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2020年度关峡苗族乡人民政府部门决算
文件名称: 2020年度关峡苗族乡人民政府部门决算
索引号: 4305270003/2021-00432 发文编号:
公开目录: 财政预决算和三公经费 公开责任部门: 关峡苗族乡
发文日期: 2021-09-27 公开形式: 主动公开
生效日期 : 2021-09-27 有效期: 永久

2020年度绥宁县关峡苗族乡人民政府部门决

目 录

第一部分绥宁县关峡苗族乡人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分绥宁县关峡苗族乡人民政府概况

一、部门职责

(一)执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,接受同级党委的领导,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。

(二)制定并落实本行政区域的经济计划和措施,促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

(三)承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产,保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策,履行经济合同。

(四)开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作,依法管理外来流动人口,处理人民来信来访,调解民间纠纷,打击违法犯罪,维护社会稳定。

(五)制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

(六)加强镇级财政的监督和管理,按计划组织、管理镇财政收入和支出。

(七)指导、支持、帮助村()民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村()民委员会民主自治。

(八)制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作,保护和改善生活环境和生态环境。

(九)协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

(十)承办县人民政府交办的其它事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置

    绥宁县关峡苗族乡人民政府内设机构包括:关峡苗族乡共有两个机构构成,一个为行政机构,一个为事业机构,乡内设政务服务中心、林业综合服务中心、社会事务综合服务中心、综合行政执法大队、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、基层党建办公室等相关职能部门,没有下属单位或机构单独核算,关峡苗族乡预算只包括乡本级预算,并进行公开。

