

44

1157.54

1157.54

0.00

0.00

13

十三、交通运输支出

45

66.03

66.03

0.00

0.00

14

十四、资源勘探工业信息等支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00

15

十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00

16

十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00

17

十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00

18

十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00

19

十九、住房保障支出

51

76.36

76.36

0.00

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00

21

二十一、国有资本经营预算支出

53

0.13

0.00

0.00

0.13

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

25.36

25.36

0.00

0.00

23

二十三、其他支出

55

11.00

0.00

11.00

0.00

24

二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00

25

二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

27

3368.61

本年支出合计

59

3368.61

2999.00

369.47

0.13

年初财政拨款结转和结余

28

0.00

年末财政拨款结转和结余

60

0.00

0.00

0.00

0.00

一般公共预算财政拨款

29

0.00

61

政府性基金预算财政拨款

30

0.00

62

国有资本经营预算财政拨款

31

0.00

63

总计

32

3368.61

总计

64

3368.61

2999.00

369.47

0.13

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:绥宁县关峡苗族乡人民政府

金额单位:万元

项目

本年支出

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

2999.00

1482.40

1516.61

201

一般公共服务支出

1247.90

1040.18

207.72

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1148.65

1013.15

135.51

2010301

行政运行

1032.90

1011.75

21.15

2010308

信访事务

2.50

0.00

2.50

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

113.25

1.39

111.86

20106

财政事务

3.44

3.44

0.00

2010601

行政运行

3.44

3.44

0.00

20111

纪检监察事务

8.81

4.23

4.58

2011101

行政运行

8.81

4.23

4.58

20123

民族事务

63.00

0.37

62.63

2012304

民族工作专项

63.00

0.37

62.63

20136

其他共产党事务支出

24.00

19.00

5.00

2013601

行政运行

24.00

19.00

5.00

205

教育支出

4.24

4.24

0.00

20501

教育管理事务

1.59

1.59

0.00

2050101

行政运行

1.59

1.59

0.00

20599

其他教育支出

2.65

2.65

0.00

2059999

其他教育支出

2.65

2.65

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

19.19

0.19

19.00

20701

文化和旅游

5.19

0.19

5.00

2070113

旅游宣传

2.19

0.19

2.00

2070199

其他文化和旅游支出

3.00

0.00

3.00

20702

文物

2.00

0.00

2.00

2070201

行政运行

2.00

0.00

2.00

20799

其他文化旅游体育与传媒支出

12.00

0.00

12.00

2079999

其他文化旅游体育与传媒支出

12.00

0.00

12.00

208

社会保障和就业支出

194.77

178.52

16.25

20802

民政管理事务

5.45

1.20

4.25

2080201

行政运行

4.25

0.00

4.25

2080299

其他民政管理事务支出

1.20

1.20

0.00

20805

行政事业单位养老支出

95.06

95.06

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

95.06

95.06

0.00

20807

就业补助

53.50

44.50

9.00

2080799

其他就业补助支出

53.50

44.50

9.00

20808

抚恤

4.08

4.08

0.00

2080899

其他优抚支出

4.08

4.08

0.00

20811

残疾人事业

0.50

0.50

0.00

2081105

残疾人就业

0.50

0.50

0.00

20819

最低生活保障

33.18

33.18

0.00

2081902

农村最低生活保障金支出

33.18

33.18

0.00

20828

退役军人管理事务

3.00

0.00

3.00

2082899

其他退役军人事务管理支出

3.00

0.00

3.00

210

卫生健康支出

73.06

67.97

5.09

21004

公共卫生

27.47

22.38

5.09

2100410

突发公共卫生事件应急处理

27.47

22.38

5.09

21011

行政事业单位医疗

45.59

45.59

0.00

2101101

行政单位医疗

45.59

45.59

0.00

211

节能环保支出

38.62

21.00

17.62

21103

污染防治

38.62

21.00

17.62

2110399

其他污染防治支出

38.62

21.00

17.62

212

城乡社区支出

95.93

0.00

95.93

21201

城乡社区管理事务

15.40

0.00

15.40

2120106

工程建设管理

1.40

0.00

1.40

2120199

其他城乡社区管理事务支出

14.00

0.00

14.00

21203

城乡社区公共设施

80.53

0.00

80.53

2120399