(二)决算单位构成

    绥宁县关峡苗族乡人民政府2020年部门决算汇总公开单位构成包括:绥宁县关峡苗族乡人民政府本级。


第二部分 2020年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01

部门:绥宁县关峡苗族乡人民政府

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

3,782.23

一、一般公共服务支出

32

1,584.53

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

762.42

二、外交支出

33

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

三、国防支出

34

四、上级补助收入

4

四、公共安全支出

35

0.44

五、事业收入

5

五、教育支出

36

0.38

六、经营收入

6

六、科学技术支出

37

七、附属单位上缴收入

7

七、文化旅游体育与传媒支出

38

1,055.93

八、其他收入

8

518.39

八、社会保障和就业支出

39

164.85

9

九、卫生健康支出

40

59.31

10

十、节能环保支出

41

66.89

11

十一、城乡社区支出

42

791.57

12

十二、农林水支出

43

1,214.22

13

十三、交通运输支出

44

116.92

14

十四、资源勘探工业信息等支出

45

2.00

15

十五、商业服务业等支出

46

16

十六、金融支出

47

17

十七、援助其他地区支出

48

18

十八、自然资源海洋气象等支出

49

19

十九、住房保障支出

50

30.44

20

二十、粮油物资储备支出

51

21

二十一、国有资本经营预算支出

52

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

68.66

23

二十三、其他支出

54

0.50

24

二十四、债务还本支出

55

25

二十五、债务付息支出

56

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

本年收入合计

27

5,063.04

本年支出合计

58

5,156.65

使用非财政拨款结余

28

结余分配

59

年初结转和结余

29

386.01

年末结转和结余

60

292.40

30

61

总计

31

5,449.05

总计

62

5,449.05

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02

部门:绥宁县关峡苗族乡人民政府

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

5,063.04

4,544.65

0.00

0.00

0.00

0.00

518.39

201

一般公共服务支出

1,407.54

889.16

0.00

0.00

0.00

0.00

518.39

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,353.24

834.85

0.00

0.00

0.00

0.00

518.39

2010301

行政运行

1,353.24

834.85

0.00

0.00

0.00

0.00

518.39

20106

财政事务

16.64

16.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010602

一般行政管理事务

16.64

16.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20111

纪检监察事务

2.62

2.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011101

行政运行

2.62

2.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20123

民族事务

22.00

22.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012304

民族工作专项

22.00

22.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

1.38

1.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013199

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

1.38

1.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

0.46

0.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013201

行政运行

0.46

0.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20136

其他共产党事务支出

11.20

11.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013601

行政运行

11.20

11.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

0.44

0.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20402

公安

0.44

0.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040201

行政运行

0.44

0.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

0.38

0.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

0.38

0.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050202

小学教育

0.38

0.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

1,058.93

1,058.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

56.41

56.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070199

其他文化和旅游支出

56.41

56.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20799

其他文化旅游体育与传媒支出

1,002.52

1,002.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2079999

其他文化旅游体育与传媒支出

1,002.52

1,002.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

189.85

189.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

5.28

5.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080201

行政运行

2.64

2.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080299

其他民政管理事务支出

2.64

2.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20807

就业补助

26.09

26.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080799

其他就业补助支出

26.09

26.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

38.20

38.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080899

其他优抚支出

38.20

38.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20809

退役安置

5.60

5.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080999

其他退役安置支出

5.60

5.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20819

最低生活保障

67.96

67.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081902

农村最低生活保障金支出

67.96

67.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20820

临时救助

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082001

临时救助支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20822

大中型水库移民后期扶持基金支出

36.72

36.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082201

移民补助

36.72

36.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

62.03

62.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

9.67

9.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100410

突发公共卫生事件应急处理

9.67

9.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

52.36

52.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100716

计划生育机构

43.76

43.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100717

计划生育服务

5.60

5.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100799

其他计划生育事务支出

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

66.89