其他城乡社区公共设施支出

80.53

0.00

80.53

213

农林水支出

1157.54

72.67

1084.87

21301

农业农村

120.70

3.50

117.20

2130108

病虫害控制

3.50

3.50

0.00

2130126

农村社会事业

107.20

0.00

107.20

2130199

其他农业农村支出

10.00

0.00

10.00

21302

林业和草原

4.88

1.63

3.25

2130201

行政运行

1.33

1.33

0.00

2130209

森林生态效益补偿

3.25

0.00

3.25

2130299

其他林业和草原支出

0.30

0.30

0.00

21303

水利

15.84

6.33

9.51

2130301

行政运行

1.50

0.00

1.50

2130314

防汛

0.23

0.23

0.00

2130315

抗旱

10.00

6.10

3.90

2130399

其他水利支出

4.11

0.00

4.11

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

761.37

34.22

727.15

2130501

行政运行

18.16

7.56

10.60

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

743.21

26.66

716.55

21307

农村综合改革

232.76

27.00

205.76

2130701

对村级公益事业建设的补助

185.76

0.00

185.76

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

47.00

27.00

20.00

21399

其他农林水支出

22.00

0.00

22.00

2139999

其他农林水支出

22.00

0.00

22.00

214

交通运输支出

66.03

5.06

60.97

21401

公路水路运输

15.64

3.84

11.80

2140106

公路养护

9.64

2.84

6.80

2140199

其他公路水路运输支出

6.00

1.00

5.00

21406

车辆购置税支出

50.39

1.22

49.17

2140601

车辆购置税用于公路等基础设施建设支出

4.19

1.22

2.97

2140602

车辆购置税用于农村公路建设支出

46.20

0.00

46.20

21499

其他交通运输支出

0.00

0.00

0.00

2149999

其他交通运输支出

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

76.36

76.36

0.00

22101

保障性安居工程支出

5.07

5.07

0.00

2210199

其他保障性安居工程支出

5.07

5.07

0.00

22102

住房改革支出

71.30

71.30

0.00

2210201

住房公积金

71.30

71.30

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

25.36

16.19

9.17

22401

应急管理事务

2.24

2.24

0.00

2240106

安全监管

2.24

2.24

0.00

22406

自然灾害防治

15.56

12.49

3.07

2240601

地质灾害防治

2.40

2.40

0.00

2240602

森林草原防灾减灾

11.16

10.09

1.07

2240699

其他自然灾害防治支出

2.00

0.00

2.00

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

6.26

0.26

6.00

2240703

自然灾害救灾补助

6.26

0.26

6.00

22499

其他灾害防治及应急管理支出

1.30

1.20

0.10

2249999

其他灾害防治及应急管理支出

1.30

1.20

0.10

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门:绥宁县关峡苗族乡人民政府

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

1034.59

302

商品和服务支出

355.73

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

基本工资

408.92

30201

办公费

19.54

30701

国内债务付息

0.00

30102

津贴补贴

80.25

30202

印刷费

30.19

30702

国外债务付息

0.00

30103

奖金

152.59

30203

咨询费

0.13

310

资本性支出

0.00

30106

伙食补助费

31.13

30204

手续费

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

30107

绩效工资

128.54

30205

水费

2.34

31002

办公设备购置

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

101.91

30206

电费

13.67

31003

专用设备购置

0.00

30109

职业年金缴费

0.00

30207

邮电费

3.68

31005

基础设施建设

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

36.12

30208

取暖费

0.00

31006

大型修缮

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

0.00

30209

物业管理费

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30112

其他社会保障缴费

5.43

30211

差旅费

53.51

31008

物资储备

0.00

30113

住房公积金

89.71

30212

因公出国(境)费用

0.00

31009

土地补偿

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

6.50

31010

安置补助

0.00

30199

其他工资福利支出

0.00

30214

租赁费

2.38

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

92.07

30215

会议费

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

0.30

31013

公务用车购置

0.00

30302

退休费

0.00

30217

公务接待费

16.75

31019

其他交通工具购置

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00

30304

抚恤金

5.08

30224

被装购置费

0.00

31022

无形资产购置

0.00

30305

生活补助

15.86

30225

专用燃料费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30306

救济费

46.70

30226

劳务费

2.23

399

其他支出

0.00

30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

112.59

39907

国家赔偿费用支出

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

17.70

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30309

奖励金

0.00

30229

福利费

1.59

39909

经常性赠与

0.00

30310

个人农业生产补贴

2.20

30231

公务用车运行维护费

0.00

39910

资本性赠与

0.00

30311

代缴社会保险费

0.00

30239

其他交通费用

65.10

39999

其他支出

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助

22.24

30240

税金及附加费用

0.00

30299

其他商品和服务支出

7.54

人员经费合计

1126.67

公用经费合计

355.73

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门:绥宁县关峡苗族乡人民政府

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0.00

369.47

369.47

0.00

369.47

0.00

212

城乡社区支出

0.00

358.47

358.47

0.00

358.47

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

0.00

358.47

358.47

0.00

358.47

0.00

2120801

征地和拆迁补偿支出

0.00

103.30

103.30

0.00

103.30

0.00

2120804

农村基础设施建设支出

0.00

141.86

141.86

0.00

141.86

0.00

2120815

农村社会事业支出

0.00

7.02

7.02

0.00

7.02

0.00

2120816

农业农村生态环境支出

0.00

0.79

0.79

0.00

0.79

0.00

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

0.00

105.51

105.51

0.00

105.51

0.00

229

其他支出

0.00

11.00

11.00

0.00

11.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

0.00

11.00

11.00

0.00

11.00

0.00

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

0.00

1.00

1.00

0.00

1.00

0.00

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

0.00

10.00

10.00

0.00

10.00

0.00

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门:绥宁县关峡苗族乡人民政府

金额单位:万元

项目

本年支出

科目代码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

0.13

0.00

0.13

223

国有资本经营预算支出

0.13

0.13

22301

解决历史遗留问题及改革成本支出

0.13

0.13

2230105

国有企业退休人员社会化管理补助支出

0.13

0.13

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门:绥宁县关峡苗族乡人民政府

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

18.57

0.00

0.00

0.00

0.00

18.57

16.75

0.00

0.00

0.00

0.00

16.75

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。


第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计4,351.22万元。与上一年度相比,收、支总计各增加42万元,增长0.97%。主要原因是项目资金增多,公共服务支出增多。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计4,351.22万元,其中:财政拨款收入3,368.61万元,占77.42%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入982.62万元,占22.58%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计4,351.22万元,其中:基本支出1,482.4万元,占34.07%;项目支出2,868.83万元,占65.93%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计3,368.61万元。与上一年度相比,财政拨款收、支总计各减少147.64万元,下降4.2%。主要原因是财政拨款收入减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,999万元,占本年支出合计的68.92%。与上一年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少435.89万元,下降12.69%。主要是因为项目资金减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,999万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出1,247.9万元,占41.6%;教育支出4.24万元,占0.14%;文化旅游体育与传媒支出19.19万元,占0.64%;社会保障和就业支出194.77万元,占6.49%;卫生健康支出73.06万元,占2.44%;节能环保支出38.62万元,占1.29%;城乡社区支出95.93万元,占3.2%;农林水支出1,157.54万元,占38.6%;交通运输支出66.03万元,占2.2%;住房保障支出76.36万元,占2.55%;灾害防治及应急管理支出25.36万元,占0.85%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1,320.82万元,支出决算数为2,999万元,完成年初预算的227.06%,其中:

1、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)

年初预算为1,108.86万元,支出决算为1,032.9万元,完成年初预算的93.15%。决算数小于年初预算数的主要原因是:厉行节约减少支出。

2、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)

年初预算为0万元,支出决算为2.5万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:调茶江村信访救助资金。

3、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为113.25万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:基础设施建设项目增加。

4、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)

年初预算为0万元,支出决算为3.44万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:拨付乡镇财政资金监管经费。

5、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)

年初预算为0万元,支出决算为8.81万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:拨付村级纪检委员岗位津贴,乡镇纪委工作经费。

6、一般公共服务支出(类)民族事务(款)民族工作专项(项)

年初预算为0万元,支出决算为63万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:2022年度市级少数民族发展资金支出。

7、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)

年初预算为0万元,支出决算为24万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:2023年信访维稳经费支出。

8、教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)

年初预算为0万元,支出决算为1.59万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:教育局调2021乡镇校车办工作经费支出。

9、教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为2.65万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:防溺水工作经费支出。

10、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)旅游宣传(项)

年初预算为0万元,支出决算为2.19万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:文旅活动工作经费支出。

11、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为3万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:2021年中央补助地方美术馆公共图书馆文化馆免费开放资金支出。

12、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)行政运行(项)

年初预算为0万元,支出决算为2万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:2023年文物专项经费支出。

13、文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为12万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:公共文化服务体系建设支出。

14、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项)

年初预算为0万元,支出决算为4.25万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:医保专项工作经费(2023年城乡居民医保参保筹资工作经费)支出。

15、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为1.2万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:民生协理员岗位补贴支出。

16、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

年初预算为95.06万元,支出决算为95.06万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

17、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为53.5万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:2023年就业补助资金支出。

18、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为4.08万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:2023年春节期间维稳驻绥宁部队官兵、退役军人和其他优抚对象慰问经费。

19、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业(项)

年初预算为0万元,支出决算为0.5万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:残联换届工作经费支出。

20、社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为33.18万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:临时救助资金支出。

21、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为3万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:退役军人服务运行补助支出。

22、卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)

年初预算为0万元,支出决算为27.47万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:疫情防控工作经费支出。

23、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

年初预算为45.59万元,支出决算为45.59万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

24、节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为38.62万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:医疗保险缴费支出。

25、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)工程建设管理(项)

年初预算为0万元,支出决算为1.4万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:四十周年庆典路灯建设监理费支出。

26、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为14万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:三板桥开发区下水道建设,关峡村自来水池资金支出。

27、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为80.53万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:四十周年庆典路灯建设项目支出。

28、农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)

年初预算为0万元,支出决算为3.5万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:畜牧局付2022年省级动物防疫补助资金支出。

29、农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项)

年初预算为0万元,支出决算为107.2万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:2022年美丽乡村示范乡奖补资金及2022年农村改厕资金支出。

30、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为10万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:2021年度省级美丽乡村示范村专项奖补资金(插柳村)支出。

31、农林水支出(类)林业和草原(款)行政运行(项)

年初预算为0万元,支出决算为1.33万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:农业支出。

32、农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项)

年初预算为0万元,支出决算为3.25万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:第二批中央天然商品林停伐管护补助资金支出。

33、农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为0.3万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:林长制考核先进单位奖金支出。

34、农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)

年初预算为0万元,支出决算为1.5万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:2023年小型水库监管维护资金支出。

35、农林水支出(类)水利(款)防汛(项)

年初预算为0万元,支出决算为0.23万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:防汛防灾减灾应急演练资金支出。

36、农林水支出(类)水利(款)抗旱(项)

年初预算为0万元,支出决算为10万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:2023年抗旱应急资金支出。

37、农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为4.11万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:河长制工作奖励资金支出。

38、农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)行政运行(项)

年初预算为0万元,支出决算为18.16万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:2022年度乡村振兴先进集体奖金支出。

39、农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为743.21万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:统筹整合使用财政涉农资金支出。