66.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21103

污染防治

66.89

66.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110399

其他污染防治支出

66.89

66.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

842.02

842.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

43.56

43.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

43.56

43.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

73.26

73.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120303

小城镇基础设施建设

0.30

0.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120399

其他城乡社区公共设施支出

72.96

72.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

260.37

260.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120801

征地和拆迁补偿支出

260.37

260.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21219

国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出

464.82

464.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2121903

城市建设支出

464.82

464.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

1,216.44

1,216.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

406.19

406.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130101

行政运行

337.91

337.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130126

农村社会事业

14.00

14.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130153

农田建设

48.78

48.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130199

其他农业农村支出

5.50

5.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21302

林业和草原

120.36

120.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130207

森林资源管理

110.00

110.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130209

森林生态效益补偿

0.36

0.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130299

其他林业和草原支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

34.38

34.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130301

行政运行

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130305

水利工程建设

6.18

6.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130335

农村人畜饮水

25.20

25.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

556.03

556.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130501

行政运行

19.39

19.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130504

农村基础设施建设

40.00

40.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

其他扶贫支出

496.65

496.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

99.48

99.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130701

对村级一事一议的补助

47.88

47.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

41.60

41.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130706

对村集体经济组织的补助

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

116.92

116.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21401

公路水路运输

3.90

3.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140101

行政运行

0.90

0.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140199

其他公路水路运输支出

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21404

成品油价格改革对交通运输的补贴

3.02

3.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140499

成品油价格改革补贴其他支出

3.02

3.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21406

车辆购置税支出

110.00

110.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140602

车辆购置税用于农村公路建设支出

110.00

110.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探工业信息等支出

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21508

支持中小企业发展和管理支出

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2150805

中小企业发展专项

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

30.44

30.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22101

保障性安居工程支出

30.44

30.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210105

农村危房改造

30.44

30.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

68.66

68.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22401

应急管理事务

1.08

1.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240106

安全监管

1.08

1.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22402

消防事务

8.48

8.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240299

其他消防事务支出

8.48

8.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

59.10

59.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240701

中央自然灾害生活补助

39.00

39.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240704

自然灾害灾后重建补助

20.10

20.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

0.50

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

0.50

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

0.50

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03

部门:绥宁县关峡苗族乡人民政府

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

5,156.65

1,560.03

3,596.61

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

1,584.53

916.50

668.03

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,536.27

890.23

646.03

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

1,536.27

890.23

646.03

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

16.64

16.64

0.00

0.00

0.00

0.00

2010602

一般行政管理事务

16.64

16.64

0.00

0.00

0.00

0.00

20111

纪检监察事务

2.62

2.62

0.00

0.00

0.00

0.00

2011101

行政运行

2.62

2.62

0.00

0.00

0.00

0.00

20123

民族事务

22.00

0.00

22.00

0.00

0.00

0.00

2012304

民族工作专项

22.00

0.00

22.00

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

1.38

1.38

0.00

0.00

0.00

0.00

2013199

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

1.38

1.38

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

0.46

0.46

0.00

0.00

0.00

0.00

2013201

行政运行

0.46

0.46

0.00

0.00

0.00

0.00

20136

其他共产党事务支出

5.16

5.16

0.00

0.00

0.00

0.00

2013601

行政运行

5.16

5.16

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

0.44

0.44

0.00

0.00

0.00

0.00

20402

公安

0.44

0.44

0.00

0.00

0.00

0.00

2040201

行政运行

0.44

0.44

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

0.38

0.38

0.00

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

0.38

0.38

0.00

0.00

0.00

0.00

2050202

小学教育

0.38

0.38

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

1,055.93

3.58

1,052.36

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

53.41

3.58

49.84

0.00

0.00

0.00

2070199

其他文化和旅游支出

53.41

3.58

49.84

0.00

0.00

0.00

20799

其他文化旅游体育与传媒支出

1,002.52

0.00

1,002.52

0.00

0.00

0.00

2079999

其他文化旅游体育与传媒支出

1,002.52

0.00

1,002.52

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

164.85

126.66

38.19

0.00

0.00

0.00

20807

就业补助

26.09

24.62

1.47

0.00

0.00

0.00

2080799

其他就业补助支出

26.09

24.62

1.47

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

38.20

38.20

0.00

0.00

0.00

0.00

2080899

其他优抚支出

38.20

38.20

0.00

0.00

0.00

0.00

20809

退役安置

5.60

5.60

0.00

0.00

0.00

0.00

2080999

其他退役安置支出

5.60

5.60

0.00

0.00

0.00

0.00

20819

最低生活保障

48.24

48.24

0.00

0.00

0.00

0.00

2081902

农村最低生活保障金支出

48.24

48.24

0.00

0.00

0.00

0.00

20820

临时救助

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082001

临时救助支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20822

大中型水库移民后期扶持基金支出

36.72

0.00

36.72

0.00

0.00

0.00

2082201

移民补助

36.72

0.00

36.72

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

59.31

59.31

0.00

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

9.67

9.67

0.00

0.00

0.00

0.00

2100410

突发公共卫生事件应急处理

9.67

9.67

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

49.64

49.64

0.00

0.00

0.00

0.00

2100716

计划生育机构

43.76

43.76

0.00

0.00

0.00

0.00

2100717

计划生育服务

5.60

5.60

0.00

0.00

0.00

0.00

2100799

其他计划生育事务支出

0.28

0.28

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

66.89

10.15

56.74

0.00

0.00

0.00

21103

污染防治

66.89

10.15

56.74

0.00

0.00

0.00

2110399

其他污染防治支出

66.89

10.15

56.74

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

791.57

30.68

760.90

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

43.56

1.00

42.56

0.00

0.00

0.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

43.56

1.00

42.56

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

23.26

15.26

8.00

0.00

0.00

0.00

2120303

小城镇基础设施建设

0.30

0.30

0.00

0.00

0.00

0.00

2120399

其他城乡社区公共设施支出

22.96

14.96

8.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

259.93

14.42

245.51

0.00

0.00

0.00

2120801

征地和拆迁补偿支出

259.93

14.42

245.51

0.00

0.00

0.00

21219

国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出

464.82

0.00

464.82

0.00

0.00

0.00

2121903

城市建设支出

464.82

0.00

464.82

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

1,214.22

393.44

820.78

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

406.19

353.63

52.56

0.00

0.00

0.00

2130101

行政运行

337.91

337.91

0.00

0.00

0.00

0.00

2130126

农村社会事业

14.00

10.22

3.78

0.00

0.00

0.00

2130153

农田建设

48.78

0.00

48.78

0.00

0.00

0.00

2130199

其他农业农村支出

5.50

5.50

0.00

0.00

0.00

0.00

21302

林业和草原

120.36

0.36

120.00

0.00

0.00

0.00

2130207

森林资源管理

110.00

0.00

110.00

0.00

0.00

0.00

2130209

森林生态效益补偿

0.36

0.36

0.00

0.00

0.00

0.00

2130299

其他林业和草原支出

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

34.38

8.81

25.57

0.00

0.00

0.00

2130301

行政运行

3.00

1.50

1.50

0.00

0.00

0.00

2130305

水利工程建设

6.18

1.18

5.00

0.00

0.00

0.00

2130335

农村人畜饮水

25.20

6.13

19.07

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

553.82

30.65

523.17

0.00

0.00

0.00

2130501

行政运行

17.17

15.08

2.10

0.00

0.00

0.00

2130504

农村基础设施建设

40.00

0.00

40.00

0.00

0.00

0.00

2130599

其他扶贫支出

496.65

15.57

481.08

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

99.48

0.00

99.48

0.00

0.00

0.00

2130701

对村级一事一议的补助

47.88

0.00

47.88

0.00

0.00

0.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

41.60

0.00

41.60

0.00

0.00

0.00

2130706

对村集体经济组织的补助

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

116.92

0.90

116.02

0.00

0.00

0.00

21401

公路水路运输

3.90

0.90

3.00

0.00

0.00

0.00

2140101

行政运行

0.90

0.90

0.00

0.00

0.00

0.00

2140199

其他公路水路运输支出

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

21404

成品油价格改革对交通运输的补贴

3.02

0.00

3.02

0.00

0.00

0.00

2140499

成品油价格改革补贴其他支出

3.02

0.00

3.02

0.00

0.00

0.00

21406

车辆购置税支出

110.00

0.00

110.00

0.00

0.00

0.00

2140602

车辆购置税用于农村公路建设支出

110.00

0.00

110.00