40、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项)

年初预算为0万元,支出决算为185.76万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:2023年第四批统筹整合财政涉农资金(示范创建)支出。

41、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)

年初预算为0万元,支出决算为47万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:村运转经费支出。

42、农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为22万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:现代农业生产发展支出。

43、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)

年初预算为0万元,支出决算为9.64万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:2023年农村公路日常养护支出。

44、交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为6万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:新购低速三轮货车补贴款支出。

45、交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税用于公路等基础设施建设支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为4.19万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:路长制工作经费支出。

46、交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税用于农村公路建设支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为46.2万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:2023年第四批统筹整合财政涉农资金(农村基础设施1-农村道路建设支出)。

47、交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)其他交通运输支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为0万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数与年初预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

48、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为5.07万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:自建房安全隐患排查工作经费支出。

49、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算为71.3万元,支出决算为71.3万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

50、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)

年初预算为0万元,支出决算为2.24万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:2022年乡镇、村安全生产监管工作人员岗位津贴支出。

51、灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)地质灾害防治(项)

年初预算为0万元,支出决算为2.4万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:地质灾害防治群测群防人补助支出。

52、灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)森林草原防灾减灾(项)

年初预算为0万元,支出决算为11.16万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:森林防火工作经费支出。

53、灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)其他自然灾害防治支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为2万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:2022年省级自然灾害综合风险普查资金支出。

54、灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)自然灾害救灾补助(项)

年初预算为0万元,支出决算为6.26万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:2020年中央和省级自然灾害救灾资金支出。

55、灾害防治及应急管理支出(类)其他灾害防治及应急管理支出(款)其他灾害防治及应急管理支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为1.3万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:农村房屋建筑调查和市政设施风险普查资金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,482.4万元,其中:

人员经费1,126.67万元,占基本支出的76%,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、救济费、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。

公用经费355.73万元,占基本支出的24%,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为18.57万元,支出决算为16.75万元,完成预算的90.2%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约减少公务接待 ,与上年相比减少3.3万元,下降16.46%,下降的主要原因是厉行节约减少公务接待。

其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,因公出国(境)费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为18.57万元,支出决算为16.75万元,完成预算的90.2%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约减少公务接待 ,与上年相比减少3.3万元,下降16.46%,下降的主要原因是厉行节约减少公务接待。

公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,公务用车运行维护费支出与上年持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算16.75万元,占100%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,我单位2023年度无因公出国(境)费支出。

2、公务接待费支出决算为16.75万元,全年共接待来访团组320个、来宾4,642人次,主要是党建、扶贫各项工作发生的接待支出。发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元,截至2023年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2023年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入369.47万元;年初结转和结余0.0万元;支出369.47万元,其中基本支出0.0万元,项目支出369.47万元;年末结转和结余0.0万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.13万元,其中基本支出0.0万元,项目支出0.13万元。具体情况如下:

1、国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)国有企业退休人员社会化管理补助支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为0.13万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:国有人员退休补助支出。

十、关于机关运行经费支出说明

绥宁县关峡苗族乡人民政府2023年度机关运行经费支出355.73万元,比年初预算数减少79.07万元,下降18.19%。主要原因是:人员减少,办公用品购买减少。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元,我单位2023年度无会议费开支。开支培训费0.3万元,用于开展村干部培训,人数50人,内容为村级各项事务培训;未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元。

十二、关于政府采购支出说明

绥宁县关峡苗族乡人民政府2023年度政府采购支出总额601.51万元,其中:政府采购货物支出285.56万元、政府采购工程支出315.95万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额601.51万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额601.51万元,占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,由于服务支出总额为0万元,无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,绥宁县关峡苗族乡人民政府共有车辆0辆(台),其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。

十四、关于2023年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等(按照财政绩效部门要求已公开或作为其他有关部门需随同部门决算一同公开的绩效信息),详见附件。

第四部分名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

2023年度关峡乡政府整体支出绩效自评报告


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