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探工业信息等支出

2.00

0.92

1.08

0.00

0.00

0.00

21508

支持中小企业发展和管理支出

2.00

0.92

1.08

0.00

0.00

0.00

2150805

中小企业发展专项

2.00

0.92

1.08

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

30.44

0.00

30.44

0.00

0.00

0.00

22101

保障性安居工程支出

30.44

0.00

30.44

0.00

0.00

0.00

2210105

农村危房改造

30.44

0.00

30.44

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

68.66

17.08

51.58

0.00

0.00

0.00

22401

应急管理事务

1.08

1.08

0.00

0.00

0.00

0.00

2240106

安全监管

1.08

1.08

0.00

0.00

0.00

0.00

22402

消防事务

8.48

0.00

8.48

0.00

0.00

0.00

2240299

其他消防事务支出

8.48

0.00

8.48

0.00

0.00

0.00

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

59.10

16.00

43.10

0.00

0.00

0.00

2240701

中央自然灾害生活补助

39.00

5.00

34.00

0.00

0.00

0.00

2240704

自然灾害灾后重建补助

20.10

11.00

9.10

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

0.50

0.00

0.50

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

0.50

0.00

0.50

0.00

0.00

0.00

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

0.50

0.00

0.50

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04

部门:绥宁县关峡苗族乡人民政府

金额单位:万元

收 入

支 出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

3,782.23

一、一般公共服务支出

33

883.12

883.12

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

762.42

二、外交支出

34

0.00

0.00

三、国有资本经营财政拨款

3

三、国防支出

35

0.00

0.00

4

四、公共安全支出

36

0.44

0.44

0.00

0.00

5

五、教育支出

37

0.38

0.38

0.00

0.00

6

六、科学技术支出

38

0.00

0.00

7

七、文化旅游体育与传媒支出

39

1,055.93

1,055.93

0.00

0.00

8

八、社会保障和就业支出

40

164.85

128.13

36.72

0.00

9

九、卫生健康支出

41

59.31

59.31

0.00

0.00

10

十、节能环保支出

42

66.89

66.89

0.00

0.00

11

十一、城乡社区支出

43

791.57

66.82

724.75

0.00

12

十二、农林水支出

44

1,214.22

1,214.22

0.00

0.00

13

十三、交通运输支出

45

116.92

116.92

0.00

0.00

14

十四、资源勘探工业信息等支出

46

2.00

2.00

0.00

0.00

15

十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

16

十六、金融支出

48

0.00

0.00

17

十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

18

十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

19

十九、住房保障支出

51

30.44

30.44

0.00

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

21

二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

68.66

68.66

0.00

0.00

23

二十三、其他支出

55

0.50

0.50

0.00

24

二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

25

二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

本年收入合计

27

4,544.65

本年支出合计

59

4,455.23

3,693.26

761.97

0.00

年初财政拨款结转和结余

28

79.64

年末财政拨款结转和结余

60

169.05

91.61

77.44

0.00

一般公共预算财政拨款

29

2.64

61

政府性基金预算财政拨款

30

77.00

62

国有资本经营预算财政拨款

31

63

总计

32

4,624.29

总计

64

4,624.29

3,784.87

839.42

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05

部门:绥宁县关峡苗族乡人民政府

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

3,693.26

1,417.29

2,275.97

201

一般公共服务支出

883.12

788.17

94.95

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

834.85

761.91

72.95

2010301

行政运行

834.85

761.91

72.95

20106

财政事务

16.64

16.64

0.00

2010602

一般行政管理事务

16.64

16.64

0.00

20111

纪检监察事务

2.62

2.62

0.00

2011101

行政运行

2.62

2.62

0.00

20123

民族事务

22.00

0.00

22.00

2012304

民族工作专项

22.00

0.00

22.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

1.38

1.38

0.00

2013199

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

1.38

1.38

0.00

20132

组织事务

0.46

0.46

0.00

2013201

行政运行

0.46

0.46

0.00

20136

其他共产党事务支出

5.16

5.16

0.00

2013601

行政运行

5.16

5.16

0.00

204

公共安全支出

0.44

0.44

0.00

20402

公安

0.44

0.44

0.00

2040201

行政运行

0.44

0.44

0.00

205

教育支出

0.38

0.38

0.00

20502

普通教育

0.38

0.38

0.00

2050202

小学教育

0.38

0.38

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

1,055.93

3.58

1,052.36

20701

文化和旅游

53.41

3.58

49.84

2070199

其他文化和旅游支出

53.41

3.58

49.84

20799

其他文化旅游体育与传媒支出

1,002.52

0.00

1,002.52

2079999

其他文化旅游体育与传媒支出

1,002.52

0.00

1,002.52

208

社会保障和就业支出

128.13

126.66

1.47

20807

就业补助

26.09

24.62

1.47

2080799

其他就业补助支出

26.09

24.62

1.47

20808

抚恤

38.20

38.20

0.00

2080899

其他优抚支出

38.20

38.20

0.00

20809

退役安置

5.60

5.60

0.00

2080999

其他退役安置支出

5.60

5.60

0.00

20819

最低生活保障

48.24

48.24

0.00

2081902

农村最低生活保障金支出

48.24

48.24

0.00

20820

临时救助

10.00

10.00

0.00

2082001

临时救助支出

10.00

10.00

0.00

210

卫生健康支出

59.31

59.31

0.00

21004

公共卫生

9.67

9.67

0.00

2100410

突发公共卫生事件应急处理

9.67

9.67

0.00

21007

计划生育事务

49.64

49.64

0.00

2100716

计划生育机构

43.76

43.76

0.00

2100717

计划生育服务

5.60

5.60

0.00

2100799

其他计划生育事务支出

0.28

0.28

0.00

211

节能环保支出

66.89

10.15

56.74

21103

污染防治

66.89

10.15

56.74

2110399

其他污染防治支出

66.89

10.15

56.74

212

城乡社区支出

66.82

16.26

50.56

21201

城乡社区管理事务

43.56

1.00

42.56

2120199

其他城乡社区管理事务支出

43.56

1.00

42.56

21203

城乡社区公共设施

23.26

15.26

8.00

2120303

小城镇基础设施建设

0.30

0.30

0.00

2120399

其他城乡社区公共设施支出

22.96

14.96

8.00

213

农林水支出

1,214.22

393.44

820.78

21301

农业农村

406.19

353.63

52.56

2130101

行政运行

337.91

337.91

0.00

2130126

农村社会事业

14.00

10.22

3.78

2130153

农田建设

48.78

0.00

48.78

2130199

其他农业农村支出

5.50

5.50

0.00

21302

林业和草原

120.36

0.36

120.00

2130207

森林资源管理

110.00

0.00

110.00

2130209

森林生态效益补偿

0.36

0.36

0.00

2130299

其他林业和草原支出

10.00

0.00

10.00

21303

水利

34.38

8.81

25.57

2130301

行政运行

3.00

1.50

1.50

2130305

水利工程建设

6.18

1.18

5.00

2130335

农村人畜饮水

25.20

6.13

19.07

21305

扶贫

553.82

30.65

523.17

2130501

行政运行

17.17

15.08

2.10

2130504

农村基础设施建设

40.00

0.00

40.00

2130599

其他扶贫支出

496.65

15.57

481.08

21307

农村综合改革

99.48

0.00

99.48

2130701

对村级一事一议的补助

47.88

0.00

47.88

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

41.60

0.00

41.60

2130706

对村集体经济组织的补助

10.00

0.00

10.00

214

交通运输支出

116.92

0.90

116.02

21401

公路水路运输

3.90

0.90

3.00

2140101

行政运行

0.90

0.90

0.00

2140199

其他公路水路运输支出

3.00

0.00

3.00

21404

成品油价格改革对交通运输的补贴

3.02

0.00

3.02

2140499

成品油价格改革补贴其他支出

3.02

0.00

3.02

21406

车辆购置税支出

110.00

0.00

110.00

2140602

车辆购置税用于农村公路建设支出

110.00

0.00

110.00

215

资源勘探工业信息等支出

2.00

0.92

1.08

21508

支持中小企业发展和管理支出

2.00

0.92

1.08

2150805

中小企业发展专项

2.00

0.92

1.08

221

住房保障支出

30.44

0.00

30.44

22101

保障性安居工程支出

30.44

0.00

30.44

2210105

农村危房改造

30.44

0.00

30.44

224

灾害防治及应急管理支出

68.66

17.08

51.58

22401

应急管理事务

1.08

1.08

0.00

2240106

安全监管

1.08

1.08

0.00

22402

消防事务

8.48

0.00

8.48

2240299

其他消防事务支出

8.48

0.00

8.48

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

59.10

16.00

43.10

2240701

中央自然灾害生活补助

39.00

5.00

34.00

2240704

自然灾害灾后重建补助

20.10

11.00

9.10

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06

部门:绥宁县关峡苗族乡人民政府

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

953.35

302

商品和服务支出

280.22

307

债务利息及费用支出

30101

基本工资

281.05

30201

办公费

7.11

30701

国内债务付息

30102

津贴补贴

58.46

30202

印刷费

21.69

30702

国外债务付息

30103

奖金

275.42

30203

咨询费

0.10

310

资本性支出

8.89

30106

伙食补助费

25.90

30204

手续费

31001

房屋建筑物购建

30107

绩效工资

128.76

30205

水费

1.01

31002

办公设备购置

8.89

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

60.64

30206

电费

12.20

31003

专用设备购置

30109

职业年金缴费

30207

邮电费

2.50

31005

基础设施建设

30110

职工基本医疗保险缴费

27.93

30208

取暖费

0.58

31006

大型修缮

30111

公务员医疗补助缴费

30209

物业管理费

31007

信息网络及软件购置更新

30112

其他社会保障缴费

4.47

30211

差旅费

20.02

31008

物资储备

30113

住房公积金

56.38

30212

因公出国(境)费用

31009

土地补偿

30114

医疗费

30213

维修(护)费

11.97

31010

安置补助

30199

其他工资福利支出

34.34

30214

租赁费

31011

地上附着物和青苗补偿

303

对个人和家庭的补助

174.83

30215

会议费

0.94

31012

拆迁补偿

30301

离休费

30216

培训费

0.15

31013

公务用车购置

30302

退休费

30217

公务接待费

6.02

31019

其他交通工具购置

30303

退职(役)费

5.60

30218

专用材料费

31021

文物和陈列品购置

30304

抚恤金

30224

被装购置费

31022

无形资产购置

30305

生活补助

58.17

30225

专用燃料费

31099

其他资本性支出

30306

救济费

76.00

30226

劳务费

46.44

399

其他支出

30307

医疗费补助

0.17

30227

委托业务费

22.57

39906

赠与

30308

助学金

30228

工会经费

20.00

39907

国家赔偿费用支出

30309

奖励金

30229

福利费

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30310

个人农业生产补贴

9.41

30231

公务用车运行维护费

3.86

39999

其他支出

30311

代缴社会保险费

30239

其他交通费用

66.31

30399

其他对个人和家庭的补助

25.48

30240

税金及附加费用

5.50

30299

其他商品和服务支出

31.24

人员经费合计

1,128.18

公用经费合计

289.11

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07

部门:绥宁县关峡苗族乡人民政府

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

10.10

0.00

4.00

0.00

4.00

6.10

9.88

0.00

3.86

0.00

3.86

6.02

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08

部门:绥宁县关峡苗族乡人民政府

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

77.00

762.42

761.97

14.42

747.55

77.44

208

社会保障和就业支出

0.00

36.72

36.72

0.00

36.72

0.00

20822

大中型水库移民后期扶持基金支出

0.00

36.72

36.72

0.00

36.72

0.00

2082201

移民补助

0.00

36.72

36.72

0.00

36.72

0.00

212

城乡社区支出

77.00

725.20

724.75

14.42

710.33

77.44

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

77.00

260.37

259.93

14.42

245.51

77.44

2120801

征地和拆迁补偿支出

77.00

260.37

259.93

14.42

245.51

77.44

21219

国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出

0.00

464.82

464.82

0.00

464.82

0.00

2121903

城市建设支出

0.00

464.82

464.82

0.00

464.82

0.00

229

其他支出

0.00

0.50

0.50

0.00

0.50

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

0.00

0.50

0.50

0.00

0.50

0.00

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

0.00

0.50

0.50

0.00

0.50

0.00

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09

部门:绥宁县关峡苗族乡人民政府

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。


第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计5,449.05万元。与上一年度相比,收、支总计各增加177.72万元,增长3.37%。主要是因为2020年人员增加根据实际情况增加公用经费等

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计5,063.04万元,其中:财政拨款收入4,544.65万元,占89.76%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入518.39万元,占10.24%

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计5,156.65万元,其中:基本支出1,560.03万元,占30.25%;项目支出3,596.61万元,占69.75%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计4,624.29万元。与上一年度相比,财政拨款收、支总计各增加157.15万元,增长3.52%。主要是因为2020年人员增加根据实际情况增加公用经费等

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出3,693.26万元,占本年支出合计的71.62%。与上一年度相比,财政拨款支出减少324.05万元,下降8.07%。主要是因为项目资金减少

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出3,693.26万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出883.12万元,占23.91%;公共安全支出0.44万元,占0.01%;教育支出0.38万元,占0.01%;文化旅游体育与传媒支出1,055.93万元,占28.59%;社会保障和就业支出128.13万元,占3.47%;卫生健康支出59.31万元,占1.61%;节能环保支出66.89万元,占1.81%;城乡社区支出66.82万元,占1.81%;农林水支出1,214.22万元,占32.88%;交通运输支出116.92万元,占3.17%;资源勘探工业信息等支出2万元,占0.05%;住房保障支出30.44万元,占0.82%;灾害防治及应急管理支出68.66万元,占1.86%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为1005.26万元,支出决算数为3,693.26万元,完成年初预算的367.39%,其中:

1、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)

年初预算为832.67万元,支出决算为834.85万元,完成年初预算的100.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是:我单位严格按预算执行决算

2、一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为0万元,支出决算为16.64万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:支付干部差旅费,追加预算

3、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)

年初预算为0万元,支出决算为2.62万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:支付20年纪检监察干部岗位津贴及20年度绩效考核预发奖励,追加预算

4、一般公共服务支出(类)民族事务(款)民族工作专项(项)

年初预算为0万元,支出决算为22万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:下拨少数民族专项补助经费,追加预算

5、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为1.38万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:支付20年度绩效考核预发奖励,追加预算

6、一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)

年初预算为0万元,支出决算为0.46万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:支付2019年干部差旅及下乡补助,追加预算

7、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)

年初预算为0万元,支出决算为5.16万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:支付20年度绩效奖预发,追加预算

8、公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)

年初预算为0万元,支出决算为0.44万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:支付工会活动经费,追加预算

9、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)

年初预算为0万元,支出决算为0.38万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:支付差旅费,追加预算

10、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为53.41万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:支付综合服务平台专项资金,追加预算

11、文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为1,002.52万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:插柳村旅游资金和各村文化建设资金,追加预算

12、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为26.09万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:支付20年度城乡居民参保缴费经费,追加预算

13、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为38.2万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:支付敬老院人员工资,追加预算

14、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为5.6万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:贫困劳动力享受转移就业交通补助,追加预算

15、社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为48.24万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:支付临时救助、困难慰问金、敬老院开支,追加预算

16、社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为10万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:支付临时救助,追加预算

17、卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)

年初预算为0万元,支出决算为9.67万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:支付疫情值班补助和开支,追加预算

18、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)

年初预算为0万元,支出决算为43.76万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:支付计划生育部门工资,追加预算

19、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)

年初预算为0万元,支出决算为5.6万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:支付垫付社会抚养费,追加预算

20、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为0.28万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:支付广告费、食堂开支,追加预算

21、节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为66.89万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:支付垃圾焚烧厂建设工程款,追加预算

22、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为43.56万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:支付综合服务平台、垃圾处理焚烧厂工程款,追加预算

23、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)

年初预算为0万元,支出决算为0.3万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:支付差旅费,追加预算

24、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为22.96万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:支付垃圾焚烧无害化处理,追加预算

25、农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)

年初预算为0万元,支出决算为337.91万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:支付干部工资,追加预算

26、农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项)

年初预算为0万元,支出决算为14万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:支付干部工资,追加预算

27、农林水支出(类)农业农村(款)农田建设(项)

年初预算为0万元,支出决算为48.78万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:支付花园阁高标准良田资金,追加预算

28、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为5.5万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:支付干部差旅费,追加预算

29、农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源管理(项)

年初预算为0万元,支出决算为110万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:支付小额基础建设资金,追加预算

30、农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项)

年初预算为0万元,支出决算为0.36万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:支付差旅费,追加预算

31、农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为10万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:支付改厕产品采购,追加预算

32、农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)

年初预算为0万元,支出决算为3万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:支付干部工资,追加预算

33、农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)

年初预算为0万元,支出决算为6.18万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:支付差旅费,追加预算

34、农林水支出(类)水利(款)农村人畜饮水(项)

年初预算为0万元,支出决算为25.2万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:支付农户改厕经费,追加预算

35、农林水支出(类)扶贫(款)行政运行(项)

年初预算为0万元,支出决算为17.17万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:支付干部差旅费,追加预算

36、农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项)

年初预算为0万元,支出决算为40万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:支付驻村帮扶资金,追加预算

37、农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为496.65万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:支付重点产业资金、自主产业资金、三边种植苗木款、油茶抚育补贴、农村保洁员工资

38、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项)

年初预算为0万元,支出决算为47.88万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:支付疫情防控公益性岗位资金到各村,追加预算

39、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)

年初预算为0万元,支出决算为41.6万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:支付各村办公经费、服务群众专项经费,追加预算

40、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项)

年初预算为0万元,支出决算为10万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:支付花园阁集体经济资金,追加预算

41、交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)

年初预算为0万元,支出决算为0.9万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:支付食堂开支,追加预算

42、交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为3万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:支付花园阁道路修复资金,追加预算

43、交通运输支出(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)成品油价格改革补贴其他支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为3.02万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:支付村道养护资金,追加预算

44、交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税用于农村公路建设支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为110万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:支付小额基础建设项目资金,追加预算

45、资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项)

年初预算为0万元,支出决算为2万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:支付借支、电费开支,追加预算

46、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项)

年初预算为0万元,支出决算为30.44万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:支付2020年农村危改资金,追加预算

47、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)

年初预算为0万元,支出决算为1.08万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:支付村级安监员岗位津贴,追加预算

48、灾害防治及应急管理支出(类)消防事务(款)其他消防事务支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为8.48万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:支付大园村大智慧系统消防系统资金,追加预算

49、灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)中央自然灾害生活补助(项)

年初预算为0万元,支出决算为39万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:支付6.09洪灾蔬菜基地灾后恢复资金、芷田村洪灾灾后恢复款,追加预算

50、灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)自然灾害灾后重建补助(项)

年初预算为0万元,支出决算为20.1万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:支付花园阁村自然灾害重建资金、付刘四华房屋恢复补偿款、付冬春训救助资金、花园阁洪灾灾后恢复资金

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2020年度财政拨款基本支出1,417.29万元,其中:人员经费1,128.18万元,占基本支出的79.6%,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退职(役)费、生活补助、救济费、医疗费补助、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。公用经费289.11万元,占基本支出的20.4%,主要包括:办公设备购置、办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为10.1万元,支出决算为9.88万元,完成预算的97.82%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,因公出国(境)费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为6.1万元,支出决算为6.02万元,完成预算的98.69%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约 ,与上年相比减少44.23万元,下降88.02%,下降的主要原因是减少接待开支

公务用车购置费及运行维护费支出预算为4万元,支出决算为3.86万元,完成预算的96.5%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,减少开支 ,与上年相比增加0.01万元,增长0.26%,增长的主要原因是维修费用增加

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算6.02万元,占60.93%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.86万元,占39.07%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,我单位2020年度无因公出国(境)费支出。

2、公务接待费支出决算为6.02万元,全年共接待来访团组122个、来宾1,606人次,主要是扶贫、综治、党建等工作检查落实发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.86万元,其中:公务用车购置费0万元,无新购置车辆。更新公务用车0辆。公务用车运行维护费3.86万元,主要是维修和加油费支出,截至20201231日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入762.42万元;年初结转和结余77.0万元;支出761.97万元,其中基本支出14.42万元,项目支出747.55万元;年末结转和结余77.44万元。

九、关于机关运行经费支出说明

绥宁县关峡苗族乡人民政府2020年度机关运行经费支出289.11万元,比年初预算数减少22.72万元,下降7.29%。主要原因是:厉行节约,减少开支

十、一般性支出情况

2020年度绥宁县关峡苗族乡人民政府一般性支出1,331.76万元,其中:会议费0.94万元,用于召开扶贫措施会议,人数80人,内容为扶贫措施监测工作开展;开支培训费0.15万元,用于开展财务报账村级人员培训,人数为80人,内容为财务报账手续培训无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动;办公费7.11万元;印刷费21.69万元;咨询费0.1万元;水费1.01万元;电费12.2万元;邮电费2.5万元;取暖费0.58万元;物业管理费0万元;差旅费20.02万元;因公出国(境)费用0万元;维修(护)费11.97万元;租赁费0万元;公务接待费6.02万元;被装购置费0万元;劳务费46.44万元;委托业务费72.93万元;公务用车运行维护费3.86万元;其他交通费用66.31万元;房屋建筑物购建1,049.04万元;办公设备购置8.89万元;公务用车购置0万元;其他交通工具购置0万元。

十一、关于政府采购支出说明

绥宁县关峡苗族乡人民政府2020年度政府采购支出总额3,280.08万元,其中:政府采购货物支出9.37万元、政府采购工程支出3,270.71万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

十二、关于国有资产占用情况说明

截至20201231日,绥宁县关峡苗族乡人民政府共有车辆1辆(台),其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是公务用车;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

十三、关于2020年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求已公开或作为其他有关部门需随同部门决算一同公开的绩效信息详见附件。

第四部分 名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

关峡苗族乡2020部门整体支出绩效评价指标表

关峡苗族乡2020年部门整体支出绩效评价基础数据表

绥宁县关峡苗族乡人民政府2020年度绩效自评报告


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